Responsive image
PAP

Projet Annuel de Performance 2018 Mission 4 Aménagement du Territoire et Tourisme

PAP2018_M04 - 12/02/2018

 

PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE

MISSION INTERMINISTERIELLE : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TOURISME

 

La mission Aménagement du territoire et Tourisme récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les moyens (emplois) alloués à cette politique publique.

La présentation de cette mission détaille :

-      la présentation du périmètre de la mission ;

-   les principaux textes concernant la politique publique à mettre en œuvre et l’organisation administrative

prévue ;

-       les principales réformes ;

-     les principaux éléments de contexte et l’analyse stratégique de la Mission

-      les objectifs les plus représentatifs de la mission ;

-    le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et action, en distinguant les

autorisations d’engagement des crédits de paiement ;

-    le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et titre, en distinguant les

autorisations d’engagement des crédits de paiement

Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. La présentation de chaque programme détaille :

La présentation du cadrage stratégique du programme :

-    la présentation du périmètre du programme, son articulation avec d’autres programmes, et les pilotes et

les différents acteurs du programme ;

-    la structuration du programme, sa segmentation en actions etla présentation de chaque action ;

-     l’analyse stratégique du contexte et du champ du programme ;

-     les enjeux qui en ressortent pour l’administration gabonaise ;

-    les objectifs stratégiquesdu programme avec le type de finalité du résultat visé,le(s) résultat(s) annuel(s)

attendu(s), les indicateurs d’évaluation, les éléments clés de stratégie d’action annuelle, et les contributions des opérateurs et des principaux partenaires.

La présentation des moyens du programme et des dépenses fiscales associées :

-     les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés

selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres) ;

-    le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur

évaluation ;

-    les propositions relatives aux emplois de l’administration et aux emplois des opérateurs de l’Etat sont

présentées en effectifs.

La justification des crédits au premier franc CFA

-             les crédits sont justifiés, titre par titre, dès le premier franc CFA demandé.


 

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS                                                                                                                                                                            2

MISSION4 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TOURISME                                                                     4

PRESENTATION STRATEGIQUEDE LA MISSION                                                                                                5

PERIMETRE DE LA MISSION                                                                                                                                           5

PRINCIPAUXTEXTESDEREFERENCE                                                                                                                        5

PRINCIPALESREFORMES                                                                                                       5

OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION                                                                              6

RECAPITULATION DES CREDITS                                                                                                                                8

PROGRAMME COORDINATION DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ET APPUI A L’ACTION LOCALE                                                                                                                                                    10

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                    11

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             11

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                            11

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                    12

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         12

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         13

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                      18

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                                                                 18

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                                                         19

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                                          20

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 20

AUTRES DEPENSES                                                                                                               22

PROGRAMME : TOURISME                                                                                                  25

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                                     26

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             26

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                  27

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                    28

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         28

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         28

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                      34

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           34

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                  35

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                                          36

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 36

AUTRES DEPENSES                                                                                                               37

DETAIL DES CREDITS POUR L’ACTION VALORISATION DU PATRIMOINE TOURISTIQUE

37

DETAIL DES CREDITS POUR L’ACTION HOTELLERIE                                                                                      38

DETAIL DE LA SUBVENTION ALLOUEE A L’OPERATEUR                                                                               39

 

MISSION4 : AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE ET TOURISME

PRESENTATION STRATEGIQUEDE LA MISSION

Cette mission est portée conjointement par les ministres chargés de l’Aménagement du Territoire et du Tourisme.

PERIMETRE DE LA MISSION

La mission "Aménagement du Territoire et Tourisme" a d’une part, vocation d’élaborer les outils d’orientation et de planification spatiale et d’apporter un appui aux collectivités locales en matière d’élaboration et de mise en œuvre de leurs stratégies de développement. D’autre part, elle est orientée vers le développement d’un tourisme durable qui prend en compte les dimensions socio-économique, culturelle et environnementale, afin de faire du Gabon une destination de référence mondiale dans l’écotourisme et au plan régional dans le tourisme d’affaires, en s’appuyant sur son patrimoine naturel et culturel.

En revanche, la mission ne prend pas en compte les enjeux de la Décentralisation sous leur angle juridique et institutionnel, puis ne recouvre pas :la Gestion des parcs nationaux, le désenclavement des parcs et autres sites touristiques, la Construction ou l’amélioration des salles de réunions et de conférences, la création ou l’amélioration des aérogares ou des routes, l’amélioration de la desserte aérienne, l’amélioration du transport ferroviaire, fluvial, lagunaire et maritime et l’accueil des touristes aux frontières pour la vérification de leurs pièces.

Cette mission dont les responsables des programmes sont leDirecteur Général de l’Appui à l’Action Locale et œ Directeur Général du Tourisme est mise en œuvre par quatre Directions Générales et un opérateur pour le Tourisme :

-    La Direction Générale de l’Aménagement du Territoire (DGAT) ;

-     La Direction Générale de l’Appui à l’Action Locale (DGAAL) ;

-     La Direction Générale du Tourisme (DGT) ;

-     La Direction Générale de l’Hôtellerie (DGH) ;

- L’Agence Gabonaise de Promotion et de Développement du Tourisme et del’Hôtellerie (AGATOUR).

En tant que garant de la cohérence globale de la politique d’aménagement et de développement des territoires et du Tourisme durable, la mission est en articulation forte d’une part avec l’ensemble des administrations sectorielles et d’autre part avec les programmes à vocation transversale suivants :

-     Coordination des politiques urbaines

-      Développement rural

-      Infrastructures et équipements

PRINCIPAUXTEXTESDEREFERENCE

Les principaux textes de référence de la mission aménagement du territoire et tourisme sont constitués par :

-   La loi d’Orientation de la stratégie de Développement Economique et Social (LODES) du Gabon

-   Le Décret n°000854/PR/MAT du 14 Novembre 2002, portant organisation et attributions du Ministère en

charge de l’Aménagement du Territoire,

-    Le décret N°1145/PR/MTCST du 10 octobre 1989, complétant le décret N°168/PR du 26 janvier 1984

pour la création de la Direction Générale du Contrôle des Hôtels (DGCH) ;

-    Le Plan Directeur de Développement Touristique (PDDT) ;

- Le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté(DSCRP) ;

- Le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) ;

- Le document Gabon 2025 ;

-    Le décret n° 0237/PR/MMIT du 2 avril 2015 portant réorganisation de la Direction Générale du Contrôle

des Hôtels ;

-   Le décret n° 0236/PR/MMITdu 2 avril 2015 portant réorganisation de laDirection Générale du Tourisme

et des Loisirs ;

-    Le décret n° 0314/PR/MMIT portant création et organisation de l’Agence Gabonaise de Développement

et de Promotion du Tourisme et de l'Hôtellerie.

PRINCIPALESREFORMES

Les principales réformes de la mission Aménagement du territoire et tourisme sont:

- Pour l’aménagement du territoire, l’élaboration des nouveaux textes organiques de la Direction

Générale de l’Aménagement du Territoire (DGAT) et de la Direction Générale de l’Appui à l’Action Locale (DGAAL),

-              Pour le Tourisme, le projet d’élaboration d’un code du tourisme et la loi d’orientation en matière du

tourisme.

 

OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

OBJECTIF N°1: Produire d’ici 2018, 31 documents de planification spatiale en vue de réduire les déséquilibres et les dysfonctionnements de développement sur l’ensemble du territoire

 

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-      Résultat annuel attendu 1 : SNADT disponible

-     Résultat annuel attendu 2 : 2 Livres Blancs des provinces du Gabon actualisés

-      Résultat annuel attendu 3 : 4 PAD élaborés et disponibles

-      Résultat annuel attendu 4 : 3 PDL élaborés et disponibles

-      Résultat annuel attendu 5 : Poursuivre la conception du PNG

-    Résultat annuel attendu 6 : Grille normalisée des équipements élaborée

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2018)

Taux d’avancement du SNADT

%

95

 

100

-

Nombre de livres blancs provinciaux actualisés

Nombre

-

 

2

4

Nombre de PAD élaborés

Nombre

-

4

4

8

Nombre de PDL élaborés

Nombre

-

3

3

6

Taux d’avancement de la Grille Normalisée

%

-

50

100

100

 

Source des données : DGAT, DGAAL

OBJECTIF N° 2 : Soutenir d’ici 2018 l’attractivité des zones rurales

Type de finalité des résultats visés
 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-          Résultat annuel attendu 1 : 9 localités pilotes identifiées

-               Résultat annuel attendu 2: 9 plans concertés d’aménagement et développement des villages RDR

élaborés

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2018)

Nombre de localités pilotes identifiées

Nombre

-

9

9-

-

Nombre de plans concertés des villages RDR élaborés

Nombre

-

9

9-

-

 

Source des données : DGAAL

OBJECTIF N° 3 : Développer une offre touristique attractive à l’horizon 2019.

 

Type de finalité des résultats visés :

.       Efficacité socio-économique

.        Qualité de service rendu aux usagers

[J        Efficience de l’Administration

Résultats annuels :

< >Résultat annuel attendu 1 : 5 campagnes de sensibilisation sur le développement des produits touristiques à l’intérieur du pays.

Résultat annuel attendu 2 :11 formateurs DGT et d’agents formés dans les métiers de la production touristique.

Résultat annuel attendu 3 :5 produits touristiques validés.

Résultat annuel attendu 4 :4 agences de voyages ayant bénéficiées d’un accompagnement dans la production touristique.

Résultat annuel attendu 5 : Réalisation à 50%du développement d’une offre touristique attractive.

Intitulé

Unité

2016*
Réalisation

2017*
Prévision
PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
2019

Nombre de campagnes de sensibilisation sur le développement des produits touristiques à l’intérieur du pays

Nombre

 

5

5

11

11

Nombre de formateurs DGT et agents formés dans les métiers de la production touristique

Nombre

5

3

11

23

23

Nombre de produits touristiques validés

Nombre

 

5

5

11

11

Nombre d’agences de voyage ayant bénéficiées d’un accompagnement dans la production touristique

Nombre

N/A

N/A

4

9

9

Taux de réalisation du développement d’une offre touristique attractive

%

 

10

50

100

100

 

Sources des données : (Direction Générale du Tourisme (DGT), Direction Générale de l’Hôtellerie (DGH), Agence Gabonaise de Développement et de Promotion du Tourisme et de l’Hôtellerie (AGATOUR), acteurs et opérateurs du secteur privé) ;

OBJECTIF N° 4 : Disposer d’une hôtellerie répondant aux standards internationaux d’ici 2019.

Type de finalité des résultats visés :

.       Efficacité socio-économique

.        Qualité de service rendu aux usagers

[J.            Efficience de l’Administration

Résultats annuels

< >Résultat annuel attendu 1 :8 établissements présentant une qualité de service adéquate dans 2 provinces ;

Résultat annuel attendu 2 :13 formateurs et agents DGH formés dans les domaines de la classification, labélisation, contrôle et statistiques ;

Résultat annuel attendu 3 :Réalisation à 30%de la standardisation des hôtels et restaurants.Indicateurs :

 

Intitulé

Unité

2016*
Réalisation

2017*
Prévision
PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre d’établissements présentant une qualité de service adéquate dans 2 provinces.

Nombre

N/A

5

8

11

11

Nombre de formateurs et d’agents DGH formés dans les domaines de la classification, labélisation, contrôle et statistiques

Nombre

N/A

10

13

20

20

Taux de réalisation de la standardisation des hôtels et restaurants

%

N/A

10

30

100

100

 

RECAPITULATION DES CREDITS

RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé du programme
et de l’action

Ouvertes en LFR
(1) pour 2017

Demandées
pour 2018

FDC, ADP (2) et
autres ressources
prévues en 2018

Prévisions
2019

Prévisions
2020

Votés en LFR
pour 2017

Demandés
pour 2018

FDC, ADP (2) et
autres ressources
prévues en 2018

Prévisions
2019

Prévisions
2020

4.199

Programme Coordination des Politiques de développement et Appui à l'Action Locale

1 007 524 566

1 298 278 502

0

992 242 919

995 349 576

1 007 524 566

1 298 278 502

0

992 242 919

995 349 576

1

Action Appui à l'Action Locale

52 437 440

57 973 856

 

65 920 172

67 475 828

52 437 440

57 973 856

0

65 920 172

67 475 828

2

Action Coordination Territoriale des Politiques

955 087 126

1 240 304 645

0

926 322 746

927 873 748

955 087 126

1 240 304 645

0

926 322 746

927 873 748

4.206

Programme Tourisme

989 992 193

1 027 936 071

0

6 005 273 840

1 018 931 127

989 992 193

1 027 936 071

0

6 005 273 840

1 018 931 127

1

Action Valorisation du Patrimoine Touristique

922 866 812

959 336 516

0

3 084 070 384

952 526 067

922 866 812

959 336 516

0

3 084 070 384

952 526 067

2

Action Hotelerie

67 125 381

68 599 555

0

2 921 203 457

66 405 060

67 125 381

68 599 555

0

2 921 203 457

66 405 060

Total pour la mission Aménagement du Territoire et Tourisme

1 997 516 759

2 326 214 573

0

6 997 516 759

2 014 280 703

1 997 516 759

2 326 214 573

0

6 997 516 759

2 014 280 703

 

RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé du programmeet du titre

Ouvertes en
LFR (1) pour

2017

Demandées
pour 2018

FDC, ADP (2) et
autres
ressources
prévues en 2018

Prévisions
2019

Prévisions
2020

Votés en LFR
pour 2017

Demandés
pour 2018

FDC, ADP (2) et
autres
ressources
prévues en 2018

Prévisions
2019

Prévisions
2020

N°4.199 Programme Coordination des Politiques de développement et Appui à l'Action Locale

1 007 524 566

1 298 278 502

0

992 242 919

995 349 576

1 007 524 566

1 298 278 502

0

992 242 919

995 349 576

Titre I. Charges financières de la dette

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titre 2. Dépenses de personnel

917 389 566

1 208 143 502

0

917 389 566

917 389 566

917 389 566

1 208 143 502

0

917 389 566

917 389 566

Titre 3. Dépenses de biens et services

90 135 000

90 135 000

0

74 853 353

77 960 010

90 135 000

90 135 000

0

74 853 353

77 960 010

Titre 4. Dépenses de transfert

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titre 5. Dépenses d’investissement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titre 6. Autres dépenses

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N°4.206 Programme Tourisme

989 992 193

1 027 936 071

0

6 005 273 840

1 018 931 127

989 992 193

1 027 936 071

0

6 005 273 840

1 018 931 127

Titre 1. Charges financières de la dette

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titre 2. Dépenses de personnel

770 945 193

808 889 071

0

770 945 193

770 945 193

770 945 193

808 889 071

0

770 945 193

770 945 193

Titre 3. Dépenses de biens et services

150 810 000

150 810 000

0

166 091 647

172 984 990

150 810 000

150 810 000

0

166 091 647

172 984 990

Titre 4. Dépenses de transfert

68 237 000

68 237 000

0

68 237 000

75 000 944

68 237 000

68 237 000

0

68 237 000

75 000 944

Titre 5. Dépenses d’investissement

0

0

0

5 000 000 000

0

0

0

0

5 000 000 000

0

Titre 6. Autres dépenses

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total pour la mission Aménagement du Territoire et Tourisme

1 997 516 759

2 326 214 573

0

6 997 516 759

2 014 280 703

1 997 516 759

2 326 214 573

0

6 997 516 759

2 014 280 703

Dont :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 1. Charges financières de la dette

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titre 2. Dépenses de personnel

1 688 334 759

2 017 032 573

0

1 688 334 759

1 688 334 759

1 688 334 759

2 017 032 573

0

1 688 334 759

1 688 334 759

Titre 3. Dépenses de biens et services

240 945 000

240 945 000

0

240 945 000

250 945 000

240 945 000

240 945 000

0

240 945 000

250 945 000

Titre 4. Dépenses de transfert

68 237 000

68 237 000

0

68 237 000

75 000 944

68 237 000

68 237 000

0

68 237 000

75 000 944

Titre 5. Dépenses d’investissement

0

0

0

5 000 000 000

0

0

0

0

5 000 000 000

0

Titre 6. Autres dépenses

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Zone de Texte:  PROGRAMME COORDINATION DES

POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ET

APPUI A L’ACTION LOCALE

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Le Programme Coordination des politiques de Développement et Appui à l’Action Locale a pour vocation d’élaborer les outils d’orientation et de planification spatiale et d’apporter un appui aux collectivités locales en matière d’élaboration et de mise en œuvre de leurs stratégies de développement.

En revanche, le programme ne prend pas en compte les enjeux de la Décentralisation sous leur angle juridique et institutionnel.

Ce programme, dont le responsable est le Directeur Général de l’Appui à l’Action Locale, est mis en œuvre par deux Directions Générales :

-   la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire (DGAT)

-     la Direction Générale de l’Appui à l’Action Locale (DGAAL).

En tant que garant de la cohérence globale de la politique d’aménagement et de développement des territoires, le programme est en articulation forte d’une part, avec l’ensemble des administrations sectorielles et d’autre part, avec les programmes à vocation transversale suivants :

-     Coordination des politiques urbaines,

-      Développement rural,

-      Infrastructures et équipements.

Le programme comprend deux actions :

-     Appui et conseil aux collectivités locales.

-     Coordination des politiquesterritoriales

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Appui et conseil aux collectivités locales

Cette action vise le renforcement de la capacité opérationnelle des collectivités locales et la fixation des populations rurales. Cela doit se matérialiser par la réalisation des Relais de Développement Rural (RDR) et l’élaboration des Plans de Développements Locaux (PDL). Pour mener à bien ce programme, des plans de formation doivent être élaborés, afin de mettre en exergue le capital humain conformément aux dispositions prévues dans le plan stratégique Gabon émergent (PSGE). Pour ce faire, la mise en œuvre de cette action se fera par la Direction Générale de l’Appui à l’Action Locale

ACTION N° 2 : Coordination des politiquesterritoriales

Cette action consiste en la mise en cohérence des politiques sectorielles d’Aménagement et de développement du territoire et d’investissement. Cela va se matérialiser par l’élaboration et la vulgarisation des outils d’aide à la décision notamment le Schéma d’ Aménagement et de Développement du Territoire (SNADT), les Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT),les Plans d’Aménagementet de Développement des zones Frontalières (PADZOF),les Plans d’Aménagementet de Développement des zones Spécifiques (PADZOS ) et les Plans d’Aménagements et de Développement des villes secondaires (PAD), les Livres Blancs. A ce titre, cette action se fera par la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Les éléments de contexte qui impactent le programme sont principalement les suivants :

-   L’aggravation des disparités inter et intra provinciales en matière de développement ;

-      La poursuite de l’exode rural;

-    La multiplicité des administrations impliquées dans la mise en œuvre des actions d’aménagement et de

développement du territoire ;

- Une implication croissante des partenaires au développement dans l’action de développement local ;

- La prise en compte des enjeux régionaux et sous régionaux (CEMAC, CEEAC) en matière d’aménagement et de développement du territoire.

Les populations attendent du programme qu’il améliore globalement leur cadre et conditions de vie, de travail et d’emploi dans les territoires. Elles attendent aussi d’être plus étroitement associées aux réflexions et aux décisions touchant à leur territoire et à son développement.

La société civile, à travers les diverses associations et ONG souhaite une plus forte cohérence globale des actions menées en matière d’aménagement et de développement, une meilleure gouvernance d’ensemble dans ces domaines. Elle attend aussi un appui technique et financier de l’Etat aux projets qu’elle met en œuvre.

Les autorités politiques, pour leur part, attendent du programme la mise en place des stratégies qui concourent à un développement économique et social accéléré, harmonieux, équilibré et cohérent du territoire. Elles souhaitent égalementla mise en place des mécanismes visant une optimisation de l’utilisation des ressources financières allouées aux actions d’aménagement et de développement des ministères sectoriels.

Plusieurs points forts peuvent d’ores et déjà être mis à l’actif des pouvoirs publics et des partenaires en matière d’aménagement et de développement des territoires :

-   L’existence d’orientations stratégiques claires (LODES, DSCRP, SNADT en cours de finalisation)

- De nombreuses études déjà réalisées et qui ont permis d’identifier une série de projets de développement

prioritaires pour les territoires (livres blancs, PAD pilotes)

- Des premiers projets concrets de développement locaux mis en œuvre par les partenaires au

développement.

Néanmoins, un certain nombre de manquements et difficultés restent aujourd’hui à traiter, notamment :

- Des schémas d’aménagement élaborés mais non validés, au niveau national comme au niveau local ;

- La mise en œuvre de plusieurs politiques d’Aménagement et de Développement du Territoire aux résultats

mitigés ;

-     Le caractère embryonnaire du système d’information sur les territoires, l’inaccessibilité des données de

base sur les territoires ;

-         La lourdeur des circuits administratifs de validation des documents d’orientation, schémas directeurs,

projets de création de structures ou instances proposés par l’administration.

- Le manque de coordination entre les administrations sectorielles et déconcentrées avec les

administrations de planification,

-  L’absence d’outils dédiés au financement des projets de développement des territoires locaux.

ENJEUX

Promouvoir un aménagement et un développement équilibré et durable du territoire, en coopération étroite avec les administrations sectorielles, les collectivités locales et les autres acteurs concernés.

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LES RESULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Produire d’ici 2018, 31 documents de planification spatiale en vue de réduire les déséquilibres et les dysfonctionnements de développement sur l’ensemble du territoire

-      Résultat annuel attendu 1 : SNADT disponible

-     Résultat annuel attendu 2 : 2 Livres Blancs des provinces du Gabon élaborés

-     Résultat annuel attendu 3 : 4 PAD élaborés et disponibles

-     Résultat annuel attendu 4 : 3 PDL élaborés et disponibles

-      Résultat annuel attendu 5 : Poursuivre la conception du PNG

-    Résultat annuel attendu 6 : Grille normalisée des équipements

OBJECTIF N°2 : Renforcer le cadre institutionnel de l’Aménagement du Territoire d’ici 2018

-      Résultat annuel attendu 1 : CIADT validé

-      Résultat annuel attendu 2 : CNADT validée

-      Résultat annuel attendu 3 : Les CREES validés

-   Résultat annuel attendu 4 : Loi spécifique à l’Aménagement du Territoire élaborée

-      Résultat annuel attendu 5 : FNADT validé

-     Résultat annuel attendu 6 : texte organique du Programme révisé

OBJECTIF N°3 : Soutenir d’ici 2018 l’attractivité des zones rurales .

-          Résultat annuel attendu 1 : 9 localités pilotes identifiées

-        Résultat annuel attendu 2 : 9 plans concertés d’aménagement et de développement des villages RDR

élaborés

OBJECTIF N°4 : Améliorer le cadre de travail des personnels du programme

-           Résultat annuel attendu 3 : Etablir la connexion du bâtiment du Programme au réseau RAG

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N°1: Produire d’ici 2018, 31 documents de planification spatiale en vue de réduire les déséquilibres et les dysfonctionnements de développement sur l’ensemble du territoire

Type de finalité des résultats visés

< >Efficacité socio-économiqueq Qualité de service rendu aux usagers

 

< >Efficience de l’Administration

Résultat annuel attendu 1 : SNADT disponible

Résultat annuel attendu 2 : 2 Livres Blancs des provinces du Gabon actualisés

Résultat annuel attendu 3 : 4 PAD élaborés et disponibles

Résultat annuel attendu 4 : 3 PDL élaborés et disponibles

Résultat annuel attendu 5 : Poursuivre la conception du PNG

Résultat annuel attendu 6 : Grille normalisée des équipements élaborée

 

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2018)

Taux d’avancement du SNADT

%

95

 

100

-

Nombre de livres blancs provinciaux actualisés

Nombre

-

 

2

4

Nombre de PAD élaborés

Nombre

-

4

4

8

Nombre de PDL élaborés

Nombre

-

3

3

6

Taux d’avancement de la Grille Normalisée

%

-

50

100

100

 

Source des données : DGAT, DGAAL Précisions méthodologiques :

< >Taux d’avancement du SNADT : Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de la démarche du SNADT, sur 100 %

Nombre de livres blancs : il s’agit par simple comptage de déterminer le nombre de livres blancs produits

Nombre de PAD élaborés : il s’agit par simple comptage de déterminer le nombre de PAD produits

Nombre de PDL élaboré : il s’agit par simple comptage de déterminer le nombre de PDL produits

Taux d’avancement de la Grille Normalisée des Equipements :Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de la démarche de la Grille Normalisée des Equipements, sur 100%

Collecte, exploitation et partage des données, études et enquêtes, programmes et projets sectoriels

Définition concertée des orientations d’aménagement et du cadre de cohérence territorialeavec l’ensemble des parties prenantes ;

Articulation avec les programmes« développement rural » et « coordination des politiques urbaines » ;

Evaluation dela mise en œuvre des documents de planificationpar les partenaires au développement;

Mise en place d’un observatoire des territoires;

Mise en place d’un observatoire des indicateurs d’aménagement du territoire ;

Elaboration d’une procédure prévoyant la transmission systématique des projets d’intérêt national et des programmes d’investissement sectoriels et locaux à la DGAT ;

Elaboration de tableaux de suivi et évaluation de la réalisation des projets et programmes d’investissement;

Adoption du SNADT et élaboration des SRADT, des PAD et des PDL;

Diffusion et partage des résultats obtenus,

Poursuivre la conception du Plan National Géomatique.

 

Zone de Texte:  -                   Partage des données (administrations sectorielles, partenaires au développement, ANGT, INC,

ANINF, AGEOS, Collectivités locales, Art Gold, FNUAP, PNUD, FAO, Collectivités locales, CDC)

OBJECTIF N° 2 : Renforcer le cadre institutionnel de l’Aménagement du Territoire d’ici 2018

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-     Résultat annuel attendu 1 : CIADT validé

-     Résultat annuel attendu 2 : CNADT validée

-      Résultat annuel attendu 3 : Les CREES validés

-  Résultat annuel attendu 4 : Loi spécifique à l’Aménagement du Territoireélaborée

-     Résultat annuel attendu 5 : FNADT validé

-    Résultat annuel attendu 6 :Texte organique du Programme révisé

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2018)

Taux d’avancement de la réalisation du décret sur le CIADT

%

-

50

100

-

Taux d’avancement de la réalisation du décret sur les CREES

%

-

50

100

-

Taux d’avancement de la réalisation du décret sur la CNADT

%

-

50

100

 

Taux d’avancement de l’élaboration de la Loi spécifique à l’Aménagement du Territoire

%

-

50

100

 

Taux d’avancement dans l’élaboration du décret sur le FNADT

%

-

50

100

 

Taux d’avancement de la révision du texte organique de la DGAT

%

-

50

100

 

 

Source des données : DGAT / DGAAL Précisions méthodologiques :

-    Taux d’avancement de la réalisation dudécret sur le CIADT : Cumul du poids des actions réalisées dans

le cadre de la réalisation du décret sur le CIADT, sur 100%

- Taux d’avancement de la réalisation du décret sur les CREES : Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de la réalisation du décret sur les CREES, sur 100%

- Taux d’avancement de la réalisation du décret sur la CNADT : Cumul du poids des actions réalisées dans le cadre de la réalisation du décret sur les CNADT, sur 100%

-  Taux d’avancement de l’élaboration de la Loi spécifique à l’Aménagement du Territoire: Cumul du poids

des actions réalisées dans le cadre de l’élaboration de la Loi spécifique à l’Aménagement du Territoire, sur 100%

- Taux d’avancement de la réalisation du décret sur le FNADT : Cumul du poids des actions réalisées dans

le cadre de la réalisation du décret sur les FNADT, sur 100%

ELEMENTS DE STRATEGIE D’ACTION:

-        Elaboration de textes législatifs et règlementaires

-        Concertation avec les administrations sectorielles

-        Sensibilisation des acteurs locaux

- Recherche de financements
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES :

-        Collectivités locales, ministères sectoriels

OBJECTIF N° 3 : Soutenir d’ici 2018 l’attractivité des zones rurales

 

 

 

Zone de Texte:  Type de finalité des résultats visés
 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-         Résultat annuel attendu 1 : 9 localités pilotes identifiées

-              Résultat annuel attendu 2: 9 plans concertés d’aménagement et développement des villages RDR

élaborés

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle
(2018)

Nombre de localités pilotes identifiées

Nombre

-

9

9-

-

Nombre de plans concertés des villages RDR élaborés

Nombre

-

9

9-

-

 

Source des données : DGAAL

Précisions méthodologiques : Mode de calcul : décompte arithmétique

- Nombre de localités pilotes identifiés : il s’agit par simple comptage de déterminer le nombre de localités

pilotes identifiées ;

-      Nombre de plans concertés des villages RDR élaborés : il s’agit par simple comptage de déterminer le

nombre plans concertés élaborés

ELEMENTS DE STRATEGIE D’ACTIONPLURIANNUELLE :

-        Elaboration d’une méthodologie de projet RDR

-         Formation des agents à la méthodologie de projet RDR

-         Collecte, actualisation, exploitation des données sur les villages concernés

-        Concertation avec l’ensemble des acteurs locaux

- Recherche de financements

-        Mise en place de démarches pilotes et évaluation

- Elaboration et mise en œuvre des projets de RDR

- Coordination avec le programme Développement rural -       Diffusion et partage des résultats obtenus

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES :

- Art Gold, FNUAP PNUD, FAO,

-       Collectivités locales, CDC

 

 

OBJECTIF N° 4 : D’ici 2018, avoir amélioré le cadre de travail des personnels du programme

 

 

 

 

Zone de Texte:  Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

 Efficience de l’Administration

Résultats annuels :

-          Résultat annuel attendu 3 : Etablir la connexion du bâtiment du Programme au réseau RAG

Indicateurs :

Intitulé

Unité

2016
Réalisation RAP

2017
Prévision PAP

2018
Cible

Cible
Echéance pluriannuelle
(2018)

Taux de couverture du bâtiment du programme au réseau RAG

%

-

-

100

100

Source des données : DGAT/ DGAAL/DGCE

Précisions méthodologiques :

- Taux de couverture du bktim ent du Programme au réseau RAG : rapport des bureaux connectés sur le nombre total des bureaux à connecter.

ELEMENTS DE STRATEGIE D’ACTIONPLURIANNUELLE:

-          Relancer la DCSI pour la finalisation des travaux de connexion au RAG

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES  :

-         Participation de certains partenaires aux formalités administratives ;

-       Appui de la DCSI du ministère

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

Ouverts en 2017 (1)

 

Demandés pour 2018

 

Prévisions 2019

 

 

Prévisions 2020

 

Actions et titres

AE

CP

 

AE

 

CP

 

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

N°4.199.1 Appui à l'Action Locale

52 437 440

52 437 440

 

57 973 856

 

57 973 856

65

920

172

65

920

172

67

475

828

67

475

828

Titre 1. Charges financières de la dette

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Titre 2. Dépenses de personnel

28 437 440

28 437 440

 

33 973 856

 

33 973 856

28

437

440

28

437

440

28

437

440

28

437

440

Titre 3. Dépenses de biens et services

24 000 000

24 000 000

 

24 000 000

 

24 000 000

37

482

732

37

482

732

39

038

388

39

038

388

Titre 4. Dépenses de transfert

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Titre 6. Autres dépenses

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

N°4.199.2 Coordination Territoriale des Politiques

955 087 126

955 087 126

1

240 304 645

1

240 304 645

926

322

746

926

322

746

927

873

748

927

873

748

Titre 1. Charges financières de la dette

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Titre 2. Dépenses de personnel

888 952 126

888 952 126

1

174 169 645

1

174 169 645

888

952

126

888

952

126

888

952

126

888

952

126

Titre 3. Dépenses de biens et services

66 135 000

66 135 000

 

66 135 000

 

66 135 000

37

370

621

37

370

621

38

921

623

38

921

623

Titre 4. Dépenses de transfert

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Titre 6. Autres dépenses

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Total pour le programme N°4.199 Programme Coordination des Politiques de développement et Appui à l'Action Locale

1 007 524 566

1 007 524 566

1

298 278 502

1

298 278 502

992

242

919

992

242

919

995

349

576

995

349

576

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

Titre 1. Charges financières de la dette

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

Titre 2. Dépenses de personnel

917 389 566

917 389 566

1

208 143 502

1

208 143 502

917

389

566

917

389

566

917

389

566

917

389

566

Titre 3. Dépenses de biens et services

90 135 000

90 135 000

 

90 135 000

 

90 135 000

74

853

353

74

853

353

77

960

010

77

960

010

Titre 4. Dépenses de transfert

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

Titre 6. Autres dépenses

0

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2015
(1)

Ouverts en LF
pour 2016
(a)

Répartition prévisionnelle 2017

Total

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart (entrées -
sorties)

Effectifs 2016
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s = s1 +s2+s3+s4)

-

-

-

-

-

-

Solde forfaitaire globale (s1)

-

-

-

-

-

-

Catégorie A (s2)

-

90

2

1

-1

89

Permanents

-

90

2

1

-1

89

Non permanents

-

-

-

-

-

-

Catégorie B (s3)

-

45

0

1

1

46

Permanents

-

45

0

1

1

46

Non permanents

-

-

-

-

-

-

Catégorie C (s4)

-

15

0

0

0

15

Permanents

-

15

0

0

0

15

Non permanents

-

-

-

-

-

-

Main d’œuvre non permanente (t)

-

64

0

18

18

82

Total pour les emplois de l’administration (s+t)

-

214

2

18

18

232

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:  Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2016
Réalisation

2017
Prévision

Ecart entre 2016 et 2017

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2017 ±
effectifs 2016)

Ecart de coût
(coût 2017 ± coût
2016)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s = s1 +s2+s3+s4)

-

-

-

-

-

-

Solde forfaitaire globale (s1)

-

-

-

-

-

-

Catégorie A (s2)

90

-

89

-

-1

-

Permanents

90

-

89

-

-1

-

Non permanents

-

-

-

-

-

-

Catégorie B (s3)

45

-

46

-

1

-

Permanents

45

-

46

-

1

-

Non permanents

-

-

-

-

-

-

Catégorie C (s4)

15

-

15

-

0

-

Permanents

15

-

15

-

0

-

Non permanents

-

-

-

-

-

-

Main d’œuvre non permanente (t)

64

151 984 000

80

177 734 000

16

26 150 000

Emplois des opérateurs (u)

0

0

0

0

0

0

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

-

-

-

-

-

-

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

0

0

0

0

0

0

Total pour le programme (s+t+u)

214

151 984 000

230

177 734 000

18

26 150 000

 

 

 

Zone de Texte:  Tableau 2 : demandes de recrutement

Besoins de recrutement

Justification

Métier / Fonction

Nombre

Dont internes

Dont externes

 

Analystes de projets

3

3

0

Combler le déficit d’agents en matière de montage, de suivi et de contrôle des projets du programme

Architectes

2

2

0

Assurer les missions de contrôle de la conformité des projets d’équipement du territoire national

Topographes

2

0

2

Assurer les missions des repérages et de balisage en matière d’aménagement du territoire

Cartographes /géomaticiens

5

5

0

Assurer les missions de mise en        place de la

cartothèque, de la diathèque de l’aménagement du territoire

Juristes

3

3

0

Combler le déficit d’agents capables d’assurer les missions en rapport avec la clarification du cadre institutionnel de l’aménagement du territoire

Informaticiens

5

5

0

Assurer    la                maintenance    et    l’entretien    des

équipements informatiques du programme

Economistes

4

4

0

Assure les missions d’analyse socio-économique en matière d’aménagement du territoire

Administrateur civil

1

1

0

Assurer tous actes administratifs des directions du programme

Planificateur

1

1

0

S’assurer    de    la      conformité   des    projets         de

développement élaboré par les collectivités locales

Statisticien

1

1

0

Assurer la mise en place d’une base de données sur les collectivités locales

Géographe

1

1

0

Assurer les missions de collectes des données auprès des collectivités locales

Ingénieur génie rural

1

1

0

Traiter les questions relatives au développement local

Administrateur des collectivités locales

1

1

0

Gérer toutes les démarches administratives avec les collectivités locales

 

 

 

Zone de Texte:  AUTRES DEPENSES

 

Actions

Déterminants physiques et
financiers

Montants
PLF 2017

 

 

AE

CP

Action 1: Appui Conseil aux collectivités locales

-

 

20.000.000

20.000.000

Activité 1 : identification de 4 localités éligibles en RDR et élaboration des documents de sensibilisation de 4 Plans concertés

-

 

14.000.000

14.000.000

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

 

0

0

Titre 3: Biens et services

 

 

14.000.000

14.000.000

Dépenses obligatoires

 

 

0

0

Dépenses indispensables

 

 

14.000.000

14.000.000

6011-02: Fourniture de bureau

27 ingénieurs
réparti sur 9
provinces

150.000* 27 ing

2.000.000

2.000.000

6011-03: papeterie

2.000.000

2.000.000

6011-05: imprimés spéciaux

 

1.000.000

1.000.000

6054-01: carburant véhicules de fonction

3 véhicules de
terrain

1.000.000

6.000.000

6.000.000

6111-01: frais de mission et tournées au Gabon

3 missions pour
la DGAL

2.500.000

6112-01: frais de déplacement au Gabon

2.500.000

6141-01:          entretien          et   réparation-véhicules   de

fonction

3 véhicules de
fonction

1.000.000

3.000.000

3.000.000

6143-01:          entretien          et    réparation            équipement

informatique

1.000. 000

6143-06:        entretien        et réparation     équipement de

bureau

1.000.000

Titre 4: Transferts

 

0

0

0

Titre 5: Investissements

 

 

 

 

Titre 6: Autres dépenses

 

0

0

0

Activité 2 : Formation des agents à la collecte des données socio-économiques dans les localités RDR identifiées

 

 

3 000 000

3 000 000

Titre 2 (hors solde permanente et MONP )

 

 

1.500.000

1.500.000

Dépenses obligatoires

 

 

1.500.000

1.500.000

6132-09: service professionnels Gabonais- divers

2 directions et 4 services soit 30 agents

 

1.500.000

1.500.000

Dépenses indispensables

 

 

0

0

Titre 3: Biens et services

 

 

1.500.000

1.500.000

Dépenses obligatoires

 

 

0

0

Dépenses indispensables

 

 

1.500.000

1.500.000

602 ; Alimentation

Participants à la formation soit 30 agents

 

1.500.000

1.500.000

Titre 4: Transferts

 

0

0

0

Titre 5: Investissements

 

0

0

0

Titre 6: Autres dépenses

 

0

0

0

Activité 3 : élaboration et impression des documents de sensibilisation relatifs aux PDL

 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Titre 3: Biens et services

 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Dépenses obligatoires

 

0

0

0

Dépenses indispensables

 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

6011-02: Fourniture de bureau

15 cartouches d’encre pour 2 directions générales et 4 services

Soit 50 000fcfa la
cartouche à
raison de 15
cartouches=
750.000

750 000

750 000

6011-05: imprimés spéciaux

tirages pour 2
directions
générales et 4

services

Soit 1 250.000

1 250 0000

1 250 000

 

 

 

Zone de Texte:

Actions

Déterminants physiques et
financiers

Montants
PLF 2018

Quantités (1)

 

AE

CP

Action 2: Coordination territoriale des politiques

 

 

70.135.000

70.135.000

Activité 1 : élaboration et impression des documents relatifs au PAD de Bitam

 

 

35.338.600

35.338. 600

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

 

0

0

Titre 3: Biens et services

 

 

35.176.386

35.176.386

Dépenses obligatoires

 

 

27.000.000

27.000.000

6121-01: Location des résidences des Directeurs Provinciaux

9 résidences pour
9 directeurs

provinciaux

Soit 3 000 000
l’année par
résidence

27.000.000

27.000.000

Dépenses indispensables

 

 

8.176.386

8.176.386

6011-02: Fourniture de bureau

50 Cartouches
d’encre, 40 rames
de papier pour 9

directions
provinciales et 3

directions au niveau
central et le cabinet
du DG et 7 services
au niveau central

 

2.200.000

2.200.000

6011-03: papeterie

30 Registres pour
courrier départ et
arrivé,

 

3.200.00

3.200.000

6011-05: imprimés spéciaux

Prestataire pour
l’impression des
cartes

Cout du prestataire

2.776.386

2.776.386

Activité 2 : organisation de la réunion de cadrage du PAD de Bitam

 

 

8.000.000

8.000.000

Titre 3: Biens et services

 

 

8.000.000

8.000.000

Dépenses obligatoires

 

 

0

0

Dépenses indispensables

 

 

8.000.000

8.000.000

6011-02: Fourniture de bureau

50 Cartouches
d’encre, 40 rames
de papier pour 9

directions
provinciales et 3

directions au niveau
central et le cabinet
du DG et 7 services
au niveau central

 

2.500.000

2.000..000

6011-03: papeterie

30 Registres pour
courrier départ et
arrivé,

 

2.500.000

2.000.000

617-01: impression

Prestataire pour la
production des
documents

 

1.000.000

1.000.000

602 Alimentation

Prestataire traiteur
pour la tenue de la
réunion de cadrage

Cout du prestataire

2 000 000

2 000.000

Titre 5: Investissements

 

 

 

 

Activité 3 : Adoption des projets de textes relatifs au cadre institutionnel et juridique de l’aménagement du territoire

 

 

11.958.614

11.958.614

Titre 3: Biens et services

 

 

1 1.958..614

11.958.614

Dépenses obligatoires

 

 

0

0

Dépenses indispensables

 

 

11.958.614

11.958.614

6011-02: Fourniture de bureau

50 Cartouches
d’encre, 90 rames
de papier pour 9

directions
provinciales et 3

directions au niveau
central et le cabinet
du DG et 7 services
au niveau central

6 500 000

9 500 000

9.500.000

617-01: impression

Un prestataire pour
le tirage de la
documentation

Coût du prestataire

3 000 000

6024-01: Alimentation

Séminaire
d’implication des
ministq~res sectoriels
soit pour 60 points
focaux

 

2 958 614

2 958 614

Activité 4: élaboration de la grille normalisée des équipements

 

 

15.000.000

15.000.000

Titre 3: Biens et services

 

 

15.000.000

15.000.000

Dépenses obligatoires

 

 

0

0

Dépenses indispensables

 

 

15.000.000

15.000.000

6011-02: Fourniture de bureau

50 Cartouches
d’encre, 90 rames

 

5.000.000

5.000.000

 

 

 

Zone de Texte:

$ FtWW

' 011U2 iCDCts ph V1310-11et
I LCDCIFIHIN

0 RCtDCts
3/) 21171m

Quantités (1)

 

AE

CP

$ FURC ll &RRLGiCDtiRC 11110RUDlNGFVIR/iti1104/

 

 

11117.13m117117117

11117.1351117117117

 

GfISESifr SAXrE

 

 

 

 

GiIfFURCW

 

 

 

 

StAMCF/ClfA ftit

 

 

 

 

GilfFOrl aX lef:X

 

 

 

 

Ffntral fi lf F/ECft

 

 

 

 

GXe * fiitafrviFfs
aXietfaX FfOOal

 

 

 

 

EIEC5fICiAlfs SoXr

 

 

 

6011-03: papeterie

 

FoX11ifr GéSCŒftV4.000.000

 

4.000.000

 

Clibp,

 

 

 

 

3 1fWftaUf SRXrIla

 

 

 

617-01: impression

SLAGXFt.90Gf lal

Cout du prestataire

3.500.000

3.500.000

 

GFFX.fCeNBC

 

 

 

 

3 LfANNILf trCOfXI

 

 

 

 

GDarilftFDGrf GX

 

 

 

602 Alimentation

VPP KelfiSFUMt
sXr lad illf

Cout du prestataire

2 500 000

2 500 000

 

CRP aliséf

 

 

 

TOTAL PROGRAMME COORDINATION DES

 

 

 

 

POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ET AAPUI A

 

 

90.135.000

90.135.000

/’$ &7I2 1 12 &$ L(

 

 

 

 

 

 

 

Zone de Texte:

PROGRAMME : TOURISME

 

Zone de Texte: PROGRAMME : TOURISME

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Le programme a pour vocation le développement d’un tourisme durable. Le tourisme reste l’un des principaux secteurs d’avenir pour l’économie Gabonaise et contribue au produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 6%. Ce secteur est parmi les premières industries du monde par sa forte valeur ajoutée et le nombre d’emplois directset indirectsinduits qu’il crée.

En 2011, le Gouvernement a mis en place une politique du secteur touristique pour qu’il constitue un vecteur majeur de développement du pays et de réduction de la pauvreté. Ces choix stratégiques devraient permettre aux hautes autorités du pays de préparer l’après pétrole et de faire de notre pays une vraie destination touristique dans la sous- région et le monde.

Ce programme est mis en œuvre par deux Directions Générales :

-     La Direction Générale du Tourisme (DGT) ;

-    La Direction Générale de l’Hôtellerie (DGH).

En tant que garant de la cohérence globale de la politique de développement du Tourisme, le programme est en articulation forte avec :

- L’Agence Gabonaise de Développement et de Promotion du Tourisme et de l’Hôtellerie (AGATOUR) en qualité d’opérateur ;

-   L’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) en qualité de partenaire.

Le programme comprend deux actions :

-       La Valorisation du patrimoine touristique ;

-      L’Hôtellerie.

Le champ du programme recouvre :

-   Le contrôle, l’identification, et la classification de toutes les entreprises touristiques et hôtelières ;

-     Le code du tourisme ;

-  La formation du personnel de l’Administration Nationale du Tourisme ;

-   La promotion et commercialisation de la Destination Gabon ;

-     La création des Zones d’intérêt touristique ;

-   La délivrance des licences aux investisseurs du secteur touristique et hôtelier et des loisirs;

-   Le renforcement du système statistique du tourisme et du compte satellite du tourisme ;

-    L’étude du système d’offre touristique ;

-    La promotion des circuits touristiques, d’aires protégées, réserves et parcs nationaux ;

-     La mise en place avec l’ANPN, d’un outil de mesure pour maîtriser les flux touristiques des treize parcs

nationaux.

Le champ du programme ne recouvre pas :

-    La gestion des parcs nationaux, car elle relève de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux ;

-     Le désenclavement des parcs et autres sites touristiques ;

-   La construction ou l’amélioration des salles de réunions et de conférences ;

-   La création ou l’amélioration des aérogares ou des routes.

-    L’amélioration de la desserte aérienne ;

-  L’amélioration du transport ferroviaire, fluvial, lagunaire et maritime.

-    L’accueil des touristes aux frontières pour la vérification de leurs pièces.

-    La valorisation des parcs nationaux et aires protégées.

Le Responsable du Programme est le Directeur Général du Tourisme (DGT).

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : VALORISATION DU PATRIMOINE TOURISTIQUE

L’action « Valorisation du patrimoine touristique » recouvre :

-        L’identification du patrimoine naturel et culturel ;

-         Le recensement du patrimoine pour en connaître les potentialités ;

-         L’élaboration d’une typologie générale du patrimoine naturel et culturel ;

-    La promotion des atouts touristiques de chaque province.

ACTION N° 2 : HOTELLERIE

L’action « Hôtellerie » recouvre :

-            L’identification, l’inventaire, le contrôle de tous les hôtels, restaurants et la para hôtellerie ;

-            La classification de tous les hôtels, restaurants et autres entreprises touristiques ;

-            L’organisation d’ateliers en faveur des hôteliers et restaurateurs sur la qualité des services avec les

services compétents des Administrations publiques et privées ;

-         La sensibilisation des opérateurs du secteur du bien-fondé de la labellisation.

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Le processus de développement économique, social et culturel dans lequel notre pays est engagé et dont l’axe fondamental est la diversification de l’économie, repose sur la volonté politique du Président de la République, Chef de l’Etat, et la détermination du Gouvernement, de réduire la pauvreté et d’assurer le mieux-être des gabonaises et des gabonais.

Dans cette démarche, le tourisme compte parmi les atouts naturels que notre pays considère comme étant les vecteurs par excellence, de croissance économique, en ce qu’ils véhiculent des effets directs, indirects ou induits, spontanés et rapidement accessibles.

Aujourd’hui, si le tourisme est présenté comme une des premières industries du monde, c’est en considération de l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages consécutive, à un accroissement continu des ressources affectées aux loisirs des voyageurs. L’augmentation croissante de la part des autres pays dans cette industrie résulte de la recherche par les touristes de nouvelles destinations qui associent les loisirs, la qualité de l’environnement et la biodiversité.

En matière de tourisme, le Gabon dispose d’énormes potentialités qui constituent, en même temps un vivier d’investissements et un bassin d’emplois, ne demandant qu’à être valorisés et exploités pour l’expansion de l’industrie du tourisme et partant de l’économie nationale.

Pour booster le secteur touristique, plusieurs cadres ont été intégrés grâce à la politique des hautes autorités du pays qui place l’Homme au centre de tout développement.

L’Etat des lieux et le diagnostic révèlent les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces du secteur tourisme et de son administration.

En termes d’atouts, le Gabon est un véritable paradis terrestre à en juger par l’immensité et l’abondance de ses potentialités :

< >Emplacement géographique de choix ;

Stabilité politique ;

Population pacifique légendaire ;

Faune : grands mammifères (baleines à bosse, éléphants, tortues luth, etc.) ;

Flore : biodiversité des plantes, essences naturelles (bois) ;

Cadre naturel favorable à la recherche ;

Qualité des sites à vocation touristique ;

Soutien de la communauté internationale ;

800 km de côtes ;

80% de forêts sur toute l’étendue du territoire national ;

13 parcs nationaux qui occupent 11% du territoire national ;

Sites et monuments historiques ;

Cultures et traditions riches et variées ;

Art culinaire diversifié ;

Artisanat riche et dynamique.Des handicaps existent. Le Gabon a encore un assez grand nombre de handicaps ou faiblesses sur lesquels il faut progressivement agir pour tirer véritablement parti de ses atouts :

 

< >Faiblesse de la promotion et de commercialisation ;

Manque de produits touristiques connus à l’étranger ;

Offre de compagnies aériennes coûteuse à garantie de qualité de service et de sécurité ;

Mauvais état des routes ;

Climat équatorial quelque peu difficile en saison des pluies ;

Pistes nécessitant de gros efforts de réhabilitation ou de construction ;

Mauvaise qualité de l’offre hôtelière ;

Destination peu connue ;

Manque de concertation entre administrations et entre administrations et opérateurs ;

Absence de certification.ENJEUX

 

< >Enjeu 1 : Faire du Gabon une destination de référence mondiale dans le tourisme ;

Enjeu 2 : Faire du tourisme un vecteur majeur du développement et de la lutte contre la pauvreté.PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

 

LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LES RESULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Développer une offre touristique attractive à l’horizon 2019.

 

  • Résultat annuel attendu 1 : 5 campagnes de sensibilisation sur le développement des produits touristiques à l’intérieur du pays.
  • Résultat annuel attendu 2 : 11 formateurs DGT et d’agents formés dans les métiers de la production touristique.
  • Résultat annuel attendu 3 :5 produits touristiques validés.
  • Résultat annuel attendu 4 : 4 agences de voyages ayant bénéficié d’un accompagnement dans la production touristique.
  • Résultat annuel attendu 5 : Réalisation à 50% du développement d’une offre touristique attractive.

OBJECTIF N°2 : Disposer d’une hôtellerie répondant aux standards internationaux d’ici 2019.

  • Résultat annuel attendu 1 : 8 établissements présentant une qualité de service adéquate dans 2 provinces ;
  • Résultat annuel attendu 2 : 13 formateurs et agents DGH formés dans les domaines de la classification, labélisation, contrôle et statistiques ;
  • Résultat annuel attendu 3 :Réalisation à 30%de la standardisation des hôtels et restaurants.

OBJECTIF N°3 : Disposer d’une plateforme des acteurs stratégiques du secteur hôtelier (PASSH) en vue de le dynamiser d’ici2021

  • Résultat annuel attendu 1 : 6 campagnes de sensibilisation organisée dans 3 provinces
  • Résultat annuel attendu 2 : 15établissements qui adhèrent au projet dans 3 provinces
  • Résultat annuel attendu 3 : Réalisationà 40%de la mise en place de la plateforme PASSH.

 

 


PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIF N° 1 : Développer une offre touristique attractive à l’horizon 2019.

Type de finalité des résultats visés :

.       Efficacité socio-économique

.        Qualité de service rendu aux usagers

fl         Efficience de l’Administration

Résultats annuels :

< >Résultat annuel attendu 1 : 5 campagnes de sensibilisation sur le développement des produits touristiques à l’intérieur du pays.

Résultat annuel attendu 2 :11 formateurs DGT et d’agents formés dans les métiers de la production touristique.

Résultat annuel attendu 3 :5 produits touristiques validés.

Résultat annuel attendu 4 :4 agences de voyages ayant bénéficiées d’un accompagnement dans la production touristique.

Résultat annuel attendu 5 : Réalisation à 50%du développement d’une offre touristique attractive.Indicateurs :

 

Intitulé

Unité

2016*
Réalisation

2017*
Prévision
PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
2019

Nombre de campagnes de sensibilisation sur le développement des produits touristiques à l’intérieur du pays

Nombre

 

5

5

11

11

Nombre de formateurs DGT et agents formés dans les métiers de la production touristique

Nombre

5

3

11

23

23

Nombre de produits touristiques validés

Nombre

 

5

5

11

11

Nombre d’agences de voyage ayant bénéficiées d’un accompagnement dans la production touristique

Nombre

N/A

N/A

4

9

9

Taux de réalisation du développement d’une offre touristique attractive

%

 

10

50

100

100

 

Sources des données

- Origine (Direction Générale du Tourisme (DGT), Direction Générale de l’Hôtellerie (DGH), Agence Gabonaise de Développement et de Promotion du Tourisme et de l’Hôtellerie (AGATOUR), acteurs et opérateurs du secteur privé) ;

- Mode de collecte (suivi informatisé, rapport d’activité). Précisions méthodologiques :

Définition des indicateurs :

 Le nombre de campagnes de sensibilisation sur le développement des produits touristiques à

l’intérieur du pays concerne les campagnes menées auprès d’agences (de voyages, d’hôteliers, des transports, d’ONG et associations non lucratives) du tourisme qui ont pour but de proposer une offre touristique attractive. Le mode calcul est un simple décompte des campagnes menées dans l’année 2018.

           Le nombre de formateurs DGT et d’agents formés dans les métiers de la production... est constitué

des bénéficiairesdes formations sur la conception des forfaits, circuits touristiques.., en vue de former à leur tour d’autres agents (formation des formateurs). Le mode de calcul est un simple décompte des bénéficiaires de formations au cours de l’année 2018.

 

 

 

Zone de Texte:  -          Le nombre de produits touristiques validés concerne les circuits touristiques élaborés par les acteurs

et opérateurs du secteur puis validé par la DGT. Le mode de calcul est un simple décompte desdits produits au cours de l’année 2018.

- Le nombre d’agences de voyage ayant bénéficié d’un accompagnement dans la production touristique est chiffré à 4 qui représente un échantillon des agences de voyages-pilotes en matière de production touristique et le mode de calcul est un simple décompte fixé par la DGT.

 Le taux de réalisation du développement d’une offre touristique attractive.., est le niveau

d’avancement de l’objectif « développer une offre touristique... ». Ce taux est estimé à 50% en raison du contexte de restriction budgétaire, d’économie structurelle et d’organisation de l’activité touristique.

ELEMENTS DE STRATEGIE D’ACTION :

5 campagnes de sensibilisation sur le développement des produits touristiques à l’intérieur du pays.

< >Mise en place d’une équipe projet

Désignation des équipes de campagne

Validation du format de campagne

Campagnes de sensibilisation.11 formateurs DGT et d’agents formés dans les métiers de la production touristique.

 

< >Sélection les agents DGT à former

Identifier le formateur

Former les agents-formateurs DGT dans les métiers de la production touristique5 produits touristiques validés.

 

< >Validation des critères de sélection

Sélection et validation des produits touristiques4 agences de voyages ayant bénéficié d’un accompagnement dans la production touristique.

 

< >Identifier et sélectionner les 4 agences

Formation des agents de voyage par la DGT à la production touristique

Conception des circuits touristiques par lesdites agences aux normes standards

Validation des circuits touristiques prometteurs de ces agences par la DGT50% de réalisation du développement d’une offre touristique attractive.

 

< >Sensibiliser les opérateurs et acteurs sur le développement des produits touristiques ;

Former les acteurs et les opérateurs dans les métiers de la production touristique ;

Coordonner la vulgarisation de l’offre touristique.CONTRIBUTION DES OPERATEURS/ PARTENAIRES :

 

Agence Gabonaise de Développement et de Promotion du Tourisme et de l’Hôtellerie (AGATOUR), Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), Collectivités Locales, Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR), les opérateurs privés.

OBJECTIF N° 2 : Disposer d’une hôtellerie répondant aux standards internationaux d’ici 2019.

Type de finalité des résultats visés :

.        Efficacité socio-économique

.        Qualité de service rendu aux usagers

[J.             Efficience de l’Administration

Résultats annuels

< >Résultat annuel attendu 1 :8 établissements présentant une qualité de service adéquate dans 2 provinces ;

Résultat annuel attendu 2 :13 formateurs et agents DGH formés dans les domaines de la classification, labélisation, contrôle et statistiques ;

Résultat annuel attendu 3 :Réalisation à 30%de la standardisation des hôtels et restaurants.

 

Zone de Texte:  Indicateurs :

Intitulé

Unité

2016*
Réalisation

2017*
Prévision
PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre d’établissements présentant une qualité de service adéquate dans 2 provinces.

Nombre

N/A

5

8

11

11

Nombre de formateurs et d’agents DGH formés dans les domaines de la classification, labélisation, contrôle et statistiques

Nombre

N/A

10

13

20

20

Taux de réalisation de la standardisation des hôtels et restaurants

%

N/A

10

30

100

100

 

Source des données :

- Origine (Direction Générale de l’Hôtellerie (DGH), Agence Gabonaise de Développement et de Promotion du Tourisme et de l’Hôtellerie (AGATOUR), Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR), acteurs et opérateurs du secteur privé) ;

- Mode de collecte (Suivi informatisé, rapport d’activité). Précisions méthodologiques

Définition des indicateurs :

- Le nombre d’établissements présentant une qualité de service adéquate dans 2 provinces est

constituéd’hôtels et restaurants recensés à l’Estuaire et au Haut-Ogooué. Le mode de calcul est un simple décompte desdits établissements pendant l’année 2018 ;

- Le nombre de formateurs et d’agents DGH formés dans les domaines de la classification,

labellisation, contrôle et statistiques est constitué des bénéficiaires de formationsqui accompagneront
les acteurs et opérateurs pour disposer d’une hôtellerie répondant aux standards internationaux. Le
mode de calcul est un simple décompte des bénéficiaires des formations au cours de l’année 2018 ;

-                  Le taux de réalisation de la standardisation... est la mesure du niveau d’avancement de l’objectif

« standardisation des hôtels... ». Ce taux est estimé à 30% en raison du contexte de restriction budgétaire, d’économie structurelle et d’organisation de l’activité touristique.

ELEMENTS DE STRATEGIE D’ACTION :

8 établissements présentant une qualité de service adéquate dans 2 provinces

< >Organisation des visites conseils

Sélection et validation des établissements

Sélection des agents -formateurs DGH

Sélection du ou des formateurs

Formation des agents-formateurs

Sélection des agents à former

Formation des agents

Faible taux d’occupation des hôtels et restaurants en raison de la conjoncture actuelle

Exhorter les opérateurs et acteurs à avoir un service de qualité adéquate ;

Former les acteurs et les opérateurs sur les métiers de l’hôtellerie ;

Inspecter les hôtels et les restaurants.OBJECTIF N° 3 : Disposer d’une plateform e des acteurs stratégiques du secteur hôtelier (P ASS H) en vue de le dynamiser d’ici 2021

 

 

 

 

Zone de Texte:  Type de finalité des résultats visés : < >.       Efficacité socio-économique

.        Qualité de service rendu aux usagers

5pVXKADA DOOXeKIDAA1OGX[1 q 6 campagnes de sensibilisation organisées dans 3 provinces ;

5pVXKADA DOOXFKIDAAeOGX[1 q 15 établissements qui adhèrent au projet dans 3 provinces ;

5pVXKADA DOOXFKIDAAeOGXU qRéalisation à40%de lamise en place de la plateforme PASSH.

Intitulé

Unité

2016*
Réalisation

2017*
Prévision
PAP

2018
Cible

2019
Cible

Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre campagnes de sensibilisation organisées dans 3 provinces

Nombre

N/A

N/A

6

12

12

Nombre d’établissements adhérant au projet dans 3 provinces

Nombre

N/A

N/A

15

20

20

Taux de réalisation de la mise en place de la plateforme PASSH

%

N/A

N/A

40

100

100

 

Source des données :

< >Origine (Direction Générale de l’Hôtellerie (DGH), Agence Gabonaise de Développement et de Promotion du Tourisme et de l’Hôtellerie (AGATOUR), Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR), acteurs et opérateurs du secteur privé) ;

Mode de collecte (Suivi informatisé, rapport d’activité). 3 tpFLVIROV P pAIRGRKRJ1IXFV

Nombre campagnes de sensibilisation organisées dans 3 provinces ;

Nombre d’établissements adhérant au projet dans 3 provinces

Taux de réalisation de la mise en place de la plateforme PASSH

Mise en place d’une équipe projet

Validation du format de campagne

Sélection des 3 provinces

Déploiement des équipes et lancement de la campagne

Elaboration des clauses du partenariat

Signatures du partenariat

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

 

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

Ouverts en 2017 (1)

Zone de Texte: Ouverts en 2017 (1)

 

Demandés pour 2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

Actions et titres

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

N°4.206.1 Valorisation du Patrimoine Touristique

922 866 812

922 866 812

959 336 516

959 336 516

3 084 070 384

3 084 070 384

952 526 067

952 526 067

Titre 1. Charges financières de la dette

-

-

 

0

0

0

0

0

Titre 2. Dépenses de personnel

763 373 193

763 373 193

799 842 897

799 842 897

763 373 193

763 373 193

763 373 193

763 373 193

Titre 3. Dépenses de biens et services

91 256 619

91 256 619

91 256 619

91 256 619

109 603 047

109 603 047

114 151 930

114 151 930

Titre 4. Dépenses de transfert

68 237 000

68 237 000

68 237 000

68 237 000

68 237 000

68 237 000

75 000 944

75 000 944

Titre 5. Dépenses d’investissement

-

-

0

0

2 142 857 143

2 142 857 143

0

0

Titre 6. Autres dépenses

-

-

 

0

0

0

0

0

N°4.206.2 Hôtellerie

67 125 381

67 125 381

68 599 555

68 599 555

2 921 203 457

2 921 203 457

66 405 060

66 405 060

Titre 1. Charges financières de la dette

-

-

-

-

-

-

-

-

Titre 2. Dépenses de personnel

7 572 000

7 572 000

9 046 174

9 046 174

7 572 000

7 572 000

7 572 000

7 572 000

Titre 3. Dépenses de biens et services

59 553 381

59 553 381

59 553 381

59 553 381

56 488 600

56 488 600

58 833 060

58 833 060

Titre 4. Dépenses de transfert

-

-

-

-

-

-

-

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

-

-

-

-

2 857 142 857

2 857 142 857

-

-

Titre 6. Autres dépenses

-

-

-

-

-

-

-

-

Total pour le programme N°4.206 Programme Tourisme

989 992 193

989 992 193

1 027 936 071

1 027 936 071

6 005 273 840

6 005 273 840

1 018 931 127

1 018 931 127

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

0

0

0

0

0

0

0

0

Titre 1. Charges financières de la dette

0

0

0

0

0

0

0

0

Titre 2. Dépenses de personnel

770 945 193

770 945 193

808 889 071

808 889 071

770 945 193

770 945 193

770 945 193

770 945 193

Titre 3. Dépenses de biens et services

150 810 000

150 810 000

150 810 000

150 810 000

166 091 647

166 091 647

172 984 990

172 984 990

Titre 4. Dépenses de transfert

68 237 000

68 237 000

68 237 000

68 237 000

68 237 000

68 237 000

75 000 944

75 000 944

Titre 5. Dépenses d’investissement

0

0

0

0

5 000 000 000

5 000 000 000

0

0

Titre 6. Autres dépenses

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Zone de Texte:  PROPOSITIONS D’EMPLOIS

EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

Catégorie

Ouverts pour
2017(A)

Sorties (B)

Entrées (C)

Effectifs pour 2018
D=A-B+C

Ecart
D-A

Hors catégorie

 

 

 

0

0

Contractuels

2

 

 

2

0

1

2

 

 

2

 

2

 

 

 

0

 

3

 

 

 

0

 

4

 

 

 

0

 

5

 

 

 

0

 

Fonctionnaires

138

3

 

135

-3

A

77

3

 

74

 

B

48

 

 

48

 

C

13

 

 

13

 

Présalaires

 

 

 

0

0

MONP

39

 

 

39

0

Gardiens du Trésor

 

 

 

0

0

Total programme

179

3

0

176

-3

 

EMPLOIS DES OPERATEURS DE L’ETAT

 

Réalisation 2017(1)

Prévision 2018

Emplois rémunérés

Emplois rémunérés

Dans plafond du
Ministère (2)

Hors plafond du
Ministère (3)

Effectif total

Dans plafond du
Ministère (2)

Hors plafond du
Ministère (3)

Effectif total

AGATOUR

2

3

5

2

3

5

Total programme

2

3

5

2

3

5

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

DEPENSES DE PERSONNEL

Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2017 et 2018

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2017 ±
effectifs 2016)

Ecart de coût
(coût 2017 ± coût
2016)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1+s2+s3+s4

 

 

 

 

 

 

Solde forfaitaire globale (s1)

 

 

 

 

 

 

Catégorie A (s2)

 

 

 

 

 

 

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie B (s3)

 

 

 

 

 

 

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Catégorie C (s4)

 

 

 

 

 

 

Permanents

 

 

 

 

 

 

Non permanents

 

 

 

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

 

 

 

 

 

 

Emplois des opérateurs (u)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme

(v) = s+t+u

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : répartition géographique des effectifs

Catégories d’emploi

LF 2017

PLF 2018

Personnels administratifs

34

35

Administration centrale

14

15

Administration déconcentrée

20

20

Personnels techniques

139

141

Administration centrale

104

106

Administration déconcentrée

35

35

Opérateur(s)

5

5

Central

5

5

Déconcentré

0

0

Autres

0

0

Total

184

181

 

 

Zone de Texte:  AUTRES DEPENSES

DETAIL DES CREDITS POUR L’ACTION VALORISATION DU PATRIMOINE TOURISTIQUE

 

Actions

Déterminants physiques et financiers

 

Montants 2017

 

Action 1 : Valorisation du Patrimoine Touristique

 

 

 

 

129

492

482

Activité : Réglementation, sensibilisation des opérateurs sur le développement des produits touristiques

 

 

 

 

129

492

482

Dépenses obligatoires

 

 

 

 

38

236

056

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

 

 

 

Restes à payer sur les prestations de fournitures

 

 

 

 

 

 

 

Titre 4: Transferts

 

 

 

 

38

236

056

Paiement des cotisations à l'OMT

 

 

 

 

38

236

056

Titre 6: autres dépenses

 

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

91

256

426

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

 

 

 

 

 

0

Vacation

 

 

 

 

 

 

 

Frais de session des institutions...

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

91

256

426

Fournitures de bureaux (fonctionnement des services, JMT, concours EHT Cemac, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

600

000

 

 

 

 

 

 

520

000

 

 

 

 

 

8

000

000

 

 

 

 

 

 

600

000

 

 

 

 

 

18

000

000

 

 

 

 

 

1

160

000

Comité de suivi de la gouvernance du programme (organisation des revues mensuelles et trimestrielles et opérationnalisation des PAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

000

 

 

 

 

 

 

70

000

 

 

 

 

 

 

84

000

 

 

 

 

 

 

84

000

 

 

 

 

 

 

420

000

 

 

 

 

 

 

700

000

 

 

 

 

 

 

490

000

Frais de mission et de transport au Gabon et hors (collecte de données, sensibilisation des opérateurs, déplacements pour la JMT)

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de données statistiques

 

 

 

 

3

600

000

Mission hors du Gabon

 

 

 

 

36

000

000

Déplacement interurbain

 

 

 

 

3

000

000

Imprévus

 

 

 

 

3

500

000

Service professionnels gabonais

 

 

 

 

 

 

 

Formation sur Excel et Statistiques

8 x 3 serv.

 

150

000

3

600

000

Entretien et maintenance

 

 

 

 

 

 

 

Ordinateur

10 x 6 serv.

 

15

000

 

900

000

Climatisation

3 x 6 serv.

 

20

000

 

360

000

Plomberie

5 x 6 serv.

 

20

000

 

600

000

Electricité

5 x 6 serv.

 

20

000

 

600

000

Menuiserie

5 x 6 serv.

 

20

000

 

600

000

Imprévus

 

 

 

 

1

500

000

Production et communication de l'information (JMT, fête du travail)

 

 

 

 

 

 

 

Impression de tee-shirt

180 unités

 

5

000

 

900

000

Communiqué radiotélévisé

3 unités

 

100

000

 

300

000

Elaboration d'un documentaire

1 unité

 

450

000

 

450

000

Elaboration de la carte de Libreville

1 unité

1

500

000

1

500

000

Imprévus

 

 

 

 

 

908

426

 

NB : arriérés de cotisation de l’Organisation Internationale du Tourisme (OMT ) 144.000.000 FCFA

 

 

Zone de Texte:  DETAIL DES CREDITS POUR L’ACTION HOTELLERIE

 

Actions

Déterminants
physiques et financiers

Montants 2017

Action 2 : Hôtellerie

 

 

 

 

59

553

381

Activité : Contrôle des structures du secteur et formation sur la classification, contrôle des établissements hôteliers et de la restauration sur le territoire national

 

 

 

 

59

553

381

Dépenses obligatoires

 

 

 

 

 

 

0

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

 

 

 

Restes à payer sur les prestations de fournitures

 

 

 

 

 

 

 

Titre 4: Transferts

 

 

 

 

 

 

0

Paiements à l'international

 

 

 

 

 

 

 

Titre 6: autres dépenses

 

 

 

 

 

 

 

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses Indispensables

 

 

 

 

59

553

381

Titre 2 (hors solde permanente et MONP)

 

 

 

 

 

 

0

Vacation

 

 

 

 

 

 

 

Frais de session des institutions...

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

59

553

381

Fournitures de bureaux (fonctionnement des services, participation à la JMT, concours EHT Cemac)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

575

000

 

 

 

 

 

 

715

000

 

 

 

 

 

5

500

000

 

 

 

 

 

 

165

000

 

 

 

 

 

1

350

000

 

 

 

 

 

1

654

000

Comité de suivi de la gouvernance du programme (organisation des revues mensuelles et trimestrielles et opérationnalisation des PAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

000

 

 

 

 

 

 

70

000

 

 

 

 

 

 

84

000

 

 

 

 

 

 

84

000

 

 

 

 

 

 

420

000

 

 

 

 

 

 

700

000

 

 

 

 

 

 

490

000

Frais de mission et de transport au Gabon et hors (collecte de données, sensibilisation des opérateurs, déplacements pour la JMT, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

500

000

 

 

 

 

 

22

500

000

 

 

 

 

 

3

200

000

 

 

 

 

 

3

500

000

Service professionnels gabonais

 

 

 

 

 

 

 

Formation sur Excel et Statistiques

8 x 3 serv.

 

150

000

3

600

000

Entretien et maintenance

 

 

 

 

 

 

 

Ordinateur

10 x 4 serv.

 

15

000

 

600

000

Climatisation

3 x 4 serv.

 

20

000

 

240

000

Plomberie

5 x 4 serv.

 

20

000

 

400

000

Electricité

5 x 4 serv.

 

20

000

 

400

000

Menuiserie

5 x 4 serv.

 

20

000

 

400

000

Imprévus

 

 

 

 

1

500

000

Production et communication de l'information (JMT, fête du travail)

 

 

 

 

 

 

 

Impression de tee-shirt

30 unités

 

5

000

 

150

000

Communiqué radiotélévisé

3 unités

 

100

000

 

300

000

Elaboration d'un documentaire

1 unité

 

450

000

 

450

000

Elaboration de la carte de Libreville

1 unié

1

500

000

1

500

000

Imprévus

 

 

 

 

1

296

381

 

 

 

Zone de Texte:  DETAIL DE LA SUBVENTION ALLOUEE A L’OPERATEUR

 

Détail de la subvention allouée à l’opérateur

 

 

 

2017

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

AGATOUR

 

36

763

944

36

763

944

Dépenses de Personnel

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures de bureaux

 

9

535

009

9

535

009

 

 

 

 

 

2

800

000

 

 

 

 

 

 

520

000

 

 

 

 

 

4

800

000

 

 

 

 

 

1

280

000

 

 

 

 

 

 

135

009

Etudes et services professionnels

 

9

819

946

9

819

946

 

 

 

 

 

5

000

000

 

 

 

 

 

4

000

000

 

 

 

 

 

 

500

000

 

 

 

 

 

 

319

946

Entretien et maintenance

 

17

408

989

17

408

989

 

Ordinateur

 

 

 

3

200

000

 

Imprimante

 

 

 

 

800

000

 

Climatisation

 

 

 

2

320

000

 

Réfection des murs

 

 

 

8

000

000

 

Electricité

 

 

 

1

600

000

 

Imprévus

 

 

 

1

488

989