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PAP

Projet Annuel de Performance 2018 Mission 2 Administration du Territoire

PAP2018_M02 - 12/02/2018

 

PROJET ANNUEL DE  PERFORMANCE

 

MISSION MINISTERIELLE : ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

 

Les PAP sont présentés dans des documents mission par mission.

La mission Administration du Territoire récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les moyens (emplois) alloués à cette politique publique.

La présentation de cette mission détaille :

-      la présentation du périmètre de la mission ;

-   les principaux textes concernant la politique publique à mettre en œuvre et l’organisation administrative

prévue ;

-       les principales réformes ;

-      les objectifs les plus représentatifs de la mission ;

-    le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et action, en distinguant les

autorisations d’engagement des crédits de paiement ;

-    le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et titre, en distinguant les

autorisations d’engagement des crédits de paiement

Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. La présentation de chaque programme détaille :

La présentation du cadrage stratégique du programme :

-   la présentation du périmètre du programme, son articulation avec d’autres programmes, les pilotes et les

différents acteurs du programme ;

-    la structuration du programme, sa segmentation en actions et la présentation de chaque action ;

-     l’analyse stratégique du contexte et du champ du programme ;

-     les enjeux qui en ressortent pour l’administration gabonaise ;

-    les objectifs stratégiques du programme avec le type de finalité du résultat visé, le(s) résultat(s)

annuel(s) attendu(s), les indicateurs d’évaluation, les éléments clés de stratégie d’action annuelle et les contributions des opérateurs ainsi que ceux des principaux partenaires.

La présentation des moyens du programme et des dépenses fiscales associées :

-     les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés

selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres) ;

-    le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur

évaluation ;

-    les propositions relatives aux emplois de l’administration et à ceux des opérateurs de l’Etat sont

présentées en effectifs.

La justification des crédits au premier franc CFA

-            les crédits sont justifiés, titre par titre, dès le premier franc CFA demandé.

 

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS                                                                                                                                                                          2

MISSION 2 : ADMINISTRATION DU TERRITOIRE                                                                                                  5

PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION                                                                                               6

PERIMETRE DE LA MISSION                                                                                                                                           6

PRINCIPALES REFORMES                                                                                                      7

OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION                                                                              8

RECAPITULATION DES CREDITS                                                                                                                             11

PROGRAMME : ADMINISTRATION TERRITORIALE                                                                                        13

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                    14

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             14

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                  14

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                    16

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         16

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         18

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                      25

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           25

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                                                           26

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 26

JUSTIFICATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT                                                       27

AUTRES DEPENSES                                                                                                               27

PROGRAMME : DECENTRALISATION                                                                                                                   30

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                                                        31

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                            31

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                  31

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                    32

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         32

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         34

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                      39

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           39

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                  40

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                                          41

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                41

AUTRES DEPENSES                                                                                                               43

PROGRAMME : PREVENTION ET GESTION DES CATASTROPHES                                                      45

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                                                         46

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             46

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                    48

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         49

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                      52

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                                                                 52

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                                                           53

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                                          54

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 54

AUTRES DEPENSES                                                                                                               55

 

PROGRAMME : PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE D’ADMINISTRATION DU  TERRITOIRE      56

PRESENTATION DU PROGRAMME                                                                                                                         57

PERIMETRE DU PROGRAMME                                                                                             57

PRESENTATION DES ACTIONS                                                                                                                                  57

CADRAGE STRATEGIQUE                                                                                                    58

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME                                                                                         58

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES                                                                                         59

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES                                                                                                      63

PROPOSITIONS BUDGETAIRES                                                                                           63

PROPOSITIONS D’EMPLOIS                                                                                                                                           64

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA                                                                                                          65

DEPENSES DE PERSONNEL                                                                                                 65

AUTRES DEPENSES                                                                                                               66

 

MISSION 2 : ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION

 

La mission Administration du Territoire est portée par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Hygiène Publique, chargé de la Décentralisation et du Développement Local.

PERIMETRE DE LA MISSION

La mission Administration du Territoire recouvre la politique du Gouvernement en matière d’administration du territoire, de frontières, d’élections, de libertés publiques, de décentralisation, de protection civile, de l’Hygiène Publique et du développement Local.

Cette mission, qui regroupe quatre programmes, concerne les matières principales suivantes :

                Administration du territoire : élaborer la réglementation relative à la délimitation du territoire, au

découpage des circonscriptions administratives ; veiller à la réalisation du recensement administratif de la population ; veiller à la bonne tenue du fichier national d’Etat civil ; assurer le contrôle de la gestion administrative, matérielle et financière des services territoriaux de l’Etat ; assurer la gestion des personnels de commandement, d’encadrement et d’auxiliaires de commandement ;

-         Frontières : restaurer et préserver l’intégrité du territoire national (résolution des litiges et contentieux,

prévention des litiges et contentieux, surveillance et démarcation des frontières) ;

               Election : élaborer la réglementation relative aux élections et veiller à son application ; veiller à la délimitation des circonscriptions électorales et suivre son application ; veiller au bon déroulement des opérations électorales en concertation avec la CENAP ; veiller à l’établissement et à la mise à jour du fichier électoral ;

        Libertés publiques : élaborer la réglementation relative à l’exercice des libertés publiques et veiller à son application ; veiller à l’exercice des libertés d’association et de culte dans le respect de l’ordre public ; veiller au respect des procédures de déclaration de demande de reconnaissance ou de sanction des partis politiques, des associations, des fondations, des ONG et des confessions religieuses ;

- Décentralisation : concevoir la réglementation se rapportant aux collectivités locales, à la décentralisation et veiller à sa mise en œuvre ; apporter un appui technique aux municipalités et arbitrer les conflits entre collectivités locales ;

   Protection civile : concevoir les politiques publiques en matière de prévention des risques et de gestion des catastrophes et assurer leur mise en œuvre ; élaborer la réglementation en matière de protection civile et veiller à son application ; coordonner et conduire l’action des différents acteurs concourant à la gestion des situations d’urgence ;

-              Hygiène Publique : concevoir les stratégies d’orientation sur l’assainissement des villes du Gabon, élaborer les textes sur l’Hygiène Publique et asseoir une véritable politique publique.

-    Développement Local : créer les plans de développement locaux s’intégrant dans la stratégie nationale

d’aménagement du Territoire.

Cette mission ne recouvre pas les aspects de coordination des politiques urbaines. La mission est en articulation avec les missions suivantes :

- Aménagement du territoire ;

-       Sécurité ;

-       Santé ;

-      Infrastructure et équipement.

 

PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE

Les principaux textes de référence dans le champ de la mission sont :

-          le décret n° 0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la

Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;

-   la loi n°14/96 du 6 juin 1996 portant réorganisation territoriale de la République Gabonaise ;

-    la loi n°001/2014 du 30 janvier 2015 relative à la décentralisation ;

-     le décret n° 00724/PR/MI du 29 juin 1998 fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et

auxiliaires de commandement ;

-              le décret N° 0154/ PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité

publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;

-         le décret N° 169 / PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre Délégué auprès du Ministre de

l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’immigration et de la Décentralisation ;

-               le décret 082 /PR/ MISPID, du 8 avril 2010 portant réorganisation de la Commission Nationale des

Frontières ;

-                  le décret N° 0339/PR/MISPID du 03 juillet 2015 portant attributions et organisation de la Direction

Générale de l’Administration du Territoire ;

-                   le décret N°0343/PR/MISPID du 03 juillet 2015 portant création, organisation et attributions de la

Direction Générale des Elections et des Libertés Publiques.

PRINCIPALES REFORMES

Les principales reformes de la mission Administration du Territoire sont :

-    l’élaboration des nouveaux textes organiques des directions générales qui composent la mission suite à

la prise du décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;

-   l’élaboration des textes d’application à la nouvelle loi relative à la décentralisation ;

-     la fiabilisation du fichier d’état civil.


OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION

OBJECTIF N° 1 : D’ici à fin 2019, être parvenu à améliorer le traitement des demandes d’associations

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-   Résultat annuel attendu 1 : enregistrer et traiter au minimum 300 dossiers sur fichier Excel en vue de

son implémentation dans la future application de gestion des associations ;

-    Résultat annuel attendu 2 : mettre en place un système d’archivage physique des dossiers enregistrés.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

Nombre de dossiers traités

Nombre

N/A

300

300

1500

N/A

Taux de réalisation de la mise en place du système d’archivage

%

N/A

N/A

100

 

100

Source des données : DGE

 

OBJECTIF N° 2 : D’ici à fin 2019, être parvenu à déployer l’état-civil numérique, biométrique et centralisé

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-      Résultat annuel attendu : être parvenu à déployer l’état civil numérique, biométrique et centralisé sur 10

centres pilotes.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

PAP

 

 

2019

Nombre de centres pilotes déployés

Nombre

N/A

15

10

24

24

 Source des données : DGELP

 

Précisions méthodologiques :

Nombre de centres pilotes déployés : simple décompte.

OBJECTIF N°3 : A l’horizon 2019, faire de la décentralisation une réalité

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-                  Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé quatre (4) ateliers de vulgarisation de la loi organique

n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;

-                  Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré cinq (5) projets de textes d’application restants de la loi

organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance 2019

Nombre        de       campagnes       de

vulgarisation     de    la    loi       organique
n°1/2014 réalisées

Nombre

0

2

4

7

7(cumulé)

Nombre      de     projets           de    textes

d’application de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation à élaborer

Nombre

8

10

5

N/A

N/A

Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales.

Précision méthodologique : simple décompte

OBJECTIF N°4 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie et un programme d’action national de prévention des risques (PPR), de gestion des catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques, d’ici à 2019

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers

  fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels :

                                                                                                                                                                                    -            Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré des PPR dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et Ngounié) ;

                                                                                                                                                                                           -      Résultat annuel attendu 2 : avoir mis en place le comité de la Plate-forme Nationale de prévention des

risques de catastrophe dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et de la Ngounié).

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

Nombre de province disposant d’un PPR

Nombre

1

3

2

3

9

Nombre de provinces disposant d’un comité provincial de la Plate-forme Nationale

Nombre

0

4

2

3

9

Source des données : DGPC Précisions méthodologiques :

< >Nombre de provinces disposant d’un PPR : simple décompte.

Nombre de provinces disposant d’un comité provincial de la Plate-forme Nationale : simple décompte.

OBJECTIF N°5 :Etre parvenu d’ici à 2019 à faire vivre un dispositif opérationnel de pilotage des programmes assis sur les pratiques courantes

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

 

 

Zone de Texte:  Résultat annuel

-      Résultat annuel attendu 1 : disposer de neuf (9) manuels de procédures formalisés et partagés (IGS) et

deux (2) manuels de procédure de la circulation (FPN) ;

-      Résultat annuel attendu 2 : recenser les différentes plaintes faites à l’endroit des forces de police sur la

route.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
réalisation

2017
Prévention

2018
Prévention PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

 

 

 

2019

Nombre de manuels de procédures produits

Nombre

2

6

9

15

15

Nombre de plaintes recensées des usagers de la route

Nombre

0

N/A

480

480

0

 

Sources des données : Secrétariat Général, Inspection Générale des Services et Directions Centrales

 

RECAPITULATION DES CREDITS

RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

 

Zone de Texte:

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé du programme et de
l’action

Ouvertes en
LFR (1) pour

2017

Demandées
pour 2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources

prévues en
2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

Votés en LFR pour
2017

Demandés pour
2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources

prévues en
2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

2.136

Administration territoriale

6 296 056 576

7 433 957 506

-

6 553 828 768

6 791 170 275

6 296 056 576

7 433 957 506

-

6 553 828 768

6 791 170 275

2.136.1

Gestion et coordination de l’administration du territoire

5 440 427 268

6 520 109 416

-

5 625 905 992

5 799 074 602

5 440 427 268

6 520 109 416

-

5 625 905 992

5 799 074 602

2.136.2

Gestion des frontières

201 900 000

221 184 543

-

223 199 678

241 659 398

201 900 000

221 184 543

-

223 199 678

241 659 398

2.136.3

Vie démocratique

653 729 308

692 663 547

-

704 723 098

750 436 274

653 729 308

692 663 547

-

704 723 098

750 436 274

2.143

Décentralisation

17 958 228 342

43 884 367 292

25 898 849 032

30 907 402 082

31 915 109 583

17 958 228 342

43 884 367 292

25 898 849 032

30 907 402 082

31 915 109 583

2.143.1

Elaboration de la stratégie et pilotage de la politique de décentralisation

147 772 342

171 023 057

-

149 850 588

156 877 251

147 772 342

171 023 057

-

149 850 588

156 877 251

2.143.2

Assistance aux collectivités locales

17 810 456 000

43 713 344 236

25 898 849 032

30 757 551 495

31 758 232 332

17 810 456 000

43 713 344 236

25 898 849 032

30 757 551 495

31 758 232 332

2.150

Prévention et gestion

141 251 359

145 460 195

-

142 997 459

148 740 814

141 251 359

145 460 195

-

142 997 459

148 740 814

2.150.1

Prévention et réduction des risques des catastrophes

117 745 359

121 462 094

-

119 152 893

123 544 546

117 745 359

121 462 094

-

119 152 893

123 544 546

2.150.2

Gestion des catastrophes

23 506 000

23 998 101

-

23 844 567

25 196 268

23 506 000

23 998 101

-

23 844 567

25 196 268

2.157

Pilotage et Soutien à la politique d'administration

2 324 487 533

2 348 184 872

-

2 386 804 274

2 421 095 285

2 324 487 533

2 348 184 872

-

2 386 804 274

2 421 095 285

2.157.1

Pilotage de la stratégie ministérielle

205 136 000

168 646 160

-

208 431 172

221 525 779

205 136 000

168 646 160

-

208 431 172

221 525 779

2.157.2

Coordination administrative

2 119 351 533

2 179 538 712

-

2 178 373 102

2 199 569 506

2 119 351 533

2 179 538 712

-

2 178 373 102

2 199 569 506

Total pour la mission Administration du Territoire

26 720 023 810

53 811 969 865

25 898 849 032

39 991 032 584

41 276 115 957

26 720 023 810

53 811 969 865

25 898 849 032

39 991 032 584

41 276 115 957

 

 

Zone de Texte:  RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

 

Autorisations d’engagement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits de paiement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro et intitulé du programme et du titre

Ouvertes en LFR
(1) pour 2017

Demandées
pour 2018

dont FDC, ADP
(2) et autres
ressources
prévues en

2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

Votés en LFR
pour 2017

 

Demandés
pour 2018

FDC, ADP (2)
et autres
ressources

prévues en
2018

Prévisions 2019

Prévisions 2020

N°2.136 Administration territoriale

6

296

056

576

7

433

957

506

 

 

 

-

6

553

828

768

6

791

170

275

6

296

056

576

7

433

957

506

 

 

 

-

6

553

828

768

6

791

170

275

Titre 2. Dépenses de personnel

3

098

990

123

4

055

852

094

 

 

 

0

3

096

889

120

3

096

889

120

3

098

990

123

4

055

852

094

 

 

 

-

3

096

889

120

3

096

889

120

Titre 3. Dépenses de biens et services

2

260

434

453

2

469

293

100

 

 

 

0

2

491

789

965

2

697

873

357

2

260

434

453

2

469

293

100

 

 

 

-

2

491

789

965

2

697

873

357

Titre 4. Dépenses de transfert

 

936

632

000

 

908

812

312

 

 

 

0

 

965

149

684

 

996

407

798

 

936

632

000

 

908

812

312

 

 

 

-

 

965

149

684

 

996

407

798

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

N°2.143 Décentralisation

17

958

228

342

43

884

367

292

25

898

849

032

30

907

402

082

31

915

109

583

17

958

228

342

43

884

367

292

25

898

849

032

30

907

402

082

31

915

109

583

Titre 2. Dépenses de personnel

 

62

879

682

 

90

169

261

 

 

 

-

 

62

837

052

 

62

837

052

 

62

879

682

 

90

169

261

 

 

 

-

 

62

837

052

 

62

837

052

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

170

248

660

 

170

249

000

 

 

 

-

 

173

905

340

 

188

288

175

 

170

248

660

 

170

249

000

 

 

 

-

 

173

905

340

 

188

288

175

Titre 4. Dépenses de transfert

17

725

100

000

28

084

639

613

10

359

539

613

30

670

659

690

31

663

984

356

17

725

100

000

28

084

639

613

10

359

539

613

30

670

659

690

31

663

984

356

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

15

539

309

419

15

539

309

419

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

15

539

309

419

15

539

309

419

 

 

 

-

 

 

 

-

N°2.150 Prévention et gestion des catastrophes

 

141

251

359

 

145

460

195

 

 

 

-

 

142

997

459

 

148

740

814

 

141

251

359

 

145

460

195

 

 

 

-

 

142

997

459

 

148

740

814

Titre 2. Dépenses de personnel

 

64

193

137

 

68

402

195

 

 

 

0

 

64

149

616

 

64

149

616

 

64

193

137

 

68

402

195

 

 

 

-

 

64

149

616

 

64

149

616

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

62

058

222

 

62

058

000

 

 

 

0

 

63

391

137

 

68

633

899

 

62

058

222

 

62

058

000

 

 

 

-

 

63

391

137

 

68

633

899

Titre 4. Dépenses de transfert

 

15

000

000

 

15

000

000

 

 

 

0

 

15

456

706

 

15

957

299

 

15

000

000

 

15

000

000

 

 

 

-

 

15

456

706

 

15

957

299

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

N°2.157 Pilotage et Soutien à la politique d'administration

2

324

487

533

2

348

184

872

 

 

 

-

2

386

804

274

2

421

095

285

2

324

487

533

2

348

184

872

 

 

 

-

2

386

804

274

2

421

095

285

Titre 2. Dépenses de personnel

1

973

523

533

2

042

424

572

 

 

 

0

1

972

185

716

1

972

185

716

1

973

523

533

2

042

424

572

 

 

 

-

1

972

185

716

1

972

185

716

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

350

964

000

 

305

760

300

 

 

 

0

 

414

618

558

 

448

909

570

 

350

964

000

 

305

760

300

 

 

 

-

 

414

618

558

 

448

909

570

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

0

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Total pour la mission 2 : Administration du Territoire

26

720

023

810

53

811

969

865

25

898

849

032

39

991

032

584

41

276

115

957

26

720

023

810

53

811

969

865

25

898

849

032

39

991

032

584

41

276

115

957

Dont :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 2. Dépenses de personnel

5

199

586

475

6

256

848

122

 

 

 

0

5

196

061

504

5

196

061

504

5

199

586

475

6

256

848

122

 

 

 

0

5

196

061

504

5

196

061

504

Titre 3. Dépenses de biens et services

2

843

705

335

3

007

360

400

 

 

 

0

3

143

705

000

3

403

705

000

2

843

705

335

3

007

360

400

 

 

 

0

3

143

705

000

3

403

705

000

Titre 4. Dépenses de transfert

18

676

732

000

29

008

451

924

10

359

539

613

31

651

266

080

32

676

349

453

18

676

732

000

29

008

451

924

10

359

539

613

31

651

266

080

32

676

349

453

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

0

15

539

309

419

15

539

309

419

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

15

539

309

419

15

539

309

419

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

Zone de Texte:  PROGRAMME : ADMINISTRATION

TERRITORIALE

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Le programme Administration territoriale a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique publique en matière d’administration du territoire, de frontières, d’élections, ainsi que de libertés publiques.

Il est notamment chargé de :

-               la coordination de l’activité des unités territoriales déconcentrées et décentralisées (gouvernorats,

préfectures, sous-préfectures, conseils départementaux et communaux) ;

-     la gestion des opérations électorales ;

-    la reconnaissance légale des structures associatives et partis politiques ;

-    la délimitation des circonscriptions administratives ;

-     la gestion des questions de frontières.

Le programme est placé sous la responsabilité du Directeur Général des Elections et des Libertés Publiques (DGELP), responsable de programme. Les trois entités administratives qui composent le programme sont la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT), la Direction Générale des Elections et des Libertés Publiques (DGELP) et la Commission Nationale des Frontières.

Le programme Administration territoriale doit être en articulation avec les programmes Police nationale, Intégration africaine et coopération internationale ainsi que le programme Affaires étrangères.

En outre, Le programme Administration territoriale doit être en cohérence avec :

- la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP) ;

- la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP) ; -      l’Agence Nationale des Infrastructures Numérique et des Fréquences (ANINF).

PRESENTATION DES ACTIONS

Le programme Administration territoriale comprend trois actions : Gestion et coordination de l’Administration du territoire, Gestion des frontières et Vie démocratique.

ACTION N° 1 : Gestion et coordination de l’administration du territoire

Cette action, portée par la DGAT comprend les principales activités suivantes :

-    représentation de l’Etat sur l’ensemble du territoire ;

-    coordination des circonscriptions administratives ;

-  application des textes législatifs et réglementaires en matière d’administration territoriale ;

-     signature des laissez-passer mortuaires ;

-        délivrance des autorisations d’achat et vente d’armes, des mains levées de cautions électorales et de

rapatriement, des jeux de hasard et société de gardiennage, d’exhumation et d’inhumation dans les concessions familiales ;

-    délimitation et découpage du territoire ;

-    gestion de l’information territoriale.

 

 

Zone de Texte:  ACTION N° 2 : Gestion des frontières

Cette action, portée par la Commission Nationale des Frontières, comprend les principales activités suivantes :

-    restauration et préservation de l’intégrité du territoire national ;

-    démarcation des frontières.

ACTION N° 3 : Vie démocratique

Cette action, portée par la DGELP, comprend les principales activités suivantes :

-   application des textes législatifs et réglementaires ;

-    délimitation des circonscriptions électorales ;

-    gestion des opérations électorales ;

-    mise à jour du fichier électoral ;

-     dressage de la liste électorale ;

-    production et distribution des cartes d’électeurs ;

-   commande et gestion du matériel électoral ;

-    formation des agents électoraux ;

-    instruction civique des électeurs en matière de vote ;

-  reconnaissance légale des structures associatives, partis politiques, et confessions religieuses ;

-  traitement des demandes d’autorisation des réunions publiques ;

-  gestion du fichier des ONG, partis politiques, syndicats, fondations et confessions religieuses ;

-  encadrement des libertés d’association et de culte dans le respect de l’ordre public.

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Parmi les éléments de contexte qui impactent le programme Administration territoriale, il faut noter :

< >le poids croissant des nouvelles technologies (par exemple, l’introduction de la biométrie dans le processus électoral et l’état civil) ;

le développement de logiques d’action plus collectives au sein de la population (multiplication des demandes de reconnaissance d’associations, croissance des demandes d’autorisations de réunions publiques), l’autonomisation et la structuration progressives de la société civile ;

des engagements internationaux de plus en plus impactant (en matière de vie démocratique notamment)

l’intérêt croissant des médias pour les actions relevant du programme (élections, vie associative, réunions publiques,...) ;

d’une façon générale, la forte augmentation des demandes des citoyens et usagers vis-à-vis de l’administration.Les attentes de la population et de la société civile vis-à-vis du programme sont principalement les suivantes :

 

< >la proximité des administrations avec les administrés ;

la communication avec les populations ;

une information plus précise sur les règlementations applicables ;

le conseil et l’accompagnement des usagers dans le cadre de leurs demandes ;

un traitement plus rapide des demandes des citoyens / usagers.Les autorités politiques attendent de l’action du programme :

 

< >la restauration de l’image et de l’autorité de l’Etat à l’intérieur du pays, à travers la modernisation des moyens et outils de travail dans les Gouvernorats, Préfectures et Sous-préfectures ;

une transparence sans faille dans toutes les opérations électorales ;

un contrôle strict des armes et munitions en circulation ainsi que des sociétés privées de sécurité ;

une délimitation et une démarcation précises des frontières du pays ;

une coordination efficace des différents services de l’Etat opérant aux frontières.D’ores et déjà, plusieurs points forts peuvent être mis à l’actif des pouvoirs publics dans le champ du programme :

 

< >une amélioration des procédures administratives et une meilleure information des usagers sur ces
procédures (débits de boisson, laissez-passer mortuaires, création d’associations, port d’armes, ...) ;

une déconcentration partielle des décisions d’autorisation concernant les débits de boisson ;

le renforcement de la qualité des listes électorales (nouvelle application informatique) et le traitement des réclamations des électeurs ;

le lancement d’une opération de recensement et de classification des associations ;

le lancement de la mise aux normes des bureaux et résidences du personnel de commandement ;

un début de modernisation des outils de travail au niveau central et déconcentré (informatisation) ;

la poursuite du projet IBOGA (introduction de la biométrie dans la gestion de l’état civil et le processus électoral).Reste cependant un certain nombre de difficultés et insuffisances à traiter, notamment :

 

< >une centralisation encore excessive des autorisations administratives ;

une information des usagers qui reste encore globalement insuffisante ;

l’absence de dématérialisation des procédures ;

des délais de réponse aux usagers encore très longs (création des associations, délivrance des licences administratives) ;

l’absence de structure administrative dédiée au domaine d’action « Libertés publiques » ;

 

Zone de Texte:  -        des procédures encore à améliorer, le manque de formulaires types et d’outils d’aide à la préparation

des dossiers par les usagers ;

- des chevauchements de compétences, des zones de flou ou des problèmes de coordination avec d’autres administrations relevant du Ministère de l’Intérieur ou d’autres Ministères : contrôle des sociétés de gardiennage et de sécurité (DGAT / Police nationale, ...) ;

-        une professionnalisation encore insuffisante des personnels de commandement due notamment au non-

respect des critères de nomination et à l’absence de formation continue de ces personnels ;

- des systèmes d’information et de gestion à moderniser aux différents niveaux de commandement.

.

ENJEUX

-    Garantir l’exercice effectif des libertés publiques et des droits démocratiques reconnus par la loi et

promouvoir la tranquillité publique ;

-   pouvoir disposer de frontières claires et admises par l’ensemble des pays limitrophes ;

- assurer un pilotage et une coordination efficace de l’action des Gouvernorats, Préfectures et Sous- préfectures.

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Sur la période 2017-2019, avoir réussi à améliorer l’encadrement des débits de boisson et des dépôts des armes et munitions civiles

-                 Résultat annuel attendu 1 : recenser les débits de boissons dans le premier arrondissement de la

commune d’Owendo ;

- Résultat annuel attendu 2 : alimenter le fichier central des débits de boisson avec les données

recensées dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo ;

-   Résultat annuel attendu 3 : recenser les dépôts d’armes dans le premier arrondissement de la commune

d’Owendo ;

-        Résultat annuel attendu 4 : alimenter le fichier central des dépôts d’armes et munitions civiles avec les

données recensées dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo.

OBJECTIF N°2 : D’ici à fin 2019, être parvenu à améliorer le traitement des demandes d’associations

-           Résultat annuel attendu 1 : enregistrer et traiter au minimum 300 dossiers sur fichier Excel en vue de

son implémentation dans la future application de gestion des associations ;

-   Résultat annuel attendu 2 : mettre en place un système d’archivage physique des dossiers enregistrés.

OBJECTIF N° 3 : D’ici à fin 2019, être parvenu à déployer l’état civil numérique, biométrique et centralisé

-      Résultat annuel attendu : être parvenu à déployer l’état civil numérique, biométrique et centralisé sur 10

centres pilotes.

OBJECTIF N° 4 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à améliorer le niveau de civisme électoral -            Résultat annuel attendu : organiser 1 campagne de sensibilisation (révision de la liste électorale).

OBJECTIF N° 5 : Sur la période 2017-2019, avoir réussi à restaurer et à préserver l’intégrité du territoire national

-                 Résultat annuel attendu 1 : avancer à hauteur de 40% dans le processus de règlement des litiges

frontaliers ;

-             Résultat annuel attendu 2 : résoudre à 25% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et le

Cameroun ;

-             Résultat annuel attendu 3 : résoudre à 22% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et la

Guinée-Equatoriale ;

-         Résultat annuel attendu 4 : résoudre à 42% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et Sao

Tomé ;

-           Résultat annuel attendu 5 : progresser de 55% dans le processus de démarcation sur l’ensemble du

territoire.

OBJECTIF N° 6 : Sur la période 2017-2019, avoir réussi à fiabiliser les limites géographiques des circonscriptions administratives

- Résultat annuel attendu : actualiser la carte administrative des villages dans les provinces de

l’Estuaire, du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.

OBJECTIF N° 7 : D’ici à fin 2019, avoir développé les compétences des agents de l’administration sur programme

-                 Résultat annuel attendu : organiser 1 séminaire de formation à l’endroit du personnel rattaché au

programme.

 

 

Zone de Texte:  PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

 

OBJECTIF N° 1 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à améliorer l’encadrement des débits de boisson et des dépôts des armes et munitions civiles dans la commune d’Owendo

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

                                                                                                                                                                                                -              Résultat annuel attendu 1 : recenser les débits de boissons dans le premier arrondissement de la

commune d’Owendo ;

                                                                                                                                                                                                -              Résultat annuel attendu 2 : alimenter le fichier central des débits de boisson avec les données

recensées dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo ;

                                                                                                                                                                                                -              Résultat annuel attendu 3 : recenser les dépôts d’armes dans le premier arrondissement de la commune

d’Owendo ;

                                                                                                                                                                                                -              Résultat annuel attendu 4 : alimenter le fichier central des dépôts d’armes et munitions civiles avec les

données recensées dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo.

Indicateurs :

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance
2019

Nombre d’arrondissements ayant fait l’objet d’un recensement des débits de boisson

Nombre

N/A

N/A

1

2

2

Taux d’alimentation du fichier des débits de boisson

%

35

50

50

100

100

Nombre d’arrondissements ayant fait l’objet d’un recensement des dépôts d’armes

Nombre

N/A

N/A

1

2

2

Taux d’alimentation du fichier des dépôts d’armes et munitions civiles

%

50

50

50

100

100

 

Source des données : DGAT Précisions méthodologiques :

- Nombre d’arrondissement ayant fait l’objet d’un recensement des débits de boisson : simple comptage ;

-     les taux d’alimentations du fichier des débits de boisson et du dépôt d’armes et munitions sont calculés

en donnant une pondération de 50% pour chaque arrondissement de la commune d’Owendo ;

-                   nombre d’arrondissement ayant fait l’objet d’un recensement des dépôts d’armes : simple
comptage.

Eléments clés de la stratégie d’action

-  Développer l’information et la communication vis à vis des publics concernés ;

-          collecter les données auprès des équipes, saisir les données sur le fichier ;

-               mettre en place trois équipes chargées du recensement : définir un modus operandi, recenser les

débits de boissons ;

-               mettre en place trois équipes chargées du recensement : définir un modus operandi, recenser les

magasins de vente d’armes et de munitions ;

-          collecter les données auprès des équipes, saisir les données dans le fichier.

 

 

 

Zone de Texte:  Contribution des partenaires

-                Direction Générale de la Statistique : appui méthodologique dans la définition de la typologie des

données et l’architecture du fichier ;

-             Forces de Police Nationale, Gendarmerie Nationale, Direction Générale de la Documentation et de

l’Immigration, Agence Nationale de la Promotion des Investissements, Ministère de la Justice : implication dans la révision de la règlementation et des procédures sur les débits de boisson et sur les processus transversaux de gestion.

OBJECTIF N° 2 : D’ici à fin 2019, être parvenu à améliorer le traitement des demandes d’associations

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-  Résultat annuel attendu 1 : enregistrer et traiter au minimum 300 dossiers sur fichier Excel en vue de

son implémentation dans la future application de gestion des associations ;

-  Résultat annuel attendu 2 : mettre en place un système d’archivage physique des dossiers enregistrés.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

Nombre de dossiers traités

Nombre

N/A

300

300

1500

N/A

Taux de réalisation de la mise en place du système d’archivage

%

N/A

N/A

100

 

100

 

Source des données : DGE Précisions méthodologiques :

Taux de réalisation de la mise en place du système d’archivage consiste à :

< >identification du site d’archivage : 10% ;

aménagement de l’espace : 50% ;

affection du personnel dédié : 10% ;

formation du personnel dédié : 20% ;

mise en service : 10% ;Eléments clés de la stratégie d’action

 

-          recevoir, collecter les informations et transmettre les dossiers ;

< >formaliser un programme de travail et répartir la charge entre les agents ;

modifier la loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations.Contribution des partenaires

 

< >la DGDI : enquêtes de moralité ;

les ministères techniques concernés : avis techniques ;

Forces de Police Nationale, Gendarmerie Nationale, Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration, Direction Générale de l’Economie Sociale, Ministère en charge de la Famille, Ministère de la Jeunesse et des Sports : implication dans la révision de la règlementation sur les associations et sur l’amélioration des processus transversaux de gestion.

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N° 3 : D’ici à fin 2019, être parvenu à déployer l’état-civil numérique, biométrique et centralisé

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-     Résultat annuel attendu : être parvenu à déployer l’état civil numérique, biométrique et centralisé sur 10

centres pilotes.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

PAP

 

 

2019

Nombre de centres pilotes déployés

Nombre

N/A

15

10

24

24

 

Source des données : DGELP

Précisions méthodologiques :

Nombre de centres pilotes déployés : simple décompte Eléments clés de la stratégie d’action

-                  suivre le processus de validation des textes (code civil, la loi organique sur l’état civil, le code de

procédure pénale, le code de procédure civile, le code de la nationalité, le code de l’enregistrement, des libertés publiques et des élections) ;

-   mettre en place une organisation chargée des faits d’état-civil.

Contribution des partenaires

-      ANINF : appui technique ;

-                 Ministères de la Justice, de la Défense, de la Santé et des Affaires Etrangères : mise en œuvre et

fonctionnement.

OBJECTIF N° 4 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à améliorer le niveau de civisme électoral

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                                                                                                  -             Résultat annuel attendu : organiser 1 campagne de sensibilisation (révision de la liste électorale).

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

PAP

 

 

2019

nombre de campagne de sensibilisation

nombre

1

1

1

1

1

 

Source des données : DGE

 

 

 

Zone de Texte:  Précisions méthodologiques :

Nombre de campagne de sensibilisation : simple décompte Eléments clés de la stratégie d’action

-   sensibiliser le grand public (médias, conférences) ;

-    réaliser un spot publicitaire pour diffusion à la TV et radio ;

- mettre en œuvre une campagne d’affichage.

Contribution des partenaires

-   CENAP : prise en charge d’une partie des actions de sensibilisation en période électorale ;

  Médias publics : implication dans les actions de communication de l’administration.

OBJECTIF N° 5 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à restaurer, à préserver l’intégrité du territoire national.

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

                                                                                                                                                                                                -               Résultat annuel attendu 1 : avancer à hauteur de 40% dans le processus de règlement des litiges

frontaliers ;

                                                                                                                                                                                                -               Résultat annuel attendu 2 : résoudre à 25% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et le

Cameroun ;

                                                                                                                                                                                                -               Résultat annuel attendu 3 : résoudre à 22% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et la

Guinée-Equatoriale ;

                                                                                                                                                                                                -               Résultat annuel attendu 4 : résoudre à 42% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et Sao

Tomé ;

                                                                                                                                                                                                -               Résultat annuel attendu 5 : progresser de 55% dans le processus de démarcation sur l’ensemble du

territoire.

Indicateurs  :

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

 

 

 

2019

Taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges frontaliers

%

0

35

40

45

45

Taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges frontaliers Gabon-Cameroun

%

N/A

22

25

25

35

Taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges frontaliers Gabon-Guinée Equatoriale

%

N/A

20

22

22

30

Taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges frontaliers Gabon-Sao Tomé

%

N/A

35

42

42

45

Taux d’avancement dans le processus de démarcations

%

0

40

55

55

57

 

Source des données : Commission Nationale des Frontières Précisions méthodologiques :

- taux d’avancement dans le processus de démarcation : c’est le cumul du poids en % de la pondération de chaque étape de la démarcation ;

- taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges : c’est le cumul du poids en % de la pondération de chaque étape dans le règlement d’un litige.

 

 

 

Zone de Texte:  Eléments clés de la stratégie d’action

-             poursuivre les projets en étroite coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères et les autres

départements concernés (programme Intégration africaine et coopération internationale) ;

- participer à tous les travaux des commissions ad hoc et commissions techniques organisées au Gabon et dans les pays limitrophes ;

- fonctionner en mode projet, mettre en commun les productions réalisées ;

- concevoir et mettre en œuvre tout mécanisme de surveillance des frontières et de prévention des conflits et des litiges ;

-     résoudre les litiges anciens et nouveaux répertoriés au 1er janvier 2016, litige qui se traduisent par une

occupation du territoire gabonais, l’urgence étant dans la province du Haut-Ogooué ;

-               consolider la résolution des litiges sur la détermination et le tracé des frontières du Gabon avec le

Cameroun et le Congo ;

-   procéder avec la partie camerounaise à la reconnaissance de tous les segments terrestre et fluvial, ainsi

que celle de la matérialisation du passage du parallèle 1°15’N du Kom à l’Ayina.

-  faire accélérer la ratification de la convention portant délimitation de la frontière maritime entre le Gabon

et Sao-Tomé et Principe, signé à Sao-Tomé le 26 avril 2001.

Contribution des partenaires

 AGEOS (partenariat en cours d’élaboration).

OBJECTIF N° 6 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à fiabiliser les limites géographiques des circonscriptions administratives

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                                                                                                                -               Résultat annuel attendu : actualiser la carte administrative de 719 villages dans les provinces de

l’Estuaire ; du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévention

2018
prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance
2020

Nombre de villages mis à jour dans la carte administrative

Nombre

N/A

N/A

719

1438

3000

 

Source des données : DGAT/ INC

Précisions méthodologiques :

- Nombre de départements dont les villages ont été recensés : simple décompte ; Eléments clés de la stratégie d’action

-    formaliser un programme de travail ;

- recenser et caractériser les zones floues dans les limites administratives (analyse des données

disponibles, échange d’information avec le personnel de commandement) ;

-   effectuer des relevés topographiques des villages.

Contribution des partenaires

< >Institut National de la Cartographie : production et impression des cartes ;

AGEOS : informations spatiales ;

ANUTTC : questions foncières.

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N° 7 : D’ici à fin 2019, avoir développé les compétences du personnel du programme

Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-                  Résultat annuel attendu : organiser 1 séminaire de formation à l’endroit du personnel rattaché au

programme.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

 

 

 

2019

Nombre de séminaire organisé

nombre

1

2

1

1

6

 

Source des données : DGAT

Précisions méthodologiques :

Nombre de séminaire organisé : simple comptage, avec cumul sur les années.

Eléments clés de la stratégie d’action

< >mettre en place une équipe chargé d’organiser la formation ;

préparer les modules et les supports de formation ;

organiser la formation.Contribution des partenaires

 

 

 

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

 

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

 

 

Ouverts

en 2017 (1)

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

Actions et titres

 

AE

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

N°2.136.1 Gestion et coordination de l’administration du territoire

5

440

427

268

5

440

427

268

6

520

109

416

6

520

109

416

5

625

905

992

5

625

905

992

5

799

074

602

5

799

074

602

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

3

082

394

123

3

082

394

123

4

034

131

818

4

034

131

818

3

080

304

372

3

080

304

372

3

080

304

372

3

080

304

372

Titre 3. Dépenses de biens et services

1

637

394

145

1

637

394

145

1

786

742

899

1

786

742

899

1

803

021

287

1

803

021

287

1

952

140

093

1

952

140

093

Titre 4. Dépenses de transfert

 

720

639

000

 

720

639

000

 

699

234

700

 

699

234

700

 

742

580

333

 

742

580

333

 

766

630

138

 

766

630

138

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2.136.2 Gestion des frontières

 

201

900

000

 

201

900

000

 

221

184

543

 

221

184

543

 

223

199

678

 

223

199

678

 

241

659

398

 

241

659

398

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

201

900

000

 

201

900

000

 

221

184

543

 

221

184

543

 

223

199

678

 

223

199

678

 

241

659

398

 

241

659

398

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

N°2.136.3 Vie démocratique

 

653

729

308

 

653

729

308

 

692

663

547

 

692

663

547

 

704

723

098

 

704

723

098

 

750

436

274

 

750

436

274

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

16

596

000

 

16

596

000

 

21

720

276

 

21

720

276

 

16

584

749

 

16

584

749

 

16

584

749

 

16

584

749

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

421

140

308

 

421

140

308

 

461

365

659

 

461

365

659

 

465

569

000

 

465

569

000

 

504

073

866

 

504

073

866

Titre 4. Dépenses de transfert

 

215

993

000

 

215

993

000

 

209

577

612

 

209

577

612

 

222

569

350

 

222

569

350

 

229

777

660

 

229

777

660

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Total pour le programme N°2.136 Administration territoriale

6

296

056

576

6

296

056

576

7

433

957

506

7

433

957

506

6

553

828

768

6

553

828

768

6

791

170

275

6

791

170

275

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

3

098

990

123

3

098

990

123

4

055

852

094

4

055

852

094

3

096

889

120

3

096

889

120

3

096

889

120

3

096

889

120

Titre 3. Dépenses de biens et services

2

260

434

453

2

260

434

453

2

469

293

100

2

469

293

100

2

491

789

965

2

491

789

965

2

697

873

357

2

697

873

357

Titre 4. Dépenses de transfert

 

936

632

000

 

936

632

000

 

908

812

312

 

908

812

312

 

965

149

684

 

965

149

684

 

996

407

798

 

996

407

798

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 + s2 + s3 + s4

598

598

0

0

0

598

Solde forfaitaire globale (s1)

0

0

0

0

0

0

Catégorie A (s2)

310

310

0

0

0

310

Permanents

310

310

0

0

0

310

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie B (s3)

180

180

0

0

0

180

Permanents

180

180

0

0

0

180

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie C (s4)

180

180

0

0

0

180

Permanents

180

180

0

0

0

180

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Main d’œuvre non permanente (t)

479

479

0

0

0

479

Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t

107

107

0

0

0

107

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

DEPENSES DE PERSONNEL

Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Prévision

2018
Prévision

Ecart entre 2018 et 2017

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2018 —
effectifs 2017)

Ecart de coût
(coût 2018 — coût
2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 +s2+s3+s4

598

 

598

 

0

0

Solde forfaitaire globale (s1)

0

 

0

 

 

 

Catégorie A (s2)

310

 

310

 

0

0

Permanents

310

 

310

 

0

0

Non permanents

0

 

0

 

 

 

Catégorie B (s3)

180

 

180

 

0

0

Permanents

180

 

180

 

0

0

Non permanents

0

 

0

 

 

 

Catégorie C (s4)

180

 

180

 

0

0

Permanents

180

 

180

 

0

0

Non permanents

0

 

0

 

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

479

 

479

 

0

0

Emplois des opérateurs (u)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme (v) = s + t + u

1077

 

1077

 

0

0

 

Tableau 2 : répartition géographique des effectifs

 

Catégories d’emploi

LFR 2017

PLF 2018

Personnels administratifs

598

598

Administration centrale

150

150

Administration déconcentrée

448

448

Personnels techniques

479

479

Administration centrale

110

110

Administration déconcentrée

369

369

Opérateur(s)

0

0

Central

 

 

Déconcentré

 

 

Autres

0

0

Total

 

 

 

JUSTIFICATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Ce programme ne bénéficie pas d’investissement.

AUTRES DEPENSES

 

Actions

Déterminants physiques et financiers

Montants PLF N+1

AE

CP

Action 1 : Gestion et coordination de l’administration du territoire

 

 

2 485 977 599

2 485 977 599

Activité 1 : Gestion de l'administration territoriale en centrale

 

 

 

 

Titre 3: Biens et services

 

 

549 242 899

549 242 899

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Entretien et maintenance

2 Directions (DAG, DAT) et le cabinet du DGAT

9 000 000

27 000 000

27 000 000

Fournitures

DGAT et cabinet

9 000 000

18 000 000

18 000 000

6 services d'appui

3 000 000

18 000 000

18 000 000

2 Directions (DAG et DAT) de l'Administration Générale

9 000 000

18 000 000

18 000 000

Objectif 1

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Objectif 6

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Objectif 7

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Carburant véhicules divers

2 Directions (DAG, DAT) et le cabinet du DGAT

15 000 000

45 000 000

45 000 000

Habillement

Tenues d’apparat des 9 Gouverneurs

(9X3=27x1050000=2835 0000)

28 350 000

28 350 000

28 350 000

 

Habillement

Tenues d’apparat des 48 Préfets

(48X3=144x900000=129 600000)

129 600 000

129 600 000

129 600 000

Habillement

Tenues d’apparat des 26 Sous- Préfets

(26X3=78x750000=5850 0000)

58 500 000

58 500 000

58 500 000

Frais de mission et de transport

5 directions et 12 services

10 500 000

10 500 000

10 500 000

Objectif 1

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Objectif 6

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Objectif 7

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Entretien de bâtiment

Bâtiment Delta

43 566 982

43 566 982

43 566 982

Alimentation

Organisation du 17 Août 2018

83 725 917

83 725 917

83 725 917

Titre 4 : Transferts

720 639 000

 

31 695 700

31 695 700

Dépenses indispensables

Subvention Gabon Indépendance

31 695 700

31 695 700

31 695 700

Activité 2 : Gestion de l'administration territoriale en déconcentré

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

1 237 500 000

1 237 500 000

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Entretien et maintenance

9 Gouverneurs

1 000 000

9 000 000

9 000 000

48 Préfets

750 000

36 000 000

36 000 000

26 Sous-Préfets

500 000

13 000 000

13 000 000

Fournitures

9 Gouvernorats

5 000 000

45 000 000

45 000 000

48 Préfectures

4 000 000

192 000 000

192 000 000

26 sous-Préfectures

3 000 000

78 000 000

78 000 000

Carburant véhicules divers

9 Gouverneurs

5 000 000

45 000 000

45 000 000

48 Préfets

3 000 000

144 000 000

144 000 000

26 Sous- Préfets

2 000 000

52 000 000

52 000 000

Alimentation réception des hôtes

9 Gouverneurs

1 000 000

9 000 000

9 000 000

48 Préfets

1 000 000

48 000 000

48 000 000

26 Sous- Préfets

1 000 000

26 000 000

26 000 000

Alimentation Fête du 17 août 2018

9 Gouverneurs

6 500 000

58 500 000

58 500 000

48 Préfets

4 500 000

216 000 000

216 000 000

26 Sous- Préfets

4 500 000

117 000 000

117 000 000

Frais de mission et de transport

9 Gouverneurs

3 000 000

27 000 000

27 000 000

48 Préfets

2 000 000

96 000 000

96 000 000

26 Sous- Préfets

1 000 000

26 000 000

26 000 000

Titre 4 : Transferts

 

 

667 539 000

667 539 000

Dépenses indispensables

 

 

667 539 000

667 539 000

indemnités et allocations

Allocations chefferies des 9 provinces

 

667 539 000

667 539 000

 

Action 2 : Gestion des frontières

 

 

221 184 543

221 184 543

Activité 1 : Restauration et préservation de l'intégrité du territoire national (Objectif 5)

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

221 184 543

221 184 543

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

Subvention de la commission nationale des frontières

 

221 184 543

221 184 543

Action 3 : Vie démocratique

 

 

670 943 271

670 943 271

Activité 1 : Election et libertés publiques

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

461 365 659

461 365 659

Dépenses obligatoires

 

 

 

 

Entretien et maintenance

Convention AMOA (98000000) Convention AT (52600000)

150 600 000

150 600 000

150 600 000

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Entretien et maintenance

3 Directions (DE, DF et DCAP) et DGELP

2 000 000

8 000 000

8 000 000

Fournitures

3 Directions (DE, DF et DCAP) et DGELP

15 000 000

60 000 000

60 000 000

Objectif 4

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Gestion et suivi du programme

1 500 000

1 500 000

1 500 000

IBOGA Fonctionnement

90 225 351

90 225 351

90 225 351

Carburant véhicules divers

8 Véhicules divers

2 000 000

16 000 000

16 000 000

organisation d'une campagne de

sensibilisation

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Alimentation

Gestion et suivi du programme (48 Réunions/an)

1 000 000

48 000 000

48 000 000

Frais de mission et de transport

6 directions

5 000 000

30 000 000

30 000 000

Traitement des demandes des associations

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Déploiement et mise en œuvre de l'Etat civil

10 000 000

10 000 000

10 000 000

organisation d'une campagne de

sensibilisation

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Gestion et suivi du programme

24 040 308

24 040 308

24 040 308

Titre 4 : Transferts

 

 

209 577 612

209 577 612

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Subvention Pour charge de service public

Subvention aux Partis Politiques

 

209 577 612

209 577 612

Total du Programme :

 

 

 

 

 

 

 

Zone de Texte:  PROGRAMME : DECENTRALISATION

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Le responsable du programme Décentralisation est le Directeur Général des Collectivités Locales.

Le programme décentralisation comporte deux actions :

-    élaboration de la stratégie et pilotage de la politique de décentralisation ;

-      assistance aux collectivités locales.

S’agissant de la première action, elle vise l’adaptation du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation aux évolutions du moment, le transfert des compétences et des moyens de l’État aux collectivités locales, la promotion de la gouvernance locale et l’impulsion d’une dynamique de développement local durable.

Quant à la seconde action, elle se propose d’apporter une assistance institutionnelle, technique et logistique aux collectivités locales en vue d’améliorer le cadre de vie en milieu urbain.

En outre, elle intègre aussi les aspects ci-après :

-    l’exercice de la tutelle de l’État sur les collectivités locales ;

-    l’équipement des collectivités locales ;

-    le financement des collectivités locales.

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Elaboration de la stratégie et pilotage de la politique de décentralisation

La mise en œuvre de l’action intègre :

-    la publication de la loi organique n°001/2014 du 30 janvier 2015 relative à la décentralisation et la prise

des textes d’application relatifs à la décentralisation ainsi que l’élaboration d’un code général des collectivités locales et divers guides pratiques ;

-  le pilotage de la stratégie de décentralisation et de déconcentration pour le développement local ;

-   le transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux collectivités locales ;

-   l’institutionnalisation, la coordination et l’organisation de la journée africaine de la décentralisation, de la

gouvernance et du développement local.

ACTION N° 2 : Assistance aux collectivités locales

La mise en œuvre de l’action intègre :

-              l’adaptation des institutions et des textes aux contraintes et aux nouvelles exigences en matière de

gestion locale ;

-  le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des collectivités locales ;

-   le suivi du processus de réalisation des travaux de l’unité de stockage et de gestion des déchets ;

-    la maîtrise de l’information locale ;

-   la coordination de l’organisation de la journée citoyenne ;

-    l’exercice de la tutelle de l’État sur les collectivités locales ;

-    l’équipement des collectivités locales ;

-    le financement des collectivités locales.

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Les attentes du programme au cours des prochaines années sont formulées de la manière suivante :

-                  l’élaboration des textes d’application de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la

décentralisation ;

-    la mise en place d’un schéma directeur de la décentralisation ;

-    le transfert des compétences et des moyens de l’État aux collectivités locales ;

-    la mise en place de la Fonction Publique Locale ;

-    l’élaboration, l’adoption et la publication du texte instituant la journée africaine de la décentralisation, de

la gouvernance et du développement local ;

-   la construction d’usines spécialisées dans le traitement et la valorisation des déchets ;

-    la publication du décret portant organisation de la journée citoyenne ;

-   la mise en place effective d’une base de données des collectivités locales.

Les faits marquants récents se résument comme suit :

-  l’adoption de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;

-      l’adoption le 29 décembre 2011 par le Parlement du projet de loi relative au transfert des compétences

de l’État aux collectivités locales ;

-    la réalisation des études préliminaires en vue de la construction d’un centre d’enfouissement technique,

de traitement et de valorisation des déchets à Nkoltang (PK 27) ;

- l’adoption du décret portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des

Collectivités Locales.

Les points forts de l’action de l’administration en matière de décentralisation et d’assistance aux collectivités locales concernent :

-   le pilotage de la réforme de la politique de décentralisation en cours ;

- le co-pilotage et le co-portage de l’étude stratégique du processus de décentralisation et de

déconcentration au Gabon.

Les difficultés auxquelles l’administration est confrontée dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation se présentent de la manière suivante :

               la non mise en place des organes de la décentralisation que sont la Commission Nationale de la

Décentralisation (CND), le Comité Technique de la Décentralisation (CTD) et les Commissions Provinciales de la Décentralisation (CPD), rendant ainsi les limites et les modalités de transferts des compétences imprécises ;

         la faiblesse notoire des ressources financières locales qui se traduit par une étroitesse de la fiscalité

locale, des difficultés de mobilisation des ressources fiscales et parafiscales du fait d’un manque patent de statistiques et de l’absence d’informations sur les budgets des collectivités locales d’une part, et d’autre part, la non lisibilité d’une clé de répartition des subventions allouées par l’Etat aux collectivités locales ;

 la faible déconcentration des services centraux de l’État, le sentiment partagé par les collectivités locales

et que les élus locaux expriment avec force dans les différentes rencontres est que la déconcentration n’accompagne pas la décentralisation. Le partenaire technique local, quand il existe, est généralement dépourvu de pouvoirs, de moyens humain, financier et matériel qu’exigent les missions d’assistance aux collectivités locales ;

     la faible capacité d’accomplissement des missions traditionnelles des collectivités locales (gestion des

voiries, exécution des mesures de sûreté générale et de salubrité publique, etc.) du fait que les personnels locaux propres et qualifiés sont souvent rares tandis que le nombre des membres des bureaux des collectivités locales est pléthorique ;

  la faible capacité d’action en matière de développement qui résulte de la quasi-inexistence des outils de

planification locale tels que les plans locaux de développement, les plans communaux de développement et les outils de gestion programmatique dont découlent le plan d’investissement communal et le plan d’entretien communal d’une part, et d’autre part, de la méconnaissance des contrats de plans Etat-collectivités locales ;

 l’inadéquation des statuts des collectivités locales avec leurs missions de service public et de

développement socio-économique et culturel ;

       la mauvaise organisation des services techniques, la précarité de l’emploi et du statut des personnels

des collectivités locales en ce sens qu’il n’existe pas un statut particulier de la fonction publique locale et un référentiel des emplois locaux ;

 

 

 

Zone de Texte:  -   l’absence d’harmonisation et de concertation entre les politiques nationales de l’Etat et les politiques des

collectivités locales d’une part, et entre les politiques des collectivités locales elles-mêmes d’autre part, à l’origine des chevauchements et des conflits de compétences ;

-  l’inadéquation entre les recrutements ou affectations des agents et les compétences requises exigées au

sein des services centraux ;

-     l’ensemble des mesures relatives à la lutte contre le phénomène de l’insalubrité ne tient compte que de

la seule commune de Libreville et ses environs ;

-                l’insuffisance des équipements informatiques, roulants et en mobiliers de bureaux au niveau des

services composants le programme décentralisation.

ENJEUX

-     parvenir à la concrétisation de la décentralisation ;

-     renforcer l’action des collectivités locales.

 

 

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LE(S) RÉSULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)

OBJECTIF N° 1 : A l’horizon 2019, faire de la décentralisation une réalité

-                   Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé quatre (4) ateliers de vulgarisation de la loi organique

n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;

-             Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré les cinq (5) projets de textes d’application restants de la loi

organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

OBJECTIF N°2 : A l’horizon 2019, renforcer les capacités des collectivités locales par le biais d’une assistance institutionnelle, technique et logistique

-             Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé deux (2) ateliers de renforcement des capacités des élus

locaux en matière d’élaboration des budgets et des comptes administratifs.

-    Résultat annuel attendu 2 : Parvenir à la signature d’une convention financière entre le Gouvernement et

un partenaire identifié à hauteur de 50% pour la construction d’une usine de traitement et de valorisation des déchets.

-   Résultat annuel attendu 3 : avoir formé le personnel dans deux (2) communes en matière de gestion des

déchets (Ntoum et Owendo).

OBJECTIF N°3 : A l’horizon 2019, maîtriser l’information des collectivités locales, notamment en se dotant d’un répertoire des données constamment mis à jour et facilement accessible aux services de l’Etat, aux collectivités locales et aux partenaires au développement

-            Résultat annuel attendu : avoir collecté les données de deux (2) collectivités locales situées dans les

chefs-lieux de provinces.

OBJECTIF N°4 : A l’horizon 2019, concevoir et assurer le portage d’actions phares au niveau national mobilisant les collectivités locales

    Résultat annuel attendu : avoir cordonné l’organisation de cinq (5) journées citoyennes.

OBJECTIF N°5 : Etre parvenu d’ici 2019 à mettre en place une véritable politique sur l’hygiène publique

   Résultat annuel attendu : élaborer 75 % de la loi d’orientation en matière d’hygiène publique.

 

 

Zone de Texte:  PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIF N°1 : A l’horizon 2019, faire de la décentralisation une réalité

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-                    Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé quatre (4) ateliers de vulgarisation de la loi organique

n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;

-                   Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré cinq (5) projets de textes d’application restants de la loi

organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance 2019

Nombre de campagnes de vulgarisation de la loi organique n°1/2014 réalisées

Nombre

0

2

4

7

7(cumulé)

Nombre      de     projets           de    textes

d’application de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation à élaborer

Nombre

8

10

5

N/A

N/A

 

Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales.

Précision méthodologique : simple décompte Eléments clés de la stratégie d’action

-      mettre en place un groupe de travail ;

-     évaluer le coût des ateliers de vulgarisation ;

-     choisir les modules de formation ;

-      choisir les intervenants ;

-   vulgariser la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

-   mettre en place un comité ad hoc de la décentralisation en charge de l’élaboration des projets de textes

d’application ;

-      initier les textes d’application.

Contributions des partenaires Le PNUD : assistance technique.

OBJECTIF N°2 : A l’horizon 2019, renforcer les capacités des collectivités locales par le biais d’une assistance institutionnelle, technique et logistique

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
  fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-              Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé deux (2) ateliers de renforcement des capacités des élus

locaux en matière d’élaboration des budgets et des comptes administratifs ;

-    Résultat annuel attendu 2 : Parvenir à la signature d’une convention financière entre le Gouvernement et

un partenaire identifié à hauteur de 60% pour la construction d’une usine de traitement et de valorisation des déchets ;

-   Résultat annuel attendu 3 : avoir formé le personnel dans deux (2) communes en matière de gestion des

déchets (Ntoum et Owendo).

 

 

 

Zone de Texte:  Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance
2019

Nombre        d’ateliers       de

renforcement des capacités
des       conseils  locaux   en

matière           d’élaboration    des

budgets          et   des   comptes
administratifs.

Nombre

N/A

4

2

9

9 (cumulé)

Taux d’avancement de      la

convention financière   entre

le     gouvernement     et   un
partenaire identifié signé

Nombre

N/A

10

60

100

100

Nombre      de    collectivités

locales       concernées    par  la
formation

Nombre

0

6

2

10

10

Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales

Précision méthodologique

Nombre d’ateliers de renforcement des capacités des conseils locaux en matière d’élaboration des budgets et des comptes administratifs : Simple décompte

Le taux d’avancement de la convention financière entre le gouvernement et un partenaire identifié signé se

calcule par l’application d’une pondération à chaque action :

< >séance de travail avec le partenaire : 10%;

séance de travail avec le Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Intérieur, le partenaire et l’ANGTI sur les modalités de financement : 20% ;

visite du site de la décharge de Mindoubé : 10% ;

visite du site du PK 27 : 10% ;

requête de financement pour les études complémentaires du projet : 10% ;

requête de financement pour la construction de l’usine de traitement des déchets : 10% ;

accord de financement : 30%.Nombre de collectivités locales concernées par la formation : simple décompte. Eléments clés de la stratégie d’action

 

< >mettre en place un groupe de travail ;

évaluer le coût des formations ;

choisir les modules de formation ;

choisir les intervenants ;

former ;

organiser la séance de travail avec le partenaire ;

organiser la séance de travail avec le Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Intérieur, le partenaire et l’ANGTI sur les modalités de financement ;

visiter le site de la décharge de Mindoubé ;

visiter du site du pk 27 ;

rechercher le financement pour les études complémentaires du projet ;

rechercher le financement pour la construction de l’usine de traitement des déchets ;

obtenir l’accord de financement ;

recenser les besoins des collectivités locales en matière d’assistance institutionnelle, technique et logistique ;

élaborer un programme d’assistance technique aux collectivités locales ;

mettre en œuvre le programme d’assistance technique aux collectivités locales ;

suivre et évaluer la mise en œuvre du programme d’assistance technique aux collectivités locales.CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES

 

ANGTI : maitre d’ouvrage délégué du projet de construction de l’usine de traitement des déchets.

 

 

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N°3 : A l’horizon 2019, maîtriser l’information des collectivités locales, notamment en se dotant d’un répertoire des données constamment mis à jour et facilement accessibles aux services de l’Etat, aux collectivités locales et aux partenaires au développement

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-    Résultat annuel attendu : avoir collecté les données de deux (2) collectivités locales.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision PAP

2018
Cible

2019
Cible

2019 Cible
Echéance
pluriannuelle

Nombre de collectivités locales ayant fait l’objet de collecte

Nombre

2

4

2

18

18

 

Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales

Précisions méthodologiques : simple décompte Eléments clés de la stratégie d’action

-      élaborer le cahier de charges ;

-     élaborer et valider le questionnaire d’enquête ;

-     former les agents chargés de collecter les données ;

-      administrer le questionnaire ;

-     mettre en place la base de données des collectivités locales.

Contributions des partenaires

L’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) : conseil et expertise pour la mise en place du système d’informations des collectivités locales.

OBJECTIF N°4 : A l’horizon 2019, concevoir et assurer le portage d’actions phares au niveau national mobilisant les collectivités locales

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

-     Résultat annuel attendu : avoir organisé cinq (5) journées citoyennes.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

 

 

 

2019

Nombre de journées citoyennes coordonnées

Nombre

0

12

5

9

9

Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales

Précisions méthodologiques :

Nombre de journées citoyennes coordonnées : simple décompte Cles de la stratégie d’action

-  mettre en place un groupe de travail chargé de la coordination de l’organisation de la journée citoyenne ;

-      initier le projet de texte ;

 

 

 

Zone de Texte:  •     faire adopter le projet de texte en Conseil des Ministres ;< >vulgariser le texte adopté.CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES Les collectivités locales : partie prenante.

 

OBJECTIF N°5 : Etre parvenu d’ici 2019 à mettre en place une véritable politique sur l’hygiène publique

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers fl             Efficience de l’Administration

Résultat annuel

< >Résultat annuel attendu : élaborer une loi d’orientation en matière d’hygiène publique. Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
échéance 2019

Taux d’avancement du projet de loi d’orientation

%

N/A

75

20

100

100

 

Source des données : Secrétariat Général, Direction Générale des Collectivités Locales, Collectivités Locales.

Précisions méthodologiques :

< >faire un pré-état des lieux sur l’existant : 10% ;

mettre en place une cellule de réflexion sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, avec la participation des administrations concernées : 10% ;

élaborer le projet de loi d’orientation : 30% ;

organiser un atelier de restitution et de validation du projet de loi d’orientation : 10% ;

organiser les campagnes de sensibilisation et d’information sur l’hygiène publique : 10%;

examiner le projet de loi d’orientation par les administrations compétentes 20% ;

adopter la loi d’orientation : 10%.Eléments clés de la stratégie d’action

 

< >faire un pré-état des lieux sur l’existant ;

mettre en place une cellule de réflexion sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, avec la participation des administrations concernées ;

élaborer le projet de loi d’orientation ;

organiser un atelier de restitution et de validation du projet de loi d’orientation ;

organiser les campagnes de sensibilisation et d’information sur l’hygiène publique ;

examiner le projet de loi d’orientation par les administrations compétentes ;

adopter la loi d’orientation.Contributions des partenaires Administrations sectorielles.

 

 

 

PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

 

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

 

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

 

Prévisions 2020

Actions et titres

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

CP

N°2.143.1 Elaboration de la stratégie et pilotage de la politique de décentralisation

 

147

772

342

 

147

772

342

 

171

023

057

 

171

023

057

 

149

850

588

 

149

850

588

 

156

877

251

156 877 251

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

55

523

682

 

55

523

682

 

79

620

780

 

79

620

780

 

55

486

039

 

55

486

039

 

55

486

039

55 486 039

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

77

248

660

 

77

248

660

 

77

248

814

 

77

248

814

 

78

907

843

 

78

907

843

 

85

433

913

85 433 913

Titre 4. Dépenses de transfert

 

15

000

000

 

15

000

000

 

14

153

462

 

14

153

462

 

15

456

706

 

15

456

706

 

15

957

299

15 957 299

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2.143.2 Assistance aux collectivités locales

17

810

456

000

17

810

456

000

43

713

344

236

43

713

344

236

30

757

551

495

30

757

551

495

31

758

232

332

31 758 232 332

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

7

356

000

 

7

356

000

 

10

548

480

 

10

548

480

 

7

351

013

 

7

351

013

 

7

351

013

7 351 013

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

93

000

000

 

93

000

000

 

93

000

186

 

93

000

186

 

94

997

497

 

94

997

497

 

102

854

262

102 854 262

Titre 4. Dépenses de transfert

17

710

100

000

17

710

100

000

28

070

486

151

28

070

486

151

30

655

202

985

30

655

202

985

31

648

027

057

31 648 027 057

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

15

539

309

419

15

539

309

419

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme N°2.143 Décentralisation

17

958

228

342

17

958

228

342

43

884

367

292

43

884

367

292

30

907

402

082

30

907

402

082

31

915

109

583

31 915 109 583

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

 

-

 

 

 

-

25

898

849

032

25

898

849

032

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

-

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

0

Titre 2. Dépenses de personnel

 

62

879

682

 

62

879

682

 

90

169

261

 

90

169

261

 

62

837

052

 

62

837

052

 

62

837

052

62837051,86

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

170

248

660

 

170

248

660

 

170

249

000

 

170

249

000

 

173

905

340

 

173

905

340

 

188

288

175

188288174,6

Titre 4. Dépenses de transfert

17

725

100

000

17

725

100

000

28

084

639

613

28

084

639

613

30

670

659

690

30

670

659

690

31

663

984

356

31663984356

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

15

539

309

419

15

539

309

419

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

0

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

0

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 + s2 + s3 + s4

47

47

0

18

18

65

Solde forfaitaire globale (s1)

0

0

0

0

0

0

Catégorie A (s2)

24

24

0

18

18

42

Permanents

24

24

0

18

18

42

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie B (s3)

18

18

0

0

0

18

Permanents

18

18

0

0

0

18

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Catégorie C (s4)

5

5

0

0

0

5

Permanents

5

5

0

0

0

5

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Main d’œuvre non permanente (t)

8

8

0

0

0

8

Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t

55

55

0

18

18

73

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

 

 

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

Zone de Texte:  Tableau 1 : effectifs et masse salariale

 

2017
Prévision

2018
Prévision

Ecart entre 2018 et 2017

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2018
effectifs 2017)

Ecart de coût
(coût 2018 coût
2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 + s2 + s3 + s4

47

 

65

 

18

 

Solde forfaitaire globale (s1)

0

 

0

 

0

 

Catégorie A (s2)

24

 

42

 

18

 

Permanents

24

 

42

 

18

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Catégorie B (s3)

18

 

18

 

0

 

Permanents

18

 

18

 

0

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Catégorie C (s4)

5

 

5

 

0

 

Permanents

5

 

5

 

0

 

Non permanents

0

 

0

 

0

 

Main d’œuvre non permanente (t)

8

 

8

 

0

 

Emplois des opérateurs (u)

0

 

0

 

0

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

0

 

0

 

0

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

0

 

0

 

0

 

Total pour le programme (v) = s + t + u

55

 

73

 

18

 

 

 

 

Zone de Texte:  Tableau 2 : répartition géographique des effectifs

Catégories d’emploi

LF 2016

PLF 2017

Personnels administratifs

47

47

Administration centrale

47

47

Administration déconcentrée

0

0

Personnels techniques

8

8

Administration centrale

8

8

Administration déconcentrée

0

0

Opérateur(s)

0

0

Central

 

 

Déconcentré

 

 

Autres

0

0

Total

55

55

 

Tableau 3 : demandes de recrutement

Besoins de recrutement

Justification

Priorité

Métier / Fonction

Nombre

Dont
internes

Dont
externes

1

Administrateur Civil

Administrateur Economique et Financier
Administrateur des Collectivités Locales

5

5

0

Pourvoir les postes de directeurs et chargés d’études ayant une bonne connaissance de l’administration

2

Ingénieur Géographes

Urbaniste

Ingénieur en Aménagement du Territoire

4

0

4

Disposer d’une expertise technique dans le suivi des travaux d’aménagement (exemple les bassins versants)

3

Gestionnaires Urbains et des Collectivités locales

4

0

4

Disposer d’une expertise technique dans le suivi des travaux d’aménagement urbain

4

Juriste

1

0

1

Disposer d’une compétence dans le domaine juridique, notamment dans la rédaction des différents textes relatifs à la décentralisation

5

Ingénieurs en Assainissement urbain Master en Maîtrise d’ouvrages et gestion des grands travaux

Ingénieur en Génie Civil

1

0

1

Pour le contrôle et le suivi des travaux divers

6

Cartographes

1

1

0

Disposer d’une expertise technique dans l’interprétation des documents cartographiques

7

Ingénieur Informaticien Ingénieur Statisticien

1

0

1

Disposer d’une expertise technique dans la gestion des données des collectivités locales

8

Attaché d’Administration ou Assimilé Attaché des Services Economiques et Financiers

1

0

1

Pour assister le Manager dans ses attributions aux plans administratif et financier

 

 

AUTRES DEPENSES

 

Zone de Texte:

Actions

Déterminants physiques et financiers

 

 

Montants PLF N+1

 

 

AE

 

 

CP

 

Action 1 : Elaboration de la stratégie de décentralisation et pilotage de sa mise en œuvre

 

 

 

 

 

91

402

276

 

91

402

276

Activité 1 : Elaboration de la stratégie de décentralisation (Objectif 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

 

 

 

43

877

762

 

43

877

762

Dépenses indispensables :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures

1 Direction (DD) + le cabinet du DGD

 

 

 

 

12

127

762

 

12

127

762

Frais de missions et de transport

10 agents

2

000

000

 

20

000

000

 

20

000

000

Carburant véhicule divers

3 véhicules

1

000

000

 

3

000

000

 

3

000

000

Entretien et réparation véhicule divers

3 véhicules

 

500

000

 

1

500

000

 

1

500

000

Alimentation

4 ateliers

 

750

000

 

3

000

000

 

3

000

000

Entretien bâtiment

Bâtiment Ministère de l’Intérieur

 

 

 

 

4

250

000

 

4

250

000

Activité 2 : Pilotage de la mise en œuvre de la politique de décentralisation (Objectif 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

 

 

 

33

371

052

 

33

371

052

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de missions et de transport

8 agents

1

500

000

 

12

000

000

 

12

000

000

Entretien et réparation véhicule divers

2 véhicules

 

500

000

 

1

000

000

 

1

000

000

Carburant-véhicule divers

2 véhicules

1

000

000

 

2

000

000

 

2

000

000

Fournitures

1 Direction (DTCL) + le cabinet du DGAM

 

 

 

 

12

000

000

 

12

000

000

Alimentation

1 comité (élaboration des textes)

1

250

000

 

2

121

052

 

2

121

052

Entretien bâtiment

Bâtiment Ministère de l’Intérieur

 

 

 

 

4

250

000

 

4

250

000

Titre 4 : Transferts

 

 

 

 

 

14

153

462

 

14

153

462

Dépenses obligatoires :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention pour charge de service public

Cotisations interna nationales (CADDEL)

 

 

 

 

14

153

462

 

14

153

462

Action 2 : Assistance aux collectivités locales

 

 

 

 

43

702

795

756

43

702

795

756

Activité 1 : Assistance aux collectivités locales (objectif 2 et 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

 

 

 

53

575

186

 

53

575

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses indispensables :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures

1 Direction (DAM) + Cabinet du DGAM

 

 

 

 

12

500

000

 

12

500

000

Frais de missions et de transport

10 agents

2

000

000

 

20

000

000

 

20

000

000

Entretien réparation véhicules divers

5 véhicules

 

500

000

 

2

500

000

 

2

500

000

Carburant-véhicule divers

5 véhicules

 

 

 

 

5

000

000

 

5

000

000

alimentation

11 séminaires

 

 

 

 

8

575

186

 

8

575

186

Entretien bâtiment

Bâtiment Ministère de l’Intérieur

 

 

 

 

5

000

000

 

5

000

000

Titre 4 : Transferts

 

 

 

 

28

070

486

151

28

070

486

151

Dépenses obligatoires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristournes aux collectivités locales

 

 

 

 

10

360

386

151

10

360

386

151

Relèvement des sal. + (prise en compte de Akanda & Owendo)

 

 

 

 

2

913

324

500

2

913

324

500

Part patronal CNAMGS (4,1%) CNSS (16%)

 

 

 

 

1

348

611

500

1

348

611

500

Subventions d'entretien/ordures ménagères

 

 

 

 

6

268

603

000

6

268

603

000

Emoluments des élus locaux

 

 

 

 

2

480

588

000

2

480

588

000

Emoluments des Secrétaires généraux

 

 

 

 

 

176

220

000

 

176

220

000

Dépenses indispensables :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de Texte:

Subvention pour charge de service public

Averda

 

3 445 788 000

3 445 788 000

Clean Africa

 

1 076 965 000

1 076 965 000

Titre 5 : Investissements

 

 

15 539 309 419

15 539 309 419

Ristournes aux collectivités locales

 

 

15 539 309 419

15 539 309 419

Activité 2 : Hygiène publique

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

39 425 000

39 425 000

Dépenses indispensables :

 

 

 

 

Frais de missions et de transport

8 agents

2 000 000

16 000 000

16 000 000

Carburant-véhicule divers

2 véhicules

1 000 000

2 000 000

2 000 000

Entretien réparation véhicules divers

2 véhicules

1 000 000

2 000 000

2 000 000

Fournitures

2 Directions (DL et

DCU)

6 000 000

12 000 000

12 000 000

Alimentation

1 comité chargé de
l'élaboration du projet de
loi

 

2 425 000

2 425 000

Entretien bâtiment

Bâtiment Ministère de
l’Intérieur

 

5 000 000

5 000 000

Total du programme

 

 

43 794 198 032

43 794 198 032

 

 

 

Zone de Texte:  PROGRAMME : PREVENTION ET

GESTION DES CATASTROPHES

 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  Le programme Prévention et gestion des catastrophes exprime les orientations et la politique du Gouvernement en matière d’élaboration d'une stratégie de prévention des risques et de réduction des catastrophes en vue de la protection des populations, ainsi que la gestion des catastrophes en apportant assistance aux populations en cas de sinistre.

Ce programme est piloté par le Directeur Général de la Protection Civile, Responsable du Programme (RPROG).

La Direction Générale de la Protection Civile est assistée dans la conduite de ses missions par un certain nombre de partenaires au développement et des ONG.

Le programme prévention et gestion des catastrophes compte deux actions :

< >prévention et réduction des risques de catastrophes ;

gestion des catastrophes.

amélioration du cadre de vie et changement climatique de la mission économie forestière et protection de l’environnement ;

préparation et emploi des forces (action "sécurité civile" avec le corps des sapeurs-pompiers) de la mission défense ;

administration territoriale de la mission administration du territoire ;

décentralisation de la mission administration du territoire ;

prévention et sécurité sanitaire de la mission santé.PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE

 

Les principaux textes de référence sont :

< >la loi n° 21/2004 du 02 février 2005 relative aux Plans d’Exposition aux Risques (PER) ;

l’ordonnance n°009/PR/2010 portant modification de certaines dispositions de la loi n°021/2004 relative aux plans d’exposition aux risques ;

le décret n°00248/PR.MI.CAB/PC du 15 février 1972 portant création en République Gabonaise du Service Nationale de la Protection Civile ;

le décret n°0672/PR/MISPID du 16 mai 2011 portant création, attributions et fonctionnement de la plate- forme nationale de prévention et réduction des risques de catastrophes ;

le décret n°0294/PR/MISPID du 4 juin 2015 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Protection Civile ;

l’arrêté n°00979/PM/MISPID du 11 novembre 2010 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel d’Experts en gestion des situations d’urgences ;

l’arrêté n°0007/MISPID/DGPR du 14 mars 2013 portant organisation et fonctionnement du comité
provincial de la plate-forme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophe.

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES ACTIONS

Le programme Prévention et gestion des catastrophes comporte deux actions à savoir :

ACTION 1 : Prévention et réduction des risques de catastrophes

L’action prévention et réduction des risques de catastrophes consiste à :

- élaborer les stratégies de prévention et de réduction des risques de catastrophes : les campagnes d’éducation et de sensibilisation des populations sur les gestes de premiers secours en cas de sinistre ou de catastrophe ;

-    mettre en œuvre la plateforme nationale ;

-   établir une cartographie des zones à risques et leur mise à disposition aux populations ;

- mettre en œuvre le dispositif d’alerte précoce afin d’atténuer l’ampleur des dégâts en cas de

catastrophe ;

-  mettre en isolement les zones à risques et le déguerpissement des populations habitant lesdites zones.

ACTION 2 : Gestion des catastrophes

L’action gestion des catastrophes consiste à :

- réaliser plusieurs dispositifs de gestion efficace de sinistres et de catastrophes : Plan National

d’Organisation de Secours (PNOS) ;

-    mettre en œuvre le Plan national de contingence ;

- piloter efficacement l’organisation et la mise en œuvre des secours en cas de sinistre ou de

catastrophe ;

-     recenser et prendre en charge les sinistrés.

 

 

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Entre 2009 et 2015, le Gabon a eu à faire face à plusieurs types de sinistres et de catastrophes (inondations, orages et vents violents, éboulements, incendies, ...) occasionnant près de 16.787 sinistrés à travers le territoire national.

Beaucoup d’avancées ont été réalisées pour prévenir et gérer les catastrophes :

-   mise en place de la plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes ;

-     définition d’un Plan national de contingence ;

-    mise en place d’un logiciel opérationnel pour la gestion des sinistrés ;

-   mise en place d’un comité interministériel d’experts en gestion des situations d’urgence ;

-   engagement du processus d’identification de l’ensemble des zones à risques ;

-     organisation et animation de séminaires ;

-     renforcement des capacités en matière de protection civile ;

-     mise en place d’un dispositif de gestion des sinistrés.

Cependant, il n’existe pas encore de stratégie nationale, ni de programme d’action pluriannuel de prévention et de gestion des catastrophes et d’adaptation au changement climatique alors qu’il existe une stratégie et un programme d’action sous régional. Des plans de dangers, moyens et besoins des communes de Libreville et d’Owendo existent, mais il faut les actualiser.

Le système d’alerte précoce des catastrophes est en voie de réalisation.

Au niveau interne, la Direction Générale de la Protection Civile doit encore développer de nombreux dispositifs et outils pour pouvoir agir efficacement :

-     un système d’information sur les catastrophes et sinistres ;

-     une banque de données sur les risques, les sinistres et les catastrophes ;

-      un observatoire des risques ;

-     une unité polyvalente de protection et d’assistance aux populations ;

-           une opérationnalisation des services territoriaux prévus par le décret n°0294 cité ci-dessus, pour une

action plus efficace et efficiente.

ENJEUX

- inscrire le Gabon dans la mise en œuvre des actions prioritaires du cadre d’action de SENDAI :

comprendre le risque, renforcer la gouvernance des risques, investir dans les risques pour la résilience, renforcer la préparation pour une réponse effective et pour la reconstruction ;

-     anticiper, prévenir et gérer efficacement les sinistres et catastrophes ;

- garantir la mise en œuvre efficace des secours en cas de sinistre ou de catastrophe.

 

 

PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie et un programme d’action national de prévention des risques (PPR) et d’adaptation aux changements climatiques, d’ici à 2019.

-   Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré des PPR dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et Ngounié) ;

-       Résultat annuel attendu 2 : avoir mis en place le comité de la Plate-forme Nationale de prévention des

risques de catastrophe dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et Ngounié).

OBJECTIF N°2 : Mettre en œuvre le programme d’action national de gestion des catastrophes, d’ici à 2019.

-   Résultat annuel attendu : avoir validé à 50% le Plan National d’Organisation des Secours.

OBJECTIF N°3 : Renforcer la coopération régionale et internationale, d’ici à 2019.

-                    Résultat annuel attendu 1 : Avoir réussi la signature d’un (1) nouveau partenariat en matière de

coopération ;

-          Résultat annuel attendu 2 : Avoir organisé 1 séminaire de formation en matière de protection civile à

l’endroit des agents de la DGPC.

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIF N°1 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie et un programme d’action national de prévention des risques et d’adaptation aux changements climatiques,d’ici à 2019.

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers
  fl   Efficience de l’Administration

Résultats annuels :

                                                                                                                                                                                    -             Résultat annuel attendu 1 : Avoir élaboré des PPR dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et Ngounié);

                                                                                                                                                                                            -     Résultat annuel attendu 2 : Avoir mis en place le comité de la Plate-forme Nationale de prévention des

risques de catastrophe dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et de la Ngounié).

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision

2019
Cible

Cible
Echéance

Nombre de province disposant d’un PPR

Nombre

1

3

2

3

9

Nombre de provinces disposant d’un comité provincial de la Plate-forme Nationale

Nombre

0

4

2

3

9

Source des données : DGPC Précisions méthodologiques :

- nombre de provinces disposant d’un PPR : simple décompte ;

- nombre de provinces disposant d’un comité provincial de la Plate-forme Nationale : simple décompte.

Eléments clés de la stratégie d’action

-    mobiliser les acteurs de la Plate-forme Nationale ;

-  recenser les zones à risques (constitution des équipes, établissement d’un chronogramme de travail,

préparation des fiches de collecte de données) ;

- installer les comités provinciaux dans les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié ; - former les managers des risques (comités provinciaux) ;

 

 

Zone de Texte:   réaliser la cartographie des zones à risque pour les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.

Contributions des partenaires

 CEEAC, ONUSIPC, Agences du Système des Nations Unies au Gabon, UNOCHA : Expertise, conseils, assistance technique.

OBJECTIF N°2 : Mettre en œuvre le programme d’action national de gestion de catastrophes, d’ici à 2019

Type de finalité des résultats visés

 Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers
  fl   Efficience de l’Administration

Résultat annuel

                                                                                                                                                  Résultat annuel attendu : avoir validé à 50% le Plan National d’Organisation des Secours (PNOS).

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision

2019
Cible

Cible
Echéance
2019

Taux de validation du plan national PNOS

%

10

10

50

100

100

Source des données : DGPC

Précisions méthodologiques :

La validation du PNOS consiste à :

-      l’élaboration du PNOS : 20%

-       la validation : 30%

-       le test (exercice de simulation) : 40%

-       l’adoption du PNOS : 10%

Eléments clés de la stratégie d’action

< >mobiliser le Comité Interministériel d’Experts en Gestion des Situations d’Urgence ;

valider le Plan National d’Organisation des Secours par toutes les parties prenantes à l’occasion d’un atelier national ;

tester le Plan National d’Organisation des Secours par un exercice de simulation (incendie) ;

mettre en pratique le Plan National d’Organisation des Secours (Protéger et assister les populations en cas de catastrophes).

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N°3 : Renforcer la coopération régionale et internationale, d’ici à 2019.

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

fl Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultats annuels

Résultat annuel attendu 1 : avoir réussi la signature d’un (1) nouveau partenariat en matière de coopération ;

Résultat annuel attendu 2 : avoir organisé 1 séminaire de formation en matière de protection civile à l’endroit des agents de la DGPC.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
Réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance
2019

Nombre de partenariat en matière de coopération signé

Nombre

N/A

1

1

1

3

Nombre de séminaire de formation en matière de protection civile

Nombre

2

3

1

2

6

Source des données : DGPC

Précisions méthodologiques :

- Nombre de séminaires de formation organisés en matière de coopération signé : simple décompte ; -       Nombre de séminaire de formation en matière de protection civile : simple décompte.

Eléments clés de la stratégie d’action

< >gestion d’un PC crise ;

prise de contact avec le partenaire ;

déclinaison des besoins ;

rédaction du protocole et signature du protocole d’accord ;

élaboration du plan de formation.

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

 

Ouverts

en 2017 (1)

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

Actions et titres

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

AE

 

 

CP

 

 

N°2.150.1 Prévention et réduction des risques des catastrophes

117

745

359

117

745

359

121

462

094

121

462

094

119

152

893

119

152

893

123

544

546

123

544

546

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

56

687

137

56

687

137

60

404

037

60

404

037

56

648

705

56

648

705

56

648

705

56

648

705

Titre 3. Dépenses de biens et services

46

058

222

46

058

222

46

058

057

46

058

057

47

047

482

47

047

482

50

938

542

50

938

542

Titre 4. Dépenses de transfert

15

000

000

15

000

000

15

000

000

15

000

000

15

456

706

15

456

706

15

957

299

15

957

299

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2.150.2 Gestion des catastrophes

23

506

000

23

506

000

23

998

101

23

998

101

23

844

567

23

844

567

25

196

268

25

196

268

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

7

506

000

7

506

000

7

998

158

7

998

158

7

500

911

7

500

911

7

500

911

7

500

911

Titre 3. Dépenses de biens et services

16

000

000

16

000

000

15

999

943

15

999

943

16

343

655

16

343

655

17

695

357

17

695

357

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Total pour le programme N°2.150 Prévention et gestion des catastrophes

141

251

359

141

251

359

145

460

195

145

460

195

142

997

459

142

997

459

148

740

814

148

740

814

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

64

193

137

64

193

137

68

402

195

68

402

195

64

149

616

64

149

616

64

149

616

64

149

616

Titre 3. Dépenses de biens et services

62

058

222

62

058

222

62

058

000

62

058

000

63

391

137

63

391

137

68

633

899

68

633

899

Titre 4. Dépenses de transfert

15

000

000

15

000

000

15

000

000

15

000

000

15

456

706

15

456

706

15

957

299

15

957

299

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 +s2+s3+s4

26

26

0

0

0

26

Solde forfaitaire globale (s1)

0

0

0

0

0

0

Catégorie A (s2)

13

13

0

0

0

13

Permanents

10

13

0

0

0

0

Non permanents

 

 

0

0

0

0

Catégorie B (s3)

12

13

0

0

0

13

Permanents

13

13

0

0

0

13

Non permanents

 

 

0

0

0

0

Catégorie C (s4)

1

1

0

0

0

1

Permanents

1

1

0

0

0

0

Non permanents

0

0

0

0

0

0

Main d’œuvre non permanente (t)

4

4

0

0

0

4

Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t

30

30

0

0

0

30

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

 

2017
Réalisation

2018
Prévision

Ecart entre 2018 et 2017

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total
(2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2018
effectifs 2017)

Ecart de coût
(coût 2018 — coût
2017)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 +s2+s3+s4

27

-

90

-

63

 

Solde forfaitaire globale (s1)

0

-

0

-

0

 

Catégorie A (s2)

13

-

35

-

22

 

Permanents

13

-

35

-

22

 

Non permanents

 

-

 

-

 

 

Catégorie B (s3)

13

-

55

-

42

 

Permanents

13

-

55

-

42

 

Non permanents

 

-

 

-

 

 

Catégorie C (s4)

1

-

0

-

-1

 

Permanents

1

-

0

-

-1

 

Non permanents

 

-

 

-

 

 

Main d’œuvre non permanente (t)

4

-

21

-

17

 

Emplois des opérateurs (u)

 

-

 

-

 

-

Emplois rémunérés par le programme

- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

 

-

 

-

 

-

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

 

-

 

-

 

-

Total pour le programme

(v) = s+t+u

31

-

111

-

142

-

 

Besoins de recrutement

Justification

Priorité

Métier / Fonction

Nombre

Dont internes

Dont externes

1

Géographes

4

0

4

Pour les études de terrain

2

Topographes

4

0

4

Pour le prélèvement des données topographiques

3

Cartographe

2

0

2

Pour la rédaction et la production des cartes

4

Préventionnistes

2

0

2

Pour mettre en œuvre de manière efficace les mesures préventives

5

Historien

1

0

1

Pour les états de lieux des catastrophes et sinistres

6

Aménagiste/Urbaniste

4

0

4

Pour les études d’impacts et de faisabilité

7

Environnementaliste

2

0

2

Pour les études d’impacts sur l’environnement

8

Psychologue

3

0

3

Pour l’appui des cellules psychologiques

9

Sociologue

2

0

2

Pour les études d’impacts liées sur le comportement des individus dans la société

10

Administrateur Civil

2

0

2

Pour la gestion administrative

11

Communicateur

2

1

1

Pour la sensibilisation et l’information

12

Adjoints de communication

2

0

2

Pour la sensibilisation et l’information

13

Adjoints sociaux

3

0

3

Pour les enquêtes de terrain

14

Informaticien

2

0

2

Pour la création de site, pour le développent de logiciels en gestion de catastrophes, de base de données, Pour la gestion du programme

15

Documentalistes/Archivistes

2

0

2

Pour l’analyse, le traitement et la classification des documents

16

Secrétaires

2

0

2

Pour jouer le rôle d’opératrice de saisie

17

Adjoints d’Administration

2

0

2

Pour la gestion administrative

18

Adjoints des services économiques

3

0

3

Pour la gestion financière du programme

19

Traducteurs

1

0

1

Pour la traduction des documents en anglais

20

MONP

3

0

3

Chauffeur, coursier et technicien de surface

 

 

 

 

Zone de Texte:

AUTRES DEPENSES

 

Zone de Texte: AUTRES DEPENSES

Actions

Déterminants physiques et financiers

Montants PLF N+1

AE

CP

Action 1 : Prévention et réduction des risques de catastrophes

 

 

61 058 057

61 058 057

Activité 1 : Identification et analyse des zones à risque (Objectif 1)

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

16 100 000

16 100 000

Dépenses indispensables

 

 

0

 

Fournitures de bureau

2 services

1 500 000

3 000 000

3 000 000

Habillement

6 agents

100 000

600 000

600 000

Alimentation

5 comités

1 000 000

5 000 000

5 000 000

Carburant

3 véhicules divers

500 000

1 500 000

1 500 000

Frais de missions et de transport

6 agents

1 000 000

6 000 000

6 000 000

Titre 4: Transferts

 

 

15 000 000

15 000 000

Dépenses obligatoires

 

 

 

 

Cotisation internationale OIPC

1 organisme

15 000 000

15000000

15000000

Activité 2 : Sensibilisation et formation (Objectif 3)

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

17 000 000

17 000 000

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Fournitures de bureau

2 services

1 500 000

3 000 000

3 000 000

Habillement

6 agents

250 000

1 500 000

1 500 000

Alimentation

Forfait/ 6 agents

 

2 000 000

2 000 000

Carburant

3 véhicules

500 000

1 500 000

1 500 000

Frais de missions et de transport

Forfait/ 6 agents

1 500 000

9 000 000

9 000 000

Activité 3 : Coordination des activités de prévention

 

 

 

 

Titre 3 : Biens et services

 

 

12 958 057

12 958 057

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Fournitures de bureau

Forfait moratoire

2 958 057

2 958 057

2 958 057

Habillement

2 agents

250 000

500 000

500 000

Alimentation

Forfait moratoire

 

1 000 000

1 000 000

Carburant

1 véhicule

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Frais de missions et de transport

Forfait moratoire

 

7 500 000

7 500 000

 

 

Zone de Texte: Actions	Déterminants physiques et financiers	Montants PLF N+1
		AE	CP
Action 1 : Prévention et réduction des risques de catastrophes			61 058 057	61 058 057
Activité 1 : Identification et analyse des zones à risque (Objectif 1)				
Titre 3 : Biens et services			16 100 000	16 100 000
Dépenses indispensables			0	
Fournitures de bureau	2 services	1 500 000	3 000 000	3 000 000
Habillement	6 agents	100 000	600 000	600 000
Alimentation	5 comités	1 000 000	5 000 000	5 000 000
Carburant	3 véhicules divers	500 000	1 500 000	1 500 000
Frais de missions et de transport	6 agents	1 000 000	6 000 000	6 000 000
Titre 4: Transferts			15 000 000	15 000 000
Dépenses obligatoires				
Cotisation internationale OIPC	1 organisme	15 000 000	15000000	15000000
Activité 2 : Sensibilisation et formation (Objectif 3)				
Titre 3 : Biens et services			17 000 000	17 000 000
Dépenses indispensables				
Fournitures de bureau	2 services	1 500 000	3 000 000	3 000 000
Habillement	6 agents	250 000	1 500 000	1 500 000
Alimentation	Forfait/ 6 agents		2 000 000	2 000 000
Carburant	3 véhicules	500 000	1 500 000	1 500 000
Frais de missions et de transport	Forfait/ 6 agents	1 500 000	9 000 000	9 000 000
Activité 3 : Coordination des activités de prévention				
Titre 3 : Biens et services			12 958 057	12 958 057
Dépenses indispensables				
Fournitures de bureau	Forfait moratoire	2 958 057	2 958 057	2 958 057
Habillement	2 agents	250 000	500 000	500 000
Alimentation	Forfait moratoire		1 000 000	1 000 000
Carburant	1 véhicule	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Frais de missions et de transport	Forfait moratoire		7 500 000	7 500 000

 

 

15 999 943

15 999 943

 

 

7 799 943

7 799 943

 

 

7 799 943

7 799 943

 

 

 

 

2 services

1 500 000

2 500 000

2 500 000

6 agents

100 000

600 000

600 000

Forfait/6 agents

 

615 943

615 943

3 véhicules divers

500 000

1 500 000

1 500 000

Forfait/ 6 agents

 

2 584 000

2 584 000

 

 

 

 

 

 

8 200 000

8 200 000

 

 

 

 

Forfait moratoire

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 agent

100 000

100 000

100 000

Forfait moratoire

 

600 000

600 000

1 véhicule

500 000

500 000

500 000

Forfait moratoire

 

5 000 000

5 000 000

 

 

92 058 000

92 058 000

 

 

 

 

 

Action 2 : Gestion des catastrophes

 

 

PROGRAMME : PILOTAGE ET SOUTIEN A  LA POLITIQUE D’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

 

PRESENTATION DU PROGRAMME

 

PERIMETRE DU PROGRAMME

Le responsable du programme est le Secrétaire Général.

Le programme pilotage et soutien à la politique d’administration du territoire a pour principales missions :

< >la définition des orientations stratégiques ;

la coordination technique de l’administration générale des services du Ministère.Le programme pilotage et soutien comprend toutes les fonctions transversales qui viennent en appui des programmes de politiques publiques. Ces fonctions sont aujourd’hui portées par des directions centrales (Ressources humaines, Affaires financières, Affaires juridiques, Études et statistiques, Communication, Systèmes d’information, Documentation, Publication et archives), outre le cabinet, l’inspection générale et le secrétariat général.

 

PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE

Les principaux textes de référence sont :

< >le Décret N° 0154/ PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ainsi que celles du Ministre Délégué ;

le Décret N° 169 / PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’immigration et de la Décentralisation ;

le Décret N° 376 / PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant modification du décret n°1325/PR/MFPRA du 02 octobre 1991 portant création et attributions de la fonction de Secrétaire général de Ministère prévoit que le Secrétaire général coordonne et contrôle l’activité des Directions générales ;

le Décret N° 0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;

le Décret N° 378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Inspections générales des services des ministères prévoit qu’elles sont chargées de contrôler et de suivre la régularité de l’activité de l’ensemble des services du Ministère.

PRESENTATION DES ACTIONS

ACTION N° 1 : Pilotage de la stratégie ministérielle

L’action pilotage de la stratégie ministérielle recouvre les activités du Cabinet du Ministre, du Cabinet du Ministre Délégué, de l’Inspection Générale des Services et de l’Inspection Générale des Forces de Police Nationale. Elle consiste en :

< >la conception de la stratégie ministérielle en matière d’administration territoriale, de frontières, de protection civile et de décentralisation ;

l’application du contrôle de la performance du département.ACTION N° 2 : Coordination administrative

 

L’action "coordination administrative" est pilotée par le Secrétariat Général. Cette action consiste à :

< >la coordination de la politique de gestion des ressources humaines, des finances, du patrimoine, des systèmes d’information et de la communication ;

l’orientation, la supervision, et la coordination de l’action des programmes du Ministère ;

l’appui des programmes de politiques publiques à travers les fonctions soutien.

CADRAGE STRATEGIQUE

 

PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME

 

Zone de Texte:  ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME

Les principaux éléments de contexte et les faits marquants :

< >la mise en place effective de la Direction Centrale des Systèmes d’Information et de la Direction Centrale des Ressources Humaines.Les points forts :

 

< >la connexion de certains services au réseau internet ;

l’élaboration du répertoire électronique ;

la modernisation de l’outil de travail (acquisition du matériel informatique) ;

la mise en place du comité de pilotage pour l’élaboration des textes ;

la mise en place des véritables outils en matière des ressources humaines.Les points faibles :

 

< >l’insuffisance des agents de conception ;

la vétusté du bâtiment.ENJEUX

 

< >Enjeu 1 : assurer une gouvernance proactive et efficace de l’administration du ministère ;

Enjeu 2 : faire des fonctions supports des acteurs déterminants de la modernisation de l’administration du ministère ;

Enjeu 3 : développer la performance globale et au niveau de chaque fonction soutien.

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES

LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS

OBJECTIF N°1 : Etre parvenu d’ici à 2019 à faire vivre un dispositif opérationnel de pilotage des programmes assis sur des pratiques courantes

-      Résultat annuel attendu 1 : disposer de neuf (9) manuels de procédures formalisés et partagés (IGS) et

deux (2) manuels de procédure de la circulation (FPN) ;

-        Résultat annuel attendu 2 : recensement des différentes plaintes faites à l’endroit des forces de police

sur la route.

OBJECTIF N°2 : Parvenir à mettre en place d’ici à 2019 les trois premiers outils pour une gestion moderne des ressources humaines (les fiches de postes actuelles, la proposition de référentiels des métiers pour le ministère et le plan de formation)

-     Résultat annuel attendu 1 : disposer d’un référentiel des métiers ;

-    Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré 60 % du plan de formation ;

-     Résultat annuel attendu 3 : avoir élaboré 100 % de fiche de Poste ;

.

OBJECTIF N°3 : Améliorer les conditions ergonomique et sociale du ministère d’ici à 2019

-     Résultat annuel attendu 1 : avoir optimisé et sécurisé 70 % du LAN du Ministère.

-    Résultat annuel attendu 2 : avoir accompagné socialement 38 agents.

OBJECTIF N°4 : Etre parvenu d’ici à 2019 à faire un état des lieux du patrimoine et à professionnaliser les managers BOP dans le processus budgétaires

-    Résultat annuel attendu 1 : avoir effectué l’état des lieux au Moyen-Ogooué ;

- Résultat annuel attendu 2 : avoir formé 5 managers BOP dans le Moyen-Ogooué sur les instruments budgétaires.

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

 

OBJECTIF N°1 : Etre parvenu d’ici à 2019 à faire vivre un dispositif opérationnel de pilotage des programmes assis sur les pratiques courantes

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-      Résultat annuel attendu 1 : disposer de neuf (9) manuels de procédures formalisés et partagés (IGS) et

deux (2) manuels de procédure de la circulation (FPN) ;

-      Résultat annuel attendu 2 : recenser les différentes plaintes faites à l’endroit des forces de police sur la

route.

Indicateurs

Intitulé

Unité

2016
réalisation

2017
Prévention

2018
Prévention PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

 

 

 

2019

Nombre de manuels de procédures produits

Nombre

2

6

9

15

15

Nombre de plaintes recensées des usagers de la route

Nombre

0

N/A

480

480

0

 

Sources des données : Secrétariat Général, Inspection Générale des Services et Directions Centrales

 

 

Zone de Texte:  Précision méthodologique :

Simple décompte pour les deux indicateurs avec cumul sur la période. NB indicateur 1 : FPN 1 manuel et IGS 8 manuels.

Eléments clés de la stratégie d’action

< >organiser des séances périodiques de travail du comité de rédaction des manuels de procédure ;

transmettre les manuels de procédures rédigés à la commission de validation ;

imprimer les manuels de procédures déjà élaborés ;

vulgariser les manuels de procédures ;

identifier les types de plaintes ;

classifier les plaintes par nature.OBJECTIF N°2 : Parvenir à mettre en place d’ici à 2019 les trois premiers outils pour une gestion moderne des ressources humaines

 

Type de finalité des résultats visés

< >Efficacité socio-économique0 Qualité de service rendu aux usagers

 

< >Efficience de l’AdministrationRésultat annuel

 

< >Résultat annuel attendu 1 : disposer d’un référentiel des métiers ;

Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré 60 % du plan de formation ;

Résultat annuel attendu 3 : avoir élaboré 100 % de fiches de postes.Indicateurs

 

Intitulé

Unité

2016
réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

 

 

 

2019

Nombre de référentiels élaborés

Nombre

N/A

1

1

3

3

Taux d’avancement dans l’élaboration du plan de formation

%

35

85

60

100

100

Taux d’élaboration des fiches de postes

%

20

50

100

100

100

Source des données : Secrétariat Général, Direction Centrale des Ressources Humaines. Précisions méthodologiques :

Nombre de référentiels élaborés : simple décompte

Taux d’avancement dans l’élaboration du plan de formation : c’est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions à réaliser.

< >identifier les profils de formation : 15% ;

identifier les établissements agréés : 15% ;

signer des partenariats avec les établissements agréés : 30% ;

mettre en place le plan de formation : 40%.Taux d’élaboration des fiches de postes : c’est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions à réaliser.

 

< >identification des emplois : 10% ;

identification des postes du ministère : 10% ;

rédaction des fiches de poste : 30% ;

validation des fiches de poste : 10% ;

distribution des fiches aux agents : 20% ;

dépouillage des profils : 20%.

 

Zone de Texte:  Eléments clés de la stratégie d’action < >identifier les métiers de chaque service ;

élaborer le plan de formation ;

élaborer les référentiels des métiers ;

identifier les métiers à former du ministère ;

identifier les établissements agréés ;

signer des partenariats avec les établissements agréés ;

mettre en place le plan de formation ;

identification des emplois ;

identification des postes du ministère ;

rédaction des fiches de poste ;

validation des fiches de poste ;

distribution des fiches aux agents ;

dépouillage des profils.OBJECTIF N°3 : Améliorer les conditions ergonomique et sociale du ministère

 

Type de finalité des résultats visés

< >Efficacité socio-économique0 Qualité de service rendu aux usagers

 

< >Efficience de l’Administration

Résultat annuel attendu 1 : avoir optimisé et sécuriser 70 % du LAN du Ministère.

Résultat annuel attendu 2 : accompagner socialement 38 agents.

Intitulé

Unité

2016
réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance
2019

taux de connectivité au LAN

%

80

90

70

80

100%

nombre d’agents bénéficiant de l’accompagnement social

Nombre

N/A

N/A

38

45

N/A

 

Source des données : Direction centrale des systèmes d’information. Précisions méthodologiques :

< >taux de connectivité : (nombre de postes connectés / le nombre total de postes du ministère)*100 ;

nombre d’agents bénéficiant de l’accompagnement social : simple décompte.

préparation à la prise en compte d’un 2ième lien fibre optique (FO) ;

mise en place de l’architecture ;

acquisition d’un équipement ;

configuration du travail ;

mise en service ;

consultation chaque année du fichier des âges des agents de 60 ans à plus.

 

Zone de Texte:  OBJECTIF N° 4 : Etre parvenu d’ici à 2019 à faire un état des lieux du patrimoine et à professionnaliser les managers BOP dans le processus budgétaire

Type de finalité des résultats visés

fl Efficacité socio-économique

 Qualité de service rendu aux usagers  Efficience de l’Administration

Résultat annuel

-    Résultat annuel attendu 1 : avoir effectué l’état des lieux dans le Moyen-Ogooué ;

- Résultat annuel attendu 2 : avoir formé 5 managers BOP dans le Moyen-Ogooué sur les instruments budgétaires.

Indicateur

Intitulé

Unité

2016
réalisation

2017
Prévision

2018
Prévision PAP

2019
Cible

Cible
Echéance

 

 

 

 

 

 

2019

Nombre de province ayant eu l’état des lieux du patrimoine

Nombre

1

1

1

1

9

Nombre de managers BOP formés

Nombre

15

15

5

10

45

 

 

 

Zone de Texte:  Source : DCAF

Précision méthodologique :

-   Nombre de province ayant eu l’état des lieux du patrimoine : Simple décompte ;

- nombre de managers BOP formées : Simple décompte.

Eléments clés de la stratégie d’action

< >faire le recensement du patrimoine dans le Moyen-Ogooué ;

identifier les besoins en formation des Rprog, Rbop, Ruo ;

concevoir les supports de formation ;

organiser les formations ;

mettre en place un groupe de travail dédié à l’inventaire du patrimoine ;

mettre en place une stratégie de travail ;

préparation des budgets.

 

Zone de Texte:  PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES

PROPOSITIONS BUDGETAIRES

PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE

 

 

 

Ouverts en 2017 (1)

 

 

 

Demandés pour 2018

 

 

 

 

Prévisions 2019

 

 

 

 

 

Prévisions 2020

 

 

 

Actions et titres

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

 

AE

 

 

 

CP

 

 

N°2.157.1 Pilotage de la stratégie ministérielle

 

205

136

000

 

205

136

000

 

168

646

160

 

168

646

160

 

208

431

172

 

208

431

172

 

221

525

779

 

221

525

779

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

 

50

136

000

 

50

136

000

 

51

886

379

 

51

886

379

 

50

102

010

 

50

102

010

 

50

102

010

 

50

102

010

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

155

000

000

 

155

000

000

 

116

759

781

 

116

759

781

 

158

329

162

 

158

329

162

 

171

423

769

 

171

423

769

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

N°2.157.2 Coordination administrative

2

119

351

533

2

119

351

533

2

179

538

712

2

179

538

712

2

178

373

102

2

178

373

102

2

199

569

506

2

199

569

506

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

1

923

387

533

1

923

387

533

1

990

538

193

1

990

538

193

1

922

083

706

1

922

083

706

1

922

083

706

1

922

083

706

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

195

964

000

 

195

964

000

 

189

000

519

 

189

000

519

 

256

289

396

 

256

289

396

 

277

485

800

 

277

485

800

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Total pour le programme N°2.157 Pilotage et Soutien à la politique d'administration

2

324

487

533

2

324

487

533

2

348

184

872

2

348

184

872

2

386

804

274

2

386

804

274

2

421

095

285

2

421

095

285

Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Titre 1. Charges financières de la dette

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 2. Dépenses de personnel

1

973

523

533

1

973

523

533

2

042

424

572

2

042

424

572

1

972

185

716

1

972

185

716

1

972

185

716

1

972

185

716

Titre 3. Dépenses de biens et services

 

350

964

000

 

350

964

000

 

305

760

300

 

305

760

300

 

414

618

558

 

414

618

558

 

448

909

570

 

448

909

570

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 5. Dépenses d’investissement

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Titre 6. Autres dépenses

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

PROPOSITIONS D’EMPLOIS

 

Zone de Texte:  EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION

 

Effectifs

Emplois de l’administration

Réalisation 2016
(1)

Ouverts en LF
pour 2017
(a)

Répartition prévisionnelle 2018

Total

 

 

 

Prévisions de
sorties

Prévisions
d’entrées

Ecart
(entrées - sorties)

Effectifs 2018
(a + Ecart)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 +s2+s3+s4

186

119

0

0

0

119

Solde forfaitaire globale (s1)

47

31

0

0

0

31

Catégorie A (s2)

81

38

0

0

0

38

Permanents

79

35

0

0

0

35

Non permanents

2

3

0

0

0

3

Catégorie B (s3)

48

28

0

0

0

28

Permanents

38

28

0

0

0

28

Non permanents

10

0

0

0

0

0

Catégorie C (s4)

10

22

0

0

0

22

Permanents

2

11

0

0

0

11

Non permanents

8

11

0

0

0

11

Main d’œuvre non permanente (t)

32

32

0

0

0

32

Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t

218

151

0

0

0

151

 

 

JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA

 

DEPENSES DE PERSONNEL

 

 

2017
Prévision

2018
Prévision

Ecart entre 2018 et 2017

 

Effectifs (1)

Coût total (2)

Effectifs (1)

Coût total (2)

Ecart d’effectifs
(effectifs 2017 -
effectifs 2016)

Ecart de coût
(coût 2017 — coût
2016)

Solde permanente des emplois de l’administration

(s) = s1 +s2+s3+s4

186

 

186

 

0

 

Solde forfaitaire globale (s1)

47

 

47

 

0

 

Catégorie A (s2)

81

 

81

 

0

 

Permanents

79

 

79

 

0

 

Non permanents

2

 

2

 

0

 

Catégorie B (s3)

48

 

48

 

0

 

Permanents

38

 

38

 

0

 

Non permanents

10

 

10

 

0

 

Catégorie C (s4)

10

 

10

 

0

 

Permanents

2

 

2

 

0

 

Non permanents

8

 

8

 

0

 

Main d’œuvre non permanente (t)

32

 

32

 

0

 

Emplois des opérateurs (u)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3)

 

 

 

 

 

 

Emplois rémunérés par l’opérateur

- hors plafond d’emplois du ministère (4)

 

 

 

 

 

 

Total pour le programme

(v) = s+t+u

218

 

218

 

0

 

 

Besoins de recrutement

Justification

Priorité

Métier / Fonction

Nombre

Dont internes

Dont externes

1

Administrateurs civils diplômés de l’ENA
ou de niveau équivalent

10

0

10

Le programme présente des carences en ressources humaines (cadres de conception)

2

Juristes

5

0

5

La création récente de la Direction centrale des affaires juridiques

3

Diplômés en GRH

10

0

10

La mise en place prochaine de la Direction centrale des ressources humaines

4

Ingénieurs informatiques

2

0

2

Direction centrale des systèmes d’information nouvellement créée

5

Techniciens informatiques

3

0

3

6

Archiviste, Documentaliste

5

0

5

Personnels à prendre en compte au centre de documentation qui sera créé

7

Assistante de direction

6

3

3

 

 

 

Zone de Texte:  AUTRES DEPENSES

 

Actions

Déterminants physiques et financiers

Montants PLF N+1

AE

CP

Action 1 : Pilotage de stratégie ministérielle

 

 

116 759 781

116 759 781

Activité 1 : Pilotage de la Politique Publique

 

 

63 127 181

63 127 181

Titre 3: Biens et services

 

 

63 127 181

63 127 181

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Fournitures

cabinet du ministre

5 000 000

5 000 000

5 000 000

carburant

cabinet du ministre

5 000 000

5 000 000

5 000 000

frais de mission et de transport

8 agents

2 000 000

16 000 000

16 000 000

Entretien réparation

UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Entretien réparation

10 véhicules

500 000

5 000 000

5 000 000

Alimentation

cabinet du ministre

2 027 181

2 127 181

2 127 181

Activité 2 : Contrôle de la Gestion de l'Administration Centrale

 

 

33 100 000

33 100 000

Titre 3 : Biens et services

 

 

33 100 000

33 100 000

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Fournitures

13 agents

700 000

9 100 000

9 100 000

carburant

4 véhicules

1 000 000

4 000 000

4 000 000

frais de mission et de transport

2 agents par provinces

8 000 000

16 000 000

16 000 000

Entretien réparation

4 véhicules

1 000 000

4 000 000

4 000 000

Activité 3 : Contrôle de la Gestion des Forces de Police Nationale

 

 

20 532 600

20 532 600

Titre 3: Biens et services

 

 

20 532 600

20 532 600

Dépenses obligatoires

 

 

 

 

Entretien et Maintenance

Dette SOBAT TCE

IGFPN

3 132 600

3 132 600

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Fournitures

3 services

2 100 000

8 100 000

8 100 000

carburant

3 inspections

800 000

2 400 000

2 400 000

frais de mission et de transport

3 inspections

1 500 000

4 500 000

4 500 000

Entretien réparation

3 véhicules

800 000

2 400 000

2 400 000

Action 2: Coordination administrative

 

 

189 000 519

189 000 519

Activité 1 : Coordonner l'action de l'administration

 

 

85 439 779

85 439 779

Titre 3: Biens et services

 

 

 

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

Fournitures

4 services

1 500 000

6 000 000

6 000 000

carburant

4 services

2 000 000

8 000 000

8 000 000

frais de mission et de transport

10 agents

2 000 000

20 000 000

20 000 000

Entretien réparation

4 services

1 500 000

6 000 000

6 000 000

Entretien réparation

bâtiment du Delta

40 439 779

40 439 779

40 439 779

Alimentation

Réception par le SG des hôtes

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Activité 2 : Gestion des Fonctions supports

 

 

51 500 000

51 500 000

Titre 3 : Biens et services

 

 

 

 

Fournitures

3 directions (DCSI, DCRH, DCAF)

4 000 000

12 000 000

12 000 000

carburant

3 véhicules (DCSI, DCRH, DCAF)

1 500 000

4 500 000

4 500 000

frais de mission et de transport

3 directions (DCSI, DCRH, DCAF)

10 000 000

30 000 000

30 000 000

Entretien réparation

3 véhicules (DCSI, DCRH, DCAF)

1 000 000

3 000 000

3 000 000

Alimentation

2 directions (DCAF, DCRH)

1 000 000

2 000 000

2 000 000

                 

 

 

 

Zone de Texte:

Activité 3 : Mise en œuvre des Objectifs Stratégiques

 

 

 

52

060

740

52060740

Titre 3 : Biens et services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses indispensables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures

Objectif 1 : objectif 2 : Objectif 3 : Objectif 4 :

12 000 000 5 060 740 17 000 000 8 000 000

 

42

060

740

42

060

740

frais de mission et de transport

objectif 3 : Objectif 4 :

5 000 000
5 000 000

 

10

000

000

10

000

000

Total du Programme :

 

 

 

305

760 300

305

760 300