Projet Annuel de Performance 2018 Mission 8 Pilotage et Coordination de l'Action Gouvernementale
PAP2018_M08 - 12/02/2018 >
PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE
MISSION INTERMINISTERIELLE PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
La mission pilotage et coordination de l’action gouvernementale récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les moyens (emplois) alloués à cette politique publique.
La présentation de cette mission détaille :
- la présentation du périmètre de la mission ;
- les principaux textes concernant la politique publique à mettre en œuvre et l’organisation administrative
prévue ;
- les principales réformes ;
- les principaux éléments de contexte et l’analyse stratégique de la Mission
- les objectifs les plus représentatifs de la mission ;
- le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et action, en distinguant les
autorisations d’engagement des crédits de paiement ;
- le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et titre, en distinguant les
autorisations d’engagement des crédits de paiement.
Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. La présentation de chaque programme détaille :
La présentation du cadrage stratégique du programme :
- la présentation du périmètre du programme, son articulation avec d’autres programmes, et les pilotes et
les différents acteurs du programme ;
- la structuration du programme, sa segmentation en actions et la présentation de chaque action ;
- l’analyse stratégique du contexte et du champ du programme ;
- les enjeux qui en ressortent pour l’administration gabonaise ;
- les objectifs stratégiques du programme avec le type de finalité du résultat visé, le(s) résultat(s)
annuel(s) attendu(s), les indicateurs d’évaluation, les éléments clés de stratégie d’action annuelle, et les contributions des opérateurs et des principaux partenaires.
La présentation des moyens du programme et des dépenses fiscales associées :
- les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés
selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres) ;
- le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur
évaluation ;
- les propositions relatives aux emplois de l’administration et aux emplois des opérateurs de l’Etat sont
présentées en effectifs.
La justification des crédits au premier franc CFA
- les crédits sont justifiés, titre par titre, dès le premier franc CFA demandé.
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS 2
MISSION 8: PILOTAGE ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE 5
PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION 6
PERIMETRE DE LA MISSION 6
PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE 6
PRINCIPALES REFORMES 7
OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION 8
RECAPITULATION DES CREDITS 10
PROGRAMME COORDINATION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL 14
PRESENTATION DU PROGRAMME 15
PERIMETRE DU PROGRAMME 15
PRESENTATION DES ACTIONS 15
CADRAGE STRATEGIQUE 17
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 17
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 18
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 22
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 22
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 23
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 24
DEPENSES DE PERSONNEL 24
AUTRES DEPENSES 26
PROGRAMME COORDINATION DES POLITIQUES URBAINES 29
PRESENTATION DU PROGRAMME 30
PERIMETRE DU PROGRAMME 30
PRESENTATION DES ACTIONS 30
CADRAGE STRATEGIQUE 31
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 31
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 32
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 37
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 37
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 38
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 39
DEPENSES DE PERSONNEL 39
AUTRES DEPENSES 41
PROGRAMME : SURVEILLANCE ET PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE 43
PRESENTATION DU PROGRAMME 44
PERIMETRE DU PROGRAMME 44
PRESENTATION DES ACTIONS 44
CADRAGE STRATEGIQUE 46
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 46
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 47
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 51
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 51
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 52
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 53
DEPENSES DE PERSONNEL 53
AUTRES DEPENSES 54
PROGRAMME :PILOTAGE ET SOUTIEN A LA COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE 55
PRESENTATION DU PROGRAMME 56
PERIMETRE DU PROGRAMME 56
PRESENTATION DES ACTIONS 56
CADRAGE STRATEGIQUE 58
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 58
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 59
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 65
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 65
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 66
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 67
DEPENSES DE PERSONNEL 67
AUTRES DEPENSES 69
PROGRAMME RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES 73
PRESENTATION DU PROGRAMME 74
PERIMETRE DU PROGRAMME 74
PRESENTATION DES ACTIONS 75
CADRAGE STRATEGIQUE 76
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 76
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 77
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 82
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 82
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 83
AUTRES DEPENSES 83
PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES 85
PRESENTATION DU PROGRAMME 86
PERIMETRE DU PROGRAMME 86
PRESENTATION DES ACTIONS 87
CADRAGE STRATEGIQUE 88
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 88
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 89
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 92
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 92
PROPOSITION D’EMPLOIS 93
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 94
AUTRES DEPENSES 94
MISSION 8: PILOTAGE ET COORDINATION
DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION |
Le responsable en charge de la mission est le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
La mission est également portée par le Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles.
PERIMETRE DE LA MISSION
La mission pilotage et coordination de l’action gouvernementale regroupe les crédits du Cabinet Civil et militaire du Premier Ministre, du Secrétariat Général de la Primature, du Secrétariat Général du Gouvernement et services rattachés et du Ministère des Relations avec les Institutions Constitutionnelles.
Les programmes qui la composent sont au nombre de six (6), à savoir :
< >le programme coordination du travail gouvernemental ;
le programme coordination des politiques urbaines ;
le programme surveillance et promotion de la bonne gouvernance ;
le programme pilotage et soutien à l’action gouvernementale ;
le programme relations avec les institutions constitutionnelles ;
le programme pilotage et soutien aux relations avec les institutions constitutionnelles.Le programme « Coordination du travail gouvernemental », composé de 4 actions, est chargé d’assurer la fonction de conseil juridique des ministères, de la coordination interministérielle et des administrations publiques, de la gestion des actes administratifs relatifs aux nominations, des publications officielles, de la mémoire et la conservation des archives nationales, et d’assurer la surveillance et la transparence dans la gestion des ressources et deniers publics.
Le programme « Coordination des politiques urbaines » structuré autour de deux (2) actions majeures, a substantiellement pour but de concevoir et définir la Politique Nationale de la ville, d’élaborer les stratégies de sensibilisation des acteurs urbains, de suivre et d’évaluer les politiques urbaines, de constituer une base de données sur la ville et de planifier le développement urbain.
Le programme « Surveillance et Promotion de la bonne gouvernance » assure la mise en œuvre de la gestion rigoureuse et efficace des services publics, des finances publiques, du patrimoine des collectivités publiques, ainsi que de la modernisation de l’Administration.
Le programme « Pilotage et soutien à l’action gouvernementale » regroupe les fonctions d’appui à la fonction de Premier Ministre, Chef du Gouvernement (Cabinet civil, militaire et Services rattachés), le Secrétariat Général de la Primature et les fonctions de soutien mutualisées au profit de la Primature.
Le programme « Relations avec le Parlement et les Institutions Constitutionnelles » qui regroupe essentiellement deux actions a pour objectif principal, d’œuvrer au renforcement des relations entre le Gouvernement (pouvoir exécutif) et les Institutions Constitutionnelles (pouvoirs législatif et judiciaire) en veillant au respect de l’application des procédures d’élaboration et d’adoption des textes législatifs et réglementaires.
Le programme « Pilotage et soutien aux relations avec les institutions constitutionnelles » regroupe les fonctions d’appui au sein du ministère des relations avec les institutions constitutionnelles.
PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE
Au sens du décret n°1939/PR/PM du 07 novembre 2002 portant création et organisation des services du Premier Ministre, la Primature se situe à tous les niveaux de l’action gouvernementale : définition des politiques, impulsion, coordination des activités du Gouvernement, prise de décision, suivi de l’exécution des politiques du Gouvernement.
Cette approche renvoie de fait à des missions à la fois étendues et diversifiées dont la mise en œuvre repose en partie sur des services qui lui sont rattachés à l’image du Cabinet (Civil et militaire), du Secrétariat Général de la Primature et du Secrétariat Général du Gouvernement, qui participent à la préparation du travail gouvernemental.
A ces entités s’adjoignent un ensemble de services rattachés dont les domaines d’attributions aussi variés concernent les Publications Officielles, les Archives Nationales et la Documentation, la Lutte contre la Corruption, la Refondation, la Conception des Politiques de la Ville, le Contrôle Général d’Etat.
Ainsi, conformément au décret organisant les Services du Premier Ministre ci-dessus cité, une organisation administrative a été mise en place pour permettre la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE).
Au décret ci-dessus cité s’ajoutent d’autres textes d’orientation et/ou d’organisation permettantde mettre en
exergue le périmètre et les spécificités des différents acteurs intervenants dans le cadre de cette mission. Il s’agit notamment de :< >loi n° 021 /2014 du 30 janvier 2015 relative à la transparence et à la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques ;
loi n°20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et gestion des Services de l’Etat ;
décret n°0487/PR/PM du 11 septembre 2015 fixant la composition des membres du Gouvernement de la République ;
décret n°000047/PR/MR portant attributions et organisation du Ministère de la Refondation qui crée le Commissariat Général à la Refondation ;
décret n°0871/PM/PM portant rattachement du Commissariat Général à la refondation au service du Premier Ministre du 02 décembre 2009 ;
le décret n°00934 /PR/PM du 30 décembre 2009 qui rattache la Direction Générale de la Ville à la Primature, comme service du Premier Ministre et qui stipule en son article 2, que la Direction Générale de la Ville assiste le Premier Ministre dans la mise en œuvre de la politique de développement des villes Gabonaises ;
le décret n°0219/PR/PM du 04 juillet 2012 portant création et organisation du Contrôle Général d’Etat ;
le décret 934 PR/PM du 30 décembre 2009 portant rattachement de la Direction Générale de la Lutte contre la Corruption au service du Premier Ministre ;
le décret n°937/PR/MESTRITRIC du 06 octobre 2000, réglementant les procédures d’élaboration, d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires.PRINCIPALES REFORMES
Comme principales réformes au sein de la Mission Pilotage et Coordination de l’action gouvernementale, l’on relève :
< >le renforcement de la planification de l’action du Gouvernement par le biais du programme de travail gouvernemental ;L’instauration des Conseils interministériels sectoriels ;la mise en place prochaine des fonctions supports que sont « Archives et Documentation », « Systèmes d’Informations » et « Ressources Humaines ».
OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION
OBJECTIF N°1 : Parvenir à faire adopter par le Conseil des Ministres un maximum de textes législatifs et règlementaires
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Etre parvenu à faire adopter par le Conseil des Ministres 90% des textes législatifs et règlementaires.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Pourcentage des textes adoptés en Conseil des Ministres |
% |
|
|
90 |
95 |
100 |
Source des données :
- origine : Direction de la Législation (SGG) ;
- mode de collecte : rapport d’activité.
OBJECTIF N°2 : Elaborer, d’ici 2019, une politique de la ville intégrée et durable, la traduire sous forme de loi d’orientation, de règlement et la vulgariser auprès des différents acteurs urbains.
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultats annuels
< >Résultat annuel attendu 1 : Avoir progressé de 75% dans la démarche d’élaboration du projet de loi d’orientation nationale sur la politique de la ville.
Résultat annuel attendu 2 Avoir fait adopter à 100% le projet de décret sur le Conseil National des Villes.
Résultat annuel attendu 3 : Avoir fait adopter à 100% le projet de décret sur le Comité Interministériel des Villes.
Résultat annuel attendu 4 : Avoir progressé de 75% dans l’actualisation des cadres organiques de la DGV et de la DOU.
Résultat annuel attendu 5 : Avoir organisé 2 ateliers de sensibilisation sur la politique de la ville.
Intitulé
Unité
2016
Réalisation
2017
Prévision
PAP
2018
Cible
2019
Cible
Cible
Echéance
pluriannuelle
(2019)
Taux d’avancement dans la démarche d’élaboration du projet de loi d’orientation national sur la politique de la Ville
%
75
75
100
100
100
% d’élaboration du texte sur le Conseil National des Villes.
%
100
100
100
100
100
% d’élaboration du texte sur le Comité Interministériel des Villes.
%
-
100
100
100
100
Taux d’avancement dans l’actualisation des cadres organiques de la DGV et de la DOU
%
-
75
100
100
100
Nombre d’ateliers de sensibilisation à l’intention des acteurs urbains.
Nombre
1
2
3
3
3
Source des données :
Direction Générale de la Ville, Direction de l’Observatoire Urbain, Administrations sectorielles, municipalités, parlement La collecte des données se fait sur la base des rapports d’activités, des différentes productions et des enquêtes
OBJECTIF N°5 : Disposer d'un système de gestion des ressources humaines modernes
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat Annuel Attendu 1: Avoir réalisé à 40% le Plan de Formation.
- Résultat Annuel Attendu 2 : Avoir réalisé le Référentiel des Emplois et des Compétences.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 Cible |
Cible |
Taux d’avancement dans la réalisation du référentiel des emplois et des compétences; |
% |
60 |
60% |
40% |
100% |
Nombre d’agents recrutés et/ou redéployés; |
Nombre |
3 |
4 |
5 |
12 |
Existence d’un plan de formation. |
Nombre |
0 |
60% |
1 |
|
Source des données : SGP, autres services du Premier Ministre.
RECAPITULATION DES CREDITS |
RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET ACTION
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
|||||||||
N°8.34 6 |
Numéro et intitulé du programmeet de l’action |
Ouvertes en LFR |
Demandées |
FDC, ADP (2) et autres ressource s prévues en 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
Votés en LFR |
Demandés |
FDC, ADP (2) et autres resso urces prévu es en 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
1 436 257 797 |
3 753 611 199 |
- |
1 436 257 797 |
1 436 257 797 |
1 436 257 797 |
3 753 611 199 |
- |
1 436 257 797 |
1 436 257 797 |
||
1 |
Action: Animation et suivi du travail gouvernemental |
1 259 921 148 |
3 546 569 968 |
|
1 259 921 148 |
1 259 921 148 |
1 259 921 148 |
3 546 569 968 |
- |
1 259 921 148 |
1 259 921 148 |
2 |
Action: Documentation et gestion de l'information |
127 532 649 |
149 164 826 |
|
127 532 649 |
127 532 649 |
127 532 649 |
149 164 826 |
- |
127 532 649 |
127 532 649 |
3 |
Action : Lutte contre la Corruption |
25 008 000 |
29 511 778 |
|
25 008 000 |
25 008 000 |
25 008 000 |
29 511 778 |
- |
25 008 000 |
25 008 000 |
4 |
Action: Refondation de l'Etat |
23 796 000 |
28 364 627 |
|
23 796 000 |
23 796 000 |
23 796 000 |
28 364 627 |
- |
23 796 000 |
23 796 000 |
N°8.35 3 |
Coordination des politiques urbaines |
85 475 868 |
109 702 822 |
- |
85 988 384 |
85 988 384 |
85 475 868 |
109 702 822 |
- |
85 988 384 |
85 988 384 |
1 |
Action |
32 176 406 |
56 810 115 |
|
32 437 048 |
32 437 048 |
32 176 406 |
56 810 115 |
- |
32 437 048 |
32 437 048 |
2 |
Action |
53 299 462 |
52 892 707 |
|
53 551 336 |
53 551 336 |
53 299 462 |
52 892 707 |
- |
53 551 336 |
53 551 336 |
8.358 |
Surveillance et promotion de la bonne gouvernance |
798 713 398 |
749 336 477 |
- |
798 713 398 |
808 713 398 |
798 713 398 |
749 336 477 |
- |
798 713 398 |
808 713 398 |
1 |
8.358 1- Surveillance et promotion de la bonne gouvernance administrative |
139 903 000 |
151 610 723 |
|
138 662 815 |
148 662 815 |
139 903 000 |
151 610 723 |
- |
138 662 815 |
148 662 815 |
2 |
8.358.2 - Surveillance et promotion de la bonne gouvernance technique, économique et financière |
658 810 398 |
597 725 754 |
|
660 050 583 |
660 050 583 |
658 810 398 |
597 725 754 |
- |
660 050 583 |
660 050 583 |
8.360 |
Pilotage et soutien à la coordination de l’action gouvernementale |
5 360 256 181 |
5 793 848 988 |
- |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
5 793 848 988 |
- |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
1 |
8.360.1 - Pilotage stratégique de la primature |
396 556 800 |
1 062 579 510 |
|
396 556 800 |
396 556 800 |
396 556 800 |
1 062 579 510 |
- |
396 556 800 |
396 556 800 |
2 |
8.360.2 - Coordination administrative |
4 963 699 381 |
4 731 269 478 |
|
4 963 699 381 |
4 963 699 381 |
4 963 699 381 |
4 731 269 478 |
- |
4 963 699 381 |
4 963 699 381 |
8.367 |
Relations avec le parlement et les institutions constitutionnelles |
1 314 627 371 |
437 318 705 |
- |
1 214 627 371 |
1 214 627 371 |
1 314 627 371 |
437 318 705 |
- |
1 214 627 371 |
1 214 627 371 |
1 |
Action : Relations avec le Parlement |
1 268 357 249 |
339 384 882 |
|
1 118 384 500 |
1 118 384 500 |
1 268 357 249 |
339 384 882 |
- |
1 118 384 500 |
1 118 384 500 |
2 |
Action: Relations avec les Instititions Constitutionnelles Non parlementaires |
46 270 122 |
97 933 823 |
|
96 242 871 |
96 242 871 |
46 270 122 |
97 933 823 |
- |
96 242 871 |
96 242 871 |
8.374 |
Pilotage et Soutien aux relations avec le parlement |
133 145 707 |
1 034 405 530 |
- |
233 145 707 |
233 145 707 |
133 145 707 |
1 034 405 530 |
- |
233 145 707 |
233 145 707 |
1 |
Action 8.374.1 - Pilotage de la stratégie ministérielle |
53 039 909 |
152 745 605 |
|
90 809 945 |
90 809 945 |
53 039 909 |
152 745 605 |
- |
90 809 945 |
90 809 945 |
2 |
Action 8.374.2 - Coordination administrative |
80 105 798 |
881 659 925 |
|
142 335 762 |
142 335 762 |
80 105 798 |
881 659 925 |
- |
142 335 762 |
142 335 762 |
Total Mission N°8 Pilotage et coordination de l'action gouvernementale |
9 128 476 322 |
11 878 223 721 |
- |
9 128 988 838 |
9 138 988 838 |
9 128 476 322 |
11 878 223 721 |
- |
9 128 988 838 |
9 138 988 838 |
RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET TITRE
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
|
|
||||||||
Numéro et intitulé du programme et 8.346 Coordination du travail gouvernemental |
Ouvertes en |
Demandées |
FDC, ADP (2) et |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
Votés en LFR |
Demandés pour |
FDC, ADP (2) et autres ressources prévues en 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
|
|
1 436 257 797 |
3 753 611 199 |
- |
1 436 257 797 |
1 436 257 797 |
1 436 257 797 |
3 753 611 199 |
- |
1 436 257 797 |
1 |
436 257 |
797 |
|
Titre I. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 160 391 797 |
3 477 745 199 |
|
1 160 391 797 |
1 160 391 797 |
1 160 391 797 |
3 477 745 199 |
- |
1 160 391 797 |
1 |
160 391 |
797 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
275 866 000 |
275 866 000 |
|
275 866 000 |
275 866 000 |
275 866 000 |
275 866 000 |
- |
275 866 000 |
|
275 866 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
8.353 Coordination des politiques urbaines |
85 475 868 |
109 702 822 |
- |
85 988 384 |
85 988 384 |
85 475 868 |
109 702 822 |
- |
85 988 384 |
|
85 988 |
384 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
18 475 867 |
42 702 822 |
|
18 988 384 |
18 988 384 |
18 475 867 |
42 702 822 |
- |
18 988 384 |
|
18 988 |
384 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
50 000 001 |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 001 |
50 000 000 |
- |
50 000 000 |
|
50 000 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
- |
17 000 000 |
|
17 000 |
000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
8.358 Surveillance et promotion de la bonne gouvernance |
798 713 398 |
749 336 477 |
- |
798 713 398 |
808 713 398 |
798 713 398 |
749 336 477 |
- |
798 713 398 |
|
808 713 |
398 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
704 758 398 |
655 381 477 |
|
704 758 398 |
704 758 398 |
704 758 398 |
655 381 477 |
- |
704 758 398 |
|
704 758 |
398 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
90 000 000 |
100 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
- |
90 000 000 |
|
100 000 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
3 955 000 |
3 955 000 |
|
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
- |
3 955 000 |
|
3 955 |
000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
8.360 Pilotage et soutien à la coordination de l’action gouvernementale |
5 360 256 181 |
5 093 848 988 |
- |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
5 093 848 988 |
- |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
4 924 224 181 |
4 688 694 988 |
|
4 924 224 181 |
4 924 224 181 |
4 924 224 181 |
4 688 694 988 |
- |
4 924 224 181 |
4 924 224 181 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
400 032 000 |
1 069 154 000 |
|
400 032 000 |
400 032 000 |
400 032 000 |
1 069 154 000 |
- |
400 032 000 |
400 032 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
- |
36 000 000 |
36 000 000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.367 Relations avec le parlement et les institutions constitutionnelles |
1 314 627 371 |
437 318 705 |
- |
1 214 627 371 |
1 214 627 371 |
1 314 627 371 |
437 318 705 |
- |
1 214 627 371 |
1 214 627 371 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 063 952 371 |
286 643 705 |
|
1 063 952 371 |
1 063 952 371 |
1 063 952 371 |
286 643 705 |
- |
1 063 952 371 |
1 063 952 371 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
250 675 000 |
150 675 000 |
|
150 675 000 |
150 675 000 |
250 675 000 |
150 675 000 |
- |
150 675 000 |
150 675 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||||
Numéro et intitulé du programme et du titre 8.374 Pilotage et Soutien aux relations avec le parlement |
Ouvertes en |
Demandées |
FDC, ADP (2) et |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
Votés en LFR |
Demandés pour |
FDC, ADP (2) et |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
133 145 707 |
1 034 405 530 |
- |
233 145 707 |
233 145 707 |
133 145 707 |
1 034 405 530 |
- |
233 145 707 |
233 145 707 |
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
52 178 707 |
853 438 530 |
|
52 178 707 |
52 178 707 |
52 178 707 |
853 438 530 |
- |
52 178 707 |
52 178 707 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
80 967 000 |
180 967 000 |
|
180 967 000 |
180 967 000 |
80 967 000 |
180 967 000 |
- |
180 967 000 |
180 967 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Total Mission N°8 Pilotage et coordination de l'action gouvernementale |
9 128 476 322 |
11 878 223 721 |
0 |
9 128 988 838 |
9 138 988 838 |
9 128 476 322 |
11 878 223 721 |
0 |
9 128 988 838 |
9 138 988 838 |
Dont : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
7 923 981 321 |
10 004 606 721 |
0 |
7 924 493 838 |
7 924 493 838 |
7 923 981 321 |
10 004 606 721 |
0 |
7 924 493 838 |
7 924 493 838 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
1 147 540 001 |
1 816 662 000 |
0 |
1 147 540 000 |
1 157 540 000 |
1 147 540 001 |
1 816 662 000 |
0 |
1 147 540 000 |
1 157 540 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
56 955 000 |
56 955 000 |
0 |
56 955 000 |
56 955 000 |
56 955 000 |
56 955 000 |
0 |
56 955 000 |
56 955 000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROGRAMME COORDINATION DU TRAVAIL
GOUVERNEMENTAL
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le programme « Coordination du travail Gouvernemental », piloté par le Secrétaire Général du Gouvernement, est chargé du conseil juridique des ministères, de la coordination interministérielle et des administrations publiques, de la gestion des actes administratifs relatifs aux nominations, des publications officielles, de la mémoire et la conservation des archives nationales, et d’assurer une gestion rigoureuse et efficace des deniers publics et du service public.
A ce titre, il recouvre tous les moyens du Secrétariat Général du Gouvernement, de la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise, du Commissariat Général à la Refondation et de la Direction Générale de la Lutte contre la Corruption.
Le programme "Coordination du travail Gouvernemental" doit être en cohérence avec les programmes "Fonction Publique" qui édicte la norme en matière de gestion des ressources humaines, tous les programmes "pilotage et soutien" auxquels concourent les Inspections générales des services et les activités de la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.
Pour mettre en œuvre les différentes politiques publiques qui lui sont dévolues, ce programme a été segmenté en quatre (4) actions: animation et suivi du travail gouvernemental, documentation et gestion de l'information, lutte contre la corruption et refondation de l’Etat.
PRESENTATION DES ACTIONS
ACTION N° 1 : Animation et suivi du travail Gouvernemental
La mise en œuvre de cette action est dévolue au Cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement, à la Direction de la Législation (DL), à la Direction des Conseils Interministériels (DCI), à la Direction Centrale des Systèmes d’Information (DCSI) et à la Direction Centrale des Ressources Humaines.
Dans les faits, le Cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement est chargé d’assurer le bon fonctionnement et la régularité de l’action gouvernementale. Il prépare le Programme de Travail du Gouvernement sur la base des Programmes de Travail Ministériels (PTM), qui lui sont transmis par les départements ministériels. Il assure, entre autres, la planification trimestrielle de l’activité du gouvernement, le recensement des mesures gouvernementales et le suivi de l’exécution desditesmesures.
La Direction de la Législation s’assure de faire traduire en textes normatifs les orientations politiques et de faire aboutir les projets de textes législatifs et réglementaires dès leur adoption par le Conseil Interministériel.
La Direction des Conseils Interministériels quant à elle, est chargée de l’organisation matérielle des Conseils Interministériels, de la préparation des ordres du jour de cette instance ainsi que de la transmission des dossiers aux différents membres du Gouvernement avant la tenue des assises.
La Direction Centrale des Système d’Information est chargée de la mise en œuvre du système d’information du Secrétariat Général du Gouvernement.
Enfin la Direction Centrale des Ressources Humaines est chargée d’assurer la gestion des personnels du Secrétariat Général du Gouvernement et de ses services rattachés.
ACTION N° 2 : Documentation et Gestion de l'information
Cette action est portée par la Direction des Publications Officielles (DPO), la Direction Générale des Archives, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise (DGABD), la Direction de la Législation (DL) et la Direction de l’Information Gouvernementale (DIG).
La Direction des Publications Officielles est chargée de la publication des textes législatifs et réglementaires ainsi que des annonces légales par le biais du Journal Officiel. Elle a par ailleurs missiond’archiver les textes législatifs et règlementaires. Elle comprend trois (3) services : le Service Rédaction, le Service Documentation, Archive et Informatique et le Service Technique.
La Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise pour sa part, intervient dans la constitution et la conservation des stocks documentaires scientifiques, techniques, administratifs et historiques qu’elle met ensuite à la disposition du grand public.Elle comprend les services suivants: la Direction du Personnel et des Moyens, la Direction de la Bibliothèque nationale, la Direction de la Documentation Gabonaise, la Direction Technique et la Direction des Archives Nationales.
La contribution de la Direction de la Législation à cette action, se fait par la tenue du fichier législatif via la base de données « Access », et la participation au processus de vérification et validation des contenus du journal officiel avant la publication.
La Direction de l’Information Gouvernementale quant à elle, a essentiellement pour rôle de vulgariser l’action du Gouvernement auprès des populations.
ACTION N° 3 : Lutte contre la corruption
Cette action est portée par la Direction Générale de la Lutte contre la Corruption (DGLC). Elle a pour mission d’une part, de mener des opérations d’investigation dans les administrations susceptibles d’être exposées aux faits de corruption, au regard de leurs missions spécifiques de collecte de droits et taxes, d’épargnes des ménages et des entreprises privées, de négociation de contrats (...), et d’autre part de mener des actions de sensibilisation en matière de lutte contre la corruption auprès de l’administration dans son ensemble.
ACTION N° 4 : Refondation de l’Etat
Cette action est portée par le Commissariat Général à la Refondation. L’activité de la Refondation consiste à prendre des initiatives et faire au Gouvernement, des propositions d’amélioration dans les domaines variés du fonctionnement et des prestations de l’Administration.
La Refondation fonctionne en laboratoire, menant des études dans la recherche de la performance et de l’optimisation au niveau de tous les organes de l’Etat Gabonais.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Le renforcement de la coordination administrative et la mise en cohérence des missions des services publics obéissent à la volonté des plus hautes autorités de l’Etat, d’apporter des réponses appropriées aux préoccupations formulées par les populations.
De même, la prescription faite à l’administration de mettre en œuvre le Plan Stratégique Gabon Emergent traduit cette même volonté de donner corps aux aspirations des gabonais.
Les préoccupations des populations intéressent essentiellement :
- l’absence de lisibilité et visibilité de l’action du gouvernement ;
- l’absence de lisibilité des actions des organes en charge du contrôle de l’utilisation des
ressources publiques de l’Etat ;
- l’indisponibilité, sur toute l’étendue du territoire national, des services de la documentation et des
publications officielles.
Face à ces défis, le gouvernement a entrepris dans le cadre du programme « coordination du travail gouvernemental », de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, en vue d’une meilleure coordination de ses actions. Il s’agit notamment :
de mettre en place une Direction de l’Information Gouvernementale en vue de vulgariser l’action du
Gouvernement auprès des populations ;
d’ouvrir très prochainement dans chaque capitale provinciale les services des archives nationales
(DPABD) et ceux des Publications Officielles ;
de poursuivre les activités relatives à la programmation et à la planification des activités du
gouvernement (Programme de Travail du Gouvernement « PTG »), en vue de mieux piloter la mise en œuvre du PSGE ;
- de renforcer les actions visant à améliorer la qualité du service public ainsi que la gestion des deniers
publics.
Toutes ces démarchent visent à terme :
- la diffusion et la vulgarisation des politiques publiques mises en œuvre ;
- un pilotage clair et transparent des administrations ;
- la facilitation du dialogue institutionnel et de la communication avec la population ;
- une organisation et une coordination optimale des services publics ;
- une lisibilité et une visibilité plus accrue des activités du Gouvernement ;
- une utilisation optimale des deniers publics.
Dans un souci d’améliorer ses performances, ce programme a renforcé quantitativement et qualitativement ses capacités en ressources humaines et a mis en place un dispositif de suivi de l’activité gouvernementale par la création de neuf (9) cellules sectorielles, en vue de faire contribuer chaque département Ministériel à la performance globale.
ENJEUX
- Enjeu 1 : développer la cohérence des politiques publiques au niveau interministériel ;
- Enjeu 2 : renforcer la cohérence des politiques publiques au niveau interministériel ;
- Enjeu 3 : rendre plus audible et visible l’action du gouvernement auprès des citoyens ;
- Enjeu 4 : participer à l’amélioration de l’efficacité du service public.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS
OBJECTIF N°1 : parvenir à faire adopter par le Conseil des Ministres un maximum de textes législatifs et règlementaires
Résultat annuel : Etre parvenu à faire adopter par le Conseil des Ministres 90% des textes législatifs et règlementaires.
OBJECTIF N°2 : parvenir à augmenter le nombre de parutions du Journal Officiel et le rendre disponible à moindre coût
- Résultat annuel1 : avoir publié 70 numéros du Journal Officiel.
- Résultat annuel 2 : avoir produit 600 exemplaires par numéro du Journal Officiel.
OBJECTIF N°3 : mettre en place les Directions Centrales des Archives et de la Documentation (DCAD) et les Directions Centrales des Affaires Juridiques (DCAJ) dans tous les départements ministériels
- Résultat annuel 1 :avoir mis en place les DCAD à 60%.
- Résultat annuel 2 : avoir mis en place les DCAJ à 60%.
OBJECTIF N° 4 : parvenir à élaborer et partager une charte nationale de la relation Administration-usager.
Résultat annuel : une charte élaborée à 70%.
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIF N°1 : parvenir à faire adopter par le Conseil des Ministres un maximum de textes législatifs et règlementaires
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Etre parvenu à faire adopter par le Conseil des Ministres 90% des textes législatifs et règlementaires.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Pourcentage des textes adoptés en Conseil des Ministres |
% |
|
|
90 |
95 |
100 |
Source des données : Direction de la Législation (SGG) c’est un rapport d’activité.
Précisions méthodologiques :
- Indicateur : cet indicateur mesure le niveau d’adoption des textes législatifs et règlementaires en CM ,
par rapport au volume de textes reçus au SGG
- Mode de calcul : Cet indicateur est le ratio entre :
numérateur : nombre de textes législatifs adoptés en Conseil des Ministres dénominateur : nombre de textes législatifs et règlementaires reçus.
Eléments clés de la stratégie d’action
- Réception des textes législatifs et règlementaires.
- Transmission des copies des textes aux autres membres du Gouvernement pour information, avis et/ou observations.
- Convocation s’il y a lieu en comité ad hoc tous les Ministères concernés.
- Transmission au Conseil interministériel pour adoption.
- Saisine du Conseil d’Etat pour examen des points de droit des textes.
- Saisine obligatoire de la Cours des Comptes pour les textes financiers.
- Transmission au Conseil des Ministre pour adoption.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les départements ministériels doivent assurer la qualité des textes législatifs et règlementaires qu’ils comptent faire adopter par le Conseil des Ministres.
OBJECTIF N°2 : parvenir à augmenter le nombre de parutions du Journal Officiel et le rendre disponible à moindre coût |
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
Résultat annuel 1: avoir publié 70 numéros du Journal Officiel.
Résultat annuel 2 :avoir produit 600 exemplaires par numéro du Journal Officiel.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de numéros du Journal Officiel publiés |
Nombre |
61 |
150 |
70 |
75 |
80 |
Nombre d’exemplaires produits par numéro |
Nombre |
600 |
- |
600 |
650 |
700 |
Source des données : Direction des Publications Officielles (rapport d’activité).
Précisions méthodologiques : Simple décompte ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Dématérialiser les textes législatifs et règlementaires.
- Relire les textes dématérialisés (Commission BAT).
- Faire valider le Journal Officiel par le Secrétaire Général du Gouvernement avant la publication.
- Publier le Journal Officiel.
- Mettre en ligne le Journal Officiel.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les départements ministériels transmettent au SGG (Direction des Publications Officielles) les textes législatifs et règlementaires, pour publication.
OBJECTIF N°3 : mettre en place deux fonctions support dans tous les départements ministériels (DCAD et DCAJ)
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
Résultat annuel 1 :avoir mis en place les DCAD à 60%. Résultat annuel 2 : avoir mis en place les DCAJ à 60%
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
% de mise en place des DCAD |
% |
- |
38 |
60 |
70 |
100 |
% de mise en place de DCAJ mises en place |
% |
- |
57 |
60 |
70 |
100 |
Source des données :
- origine : DGABD ; DL ;
- mode de collecte : rapport d’activité.
Précisions méthodologiques :
Indicateur : cet indicateur mesure l’état d’avancement de la mise en œuvre des DCAD et des DCAJ Mode de calcul : Cet indicateur est le ratio entre :
numérateur : nombre d’étapes de mise en place réalisées
dénominateur : nombre d’étapes de mise en place prévues.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Obtenir la nomination des Directeurs Centraux des Archives et de la Documentation.
- Mettre en place un réseau fonctionnel entre la Direction Générale des Archives nationales, de la
Bibliothèque nationale et de la Documentation gabonaise (DGABD) et les Directions Centrales des Archives et de la Documentation.
- Faciliter la circulation de l’information et le partage des ressources entre la Direction Générale des
Archives nationales, de la Bibliothèque nationale et de la Documentation gabonaise (DGABD) et les Directions Centrales des Archives et de la Documentation.
- Accompagner les ministères dans la mise en œuvre des DC Affaires Juridiques.
- Faire des consultations auprès des Secrétaires Généraux des Ministères pour le recrutement interne
des Directeurs centraux des affaires juridiques.
- Sélectionner les dossiers et former les Directeurs des affaires juridiques retenus.
- Obtenir la nomination des Directeurs Centraux des Affaires Juridiques dont les dossiers ont été
sélectionnés.
- Animer les réunions thématiques sur les questions juridiques.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
La mise à la disposition par tous les départements ministériels, des locaux devant abriter les services
de la DCAD et DCAJ ainsi que les ressources humaines y relatives pour l’animation de ces entités.
OBJECTIF N°4 :Parvenir à élaborer et à partager une charte nationale de la relation administration-usager
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Une charte élaborée à 70%.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux d’avancement dans l’élaboration de la charte nationale |
% |
- |
0 |
70 |
90 |
100 |
Source des données : Commissariat Général à la Refondation ( rapport d’activité).
Précisions méthodologiques :
Indicateur 1 : nombre d’actions réalisées/nombre d’actions à réaliser ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Solliciter la mise en place des points focaux les ministères.
- Identifier et constituer des groupes de travail.
- Réaliser une enquête de terrain et constituer une base documentaire.
- Traiter les données.
- Rédiger la charte nationale.
- Faire valider la charte par les autorités hiérarchiques (le Secrétaire Général du Gouvernement, le
Premier Ministre chef du Gouvernement).
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
- L’assistance, l’accompagnement et le conseil des cabinets d’études ;
- L’implication des départements ministériels dans la collecte des informations auprès des usagers
d’une part, la diffusion et l’application de la charte d’autre part.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
|
|
Demandés pour 2018 |
|
|
|
Prévisions 2019 |
|
|
|
|
Prévisions 2020 |
|
|
|
||||||||||||||
Actions et titres |
|
AE |
|
CP |
|
|
AE |
CP |
|
|
AE |
|
|
|
|
CP |
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
||||||||
N°8.346.1 : Animation et suivi du travail gouvernemental |
1 |
259 |
921 |
148 |
1 |
259 |
921 |
148 |
3 |
546 |
569 |
968 |
3 |
546 |
569 |
968 |
1 |
259 |
921 |
148 |
1 |
259 |
921 |
148 |
1 |
259 |
921 |
148 |
1 |
259 |
921 |
148 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 |
089 |
135 |
797 |
1 |
089 |
135 |
797 |
3 |
388 |
332 |
903 |
3 |
388 |
332 |
903 |
1 |
089 |
135 |
797 |
1 |
089 |
135 |
797 |
1 |
089 |
135 |
797 |
1 |
089 |
135 |
797 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
170 |
785 |
351 |
|
170 |
785 |
351 |
|
158 |
237 |
065 |
|
158 |
237 |
065 |
|
170 |
785 |
351 |
|
170 |
785 |
351 |
|
170 |
785 |
351 |
|
170 |
785 |
351 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N°8.346.2 : Documentation et gestion de l'information |
|
127 |
532 |
649 |
|
127 |
532 |
649 |
|
149 |
164 |
826 |
|
149 |
164 |
826 |
|
127 |
532 |
649 |
|
127 |
532 |
649 |
|
127 |
532 |
649 |
|
127 |
532 |
649 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
47 |
292 |
000 |
|
47 |
292 |
000 |
|
59 |
342 |
179 |
|
59 |
342 |
179 |
|
47 |
292 |
000 |
|
47 |
292 |
000 |
|
47 |
292 |
000 |
|
47 |
292 |
000 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
80 |
240 |
649 |
|
80 |
240 |
649 |
|
89 |
822 |
647 |
|
89 |
822 |
647 |
|
80 |
240 |
649 |
|
80 |
240 |
649 |
|
80 |
240 |
649 |
|
80 |
240 |
649 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N°8.346.3 : Lutte contre la Corruption |
|
25 |
008 |
000 |
|
25 |
008 |
000 |
|
29 |
511 |
778 |
|
29 |
511 |
778 |
|
25 |
008 |
000 |
|
25 |
008 |
000 |
|
25 |
008 |
000 |
|
25 |
008 |
000 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
11 |
208 |
000 |
|
11 |
208 |
000 |
|
14 |
063 |
840 |
|
14 |
063 |
840 |
|
11 |
208 |
000 |
|
11 |
208 |
000 |
|
11 |
208 |
000 |
|
11 |
208 |
000 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
13 |
800 |
000 |
|
13 |
800 |
000 |
|
15 |
447 |
938 |
|
15 |
447 |
938 |
|
13 |
800 |
000 |
|
13 |
800 |
000 |
|
13 |
800 |
000 |
|
13 |
800 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N°8.346.4 : Refondation de l'Etat |
|
23 |
796 |
000 |
|
23 |
796 |
000 |
|
28 |
364 |
627 |
|
28 |
364 |
627 |
|
23 |
796 |
000 |
|
23 |
796 |
000 |
|
23 |
796 |
000 |
|
23 |
796 |
000 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
12 |
756 |
000 |
|
12 |
756 |
000 |
|
16 |
006 |
277 |
|
16 |
006 |
277 |
|
12 |
756 |
000 |
|
12 |
756 |
000 |
|
12 |
756 |
000 |
|
12 |
756 |
000 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
11 |
040 |
000 |
|
11 |
040 |
000 |
|
12 |
358 |
350 |
|
12 |
358 |
350 |
|
11 |
040 |
000 |
|
11 |
040 |
000 |
|
11 |
040 |
000 |
|
11 |
040 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Total pour le programme N°8.346 Coordination du travail gouvernemental |
1 |
436 |
257 |
797 |
1 |
436 |
257 |
797 |
3 |
753 |
611 |
199 |
3 |
753 |
611 |
199 |
1 |
436 |
257 |
797 |
1 |
436 |
257 |
797 |
1 |
436 |
257 |
797 |
1 |
436 |
257 |
797 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 |
160 |
391 |
797 |
1 |
160 |
391 |
797 |
3 |
477 |
745 |
199 |
3 |
477 |
745 |
199 |
1 |
160 |
391 |
797 |
1 |
160 |
391 |
797 |
1 |
160 |
391 |
797 |
1 |
160 |
391 |
797 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
275 |
866 |
000 |
|
275 |
866 |
000 |
|
275 |
866 |
000 |
|
275 |
866 |
000 |
|
275 |
866 |
000 |
|
275 |
866 |
000 |
|
275 |
866 |
000 |
|
275 |
866 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
Emplois de |
Réalisation |
Ouverts en LF |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart (entrées - |
Effectifs 2018 |
||
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 Solde forfaitaire globale (s1) |
225 |
241 |
3 |
42 |
39 |
280 |
95 |
104 |
0 |
0 |
0 |
104 |
|
Catégorie A (s2) |
59 |
65 |
2 |
40 |
38 |
103 |
Permanents |
48 |
61 |
2 |
40 |
38 |
99 |
Non permanents |
11 |
4 |
|
|
0 |
4 |
Catégorie B (s3) |
57 |
58 |
1 |
0 |
-1 |
57 |
Permanents |
48 |
52 |
1 |
|
-1 |
51 |
Non permanents |
9 |
6 |
|
|
0 |
6 |
Catégorie C (s4) |
14 |
14 |
0 |
2 |
2 |
16 |
Permanents |
7 |
9 |
|
2 |
2 |
11 |
Non permanents |
7 |
5 |
|
|
0 |
5 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
47 |
56 |
0 |
1 |
1 |
57 |
Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t |
272 |
297 |
3 |
43 |
40 |
337 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL
Tableau 1 : effectifs et masse salariale
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2017 et 2018 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
241 |
0 |
280 |
0 |
39 |
0 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
104 |
0 |
104 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie A (s2) |
65 |
0 |
103 |
0 |
38 |
0 |
Permanents |
61 |
0 |
99 |
0 |
38 |
0 |
Non permanents |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie B (s3) |
58 |
0 |
57 |
0 |
-1 |
0 |
Permanents |
52 |
0 |
51 |
0 |
-1 |
0 |
Non permanents |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
14 |
0 |
16 |
0 |
2 |
0 |
Permanents |
9 |
0 |
11 |
0 |
2 |
0 |
Non permanents |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
56 |
0 |
57 |
0 |
1 |
0 |
Emplois des opérateurs (u) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme (v) = s+t+u |
297 |
0 |
337 |
0 |
40 |
0 |
Tableau 2 : répartition géographique des effectifs
Catégories d’emploi |
LF 2017 |
PLF 2018 |
Personnels administratifs |
241 |
281 |
Administration centrale |
241 |
281 |
Administration déconcentrée |
- |
- |
Personnels techniques |
56 |
56 |
Administration centrale |
56 |
56 |
Administration déconcentrée |
- |
- |
Total |
297 |
337 |
Tableau 3 : demandes de recrutement
|
Effectifs au |
Recrutements de l’année 2018 |
|||||
Nombre |
Métier / Fonction |
internes |
externes |
Services bénéficiaires |
|||
Action 1 : |
137 |
2 |
chef de service Documentation (A2) |
1 |
|
Direction des Conseils interministériels |
|
Technicienne de surface (MON P) |
1 |
|
Idem |
||||
Action 2 : |
110 |
28 |
Directeurs (A1) |
4 |
|
Direction Générale des Archives, de la Bibliothèque et de la Documentation (DGABD) |
|
Secrétaires de Direction (A2) |
5 |
|
Idem |
||||
Archiviste (A2) |
7 |
|
Idem |
||||
Bibliothécaire/Documentaliste (A2) |
8 |
|
Idem |
||||
Ingénieur informatique réseau/Webmaster (A1) |
1 |
|
Idem |
||||
Infographe (A2) |
1 |
|
Idem |
||||
Electricien |
1 |
|
Idem |
||||
Aide-relieurs (B ou C) |
1 |
|
Idem |
||||
Action 3 : |
25 |
13 |
Directeur Général |
1 |
|
Direction Générale de la Lutte contre la Corruption |
|
Directeurs (Prévention de la corruption ; Etudes et Règlementation) |
2 |
|
Direction Générale de la Lutte contre la Corruption |
||||
Chefs de Services (Information sur les actes anti-corruption ; Patrimoine de l’Etat ; Ethique ; Enquête et Statistique) |
4 |
|
Idem |
||||
Assistantes de Direction |
2 |
|
Idem |
||||
Secrétaires |
4 |
|
Idem |
||||
Action 4 : |
29 |
0 |
|
|
|
|
|
Total |
301 |
43 |
|
43 |
0 |
|
Justifications :
Ce Programme a un effectif de 297 agents. Lesdits effectifs sont présents au niveau de l’Administration Centrale et répartis ainsi qu’il suit :
- 104 payés en solde forfaitaire global ;
- 137 payés conformément à la grille indiciaire (catégorie A : 65 ; catégorie B : 58 ; catégorie C : 14) ;
- 56 agents de la MONP.
Le programme prévoit procéder au recrutement de 43 agents au titre de l’exercice budgétaire 2018, afin de combler le déficit en personnel constaté notamment à la Direction Générale des Archives, de la Bibliothèque et de la Documentation, à la Direction Générale de Lutte contre la Corruption et à la Direction des Conseils Interministériels.
AUTRES DEPENSES
Actions/activités /titres |
Déterminants physiques et financiers |
Montants PLF N+1 |
|
Action 1: Animation et suivi du travail gouvernemental |
|
|
170 785 351 |
Activité 1: Suivi et contrôle des procédures des textes législatifs et règlementaires |
|
|
14 227 397 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
14 227 397 |
Dépenses Indispensables |
|
|
14 227 397 |
Fournitures |
3 services (12 |
cout moyen : 1 185 616 |
14 227 397 |
Activité 2: organisation matérielle des Conseils interministérielles |
|
|
6 392 019 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
6 392 019 |
Dépenses Indispensables |
|
|
6 392 019 |
Fournitures |
7 agents, 3 bureaux |
cout moyen : 913 145 |
6 392 019 |
Activité 3: Mise en œuvre du système d'information du SGG |
|
|
4 955 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
4 955 000 |
Dépenses Indispensables |
|
|
4 955 000 |
Fournitures |
4 services ( 7 agents) |
cout moyen par service: 500 000; cout |
4 955 000 |
Activité 4: Gestion du personnel du SGG et des services rattachés |
|
|
2 500 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
2 500 000 |
Dépenses Indispensables |
|
|
2 500 000 |
Fournitures |
3 agents |
cout moyen pour le secrétariat : |
2 500 000 |
Activité 5 : Organisation et suivi des activités du gouvernement |
|
|
138 470 935 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
138 470 935 |
Dépenses Indispensables |
|
|
138 470 935 |
Fournitures |
9 cellules sectorielles , les Cabinets du SGG et de ses 3 adjoints, le service Courrier ( 118 agents) |
cout moyen : 844 407 |
99 639 979 |
Alimentation |
4 réunions en moyenne par mois qui nécessitent chacune une pause- café |
Coût moyen d'une pause-café: 500 000 |
24 000 000 |
Produits énergétiques |
1 groupe électrogène |
Consommation mensuelle:889 246 |
10 670 956 |
Entretien et maintenance |
37 clim, 7 photocopieurs, 15 WC |
Cout moyen: 70 509 |
4 160 000 |
Activité 6 : préparation et suivi des PAP |
|
|
4 240 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
4 240 000 |
Dépenses Indispensables |
|
|
4 240 000 |
Fournitures |
8 agents |
cout moyen: 350 000 |
2 800 000 |
Alimentation |
12 séances de travail (12 pause-café) |
Cout moyen: 120 000 |
1 440 000 |
Action 2: Documentation et gestion de l'information |
|
|
80 240 649 |
Activité 1: Publication du Journal Officiel |
|
|
49 260 797 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
49 260 797 |
Dépenses Indispensables |
|
|
49 260 797 |
Fournitures |
4 numéros du JO à imprimer par mois (21 agents) |
coût moyen de l’impression d'un numéro: 943 051 |
45 266 448 |
Entretien et maintenance |
15 split, 8 imprimantes;17 ordinateurs |
Cout moyen: 99 859 |
3 994 349 |
Activité 2 : Administration et gestion de la documentation nationale |
|
|
30 979 852 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
10 349 011 |
Dépenses obligatoires |
|
|
10 349 011 |
Restes à payer sur les prestations de fournitures |
|
|
10 349 011 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
20 630 841 |
Dépenses Indispensables |
|
|
20 630 841 |
Fournitures |
57 agents, |
coût moyen : 247 909 |
14 130 841 |
Produits énergétiques |
2 véhicules de liaison |
cout moyen: 750 00 |
1 500 000 |
Entretien et maintenance |
63 clim; 25 imprimantes; 175 ordinateurs; 3 photocopieurs; 8 WC |
Cout moyen: 18 248 |
5 000 000 |
Action 3: Lutte contre la Corruption |
|
|
13 800 000 |
Activité 1: Sensibilisation sur la fraude |
|
|
13 800 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
13 800 000 |
Dépenses Indispensables |
|
|
13 800 000 |
Fournitures |
24 agents |
cout moyen: 368 750 |
8 850 000 |
Abonnement s-Agence de presse |
12 articles de journaux à publier |
375 000 l'article |
4 500 000 |
Frais diffusion |
1 émission |
cout: 450 000 |
450 000 |
Action 4 : Refondation de l'Etat |
|
|
11 040 000 |
Activité 1: Enquête sur la vie publique |
|
|
11 040 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
11 040 000 |
Dépenses Indispensables |
|
|
11 040 000 |
Fournitures |
29 agents |
Cout moyen: 328 966 |
9 540 000 |
Produits énergétiques |
3 véhicules |
Cout moyen: 500 000 |
1 500 000 |
Total du Programme |
|
|
275 866 000 |
Justifications :
Les crédits alloués au programme coordination du travail gouvernemental au titre du projet de Loi de Finances (PLF) 2018 s’élèvent à un montant global de 1 468 446 801 FCFA qui concernent exclusivement les dépenses de personnel (1 160 391 797 FCFA) et les dépenses de biens et services (275 866 000 FCFA). Ce montant est réparti entre quatre (4) actions et permettra de financer 10 activités. La déclinaison desdites activités se fait au niveau de chaque action.
Action 1 : Animation et suivi du travail gouvernemental
Pour cette action, un montant de 1 259 921 148 FCFA a été alloué en vue de couvrir les dépenses de personnel qui s’élèvent à 1 089 135 797 FCFA ainsi que les dépenses de biens et services qui sont de l’ordre de 170 785 351 FCFA. Ces crédits serviront au financement de 6 activités.
Activité 1 : Suivi et contrôle des procédures des textes législatifs et règlementaires
Les dépenses de biens et services liées à la mise en œuvre de cette activité sont évaluées à 14 227 397 FCFA et concernent essentiellement l’achat de fournitures. 12 agents participent à cette activité.
Activité 2 : Organisation matérielle des Conseils interministériels
La mise en œuvre de cette activité nécessite, en ce qui concerne des dépenses de biens et services, un montant de 6 392 019 FCFA. Ce montant servira pour l’achat de fournitures pour 7 agents.
Activité 3 : Mise en œuvre du système d’information du SGG
La mise en œuvre de cette activité nécessite pour les dépenses de biens et services, un montant de 4 955 000FCFA. Ce montant servira pour l’achat de fournitures de 6 agents.
Activité 4 : Gestion du personnel du SGG et des services rattachés
La mise en œuvre de cette activité nécessite pour les dépenses de biens et services, un montant de 2 500 000FCFA. Ce montant servira pour l’achat de fournitures de 3 agents.
Activité 5 : Organisation et suivi des activités du gouvernement
La mise en œuvre de cette activité nécessite pour les dépenses de biens et services, un montant de 138 470 935FCFA. Les dépenses y relatives concernent les fournitures, l’alimentation, les produits énergétiques et l’entretien et maintenance. 118 agents contribuent à la mise en œuvre de cette activité.
Activité 6 : Préparation et suivi des Projets Annuels de Performance
La mise en œuvre de cette activité nécessite pour les dépenses de biens et services, un montant de 4 240 000 FCFA. Les dépenses y relatives concernent les fournitures et l’alimentation.
Action 2 : Documentation et gestion de l’information
Le programme sollicite pour cette action un montant de 127 532 649 FCFA qui concerne les dépenses de personnel pour 47 292 000 FCFA (MONP) et les dépenses de biens et services pour 80 240 649 FCFA. Ces crédits serviront au financement de 2 activités.
Activité 7 : Publication du Journal Officiel
La mise en œuvre de cette activité nécessite un montant de 49 260 797 FCFA au titre des dépenses de biens et services. Lesdites dépenses concernent essentiellement l’achat de fournitures et l’entretien et maintenance. 21 agents concourent à cette activité.
Activité 8 : Administration et gestion de la documentation nationale
La mise en œuvre de cette activité nécessite un montant de 30 979 852 FCFA en ce qui concernent les dépenses de biens et services. Ces dépenses concernent l’entretien, la maintenance et l’achat de fournitures et des produits énergétiques. 57 agents participent à cette activité.
Action 3 : Lutte contre la corruption
Le programme sollicite pour cette action un montant de 25 008 000FCFA qui concerne les dépenses de personnel pour 11 208 000 FCFA (MONP) et les dépenses de biens et services pour 13 800 000 FCFA. Ces crédits serviront au financement d’une activité.
Activité 9 : Sensibilisation sur la fraude
La mise en œuvre de cette activité nécessite un montant de 13 800 000 FCFA au titre des dépenses de biens et services. Lesdites dépenses concernent essentiellement l’achat de fournitures, les abonnements – Agence de presse et les frais de diffusion. 24 agents contribuent à cette activité.
Action 4 : Refondation de l’Etat
Le programme sollicite pour cette action un montant de 23 796 000FCFAqui concerne les dépenses de personnel pour 12 756 000 FCFA (MONP) et les dépenses de biens et services pour 11 040 000 FCFA. Ces crédits serviront au financement d’une activité.
Activité 10 : Enquête sur la vie publique
La mise en œuvre de cette activité nécessite un montant de 11 040 000 FCFA au titre des dépenses de biens et services. Lesdites dépenses concernent essentiellement l’achat de fournitures et des produits énergétiques. 29 agents concourent à cette activité.
PROGRAMME COORDINATION DES
POLITIQUES URBAINES
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Ce qui est dans le programme de coordination des politiques urbaines
Le périmètre d’intervention est la ville dans sa globalité.
- La constitution d’une base de données sur les villes
- La définition du Programme National des Indicateurs Urbains (PNIU)
- Le diagnostic des villes gabonaises
- La prospective urbaine
- La programmation du développement urbain
- Les réformes institutionnelles en matière de Ville - La réglementation urbaine
- Le suivi des projets urbains financés par l’Etat ou avec sa Garantie
- La conception et la définition de la Politique Nationale de la Ville
- La coordination des interventions des acteurs urbains
- L’élaboration des stratégies de sensibilisation des acteurs urbains
- La coordination des opérations de restructuration, de réhabilitation et de rénovation urbaine
- Le suivi et l’évaluation des politiques urbaines
Ce qui n’en fait pas partie (par rapport à des programmes voisins, notamment Urbanisation et Aménagement du cadre de vie, Coordination des politiques de développement...)
- L’élaboration des plans et Schémas Directeurs des villes
- La mise en oeuvre des opérations de réhabilitation, de restructuration et de rénovation urbaine - La définition et l’application des normes urbanistiques
- L’aménagement des espaces autres que les communes urbaines
- La coopération urbaine et le jumelage
- L’aménagement des VRD
- La décentralisation
Le Responsable du Programme RPROG est :
Monsieur OGNANE EBANG André, Architecte-Urbaniste, Directeur Général à la Ville, Mle119129/U
PRESENTATION DES ACTIONS
ACTION N° 1 : Suivi et évaluation du développement urbain
Elle concerne la Direction Générale de l’Observatoire Urbain qui a pour missions principales:
- La constitution d’une base de données sur les villes,
- Le Projet National des Indicateurs Urbains avec le PNUD,
- Le diagnostic des villes gabonaises.
ACTION N° 2 : Stratégie de développement de la ville
Elle concerne la Direction Générale à la Ville qui a pour principales missions :
- La coordination des projets qui impactent la ville,
- La réalisation des études prospectives urbaines,
- L’élaboration de la politique de la Ville,
- La sensibilisation et la participation des acteurs urbains,
- La réglementation urbaine,
- La promotion du cadre de vie urbain,
- Le financement du secteur urbain.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Les éléments de contexte qui impactent le programme sont principalement les suivants :
< >Le phénomène d’urbanisation accélérée provoqué par l’exode rural, la concentration croissante des populations dans les principales villes du pays, surtout à Libreville et Port Gentil
la multiplication des quartiers sous-intégrés dans les grandes villes, l’occupation anarchique croissante de l’espace urbain, la dégradation du cadre de vie urbain
A ce jour, l’absence de schéma national d’aménagement et de développement du territoire dans lesquels viendrait s’imbriquer une vision du développement des villes
La multiplicité des acteurs publics’ intervenant dans l’espace urbain
De nouveaux acteurs non étatiques dont le rôle s’affirme: communes et ONG,
Le PSGE et la vision qu’il décline sur le développement urbain et le cadre de vie
Le Plan Social et la vision d’éradication de la pauvreté en milieu urbain
Le rattachement du programme à la Primature qui a la mission de coordination de l’action Gouvernementale
Les citoyens attendent du programme qu’il améliore globalement leur cadre et conditions de vie, de déplacement, de travail et d’emploi dans les zones urbaines. Ils attendent aussi d’être plus étroitement associés aux réflexions et aux décisions touchant à leur ville, à leur quartier.Les Communes, les ONG, les organisations professionnelles souhaitent une plus forte cohérence globale des actions menées par les pouvoirs publics en matière de développement urbain, une véritable politique de la ville. Ces acteurs attendent aussi un appui technique et financier aux projets et initiatives qu’ils mettent en œuvre.
Les autorités politiques, pour leur part, attendent tout particulièrement du programme un développement intégré et durable des villes du Gabon ainsi qu’une optimisation de l’utilisation des ressources financières allouées aux actions de développement urbain.
L’Administration en charge du programme de Coordination des politiques urbaines a été très récemment mise en place. Ceci explique l’ampleur des chantiers restant à conduire, même si un premier travail d’actualisation du cadre juridique a d’ores et déjà été réalisé.
Parmi les manques et difficultés à traiter prioritairement, il faut mentionner :
< >La non maîtrise de nombreuses données urbaines de base
L’absence de vision prospective du développement urbain au Gabon
Le manque d’articulation entre les différents niveaux de vision et d’action territoriale: aménagement du territoire, développement rural, politique de la ville, urbanisme, environnement...
Le manque de coordination opérationnelle et de travail ensemble entre les départements sectoriels qui interviennent dans l’espace urbain et l’administration en charge de la politique de la ville
L’absence également à ce jour de politique de la ville
l’absence d’outil de financement dédié aux projets de développement urbainUn besoin fort de professionnalisation technique des équipes de l’administration sur les différents aspects de la Politique de la ville et la gestion municipale.
ENJEUX
Enjeu 1 : L’enjeu du programme est de définir puis d’animer la mise en œuvre d’une politique de la ville
intégrée et durable impliquant l’ensemble des parties prenantes, administrations, collectivités locales et autres partenaires.
Cette politique de la ville participe à la bonne gouvernance, à la cohérence des interventions et à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations en milieu urbain
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS
OBJECTIF N°1 : Elaborer, d’ici 2019, les radiographies des villes du Gabon
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir produit les radiographies de 3 capitales provinciales.
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir progressé de 50% dans la conception et le fonctionnement de la base de données urbaine.
OBJECTIF N°2 : Elaborer, d’ici 2019, une politique de la ville intégrée et durable, la traduire sous forme de loi d’orientation, de règlement et la vulgariser auprès des différents acteurs urbains
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir progressé de 85% dans la démarche d’élaboration du projet de loi d’orientation nationale sur la politique de la ville.
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir progressé de 75% dans l’actualisation des cadres organiques de la DGV et de la DOU.
- Résultat annuel attendu 3 : Avoir organisé 1 ateliers atelier de validation du projet de loi d’orientation sur la politique de la ville avec les acteurs urbains.
OBJECTIF N°3 : D’ici 2019, initier le suivi et l’évaluation du développement urbain
Résultat annuel attendu : Avoir élaboré à 90% le texte sur l’évaluation du développement urbain. OBJECTIF N°4 : D’ici 2019, élaborer un plan de développement des compétences et renforcer les capacités opérationnelles de l’administration sur programme.
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir actualisé à 100% le plan de développement des compétences.
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir réalisé une session de formation.
- Résultat annuel attendu 3 : Avoir formé 50% d’agents sur programme
- Résultat annuel attendu 4 : Avoir élaboré à 80% un plan Triennal d’équipements de modernisation des Services sur programme politique de la ville.
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIF N°1 : Elaborer, d’ici 2019, les radiographies des villes du Gabon.
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
< >Résultat annuel attendu 1 : Avoir produit les radiographies de 3 capitales provinciales.
Résultat annuel attendu 2 : Avoir progressé de 50% dans la conception et le fonctionnement de la base de données urbaine.Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de radiographies de capitales provinciales élaborées |
Nombre |
0 |
3 |
5 |
9 |
9 |
% d’avancement dans la conception et le fonctionnement de la base de données urbaine |
% |
N/A |
30 |
50 |
100% |
100% |
Source des données : Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Economie, administrations, Ministère des Infrastructures, Municipalités, Direction Générale à la Ville, PNUD
La collecte des données se fait par enquête sur le terrain
Précisions méthodologiques :
Indicateur 1 : décompte arithmétique
Indicateur 2 : fonction de la progression dans la conception de la base de données.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
< >Collecte des données
Classification par thématique
Production de trois (3) radiographies
Intégration des données collectées et opérationnalisation de la base de données urbaine CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRESTous : DGSEE, INC, Education Nationale, Santé, Economie, concernés par les travaux de prospective, possèdent des données partielles qu’il convient de partager et rassembler et implication dans le changement de mentalité, évolution des cultures des services et des modes de fonctionnement.
OBJECTIF N°2 : Elaborer, d’ici 2019, une politique de la ville intégrée et durable, la traduire sous forme de
loi d’orientation, de règlement et la vulgariser auprès des différents acteurs urbains.
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
< >Résultat annuel attendu 1 : Avoir progressé de 85% dans la démarche d’élaboration du projet de loi d’orientation nationale sur la politique de la ville.
Résultat annuel attendu 2 : Avoir progressé de 75% dans l’actualisation des cadres organiques de la DGV et de la DOU.
Résultat annuel attendu 3 : Avoir organisé 1 ateliers atelier de validation du projet de loi d’orientation sur la politique de la ville avec les acteurs urbains.Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux d’avancement dans la démarche d’élaboration du projet de loi d’orientation national sur la politique de la Ville |
% |
50 |
75 |
85 |
100 |
100 |
Taux d’avancement dans l’actualisation des cadres organiques de la DGV et de la DOU |
% |
- |
75 |
75 |
100 |
100 |
Nombre d’ateliers de sensibilisation à l’intention des acteurs urbains |
Nombre |
0 |
2 |
1 |
2 |
2 |
Source des données : Direction Générale de la Ville, Direction de l’Observatoire Urbain, Administrations sectorielles, municipalités, parlement
La collecte des données se fait sur la base des rapports d’activités, des différentes productions et des enquêtes Précisions méthodologiques :
- Indicateur 1 : cumul du poids des étapes réalisées sur le nombre d’étapes à réaliser* 100 ;
- Indicateur 2 : fonction de l’évolution dans le processus d’adoption des textes
- Indicateur 3 : simple décompte du nombre ateliers tenus avec différents acteurs nationaux chaque année et
sanctionné par un acte.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
< >Formalisation du projet de loi d’orientation nationale sur la politique de la ville
Actualisation des textes organiques de la DGV et de la DOU
Organisation d’un atelier de validation du projet de loi d’orientation sur la politique de la ville avec les acteurs urbains.CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
< >INTA et Expertises spécialisées légères de son panel: accompagnement dans la définition de la politique de la ville, le suivi/Evaluation et la formation des Agents la Direction Générale de la Ville (convention générale INTA/Gabon),
Tous : implication dans les travaux d’élaboration de la politique de la ville et participation à l’élaboration et la mise en œuvre des actions de sensibilisation / formation / mobilisationConsultant Gabonais spécialiste de la formation mobilisé pour établir un plan de formation.
OBJECTIF N°3 : D’ici 2019, initier le suivi et l’évaluation du développement urbain.
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultat annuel
< >Résultat annuel attendu : Avoir élaboré à 90% le texte sur l’évaluation du développement urbain Indicateurs
Intitulé
Unité
2016 Réalisation
2017
Prévision PAP
2018
Cible
2019
Cible
Cible
Echéance pluriannuelle
(2019)
% de l’élaboration du texte sur l’évaluation des projets urbains major
%
70
85
90
100
100
Source des données :
DOU/INTA, partenaires au développement
Mode de calcul de l’Indicateur :Fonctiond’avancement dans l’élaboration du texte sur l’évaluation du développement urbain (N/25)*100
Précisions méthodologiques : Calcul arithmétique ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
< >Mise en circuit du texte sur l’évaluation
Définition et conception des outils-méthodes CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
INTA : accompagnement formation. Réévaluation des politiques nationales : réalisation en régie et externaliser auprès des bureaux d’études des évaluations
Caisse de dépôts gabonaise ; avis des bailleurs internationaux
OBJECTIF N°4 : D’ici 2019, élaborer un plan de développement des compétences et renforcer les capacités opérationnelles de l’administration sur programme.
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultats annuels
< >Résultat annuel attendu 1 : Avoir actualisé à 100% le plan de développement des compétences.
Résultat annuel attendu 2 : Avoir réalisé une session de formation.
Résultat annuel attendu 3 : Avoir formé 50% d’agents sur programme
Résultat annuel attendu 4 : Avoir élaboré à 80% un plan Triennal d’équipements de modernisation des Services sur programme politique de la ville.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 Réalisation |
2017 Prévision PAP |
2018 |
2019 |
Cible Echéance pluriannuelle (2019) |
Taux d’avancement dans l’élaboration du plan pluriannuel de développement des compétences |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Nombre des sessions de formation |
N |
0 |
- |
1 |
1 |
2 |
% d’agents formés |
% |
0 |
85 |
50 |
100 |
100 |
Taux d’élaboration du plan d’équipement |
% |
- |
80 |
80 |
100 |
100 |
Source des données : DGV, DOU, ICG, Institut KENCO
Précisions méthodologiques : Calcul arithmétique
Mode de calcul de l’Indicateur 1 : fonction du format du plan pluriannuel à actualiser
Mode de calcul de l’Indicateur 2 : simple décompte arithmétique
Mode de calcul de l’Indicateur 3 : (nombre d’agents formés en 2018/ nombre d’agents du programme)*100 25 agents formés pour un total de 50 agents dans le programme
Mode de calcul de l’Indicateur 4 : Fonction d’avancement dans l’élaboration du plan d’équipement ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
< >Actualisation du plan pluriannuel de développement des compétences
Actualisation des conventions de formation
Organisation d’une session de formation
Elaboration du plan triennal d’équipement
Evaluation des actions de formation et mobilité/métier
Établir un état des besoins en équipement du programme
Élaborer un dossier d’appel d’offre en équipement du programme
Organiser une réunion de la commission d’appel d’offreCONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
< >INTA : coproduction et mise en œuvre des actions de développement des compétences, Consultant pour une mission de 2 mois et pour l’établissement d’une brochure ou d’un film de communication
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
Demandés pour 2018 |
|
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Prévisions 2019 |
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Prévisions 2020 |
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||||||||||||
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Actions et titres |
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AE |
|
CP |
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AE |
|
|
CP |
|
|
AE |
|
|
CP |
|
|
AE |
|
|
CP |
|
|
N°8.353.1 -Suivi et évaluation du développement urbain |
32 |
176 |
406 |
32 |
176 |
406 |
56 |
810 |
115 |
56 |
810 |
115 |
32 |
437 |
048 |
32 |
437 |
048 |
32 |
437 |
048 |
32 |
437 |
048 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
9 |
396 |
000 |
9 |
396 |
000 |
31 |
309 |
371 |
31 |
309 |
371 |
9 |
656 |
643 |
9 |
656 |
643 |
9 |
656 |
643 |
9 |
656 |
643 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
22 |
780 |
406 |
22 |
780 |
406 |
25 |
500 |
744 |
25 |
500 |
744 |
22 |
780 |
405 |
22 |
780 |
405 |
22 |
780 |
405 |
22 |
780 |
405 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
N°8.353.2 Stratégie de développement de la ville |
53 |
299 |
462 |
53 |
299 |
462 |
52 |
892 |
707 |
52 |
892 |
707 |
53 |
551 |
336 |
53 |
551 |
336 |
53 |
551 |
336 |
53 |
551 |
336 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
9 |
079 |
867 |
9 |
079 |
867 |
11 |
393 |
451 |
11 |
393 |
451 |
9 |
331 |
741 |
9 |
331 |
741 |
9 |
331 |
741 |
9 |
331 |
741 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
27 |
219 |
595 |
27 |
219 |
595 |
24 |
499 |
256 |
24 |
499 |
256 |
27 |
219 |
595 |
27 |
219 |
595 |
27 |
219 |
595 |
27 |
219 |
595 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Total pour le programme N°8.353 Coordination des politiques urbaines |
85 |
475 |
868 |
85 |
475 |
868 |
109 |
702 |
822 |
109 |
702 |
822 |
85 |
988 |
384 |
85 |
988 |
384 |
85 |
988 |
384 |
85 |
988 |
384 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
18 |
475 |
867 |
18 |
475 |
867 |
42 |
702 |
822 |
42 |
702 |
822 |
18 |
988 |
384 |
18 |
988 |
384 |
18 |
988 |
384 |
18 |
988 |
384 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
50 |
000 |
001 |
50 |
000 |
001 |
50 |
000 |
000 |
50 |
000 |
000 |
50 |
000 |
000 |
50 |
000 |
000 |
50 |
000 |
000 |
50 |
000 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
17 |
000 |
000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation 2016 |
Ouverts en LF pour |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart |
Effectifs 2018 |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1+s2+s3+s4 |
44 |
41 |
3 |
3 |
+0 |
45 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
|
|
|
|
|
|
Catégorie A (s2) |
26 |
26 |
2 |
2 |
+0 |
26 |
Permanents |
17 |
26 |
2 |
2 |
+0 |
26 |
Non permanents |
9 |
|
|
|
|
|
Catégorie B (s3) |
16 |
15 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Permanents |
9 |
14 |
1 |
1 |
0 |
14 |
Non permanents |
7 |
1 |
|
|
|
1 |
Catégorie C (s4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Permanents |
|
|
|
|
|
|
Non permanents |
|
|
|
|
|
|
Main d’œuvre non permanente (t) |
9 |
9 |
2 |
2 |
0 |
9 |
Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t |
51 |
50 |
5 |
5 |
+0 |
50 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL
Tableau 1 : effectifs et masse salariale
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2017 et 2018 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
|
|
|
|
|
|
Solde forfaitaire globale (s1) |
|
|
|
|
|
|
Catégorie A (s2) |
26 |
|
26 |
|
+2 |
|
Permanents |
17 |
|
26 |
|
+2 |
|
Non permanents |
9 |
|
|
|
|
|
Catégorie B (s3) |
16 |
|
15 |
|
0 |
|
Permanents |
9 |
|
14 |
|
|
|
Non permanents |
7 |
|
1 |
|
|
|
Catégorie C (s4) |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Permanents |
|
|
|
|
|
|
Non permanents |
|
|
|
|
|
|
Main d’œuvre non permanente (t) |
9 |
|
9 |
|
0 |
|
Emplois des opérateurs (u) |
|
|
|
|
|
|
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
|
|
|
|
|
|
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
|
|
|
|
|
|
Total pour le programme (v) = s+t+u |
51 |
|
50 |
|
-1 |
|
Tableau 2 : répartition géographique des effectifs
Catégories d’emploi |
LF 2017 |
PLF 2018 |
Personnels administratifs |
42 |
41 |
Administration centrale |
42 |
41 |
Administration déconcentrée |
|
|
Personnels techniques |
9 |
9 |
Administration centrale |
9 |
9 |
Administration déconcentrée |
|
|
Opérateur(s) |
|
|
Central |
|
|
Déconcentré |
|
|
Autres |
|
|
Total |
51 |
50 |
Tableau 3 : demandes de recrutement
Actions |
Effectif au |
Propositions de recrutements pour l’année N+1 |
||||
Nombre |
Métier |
Internes |
Externes |
Services bénéficiaires |
||
Action 1 |
14 |
1 |
1 Technicienne de |
|
1 |
Direction de |
Action 2 |
36 |
4 |
1 Informaticien, 1 |
3 |
1 |
Direction Générale à la |
Total |
50 |
5 |
5 |
3 |
2 |
Direction de |
Justifications :
Le programme coordination des politiques urbaines a un effectif de 52 Agents dont 26 Permanents de catégorie A ; 14 Permanents et 1 Non permanents de catégorie B ; 9 pour la Main d’œuvre non permanente et 2 Agents en cours de recrutement aux catégories A et B.
Le programme a enregistré un départ à la retraite au cours de l’année 2016.
Les effectifs actuels représentent:
- Catégorie A : 52% des Agents du programme - Catégorie B : 30% des Agents du programme - MONP : 18% des Agents du programme
Dans L’action 1 conduite par la Direction de l’observatoire Urbain :
- Catégorie A : 7 Agents
- Catégorie B : 2 Agents
- MONP : 5 Agents
Dans L’action 2 conduite par la Direction Générale à la ville :
- Catégorie A : 19 Agents
- Catégorie B : 13 Agents
- MONP : 4 Agents
Actuellement, les données en rapport avec les ouvertures de crédits d’un montant de 18 988 384 FCFA (titre 2) correspondent pour l’instant à la Main Œuvre non Permanente dans l’enveloppe de la LFI de l’année à venir, pour un coût moyen de 2 109 820/an. Celles de l’ensemble des agents ne sont pas disponibles au niveau du programme.
Le programme sollicite le Recrutement de 3 Agents de conceptions supplémentaires dont un informaticien, un statisticien et un juriste, principalement pour les missions de stratégie et d’observatoire, notamment en matière de règlementation, de mise en place et la gestion d’une base de données, du traitement et de la diffusion de données urbaines.
AUTRES DEPENSES
Actions |
Déterminants physiques et financiers |
Montants PLF N+1 |
||
AE |
CP |
|||
Action 1: Suivi et évaluation du développement urbain |
|
|
22 780 405 |
22 780 405 |
Activité 1: Collecte et traitement des données urbaines |
|
|
16 800 010 |
16 800 010 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
16 800 010 |
16 800 010 |
Dépenses indispensables |
|
|
16 800 010 |
16 800 010 |
Fournitures |
5 départements (14 agents) |
coût moyen: 1 560 000 FCFA |
7 800 000 |
7 800 000 |
Entretien et Maintenance |
1 véhicule de fonction, 6 ordinateurs, 5 clim |
coût moyen pour l'entretien: 1 166 667 FCFA |
3 500 000 |
3 500 000 |
Produits énergétiques |
1 véhicule de service, 5 Agents |
coût moyen par agent: 700 000 FCFA |
3 500 000 |
3 500 000 |
Alimentation |
1 réunion de validation de la base de données urbaine (15 participants) |
coût moyen: 133 334 FCFA |
2 000 010 |
2 000 010 |
Activité 2: Collecte et traitement des données juridiques et financières sur l'instrument d'appui aux collectivités locales |
|
|
5 980 395 |
5 980 395 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
5 980 395 |
5 980 395 |
Dépenses indispensables |
|
|
5 980 395 |
5 980 395 |
Fournitures |
4 départements (8 Agents) |
coût moyen : 1 125 000 FCFA |
4 500 000 |
4 500 000 |
Produits énergétiques |
1 véhicule de service, 5 Agents |
coût moyen par agent: 840 002 FCFA |
1 480 395 |
1 480 395 |
Action 2: Stratégie de développement de la ville |
|
|
44 219 595 |
44 219 595 |
Activité 1: élaboration des stratégies de développement |
|
|
18 610 000 |
18 610 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
18 610 000 |
18 610 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
18 610 000 |
18 610 000 |
Fournitures |
4 services (38 Agents) |
coût moyen : 2 075 000FCFA |
8 300 000 |
8 300 000 |
Entretien et Maintenance |
1 véhicule de fonction, 10 ordinateurs, 6 clim |
coût moyen |
3 710 000 |
3 710 000 |
Produits énergétiques |
1 véhicule de fonction |
coût moyen par |
3 600 000 |
3 600 000 |
Alimentation |
2 ateliers de |
coût moyen par 1 500 000 FCFA |
3 000 000 |
3 000 000 |
Activité 2: Réalisation des visites de terrain des domaines dans lesquelles une intervention de l’état est nécessaire, |
|
|
25 609 595 |
25 609 595 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
8 609 595 |
8 609 595 |
Dépenses Indispensables |
|
|
8 609 595 |
8 609 595 |
Fournitures |
4 services (12 Agents) |
coût moyen : 1 352 399 FCFA |
5 409 595 |
5 409 595 |
Produits énergétiques |
1 véhicule de fonction |
coût moyen par |
3 200 000 |
3 200 000 |
Titre 4: Transferts |
|
|
17 000 000 |
17 000 000 |
Dépenses obligatoires |
|
|
17 000 000 |
1 700 000 |
|
|
INTA |
|
|
Participations aux organismes internationaux |
2 cotisations internationales |
|
17 000 000 |
1 700 000 |
|
|
AFRICITE |
|
|
Total programme |
|
|
67 000 000 |
67 000 000 |
Justifications :
Action 1 : Suivi et évaluation du développement urbain
Les crédits de l’action 1 qui s’élève à 51 650 021 FCFA serviront au financement de deux activités à savoir : Collecte et traitement des données urbaines et la Collecte et traitement des données juridiques et financières sur l'instrument d'appui aux collectivités locales
Activité 1: Collecte et traitement des données urbaines
La mise en œuvre de cette activité nécessite 26 550 011 FCFA (titre 3) qui serviront essentiellement à financer les dépenses liées à l’achat des fournitures, des produits énergétiques, à l’alimentation, à l’entretien et maintenance et aux missions de collecte des données.
Activité 2 : Collecte et traitement des données juridiques et financières sur l'instrument d'appui aux collectivités locales La mise en œuvre de cette activité nécessite 25 100 010 FCFA (titre 3). Ces crédits vont servir à l’achat des fournitures, des produits énergétiques et aux Frais de mission et de transport.
Action 2 : Stratégie de développement de la ville
Les crédits de l’action 1 qui s’élèvent à 78 266 001 FCFA, serviront au financement de deux activités. Activité 3 : Elaboration des stratégies de développement
La mise en œuvre de cette activité nécessite 59 366 001 FCFA (titres 3 et 4).
Titre 3 : le montant de 32 710 001 FCFA servira à l’achat des fournitures, des produits énergétiques, à l’alimentation, à l’entretien et maintenance et aux frais de mission et de transport.
Titre 4 : le montant de 26 656 000 FCFA servira au règlement des cotisations internationales INTA (16 365 263 FCFA) et AFRICITE (10 290 737 FCFA).
Activité 4 : Réalisation des visites de terrain des domaines dans lesquelles une intervention de l’état est nécessaire, et suivi des projets urbains financés par l’état ou avec sa garantie
La mise en œuvre de cette activité nécessite 18 900 000 FCFA (titres 3) qui serviront à l’achat des fournitures et aux Frais de mission et de transport.
PROGRAMME : SURVEILLANCE ET
PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le programme « Surveillance et Promotion de la bonne gouvernance » est un programme stratégique dont l’importance est affirmée par le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), notamment en son pilier « bonne gouvernance ». Il vise à mettre en place des cadres de gestion administrative et financière efficaces, efficients et transparents.
Le programme « Surveillance et Promotion de la bonne gouvernance » couvre donc les champs de compétence du Contrôle Général d’Etat (CGE) à travers les décrets n°857 /PR/PM du 02 décembre 2009 portant rattachement du CGE au service du Premier Ministre etn°219/PR/PM du 04 juin 2012 portant création et organisation du Contrôle Général d’Etat.
Ce programme assure donc, dans un cadre national, la mise en œuvre de la gestion rigoureuse et efficace des services publics, des finances publiques, du patrimoine des collectivités publiques, ainsi que de la modernisation de l’Administration. Il se décompose en quatre actions :
- Surveillance et promotion de la bonne gouvernance administrative.
- Surveillance et promotion de la bonne gouvernance technique, économique et financière.
- Surveillance et promotion de la bonne gouvernance des collectivités territoriales.
- Surveillance et promotion de la bonne gouvernance des services personnalisés de l’Etat.
Le Contrôleur Général d’Etat est le Responsable de Programme (RPROG). Il assure la coordination des activités des inspections générales des services des ministères, le pilotage et la mise en œuvre du programme.
PRESENTATION DES ACTIONS
ACTION N° 1 : Surveillance et promotion de la bonne gouvernance administrative
La promotion de la bonne administration consiste à veiller au respect des principes fondamentaux et des garanties de procédure du service public. Elle requiert aussi la prise des mesures pour (ré-) organiser l’administration, encourager certains comportements et développer les compétences des fonctionnaires.
La mise en œuvre de cette action relève du CGE en collaboration avec les Inspections Générales des Services (IGS). Elle passe par :
Optimisation de la gestion administrative :
- évaluation de la nomenclature générale de la fonction publique (structures et emplois) ;
- évaluation des structures d’accueil et équipements des services centraux.
Optimisation de la gestion des Ressources Humaines :
- évaluation du système de gestion des recrutements, des carrières et de mobilité des agents de l’etat ;
- évaluation du système de mises à la retraite et de la concession des droits à pension des agents de l’etat.
ACTION N° 2 : Surveillance et promotion de la bonne gouvernance technique, économique et financière
La promotion de la bonne gouvernance technique, économique et financière vise, d’une part à veiller au respect des principes de responsabilité et de transparence en matière de gestion des finances publiques, et d’autre part, à l’évaluation de l’application des contratsde mises en concession du service public, le soutien à l’éducation des enfants, la sécurité sanitaire, l’accès à la propriété et la protection civile.
La mise en œuvre de cette action relève du CGE en collaboration avec les Inspections Générales des Services (IGS). Elle passe par :
Optimisation de la gestion financière :
- évaluation de l’efficience de l’allocation des ressources budgétaires de l’administration ;
- évaluation de la performance du cycle budgétaire (efficacité de la procédure de prise en charge de la commande
publique).
Optimisation du soutien à l’éducation des enfants :
- évaluation du bloc des mesures gouvernementales pour la rentrée scolaire et universitaire ;
- évaluation des mesures arrêtées aux enseignants ;
- évaluation de l’offre de structures d’accueil par cycle d’enseignement ;
- évaluation des équipements socio-éducatifs en milieu scolaire par cycle d’enseignement ;
évaluation de la capacité en transport scolaire< >évaluation de l’offre des bourses d’études par catégories et accessoires de bourses ;
évaluation de l’assurance scolaire par cycle d’enseignement.Optimisation de la sécurité sanitaire :
< >évaluation des programmes de veille des maladies virales ;
évaluation des programmes de maladies infectieuses ;
évaluation des programmes de prévention sanitaire.Optimisation à l’accès à la propriété : évaluation des programmes de l’accès aux lotissements viabilisés des gabonais.
Optimisation de la protection civile :
< >évaluation des calamités et intempéries naturelles ;
évaluation des programmes de bassins versants.Optimisation de la mise en concession du service public Eau/Electricité :
< >évaluation des programmes publics de production et de distribution d’eau ;
évaluation des programmes publics de production et de distribution d’électricité.Elle est portée par le CGE via son Inspection Générale de Finances (IGF).
ACTION N° 3 : Surveillance et promotion de la bonne gouvernance des collectivités territoriales
La promotion de la bonne gouvernance des collectivités territoriales vise :
< >l’évaluation du système des emplois et des rémunérations des collectivités territoriales.
la responsabilisation des élus locaux et leurs personnels dans la gestion des services publics territoriaux.
le renforcement des capacités institutionnelles et le développement des ressources humaines des collectivités territoriales.La mise en œuvre de cette action relève du CGE en collaboration avec les Inspections Générales des Services (IGS). Elle passe par :
< >l’état des lieux des emplois et des rémunérations des collectivités territoriales ;
l’état des lieux de la procédure de mise à la retraite des agents des collectivités territoriales et de la concession des droits à pension ;
l’état des lieux de l’efficacité de la procédure de prise en charge de la commande publique ;
l’état des lieux des équipements des services des collectivités territoriales ;
l’état des lieux des recettes des collectivités territoriales.ACTION N° 4 : Surveillance et promotion de la bonne gouvernance des services personnalisés de l’Etat
La promotion de la bonne gouvernance des services personnalisés de l’Etatvise la mise en œuvre des actions de la prévention de la fraude et de la vulgarisation des principes de responsabilité et de transparence dans la gestion des services personnalisés de l’Etat.
La mise en œuvre de cette action relève du CGE en collaboration avec les Inspections Générales des Services (IGS). Elle passe par :
< >l’état des lieux général de l’emploi et des cadres organiques des services personnalisés de l’etat ;
l’état des lieux des emplois et des rémunérations des services personnalisés de l’etat ;
l’état des lieux de la procédure de mise à la retraite des agents des services personnalisés de l’etat et de la concession des droits à pension ;
l’état des lieux de l’efficacité de la procédure de prise en charge de la commande publique ;
l’état des lieux des procédures de mise en concession du service public ;
l’état des lieux du patrimoine des services personnalisés de l’etat ;
l’état des lieux des subventions budgétaires de l’etat.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Le changement de paradigmes dans la conduite des affaires publiques affirmé par le PSGE prévoit, à l’horizon 2025, un Gabon où l’Administration doit gagner en efficacité et en pertinence.
Précisément, il s’agit de la mise en place d’un système de contrôle et d’évaluation revisité et transparent. L’orientation principale est de permettre aux structures de contrôle du service public de renforcer leurs pouvoirs en vue d’assurer les missions légales et réglementaires qui leur incombent.
En outre, sous la pression conjuguée de la coopération financière internationale et des rapports pressants de la Cour des comptes pour l’observation de l’orthodoxie en matière de gestion financière, le passage de l’Etat providence à un Etat stratège orienté vers une logique de résultats s’impose au Gabon depuis le début des années 2000.
A cet égard, l’évolution de la mission traditionnelle du contrôle à une mission de contrôle de gestion orientée vers le résultat conduit à :
- La mise en place d’un dispositif du contrôle interne renforcé au moyen des référentiels tels que le code de déontologie
et d’éthique, le guide de contrôle, d’inspection et d’audit, le manuel des procédures ;
- La création d’un corps de contrôleurs généraux d’Etat ;
- L’adoption d’un schéma organisationnel de structuration des métiers de contrôle interne, de maîtrise de risques et
d’assistance ;
- L’opérationnalisation des inspections générales spécialisées : Administration, Technique et Finances ;
- L’harmonisation et l’homogénéisation du système de contrôle et d’audit interne avec notamment la participation
effective des inspections générales ministérielles et techniques à placer désormais sous la tutelle technique du CGE.
ENJEUX
- Enjeu 1 : assurer la surveillance et la moralisation de la gestion administrative et technique
- Enjeu 2 : assurer la surveillance et la moralisation de la gestion des finances publiques
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS
OBJECTIF N°1 : Parvenir à organiser la spécialité « inspection, contrôle et suivi-évaluation » :
- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé à 50%, le dispositif du contrôle interne renforcé au moyen des
référentiels tels que le code de déontologie et d’éthique, le guide de contrôle, d’inspection et d’audit, le manuel de procédures.
- Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré à 50% les projets de textes relatifs à la création de la spécialité
« inspection, contrôle et suivi-évaluation » dans la fonction publique d’Etat.
- Résultat annuel attendu 3 : avoir rendu opérationnel les inspections générales spécialisées : Administration,
Technique et Finances.
- Résultat annuel attendu 4 : avoir harmonisé et homogénéisé à 60% le système de contrôle et d’audit interne avec
notamment la participation effective des inspections générales ministérielles et techniques spécialisées.
- Résultat annuel attendu 5 : avoir à 60% le projet d’adoption du schéma organisationnel de structuration des
métiers de contrôle interne, de gestion des risques et d’assistance.
OBJECTIF N°2 : Parvenir à évaluer les politiques publiques en matière sociale et de décentralisation :
- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé les évaluations des outils de mise en œuvre des politiques publiques en
matière d’éducation et de formation ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir réalisé à 85%, les évaluations des outils de mise en œuvre des politiques
publiques en matière de santé et de service social ;
- Résultat annuel attendu 3 : avoir réalisé à 50%, les évaluations des outils de mise en œuvre des politiques
publiques en matière de décentralisation.
OBJECTIF N°3 : Parvenir à suivre et évaluer les politiques publiques de protection civile et d’accès à la propriété
- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé à 45% les évaluations des programmes en matière de contingences ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir réalisé à 45% les évaluations des programmes en matière d’accès à la
propriété ;
- Résultat annuel attendu 3 : avoir réalisé à 50% les évaluations des programmes en matière de production et de
distribution d’eau et d’électricité.
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIF N°1 : Parvenir à organiser la spécialité « inspection, contrôle et suivi-évaluation »
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé à 50%, le dispositif du contrôle interne renforcé au moyen des
référentiels tels que le code de déontologie et d’éthique, le guide de contrôle, d’inspection et d’audit, le manuel de procédures.
- Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré à 50% les projets de textes relatifs à la création de la spécialité
« inspection, contrôle et suivi-évaluation » dans la fonction publique d’Etat.
- Résultat annuel attendu 3 : avoir rendu opérationnel les inspections générales spécialisées : Administration,
Technique et Finances.
- Résultat annuel attendu 4 : avoir harmonisé et homogénéisé à 60% le système de contrôle et d’audit interne avec
notamment la participation effective des inspections générales ministérielles et techniques spécialisées.
- Résultat annuel attendu 5 : avoir à 60% le projet d’adoption du schéma organisationnel de structuration des
métiers de contrôle interne, de gestion des risques et d’assistance.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux d’avancement dans la mise en place d’un dispositif du contrôle interne |
% |
38 |
44 |
50 |
75 |
100 |
Taux d’avancement dans l’élaboration des projets de textes relatifs à la création de la spécialité « inspection, contrôle et suivi- évaluation » dans la fonction publique d’Etat |
% |
25 |
38 |
50 |
75 |
100 |
Nombre d’inspections générales spécialisées opérationnelles |
Nombre |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
Taux d’avancement dans le processus d’harmonisation et d’homogénéisation du système de contrôle et d’audit interne |
% |
33 |
47 |
60 |
85 |
100 |
Taux d’avancement dans l’adoption d’un schéma organisationnel de structuration des métiers de contrôle interne, de gestion des risques et d’assistance |
% |
25 |
43 |
60 |
85 |
100 |
Source des données : CGE
Précisions méthodologiques :
Pour les indicateurs 1 ; 2 ; 4 et 5 : définir le processus en plusieurs étapes, donner un pourcentage à chaque étape et les additionner au fur et à mesure de la réalisation du processus.
Pour l’indicateur 3 : faire un simple décompte
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Concevoir et rédiger un code déontologie et d’éthique de l’Inspection Générale d’Etat (IGE).
- Concevoir et rédiger un guide du contrôleur.
- Concevoir et rédiger un manuel des procédures de l’IGE.
- Rédiger les textes réglementaires régissant l’organisation et le fonctionnement de l’IGE.
- Procéder à la mise en place des Inspections Générales spécialisées.
- Confectionner la cartographie des emplois aux métiers de contrôle, d’audit et de conseil pour 2018.
- Former et perfectionner les agents de l’IGE.
- Effectuer des missions de contrôles.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les inspections générales de service de chaque département ministériel vont travailler en étroite collaboration avec l’IGE.
OBJECTIF N°2 : Parvenir à évaluer les politiques publiques en matière sociale et de décentralisation
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé les évaluations des outils de mise en œuvre des politiques publiques en
matière d’éducation et de formation ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir réalisé à 85%, les évaluations des outils de mise en œuvre des politiques
publiques en matière de santé et de service social ;
- Résultat annuel attendu 3 : avoir réalisé à 50%, les évaluations des outils de mise en œuvre des politiques
publiques en matière de décentralisation.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux de réalisation des évaluations des outils de mise en œuvre des politiques publiques en matière d’éducation et de formation |
% |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
Taux de réalisation des évaluations des outils de mise en œuvre des politiques publiques en matière de santé et de service social |
% |
75 |
75 |
85 |
100 |
100 |
Taux de réalisation des évaluations des outils de mise en œuvre des politiques publiques en matière de décentralisation |
% |
25 |
25 |
50 |
65 |
100 |
Source des données : CGE
Précisions méthodologiques :
Pour les trois indicateurs : définir le processus en plusieurs étapes, donner un pourcentage à chaque étape et les additionner au fur et à mesure de la réalisation du processus.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Effectuer des missions de contrôle relatives à la présence des services sociaux et sanitaires dans les établissements
scolaires des arrondissements de Libreville et des chefs-lieux de provinces.
- Effectuer des missions de contrôle relatives à la gestion des haltes garderies et la présence des services sociaux
dans les structures hospitalières des arrondissements de Libreville et des chefs-lieux de provinces.
- Effectuer des missions de contrôle relatives à la gestion des centres de santé dans les villages et les infirmeries dans
les établissements scolaires.
- Vérifier la gestion, des ressources humaines, financière et matérielles des conseils municipaux et départementaux
ainsi que leurs structures.
OBJECTIF N°3 : Parvenir à suivre et à évaluer les politiques de protection civile et d’accès à la propriété
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé à 45% les évaluations des programmes en matière de contingences ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir réalisé à 45% les évaluations des programmes en matière d’accès à la
propriété ;
- Résultat annuel attendu 3 : avoir réalisé à 50% les évaluations des programmes en matière de production et de
distribution d’eau et d’électricité.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux de réalisation des évaluations des programmes en matière de contingences |
% |
15 |
30 |
45 |
75 |
100 |
Taux de réalisation des évaluations des programmes en matière de d’accès à la propriété |
% |
15 |
30 |
45 |
75 |
100 |
Taux de réalisation des évaluations des programmes en matière de production et de distribution d’eau et d’électricité |
% |
25 |
38 |
50 |
80 |
100 |
Source des données : CGE
Précisions méthodologiques :
Pour les trois indicateurs : définir le processus en plusieurs étapes, donner un pourcentage à chaque étape et les additionner au fur et à mesure de la réalisation du processus.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Effectuer des missions de contrôle relatives à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de
contingences, de l’accès à la propriété .
- Faire une étude de l'impact des pertes d'eau potable sur le domaine public des communes de Libreville, d'Akanda et
d'Owendo.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
Ouverts en 2017 (1) |
Demandés pour 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
||||
|
|
|
|
|
||||
Actions et titres |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
N°8.358 1- Surveillance et promotion de la bonne gouvernance administrative |
139 903 000 |
139 903 000 |
151 610 723 |
151 610 723 |
138 662 815 |
138 662 815 |
148 662 815 |
148 662 815 |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- Titre 2. Dépenses de personnel |
45 948 000 |
45 948 000 |
57 655 723 |
57 655 723 |
44 707 815 |
44 707 815 |
44 707 815 |
44 707 815 |
- Titre 3. Dépenses de biens et services |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
- Titre 4. Dépenses de transferts |
3 955 000 |
3 955 000 |
3955000 |
3955000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
- Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
N°8.358.2 - Surveillance et promotion de la bonne gouvernance technique, économique et financière |
658 810 398 |
658 810 398 |
597 725 754 |
597 725 754 |
660 050 583 |
660 050 583 |
660 050 583 |
660 050 583 |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- Titre 2. Dépenses de personnel |
658 810 398 |
658 810 398 |
597 725 754 |
597 725 754 |
660 050 583 |
660 050 583 |
660 050 583 |
660 050 583 |
- Titre 3. Dépenses de biens et services |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- Titre 4. Dépenses de transfert |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Total pour le programme N°8.358 Surveillance et promotion de la bonne gouvernance |
798 713 398 |
798 713 398 |
749 336 477 |
749 336 477 |
798 713 398 |
798 713 398 |
808 713 398 |
808 713 398 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
704 758 398 |
704 758 398 |
655 381 477 |
655 381 477 |
704 758 398 |
704 758 398 |
704 758 398 |
704 758 398 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
3 955 000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation 2016 |
Ouverts en LF |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart |
Effectifs 2018 |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
127 |
125 |
0 |
0 |
-1 |
124 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Catégorie A (s2) |
54 |
54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Permanents |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Non permanents |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Catégorie B (s3) |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Permanents |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Non permanents |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Catégorie C (s4) |
7 |
6 |
1 |
0 |
-1 |
5 |
Permanents |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Non permanents |
4 |
3 |
1 |
0 |
-1 |
2 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
19 |
17 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t |
146 |
142 |
1 |
0 |
-1 |
141 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA
DEPENSES DE PERSONNEL
Tableau 1 : effectifs et masse salariale
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2017 et 2018 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
125 |
0 |
124 |
0 |
0 |
0 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie A (s2) |
54 |
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
Permanents |
41 |
0 |
41 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
13 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie B (s3) |
63 |
0 |
63 |
0 |
0 |
0 |
Permanents |
45 |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
6 |
0 |
5 |
0 |
-1 |
0 |
Permanents |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
3 |
0 |
2 |
0 |
-1 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
17 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
Emplois des opérateurs (u) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme (v) = s+t+u |
142 |
0 |
141 |
0 |
-1 |
0 |
Tableau 2 : répartition géographique des effectifs
Catégories d’emploi |
LF 2017 |
PLF 2018 |
Personnels administratifs |
125 |
124 |
Administration centrale |
125 |
124 |
Administration déconcentrée |
|
|
Personnels techniques |
17 |
17 |
Administration centrale |
17 |
17 |
Administration déconcentrée |
|
|
Opérateur(s) |
|
|
Central |
|
|
Déconcentré |
|
|
Autres |
|
|
Total |
142 |
141 |
Le programme surveillance et promotion de la bonne gouvernance a un effectif de 141 Agents dont 41 Permanents et 13 Non permanents de catégorie A ; 45 Permanents et 18 Non permanents de catégorie B ; 3 Permanents et 2 Non permanents de catégorie C et 17 pour la Main d’œuvre non permanente. Les effectifs actuels représentent :
- solde forfaitaire : 2 agents
- catégorie a : 54 agents
- catégorie b : 63 agents
- catégorie c : 5 agents
- monp : 17 agents
AUTRES DEPENSES
Actions |
Déterminants physiques et financiers |
Montants |
||
AE CP |
||||
Action 1 |
|
|
93 954 204 |
93 954 204 |
Activité 1:Contrôle et inspection |
|
|
93 954 204 |
93 954 204 |
Titre 2 (hors solde permanente et MONP) |
|
|
45 948 000 |
45 948 000 |
Dépenses obligatoires |
|
|
|
|
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
Autres |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
|
|
Dépenses obligatoires |
|
|
|
|
Dépenses indispensables |
38 Agents répartis dans 9 équipes de terrains repartis dans toutes les communes des 9 provinces |
Coût moyen par équipe de l’enveloppe de mission pour 15 jours 10 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Autres |
|
|
|
|
Titre 4: Transferts |
|
|
|
|
Dépenses obligatoires |
Cotisation annuelle au |
Montant annuel 5 650 Dollard US |
3 954 240 |
3 954 240 |
Total du Programme : |
|
|
139 902 204 |
139 902 204 |
Justifications :
Action 1 : Surveillance et promotion de la bonne gouvernance administrative
- Les crédits de l’action 1 qui s’élève à 139 902 204 FCFA serviront au financement d’une activité « Contrôle et
inspection » dont 45 948 000 pour le titre 2.
- Titre 3 : un montant de 90 000 000
- Titre 4 : il s’agit de la cotisation internationale au Forum des Inspections Générales d'Etat d'Afrique (FIGE) qui
s’élève à 3 954 240 FCFA.
PROGRAMME :PILOTAGE ET SOUTIEN A
LA COORDINATION DE L’ACTION
GOUVERNEMENTALE
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le programme Pilotage et Soutien à la direction de l’action gouvernementale regroupe toutes les fonctions soutien dites support à caractère transverses. Les fonctions à caractère transverse à tous les autres programmes sont : les fonctions finances et comptabilité, gestion des moyens généraux, documentation et archivage, patrimoine immobilier, système d’information, informatique et bureautique, service courrier, gardiennage.
Les services chargés de mettre en œuvre ce programme : le cabinet du Premier Ministre et le Secrétariat Général de la Primature.
Sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la Secrétaire Générale de la Primature est responsable dudit programme.
Sauf changement expresse des textes organiques de la Primature, les services qui sont rattachés au programme soutien et pilotage à la coordination du travail gouvernementale sont : le cabinet du premier ministre, la DCRH, le service de la documentation et de l’archivage.
Ce programme doit faciliter la mise en œuvre des programmes :
- coordination du travail gouvernemental ;
- coordination des politiques urbaines.
Afin d’apporter un appui efficace et multiforme au Premier Ministre, Chef du Gouvernement dans la mission de direction de l’action gouvernementale, le programme est structuré en deux actions :
- stratégie du premier ministre ;
- coordination administrative des services de la primature.
PRESENTATION DES ACTIONS
ACTION N° 1 : Pilotage stratégique de la Primature
Les services rattachés au Cabinet Politique sont chargés, entre autres, des questions d’étiquettes et d’accueil, de la promotion et de la gestion de l’image du Premier Ministre mais aussi de la gestion du personnel domestique attaché au service du Premier Ministre.
Cette action est portée par les Cabinets civil et militaire du Premier Ministre, les Départements sectoriels, les Cellules d’appui et de coordination interministérielle, les Commissions interministérielles. Elle recouvre également les services rattachés au Cabinet Politique du Premier Ministre (Direction du Protocole, Direction de la Communication, Service de l’Intendance
Les Cabinets civil et militaire assistent le Premier Ministre, respectivement dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation du Programme d’action du Gouvernement et dans la mise en œuvre de la politique et des questions liées à la défense nationale.
Les Cellules d’appui et de coordination interministérielle, les commissions interministérielles apportent également un appui au Premier Ministre dans l’accomplissement de ses missions de conduite, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de l’action gouvernementale. Afin d'assurer un meilleur pilotage du PSGE d'une part et d’améliorer la prise en compte et le traitement des problématiques liées à l’économie nationale et aux questions d’intégration régionale d'autre part, il a été créé au sein du Cabinet civil du Premier Ministre, cinq nouveaux départements sectoriels. Certains d'entre eux ont hérité des missions du Conseil d’Analyse Economique et de la Cellule en charge des affaires d’intégration régionale dont la création avait été annoncée dans le précédent PAP. Pour mémoire, le Conseil d’analyse économique devait être une entité distincte du Département des affaires Economiques et financières, avec pour mission d’éclairer, par la confrontation des points de vue et des analyses, les choix du gouvernement en matière économique.
Les questions relatives à la communication politique du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sont traitées au sein de cette action.
ACTION N° 2 : Coordination administrative des services de la Primature
La Secrétariat Général de la Primature assure la coordination administrative des Services de la Primature. En effet, à travers la Direction Centrale des Ressources Humaines, il assure, en collaboration avec la Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique (DGAFP), la gestion administrative de tous les agents civils de la Primature.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Le programme Pilotage et Soutien de la Primature comprend toutes les fonctions transverses devant venir en appui aux services de la Primature. Ces fonctions sont aujourd’hui organisées de la même manière à la Primature que dans les Ministères suite à la publication des décrets d’organisation en 2013 érigeant de nouvelles Directions Centrales (Communication, Ressources Humaines, Documentation et Archivage, Système d’Information, Statistiques, Affaires Juridiques...) afin :
- de renforcer les services fournis aux sectoriels et l’accompagnement prodigué au quotidien,
- de rationnaliser certaines activités autrefois effectuées en doublons,
- de spécialiser certaines fonctions sur des compétences plus pointues,
et par là développer l’efficacité et l’efficience des Ministères ou de la Primature en l’occurrence.
Aujourd’hui, le Secrétariat Général de la Primature ne pilote en direct que deux fonctions Soutien : la Direction Centrale des Ressources Humaines et la Direction Centrale des Systèmes d'Information. En effet, la Direction Centrale des Affaires Financières (DCAF) est rattachée au Cabinet du Premier Ministre et les autres fonctions sont assurées par des services du Cabinet ou n’existent pas autrement que sur le papier. L’articulation entre le Secrétariat Général de la Primature et le Secrétariat Général du Gouvernement n’est pas tout à fait explicite – des missions dévolues au programme Soutien d’appui aux agents de la Primature sont en effet assurées aujourd’hui par le Secrétariat Général du Gouvernement, chargé quant à lui de coordonner l’action gouvernementale.
Les décrets nouvellement adoptés précisent clairement les attributions de chaque Direction Centrale et Service, ce qui devrait faciliter la mise en place effective de ces fonctions et la déclinaison des missions permanentes en plans de travail opérationnels mais il faudra au préalable s’accorder sur les rôles et responsabilités de chacun des Secrétariats Généraux et développer un cadre d’échanges étroit.
L’année 2018 sera une année de clarification entre l’ancienne organisation avec des services qui parfois portent telle ou telle fonction mais rattachés à d’autres entités que le Secrétariat Général et la nouvelle organisation avec les Directions Centrales.
Les difficultés rencontrées et défis à relever aujourd’hui par le programme Pilotage et Soutien sont donc de plusieurs ordres :
D’ordre général pour l’ensemble du programme :
- un écart notable entre ce qui est prévu dans les textes organiques du Secrétariat Général et les véritables missions
du Programme ;
- l’absence ou l’insuffisance de personnel formé dans le champ de compétences de la fonction ;
- des agents qui parfois sont sous-exploités pour des raisons d’inadéquation en termes de compétences ou
d’insuffisance notable de moyens et outils de travail ;
- le manque et parfois l’absence totale de collaboration avec les agents bénéficiaires que sont les agents sectoriels :
absence d’analyse systématique des besoins notamment, absence d’enquêtes de satisfaction, manques d’échanges au quotidien ;
- un manque de données sur l’existant (notamment sur le patrimoine du ministère, les équipements, les agents...) ;
- un cadre de collaboration avec le SGG à renforcer.
En ce qui concerne certains domaines spécifiques d’appui : 58 PLF 2017
- une transition à opérer entre gestion administrative du personnel et gestion des ressources humaines : évaluation
des besoins en compétences afin de pouvoir développer des plans de formation, effectuer des redéploiements et optimiser le suivi de carrière, déclinaison de politiques de GRH et anticipation des évolutions des métiers, etc. ;
- de grands chantiers à lancer de redéfinition, formalisation, diffusion et contrôle des procédures transverses afin
d’améliorer le fonctionnement interne ;
- un mode de pilotage et de coordination des différentes administrations qui n’est pas suffisamment formalisé et
donc moins fonctionnel qu’il pourrait l’être (absence de procédures d’élaboration des rapports d’activités, difficultés à organiser à l’avance les réunions d’échanges et à réunir les personnes invitées, absence d’outils de suivi et de pilotage de l’activité) ;
- une fonction communication interne qui n’est pas encore organisée au sein de la Primature et donc faite de
manière informelle ;
- l’absence de politique de centralisation des achats et de gestion optimale des moyens généraux ;
- une relation entre chaque fonction Soutien, en particulier la DCAF qui est une émanation du Ministère du Budget,
et les agents de la Primature à renforcer pour accompagner efficacement les sectoriels dans la conduite de leurs missions ;
- l’absence d’un véritable système de gestion de l’information (aussi bien sur le plan de la Documentation et des
Archives que sur le plan du Système d’Information).
Afin de réussir cette véritable transformation, le programme devra en premier lieu redéfinir et renforcer son périmètre d’action en accord avec le SGG et le Cabinet, développer l’expertise de ses agents et lancer un certain nombre de chantiers, en fonction des priorités identifiées, à conduire en mode projet.
ENJEUX
- Assurer véritablement, à l’échelle de la Primature, le rôle d’appui dévolu à un Secrétariat général
- Coordonner et piloter de manière optimale les services de la Primature
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS
OBJECTIF N°1: d’Ici à 2019, clarifier et renforcer le positionnement du Secrétariat Général de la Primature. Résultat annuel : avoir produit 2 textes réorganisant les services du PM
OBJECTIF N°2: disposer d’un système de gestion des ressources humaines moderne.
< >résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé à 40% le référentiel des emplois et des compétences
résultat annuel attendu 2: avoir réalisé un plan de formationOBJECTIF N°3: améliorer la gestion interne du patrimoine
- Resultat 1 : avoir produit un (1) fichier du patrimoine mobilier et immobilier de la Primature
- Resultat 2 : avoir réhabilité 80% des bâtiments administratifs de la primature.
OBJECTIF N°4: disposer de procédures internes formalisées.
- Resultat 1 : avoir élaboré à 30% un manuel de procédures GRH spécifique à la primature
- Resultat 2 : avoir élaboré à 80% un manuel de procédures SI spécifique.
- Resultat 3 : avoir formé 60 % des agents aux procédures de GRH. - Resultat : 4 : avoir formé 65 % des agents aux procédures SI.
OBJECTIF N°5 : disposer des fonctions supports conformes aux textes organiques et opérationnelles Résultat : avoir mis en place deux fonctions supports ( DCRH et Archive et Documentation). OBJECTIF N°6: développer un système de gestion de l’information.
- Résultat 1 : avoir mis en place à 55% un système de gestion et de centralisation des données
- Résultat 2 : avoir équipé 50 % des agents de la Primature (hors fonctions soutien) en matériel informatique et
formés à leur utilisation.
- Résultat 3 : avoir formé 50% des agents en bureautique.
- Résultat 4 : avoir connecté 50 % au RAG les agents de la Primature
- Résultat 5 : avoir pu cabler 50 % des bureaux du bâtiment du 2 Décembre au courant ondulé
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIF N°1 : D'ici à 2019, clarifier et renforcer le positionnement du Secrétariat Général de la Primature
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
Résultat annuel : avoir produit 2 textes réorganisant les services du PM. Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
Cible |
-Nombre de textes organiques revisités (décrets 1939, 331, et la loi 20) |
nombre |
0 |
1 |
2 |
3 |
-nombre de compte rendus de réunion avec le Cabinet du PM et le SGG produit |
nombre |
0 |
2 |
3 |
5 |
Source des données : SGP, SGG, Cabinet PMCG.
ELEMENTSCLESDE LA STRATEGIE D’ACTION
- Tenir compte des résultats du séminaire des SG des ministères du 10 au 14 novembre 2010.
- Fixer les nouvelles orientations du SG Primature avec la collaboration du Cabinet du PM, du SGG et du
CGE.
OBJECTIF N°2 : disposer d'un système de gestion des ressources humaines modernes
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
< >résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé à 40% le référentiel des emplois et des compétences
résultat annuel attendu 2: avoir réalisé un plan de formationIndicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 Cible |
Cible |
Taux d’avancement dans la réalisation du référentiel des emplois et des compétences; |
% |
60 |
60% |
40% |
100% |
Nombre d’agents recrutés et/ou redéployés; |
Nombre |
3 |
4 |
5 |
12 |
Existence d’un plan de formation. |
Nombre |
0 |
60% |
1 |
1 |
Source des données : SGP, autres services du Premier Ministre.
Précisions méthodologiques :
Indicateur 1 : nombre d’emplois et de compétences formalisées/nombre d’emplois et de compétences existants Indicateurs 2 et 3 : simple décompte
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Exprimer les besoins en RH avec les profils attendus.
- définir et formaliser les parcours de carrières et en assurer le suivi.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
- Direction de la Solde pour le fichier des agents de la Primature.
- Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP) : Expertise de la Direction Générale de la Fonction
publique souhaitée afin de réaliser des initiatives qui tiennent compte des nouvelles orientations et de la réforme en cours à la DGFP.
OBJECTIF N°3 : améliorer la gestion interne du patrimoine (ou des moyens généraux)
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Resultat 1 : avoir produit un (1) fichier du patrimoine mobilier et immobilier de la Primature
- Resultat 2 : avoir réhabilité 80% des bâtiments administratifs de la primature.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
Cible |
Fichier du patrimoine mobilier et immobilier de la Primature |
nombre |
0 |
0 |
1 |
1 |
Taux de réhabilitation des bâtiments administratifs de la Primature; |
% |
20 |
10% |
80% |
100% |
Nombre de rapports liés au suivi de la gestion du patrimoine |
nombre |
1 |
1 |
2 |
3 |
Source des données : SGP, CGE, CGR, DGLCC, DGABD, SGG, DGV, DGOU, DPAC, etc.
Précisions méthodologiques :
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
Création d’un fichier de gestion du patrimoine au sein de la Primature. CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Equipe projet du recensement du patrimoine de l’état (DPAA) et de la DCAF de la Primature
OBJECTIF N°4 : disposer de procédures internes formalisées
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Resultat 1 : avoir élaboré à 30% un manuel de procédures GRH spécifique à la primature
- Resultat 2 : avoir élaboré à 80% un manuel de procédures SI spécifique.
- Resultat 3 : avoir formé 60 % des agents aux procédures de GRH. - Resultat : 4 : avoir formé 65 % des agents aux procédures SI.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
Cible |
Cible |
un manuel de procédures GRH spécifique à la Primature; |
% |
30 |
40% |
30% |
100% |
un manuel de procédures SI spécifique à la Primature; |
% |
0 |
20% |
80% |
100% |
Taux d’agents formés aux procédures GRH; |
% |
0 |
40% |
60% |
100% |
Taux d’agents formés aux procédures SI. |
% |
5% |
30% |
65% |
100% |
Source des données : SGP
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Adaptation des manuels de procédures GRH et SI aux spécificités de la Primature.
- formation et sensibilisation des agents sur lesdites procédures.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
L’élaboration du manuel de procédure de la gestion de RH dans son volet gestion administrative à l’endroit des agents de la Primature en collaboration avec la Direction Générale de l’Administration et de la fonction Publique.
ANINF : accompagnement dans l’élaboration du manuel de procédures du SI.
OBJECTIF N°5 : disposer de fonctions supports conformes aux textes organiques et opérationnelles
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat : avoir mis en place deux fonctions supports ( DCRH et Archive et Documentation)
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
Cible |
Cible |
Nombre de fonctions supports opérationnelles; |
nombre |
1 |
2 |
2 |
3 |
Taux de réalisation du plan de travail de la fonction support RH, SI et AD |
% |
40 |
20 |
40% |
100% |
Source des données : SGP.
Précisions méthodologiques : (a), (b), (c) Le taux de réalisation du plan de travail est obtenu en rapportant le nombre d'activités réalisés au cours de l'année sur le nombre total d'activités prévus dans le plan.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Recherche des espaces de travail nécessaires pour les trois fonctions supports.
- redéploiement en interne dans les fonctions support, des agents disponibles.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
- l’ANINF en sollicitant son avis sur les caractéristiques des équipements informatiques et TIC.
- la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique pour l’élaboration des fiches de poste et
de la nomenclature des emplois.
- la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise
OBJECTIF N°6 : Développer un système de gestion de l'information
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat 1 : avoir mis en place à 55% un système de gestion et de centralisation des données
- Résultat 2 : avoir équipé 50 % des agents de la Primature (hors fonctions soutien) en matériel informatique et
formés à leur utilisation.
- Résultat 3 : avoir formé 50% des agents en bureautique.
- Résultat 4 : avoir connecté 50 % au RAG les agents de la Primature
- Résultat 5 : avoir pu cablé 50 % des bureaux du bâtiment du 2 Décembre au courant ondulé
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 Cible |
2017 |
2018 |
Cible |
Mise en place d’un système de gestion et de centralisation des données. |
% |
5 |
40% |
55% |
100% |
Taux d’agents équipés d’un ordinateur; |
% |
20% |
30% |
50% |
100% |
Taux d’agents formés en bureautique; |
% |
20% |
40% |
50% |
100% |
Taux d’agents connectés au RAG |
% |
50 |
40% |
50% |
100% |
Taux de bureaux câblés (courant ondulé) |
% |
0 |
50% |
50% |
100% |
Source des données : SGP, DCSI.
Précisions méthodologiques :
< >Nombre d'agents équipés d'un ordinateur rapporté au nombre total d'agents en service à la Primature x 100
Nombre d'agents équipés d'un ordinateur formés en bureautique rapporté au nombre total d'agents en service à la Primature x 100.ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Elaboration d’un état des lieux en vue de proposer une politique de gestion et de centralisation des données;
- organisation de formations en bureautique.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
La DGABD et l'ANINF seront sollicitées pour leur expertise d’une part pour l’analyse des besoins en matière de gestion des données et d’autre part pour l’élaboration de la politique de centralisation de l’information.
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PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
Demandés pour 2018 |
|
Prévisions 2019 |
|
Prévisions 2020 |
|
Actions et titres |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
N°8.360.1 - Pilotage stratégique de la primature |
396 556 800 |
396 556 800 |
1 062 579 510 |
1 062 579 510 |
396 556 800 |
396 556 800 |
396 556 800 |
396 556 800 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
98 220 000 |
98 220 000 |
123 246 824 |
123 246 824 |
98 220 000 |
98 220 000 |
98 220 000 |
98 220 000 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
262 336 800 |
262 336 800 |
903 332 685 |
903 332 685 |
262 336 800 |
262 336 800 |
262 336 800 |
262 336 800 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
N°8.360.2 - Coordination administrative |
4 963 699 381 |
4 963 699 381 |
4 731 269 478 |
4 731 269 478 |
4 963 699 381 |
4 963 699 381 |
4 963 699 381 |
4 963 699 381 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
4 826 004 181 |
4 826 004 181 |
4 565 448 163 |
4 565 448 163 |
4 826 004 181 |
4 826 004 181 |
4 826 004 181 |
4 826 004 181 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
137 695 200 |
137 695 200 |
165 821 315 |
165 821 315 |
137 695 200 |
137 695 200 |
137 695 200 |
137 695 200 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Total pour le programme N°8.360 Pilotage et soutien à la coordination de l’action gouvernementale |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
5 793 848 988 |
5 793 848 988 |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
5 360 256 181 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
4 924 224 181 |
4 924 224 181 |
4 688 694 988 |
4 688 694 988 |
4 924 224 181 |
4 924 224 181 |
4 924 224 181 |
4 924 224 181 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
400 032 000 |
400 032 000 |
1 069 154 000 |
1 069 154 000 |
400 032 000 |
400 032 000 |
400 032 000 |
400 032 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation 2017 |
Ouverts en LF |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart |
Effectifs 2018 |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1+s2+s3+s4 |
269 |
269 |
2 |
38 |
36 |
305 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
121 |
121 |
|
|
|
121 |
Catégorie A (s2) |
110 |
110 |
2 |
23 |
21 |
131 |
Permanents |
110 |
110 |
2 |
23 |
21 |
131 |
Non permanents |
0 |
0 |
|
|
|
|
Catégorie B (s3) |
27 |
27 |
0 |
15 |
15 |
42 |
Permanents |
27 |
27 |
0 |
15 |
15 |
42 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Permanents |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t |
297 |
236 |
2 |
38 |
36 |
333 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL
Tableau 1 : effectifs et masse salariale
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2017 et 2018 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
269 |
|
305 |
|
36 |
|
Solde forfaitaire globale (s1) |
121 |
|
121 |
|
|
|
Catégorie A (s2) |
110 |
|
131 |
|
21 |
|
Permanents |
110 |
|
131 |
|
21 |
|
Non permanents |
|
|
|
|
|
|
Catégorie B (s3) |
27 |
|
42 |
|
15 |
|
Permanents |
27 |
|
42 |
|
15 |
|
Non permanents |
|
|
|
|
|
|
Catégorie C (s4) |
11 |
|
11 |
|
0 |
|
Permanents |
11 |
|
11 |
|
|
|
Non permanents |
|
|
|
|
|
|
Main d’œuvre non permanente (t) |
28 |
|
28 |
|
0 |
|
Total pour le programme (v) = s+t+u |
297 |
|
333 |
|
36 |
|
Tableau 2 : répartition géographique des effectifs
|
LF 2017 |
PLF 2018 |
|
Personnels administratifs |
269 |
305 |
|
Administration centrale |
269 |
305 |
|
Administration déconcentrée |
|
|
|
Personnels techniques |
28 |
28 |
|
Administration centrale |
28 |
28 |
|
Administration déconcentrée |
|
|
|
Opérateur(s) |
|
|
|
Central |
|
|
|
Déconcentré |
|
|
|
Autres |
|
|
|
Total |
297 |
333 |
Tableau 3 : demandes de recrutement
Actions |
Effectif au |
Propositions de recrutements pour l’année N+1 |
||||
Nombre |
Métier |
Internes |
Externes |
Services |
||
Action 1 |
|
|
|
|
|
|
Action 2 |
269 |
38 |
-Gestionnaire des Ressources Humaines, -Informaticiens - Archivistes,- documentalistes |
|
|
DCRH ; |
Total |
|
|
|
|
|
|
Justifications :
En 2018, le personnel du programme se réparti de la manière suivante : - Catégorie A : 37% ;
- Catégorie B : 9% ;
- Catégorie C : 5%.
- solde forfaitaire : 40,70%
- Main d’œuvre non permanente : 9,40%
En 2018, le programme enregistrera le départ à la retraite de 2 agents. Par contre, la mise en place et l'opérationnalisation de trois directions centrales (DCSI, DCRH, DCAD) va nécessiter le recrutement ou le redéploiement de 38 agents. Ainsi, 23 agents de la catégorie A viendront renforcer les effectifs du personnel d'encadrement et 15 agents de la catégorie B (10 DCRH, 3 DCAD, 2 DCSI) pour le personnel d’exécution.
Pour les agents de catégorie A
DCAD (8) : 2 Directeurs, 3 chefs de service et 3 chefs de bureaux ; DCRH (12) : 2 directeurs, 5 chefs de service, 5 chefs de bureaux ; DCSI : (3) : 3 chefs de bureaux.
Pour les agents de catégorie B
DCRH (10)
5 chefs de services
5 chefs de bureaux
DCSI (2)
2 agents (1 par service)
DCAD (3)
3 agents (1 par service).
AUTRES DEPENSES
Actions |
Déterminants physiques et financiers |
Montants PLF N+1 |
||
AE |
CP |
|||
Action 1: Pilotage stratégique de la Primature |
|
|
939 332 685 |
299 458 800 |
Activité 1 : Gestion des Cabinets des anciens Premiers Ministres |
|
|
68 122 000 |
68 122 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
73 702 000 |
73 702 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
73 702 000 |
73 702 000 |
Fournitures |
5 cabinets (25 agents) |
coût moyen par cabinet: 1 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
produits énergétiques |
15 véhicules |
coût moyen par véhicule: |
12 000 000 |
12 000 001 |
Alimentation |
4 cabinets |
coût moyen : 2 165 000 |
8 825 000 |
8 825 000 |
Loyer |
5 loyers |
Coût moyen : 2 800 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
Frais de mission |
9 missions (15 personnes) |
coût moyen : 3 625 500 |
31 377 000 |
31 377 000 |
Activité 2 : Gestion de l'Intendance du Premier Ministre |
|
|
29 873 885 |
29 873 885 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
29 873 885 |
29 873 885 |
Dépenses indispensables |
|
|
29 873 885 |
29 873 885 |
alimentation |
Intendance PM |
|
10 350 000 |
10 350 000 |
eau, électricité, gaz et autres sources d'énergies |
Service d’eau résidences Service d’électricité Gaz bât. Résidentiels |
1950000 2050000 |
1 950 000 2 050 000 |
1 950 000 2 050 000 |
Habillement |
besoin intendance du PM |
|
2 873 885 |
2 873 885 |
Entretien et réparations résidences |
2 résidences |
coût moyen: 2 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
frais et location de service internet |
2 résidences |
coût moyen: 1 250 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Activité 3: gestion du Cabinet Premier Ministre |
|
|
805 336 800 |
805 336 800 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
805 336 800 |
805 336 800 |
Dépenses indispensables |
|
|
805 336 800 |
805 336 802 |
Suivi du PRE |
|
|
700 000 000 |
700 000 000 |
Fournitures |
150 agents |
coût moyen: 166.800 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Equipement véhicule |
Véhicules de fonction |
3 Véhicules |
13 000 000 |
13 000 000 |
*Frais de mission hors du Gabon 450 000/missionX44 conseillers x 6 jours |
450 000/missionX44 conseillers x 6 jours |
20000000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Frais de missions |
*frais de déplacement au Gabon *frais de déplacement hors du Gabon * Affrètement missions spéciales |
6000000 20000000 |
16 000 000 |
16 000 001 |
Loyers |
location des bureaux abritant le programme bonne Gouv |
cout annuel: 20 636 800 |
10636800 |
10636801 |
Convention nettoyage |
entretien résidences PM (GPS) |
|
12 200 000 |
12 200 000 |
Services extérieurs |
4 études |
cout moyen:4 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Entretien et maintenances |
*Entretien et réparations- équipement de communication |
2 500 000 |
5500000 |
5 500 000 |
|
|
|||
*Entretien et réparations- |
3 000 000 |
|||
Frais de relation publique- Titre 4: Transferts |
Impression d’1 rapport= (spirale, papier bristol, papier transparent) |
Coût moyen mensuel : |
7000000 |
7000000 |
Dépenses indispensables |
|
|
36 000 000 |
36 000 000 |
Subvention pour charge de service public |
|
|
36 000 000 |
36 000 000 |
Actions |
Déterminants physiques et financiers |
Montants PLF N+1 |
||
AE |
CP |
|||
Action 2: Coordination administrative |
|
|
165 821 315 |
165 821 315 |
Activité 1: coordination de l'action de l'administration |
|
|
100 981 315 |
100 981 315 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
100 981 315 |
100 981 315 |
Dépenses indispensables |
|
|
100 981 315 |
100 981 315 |
Fournitures |
25 agents, 92 bureaux |
coût moyen : 300000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
Alimentation |
144 séances de travail (144 pause café) |
coût moyen: 34 723 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Frais de mission |
2 missions au Gabon, 2 missions hors Gabon, 2 déplacements au Gabon,2 déplacements hors du Gabon |
Coût moyen |
21 350 000 |
21 350 000 |
Entretien et maintenance |
5 véhicules de fonction,1 groupe électrogène,2 ascenseurs de bâtiment, Clim de bureaux et bâti, Clim de bureaux et bâti, Installation électrique de bureau |
3725025 |
29 800 197 |
29 800 197 |
Entretien |
5 véhicules de fonction; 3 véhicules divers; 1 groupe électrogène |
coût moyen : 800 223 |
15 576 000 |
15 576 000 |
Conventions nettoyage |
GPS |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
Frais d'inhumation |
|
|
11 126 115 |
11 126 115 |
frais relation publique - communication |
|
|
2 029 003 |
2 029 003 |
Activité 2: Gestion et développement des ressources humaines |
|
|
25 670 000 |
25 670 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
25 670 000 |
25 670 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
25 670 000 |
25 670 000 |
fournitures |
5 services (25 agents) |
coût moyen: 300 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Services extérieurs |
formation des agents (3 modules) |
coût moyen: 2 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
relation publique-communication |
60 manuels de procédures à imprimer |
coût moyen: 19 500 |
8 170 000 |
8 170 000 |
Activité 3: gestion et développement du système d'information et des équipements informatiques |
|
|
25 170 000 |
25 170 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
25 170 000 |
25 170 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
25 170 000 |
25 170 000 |
fournitures |
3 services, 7 bureaux ,13 agents |
coût moyen par |
2 390 000 |
2 390 000 |
relation publique-communication |
40 manuels de procédures à imprimer |
coût moyen: 19 500 |
1 780 000 |
1 780 000 |
services extérieurs |
formation des agents (5 modules) |
|
20 000 000 |
20 000 000 |
Activité 4: gestion et développement du système d'information et des équipements informatiques |
|
|
10 000 000 |
10 000 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
10 000 000 |
6 000 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
10 000 000 |
6 000 000 |
fournitures |
équipe de bord (12 membres) |
coût moyen: 416000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
alimentation |
12 séances de travail (12 pauses café) |
coût moyen: 83 334 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Activité 5: Gestion budgétaire, financière et comptable |
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
9 000 000 |
4 000 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
9 000 000 |
4 000 000 |
fournitures Total du Programme : |
5 services ( 17 agents) |
cout moyen par services: 800000 |
9 000 000 1 105 154 000 |
9 000 000 |
Justifications :
Action 1 : Pilotage stratégique
Les crédits de l’action 1 qui s’élève à 298 336 800 permettront de financer 3 activités à savoir : la gestion des cabinets des anciens Premiers Ministres, la gestion de l’Intendance du Premier Ministre et la troisième activité la gestion du cabinet du Premier Ministre. L’activité des 14 départements, 7 cabinets concourent à la mise en œuvre de ces activités à savoir :
Activité 1 : gestion des Cabinets des anciens Premiers Ministres
Le montant alloué à ce titre est de 75 000 000
< >Les dépenses porteront essentiellement sur l’achat des fournitures des 5 cabinets des Anciens Premier Ministres, le coût moyen par cabinet est de 1 500 000 x par 5 le nombre de cabinet ce qui donne un montant de 7 500 000
Les produits énergétiques :chaque cabinet consomme en moyenne pour ses véhicules 106 917 en consommation mensuelle x 12 mois = 1 283 000 consommation annuel par véhicule x 5 cabinets = 6 420 000
Alimentation : un cabinet consomme en moyenne 2 165 000 pour les fruits et légumes, boulangerie et pâtisserie, boissons hygiéniques. Ce montant x 5 cabinets = 10 825 000
Le loyer : couvre la location des bureaux abritant le secrétariat particulier des cabinets des anciens Premier Ministres. Le coût mensuel moyen de la location est de 250 000 x12 mois = 3 000 000 x 5 cabinets = 15 000 000
Frais de mission : couvre les frais de mission des cabinets des anciens Premier Ministre à savoir : frais de mission hors du Gabon, frais de mission au Gabon, frais de déplacement au Gabon, frais de déplacement hors du Gabon, chaque ancien Premier Ministre a le droit lors des déplacements d’avoir un homme de sécurité à ses côtés plus 2 autres assistants au total pour les 5 cabinets nous avons 10 missions : le montant alloué à chaque cabinet est de 3 525 500 / mission x 2 missions = 7 051 000 par an x 5 cabinets= 35 255 000
Activité 2 : Gestion de l’Intendance du Premier Ministre
Les crédits de l’activité s’élève à 30 000 000 permettront de financer
Plusieurs tâches de l’intendance à savoir l’alimentation : fruits et légumes, boulangerie et pâtisserie, viandes à hauteur de 10 350 000. Les services d’eau résidences, services d’électricités, gaz bâtiment résidentiels :
9 150 000 ; habillement intendance : 3 000 000, le volet entretien et réparation des deux résidences du Premier Ministre (électricité, plomberie, climatisation pour un montant de 5 000 000
Frais et location de service internet pour un montant de 2 500 000.
Activité 3: Gestion du cabinet du Premier Ministre
Les crédits alloués à ce titre s’élève à 157 336 800 permettront de financer les activités des 14 départements et des 7 cabinets. Les dépenses porteront essentiellement sur l’achat des fournitures de bureaux, fournitures informatique, encres, rames de papiers, chemises. Couvrent la papeterie des cabinets du Premier Ministre ainsi que les départements sectoriels environ 150 agents. 150 agents x 166 800 = 25 000 000.
Il y a aussi les dépenses liés aux produits énergétiques, frais de mission, loyers, convention nettoyage, service extérieur, entretien et maintenance, frais de relation publiques- communication
Titre 4
La subvention pour charge de service public concerne le Programme Nationale de Bonne Gouvernance et Renforcement des Capacités pour un montant de 36 000 000
Action 2 : Coordination administrative
Les crédits de l’action 2 qui s’élève à 370 000 000 permettront de financer 5 activités. 5 services concourent à la mise en œuvre de ces activités. Les dépenses porteront essentiellement sur l’achat des fournitures, l’alimentation, frais de missions, entretien et maintenance, produit énergétiques, conventions nettoyage, frais d’inhumation, frais relation publique-communications, suivi et évaluation annuel des objectifs du PAP et la gestion budgétaire, financière et comptable
Activité 1 : coordination de l’action de l’intendance
Titre 3 :
Le crédit alloué est de 107 855 200. Trois services concourent à la mise en œuvre de cette activité à savoir le Cabinet du Secrétaire Général et de ses deux adjoints. Les dépenses porteront essentiellement sur l’achat des fournitures de bureaux et des fournitures informatique de 25 agents, 92 bureaux pour un montant de
21 600 197 à savoir 864 000 coûts moyens par agent ;
L’alimentation : 144 séances de travail par an (144 pause-café), coût moyen d’une pause-café (boulangerie et pâtisserie, boissons hygiéniques) 34 723 x 144 séances = 5 000 000
Les Frais de missions et de déplacement concernent la Secrétaire Générale, ses deux adjoints et les Directeurs centraux. Le coût moyen d’un déplacement est évalué 1 418 250 soit 3 missions et 3 déplacement ce qui donne
1 891 667 x 6 = 11 350 000
Entretien et maintenance : concerne l’entretien des véhicules de fonction du Secrétaire Général, ses deux adjoins et les Directeurs centraux, l’entretien et la réparation du groupe électrogène, les clim de bureaux, la plomberie et l’installation électriques de bureau = 43 700 000
Produits énergétiques ; concerne le carburant du Secrétaire Général, ses deux adjoints et les Directeurs centraux : 5 véhicules de fonction, 3 véhicules diverset la consommation du groupe électrogène : 15 576 000
Activité 2 : Gestion et développement des ressources humaines
Les crédits de l’activité qui s’élève à 12 670 000 permettront de financer les 5 services qui concourent à la mise en œuvre de l’activité. Les dépenses porteront essentiellement sur l’achat des fournitures de bureaux et des fournitures informatiques des 25 agents à savoir : 300 000 x 5 services = 1 500 000 F pour les services
Services extérieurs : concerne la formation des 25 agents des 5 services soit 2 000 000 par module pour un montant de 10 000 000.
Relation publique-communication : les dépenses porteront sur l’impression de 60 manuels de procédures RH, coût moyen de la multiplication : 19 500 (prix de l’impression x nbre de pages) + les coûts de la reliure pour un montant de 1 170 000.
Activité 3 : Gestion et développement du système d’information et des équipements informatiques
Les crédits de l’activité qui s’élève à 7 170 000 permettront de financer les 3 services qui concourent à la mise en œuvre de l’activité. Les dépenses porteront essentiellement sur l’achat des fournitures de bureaux et des fournitures informatiques de 13 agents à savoir : 463 334 x 3 services = 1 390 000
Services extérieurs : concerne la formation de 13 agents soit : 5 modules de formation x 1 000 000 pour un montant de 5 000 000.
Relation publique-communication : les dépenses porteront sur l’impression de 40 manuels de procédures DCSI, coût moyen de la multiplication 19 500 (prix de l’impression x nbre de pages) + les coûts de la reliure pour un montant de 780 000.
Activité 4 : Suivi et évaluation
Les crédits de l’activité qui s’élève à 6 000 000 permettront de financer l’équipe de bord de 12 membres qui concourent au suivi et à l’évaluation du Projet Annuel de Performance2017. Les dépenses porteront essentiellement sur l’achat des fournitures de bureaux et des fournitures informatiques de 12 membres à savoir : 416 000 x 12 membres = 5 000 000
Alimentation : 12 séance de travail (12 pause-café) à raison de 83 334 le coût moyen de la pause-café (pâtisserie et boulangerie, boissons hygiéniques et autres) : 83 334 x12 séances = 1 000 000.
Activité 5 : Gestion budgétaire, financière et comptable
Les crédits de l’activité qui s’élève à 4 000 000 permettront de financer les 5 services qui concourent à la mise en œuvre de l’activité. Les dépenses porteront essentiellement sur l’achat des fournitures de bureaux et des fournitures informatiques de 17 agents à savoir : 800 000 x 5 services = 4 000 000.
PROGRAMME RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le programme Relations avec les Institutions Constitutionnelles englobe les activités de suivi, de coordination et de respect des relations institutionnelles. Cette politique publique est mise en œuvre par une seule Direction Générale, à savoir : la Direction Générale des Relations avec les Institutions Constitutionnelles (DGRIC).
La DGRIC a pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement, d’une part, en matière de relations avec le Parlement et, d’autres part, en matière de relations avec les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires. En d’autres termes, il s’agit d’œuvrer au renforcement des relations entre le Gouvernement via son administration, et les Institutions Constitutionnelles en veillant au respect de l’application des procédures d’élaboration, d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires.
La veille et l’accompagnement effectués par le programme s’arrêtent à l’ensemble des activités qui concourent à la transmission des projets de textes aux autres institutions conformément aux procédures en vigueur.
La particularité du présent programme est qu’il constitue un instrument de veille et d’accompagnement du Gouvernement et des Institutions Constitutionnelles, tout en étant l’interface entre l’Exécutif et les autres pouvoirs ( Législatif et Judiciaire).
Le dispositif législatif et réglementaire dans lequel le programme est mis en œuvre est constitué notamment du:
- Droit positif Gabonais ;
-Décret n°1392/PR/MRPICIRDHN du 06 décembre 2011, portant attributions et organisation du Ministère des Relations avec le Parlement, les Institutions Constitutionnelles, de l’Intégration Régionale chargé des Droits de l’Homme et du Népad ;
- Décret n°0329/PR/MJGSDHRICPPG du 28 février 2013, portant attributions et organisation du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, des Droits Humains et des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, Porte-parole du Gouvernement ;
- Décret n°0937/PR/MESRITRIC du 06 octobre 2000, réglementant les procédures d’élaboration, d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires ;
- Décret n° 0255/PR/MCRIC du 28 avril 2015, portant création et organisation de la Direction Générale des Relations avec le Parlement ;
- Décret n° 0256/PR/MCRIC du 28 avril 2015, portant création et organisation de la Direction Générale des Relations avec les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires.
Programmes, opérateurs et partenaires avec lesquels le programme doit être en cohérence :
-programme « pilotage et soutien à la coordination de l’Action Gouvernementale » dans le cadre des politiques publiques de la mission interministérielle ;
-programme « pilotage et soutien aux relations avec le Parlement et les Institutions Constitutionnelles non parlementaires » dans la promotion, l’appui et l’accompagnement du programme ;
-le Secrétariat Général du Gouvernement, le Conseil d’Etat et les administrations sectorielles dans le domaine de l’élaboration des projets de textes législatifs ;
-l’Assemblée Nationale et le Sénat ainsi que les autres Institutions Constitutionnelles dans le domaine des relations interinstitutionnelles ainsi que d’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires.
Le présent programme, bien que partie intégrante de la mission Pilotage et Coordination de l’Action Gouvernementale avec la Primature, ne s’implique pas dans les activités du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ni dans celles relatives à la coordination du travail gouvernemental qui sont portées plutôt par le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), dont les actions liées à un pan spécifique de celles de la Primature, n’intègrent pas ledit programme.
Le responsable de programme (RPROG) du présent programme est le Directeur Général Adjoint des Relations avec les Institutions Constitutionnelles.
Les services composant ledit programme sont ceux de la Direction Générale des Relations ave les Institutions Constitutionnelles.
PRESENTATION DES ACTIONS
Le Programme Relations avec les Institutions Constitutionnelles est structuré en deux actions : - relations avec le Parlement ;
- relations avec les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires.
ACTION N° 1 : RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Cette action recouvre les activités impliquant l’ensemble des intervenants dans la procédure législative, notamment : le Secrétariat Général du Gouvernement, les Départements ministériels et les deux chambres du Parlement. Pour cela, les services mobilisés sont les services d’appui et centraux de la Direction Générale des Relations avec les Institutions Constitutionnelles.
ACTION N° 2 : RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES NON PARLEMENTAIRES
L’action n° 2 permet d’accompagner les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires dans l’élaboration de leurs textes de lois. Pour ce faire, les services mobilisés sont les services d’appui et centraux de la Direction Générale des Relations avec les Institutions Constitutionnelles.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) indique, en son axe 1 consacré à la consolidation de l’Etat, la volonté politique de faire du Gabon un Etat moderne.
Cela a pour préalable, l’élaboration des normes juridiques dans le strict respect de la procédure en vigueur et qui implique chacune des Institutions de la République.
Pour ce faire, l’administration du champ du programme a pour objectif principal d’assurer, pour le Gouvernement, le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques des Relations avec le Parlement et les autres Institutions Constitutionnelles.
La mise en œuvre de ce programme permettra à l’ensemble des usagers, constitués exclusivement d’Institutions Constitutionnelles et des autres administrations, de disposer d’une meilleure connaissance des modalités de fonctionnement de chacune de toutes ces structures étatiques. Dans cette perspective, la production d’un manuel de procédures d’élaboration des textes législatifs et réglementaires témoigne des efforts menés en vue de l’atteinte des objectifs.
Il faut néanmoins souligner l’absence de Document Cadre formalisant la stratégie gouvernementale en matière des relations avec le parlement et les institutions constitutionnelles.
Toutefois, il faut relever que le cadre juridique des services qui ont la charge de piloter le programme relations avec le parlement et les institutions constitutionnelles non parlementaires a, depuis le 28 avril 2015, connu une évolution par la création de deux (2) Directions Générales distinctes :
- Direction Générale des Relations avec le Parlement (décret n° 0255/PR/MCRIC) ;
- Direction Générale des Relations avec les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires (décret
n° 0256/PR/MCRIC).
Il s’agit là de mettre un cadre juridique adapté aux ambitions clairement exprimées par les plus hautes autorités. Ces services, concentrés uniquement à Libreville, enregistrent plusieurs postes de responsabilité et d’encadrement vacants. La question des ressources humaines pour une administration de cette envergure requiert une attention particulière par, préalablement, une politique de renforcement des capacités des agents en postes et ensuite, les recrutements externes.
A cela s’ajoute la problématique des structures : locaux vétustes et étroits sans équipements appropriés (mobilier, matériels informatiques et roulants), l’inexistence d’équipements de nouvelles technologies de l’information et de la communication-NTIC.
Comme leviers d’action pour améliorer la performance du programme, le RPROG dispose du budget de l’Etat (volet fonctionnement) et des agents publics.
ENJEUX
- Enjeu 1 : améliorer les relations entre le Gouvernement et le Parlement ;
- Enjeu 2 : meilleur accompagnement des Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS
Objectif N° 1 : simplifier les procédures d’élaboration, d’adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires.
- Résultat annuel attendu 1 : avoir simplifé 50% des procédures d’élaboration, d’adoption, de promulagtion et
de publication des textes législatifs et reglementaires.
Objectif N° 2 : assurer la formation sur les relations entre le gouvernement et les institutions contitutionnelles dans les grandes écoles (ENA et EPCA).
- Résultat annuel attendu 1: avoir fait adopter à l’Ecole Nationale d’Administration le module sur les relations
entre le Gouvernement et les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires.
- Résultat annuel attendu 2 : avoir fait adopter à l’Ecole de Préparation aux Carrières Administratives le module
sur les relations entre le Gouvernement et les Institutions Constitutionnelles.
Objectif N° 3 : mettre en place un système de numérisation et d’archivage des relations entre le gouvernement et les institutions constitutionnelles non parlementaires.
- Résultat annuel attendu : Avoir numérisé les relations entre le Gouvernement et au moins deux Institutions.
Objectif N° 4 : mettre en place un système de gestion des repertoires des textes législatifs et réglementaires et un receuil des auditions.
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir mis en place un logiciel sur le répertoire des textes législatifs publiés à partir
de 2016 .
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir mis en place un logiciel sur le répertoire des textes réglementaires publiés à
partir de 2016.
- Résultat annuel attendu 3 : Avoir mis en place un logiciel sur le receuil des auditions publiés à partir de 2017.
Objectif N° 5 : garantir un accopagnement dans l’élaboration des projets de textes des institutions constitutionnelles non parlemenatires.
- Résultat annuel attendu : Avoir accompagné 2 Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires qui auront
initié des projets de textes.
PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
OBJECTIF N°1 : SIMPLIFIER LES PROCEDURES D’ELABORATION, D’ADOPTION, DE PROMULGATION ET DE PUBLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers . Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : avoir simplifé 50% des procédures d’élaboration, d’adoption, de promulagtion et
de publication des textes législatifs et reglementaires.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux de groupes parlementaires rencontrés |
% |
|
|
50 % |
80 % |
100 % |
Taux de commissions permanentes rencontrés |
|
|
|
50 % |
80 % |
100 % |
Source des données : DGRIC
Précisions méthodologiques :
Indicateur 1 : taux simplifié des procédures des textes législatifs Indicateur 2 : taux simplifié des procédures des textes réglementaires
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Constitution de l’équipe projet.
- Faire l’état des lieux.
- Rédaction du rapport.
- Présentation du rapport à monsieur le ministre.
- Modification en interne des procédures des textes législatifs.
- Rencontre avec les acteurs des procédures des textes législatifs.
- Rédaction du rapport.
- Présentation du rapport à monsieur le ministre.
- Modification en interne des procédures des textes réglementaires.
- Rencontre avec les différents acteurs des textes réglementaires.
- Rédaction du rapport.
- Présentation du rapport à monsieur le ministre.
- Inscription au programme de travail gouvernemental.
- Préparation du dossier du conseil des ministres.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Secrétariat Général du Gouvernement, Assemblée nationale, Sénat, Conseil d’Etat, Cour Constitutionnelle, Conseil Economique et Social.
OBJECTIF N°2 : ASSURER LA FORMATION SUR LES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES DANS LES GRANDES ECOLES (ENA ET EPCA)
Type de finalité des résultats visés
n Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
.
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1: avoir fait adopter à l’Ecole Nationale d’Administration le module sur les relations
entre le Gouvernement et les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir fait adopter à l’Ecole de Préparation aux Carrières Administratives le
module sur les relations entre le Gouvernement et les Institutions Constitutionnelles.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de cycle formé à l’ENA |
nombre |
|
|
Premier cycle |
Deuxième cycle |
Deux cycles |
Nombre de cycle formé à l’EPCA |
nombre |
|
|
Premier cycle |
Deuxième cycle |
Deux cycles |
Source des données : DGRIC
Précisions méthodologiques :
Indicateur 1 : nombre de cycle formé à l’Ecole Nationale d’Administration ;
Indicateur 2 : nombre de cycle formé à l’Ecole de Préparation aux Carrières Administratives.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Constitution de l’équipe projet.
- Etat des lieux.
- Définition du module 1 : relations entre le gouvernement et le parlement.
- Rédaction du rapport ;
- Présentation du rapport à monsieur le ministre ;
- Définition du module 2 : relations entre le gouvernement et les institutions constitutionnelles non
parlementaires ;
- Rédaction du rapport ;
- Présentation du rapport à monsieur le ministre ;
- Rencontre avec l’ecole nationale d’administration ;
- Rencontre avec l’ecole de préparation aux carrières administratives ;
- Rédaction du rapport ;
- Présentation du rapport à monsieur le ministre.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
- Ecole Nationale d’Administration ;
- Ecole de Préparation aux Carrières Administratives.
OBJECTIF N°3 : METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE NUMERISATION ET D’ARCHIVAGE DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES NON PARLEMENTAIRES
Type de finalité des résultats visés
n Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : Avoir numérisé les relations entre le Gouvernement et au moins deux Institutions
Constitutionnelles Non Parlementaires Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre d’Institutions figurant dans les carnets |
Nbr |
|
|
2 |
4 |
6 |
Source des données : DGRIC
Précisions méthodologiques :
Indicateur : Nombre d’institutions numérisés
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- constitution de l’équipe projet ;
- état des lieux ;
- composition des comités de rédaction;
- receuil des activités au sein des Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires ; - collecte des avis et études des Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires ;
- rédaction des synthèses des textes de lois ;
- analyse des textes de lois ;
- numérisation ;
- vulgarisation.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires retenues Les Experts
OBJECTIF N°4 : METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE GESTION DES REPERTOIRES DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES ET UN RECEUIL DES AUDITIONS
Type de finalité des résultats visés
n Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultat sannuels
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir mis en place un logiciel sur le répertoire des textes législatifs publiés à partir
de 2016 ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir mis en place un logiciel sur le répertoire des textes réglementaires publiés à
partir de 2016.
- Résultat annuel attendu 3 : Avoir mis en place un logiciel sur le receuil des auditions publiés à partir de 2017.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux de textes législatifs publiés |
% |
|
|
40 |
60 |
100 |
Taux de textes réglementaires publiés |
% |
|
|
40 |
60 |
100 |
Taux des auditions publiés |
% |
|
|
40 |
60 |
100 |
Source des données : DGRIC
Précisions méthodologiques :
Indicateur : Nombre de textes législatifs, réglementaires et auditions publiés/nombre total de ces documents
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- constitution de l’équipe projet ;
- état des lieux ;
- rédaction du rapport ;
- présentation du rapport à Monsieur le Ministre ;
- répertoire de tous les textes législatifs publiés à partir de 2016 ;
- insertion des données dans le logiciel ;
- rédaction du rapport ;
- présentation du rapport à Monsieur le Ministre ;
- répertoire de tous les textes réglementaires publiés à partir de 2016 ;
- insertion des données dans le logiciel ;
- rédaction du rapport ;
- présentation du rapport à Monsieur le Ministre ;
- receuil des auditions ;
- redaction du rapport ;
- présentation du rapport à Monsieur le Ministre ;
- inscription au Programme de Travail Gouvernemental ;
- rédaction du dossier du Conseil des Ministres.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Ecole Nationale d’Administration (ENA)
OBJECTIF N°5 : GARANTIR UN ACCOMPAGNEMENT DANS L’ELABORATION DES PROJETS DE TEXTES DES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES NON PARLEMENTAIRES
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : Avoir accompagné 2 Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires qui auront
initié des projets de textes
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre d’institutions Constitutionnelles Non Parlementaires ayant fait l’objet d’accompagnement |
Nbr |
|
|
2 |
4 |
6 |
Source des données : DGRIC
Précision méthodologique :
Indicateur : Nombre d’Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires ayant fait l’objet d’accompagnement
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- constitution de l’équipe projet ;
- examen des textes par les services techniques ;
- convocation des initiateurs des textes ;
- examen et validation des textes par le comité de relecture (rédaction de la lettre de transmission au SGG, de la note de présentation en Conseil des Ministres, de la fiche technique et de l’exposé des motifs) ;
- rédaction du rapport ;
- présentation du rapport à Monsieur le Ministre ;
- communication en Conseil des Ministres.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES : Toutes les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
Ouverts en 2017 (1) |
Demandés pour 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
||||
Actions et titres |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
N°8.367.1 Relations avec le Parlement |
1 268 357 249 |
1 268 357 249 |
339 384 882 |
339 384 882 |
1 118 384 500 |
1 118 384 500 |
1 118 384 500 |
1 118 384 500 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 057 952 371 |
1 057 952 371 |
279 114 882 |
279 114 882 |
1 058 114 317 |
1 058 114 317 |
1 058 114 317 |
1 058 114 317 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
210 404 878 |
210 404 878 |
60 270 000 |
60 270 000 |
60 270 183 |
60 270 183 |
60 270 183 |
60 270 183 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Action: Relations avec les Instititions Constitutionnelles Non parlementaires |
46 270 122 |
46 270 122 |
97 933 823 |
97 933 823 |
96 242 871 |
96 242 871 |
96 242 871 |
96 242 871 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 528 823 |
7 528 823 |
5 838 054 |
5 838 054 |
5 838 054 |
5 838 054 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
40 270 122 |
40 270 122 |
90 405 000 |
90 405 000 |
90 404 817 |
90 404 817 |
90 404 817 |
90 404 817 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Total pour le programme N°8.367 Relations avec le parlement et les institutions constitutionnelles |
1 314 627 371 |
1 314 627 371 |
437 318 705 |
437 318 705 |
1 214 627 371 |
1 214 627 371 |
1 214 627 371 |
1 214 627 371 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 063 952 371 |
1 063 952 371 |
286 643 705 |
286 643 705 |
1 063 952 371 |
1 063 952 371 |
1 063 952 371 |
1 063 952 371 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
250 675 000 |
250 675 000 |
150 675 000 |
150 675 000 |
150 675 000 |
150 675 000 |
150 675 000 |
150 675 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA
AUTRES DEPENSES
Actions |
Déterminants |
Montants PLF N+1 |
|
AE |
CP |
||
Action 1 : Relations avec le Parlement |
|
36 170 122 |
36 170 122 |
Activité 1 : assister les membres du Gouvernement lors des auditions et des séances plénières au Parlement |
4 services existants |
4 500 000 |
4 500 000 |
Titre 3 : Biens et Services |
|
|
|
Carburant |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
Fournitures de bureaux et informatiques |
|
2 300 000 |
2 300 000 |
Activité 2 : organiser les rencontres avec les collaborateurs techniques des membres du Gouvernement |
2 services existants |
6 640 000 |
6 640 000 |
Fournitures informatiques |
|
2 640 000 |
2 640 000 |
Impression |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
Activité 3 : assister les membres du Gouvernement lors des missions de contrôle parlementaire |
2 service existants |
4 800 000 |
4 800 000 |
Fournitures de bureaux divers |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
Entretien et réparation climatisation |
|
800 000 |
800 000 |
Entretien et réparation véhicules de fonction |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Activité 4 : effectuer la transmission des textes entre le Gouvernement et le Parlement |
2 services existants |
6 165 061 |
6 165 061 |
Papeterie |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Fournitures informatiques |
|
2 750 000 |
2 750 000 |
Entretien et réparation climatisation |
|
1 915 061 |
1 915 061 |
Activité 5 :organiser et entretenir les activités parlementaires en concertation avec les services techniques du Parlement |
4 services existants |
14 065 061 |
14 065 061 |
fourniture de bureaux |
|
2 065 061 |
2 065 061 |
matériel informatique |
|
6 000 000 |
6 000 000 |
Fournitures informatiques |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Entretien, réparation climatisation |
|
4 500 000 |
4 500 000 |
Action 2 : Relations avec les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires |
|
76 727 060 |
76 727 060 |
Activité 1 : suivre les relations entre le Gouvernement et les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires |
4 services existants |
19 364 304 |
19 364 304 |
Fournitures de bureaux et informatiques |
|
3 500 000 |
3 500 000 |
Carburant |
|
3 842 122 |
3 842 122 |
Activité 2 : numérisation des carnets des Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires |
4 services existants |
24 000 000 |
24 000 000 |
Archivage numérique |
|
24 000 000 |
24 000 000 |
Activité 3 : Elaborer le module de formation sur les relations entre le Gouvernement et le Parlement et le module de formation entre le Gouvernement et les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires |
4 services existants |
22 000 000 |
22 000 000 |
Conception et formation du module 1 : Relations entre le Gouvernement et le Parlement |
|
40 000 000 |
40 000 000 |
Conception et formation du module 2 : Relations entre le Gouvernement et les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires |
|
12 000 000 |
12 000 000 |
Activités 4 : Suivre les relations entre le Gouvernement et les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires |
4 services existants |
2 350 000 |
2 350 000 |
Fournitures de bureaux et informatique |
|
2 350 000 |
2 350 000 |
Activités 5 : rencontres avec les collaborateurs des présidents des Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires |
4 services existants |
1 712 756 |
1 712 756 |
Papeterie |
|
300 000 |
300 000 |
Fournitures de bureaux et informatiques |
|
1 412 756 |
1 412 756 |
Activités 6 : travaux du comité de relecture |
4 services existants |
7 300 000 |
7 300 000 |
Entretien et réparation véhicule de fonction |
|
9 477 818 |
9 477 818 |
Fournitures de bureaux divers |
|
3 300 000 |
3 300 001 |
Carburant |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
Total du Programme : 83 |
4 services |
150 675 000 |
150 675 000 |
PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE
DES RELATIONS AVEC LES
INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le programme « Pilotage et Soutien à la politique des relations avec les institutions constitutionnelles » recouvre tous les moyens nécessaires au fonctionnement optimal du Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles. Il englobe toutes les fonctions « support » à caractère transversal mises en œuvre par l’ensemble des services d’appui.
Ce programme ne couvre pas toute la phase d’élaboration ou celle d’exécution des activités liées à la politique des Relations avec les institutions constitutionnelles qui relève de la compétence de la Direction Générale des Relations avec les institutions constitutionnelles (DGRIC). Il concerne le pilotage des politiques ainsi que la gestion de tous les services concourant à la bonne marche de l’Administration.
Le programme « Pilotage et Soutien à la politique des relations avec les institutions constitutionnelles » est conjointement piloté par le Cabinet du Ministre et le Secrétariat Général du Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles. Le Responsable de programme est le Secrétaire Général dudit Ministère.
Les fonctions qui forment le programme Soutien regroupent l’ensemble des activités transversales indispensables au fonctionnement des services opérationnels. Elles comprennent :
- L’administration financière et la comptabilité : C’est la Direction Centrale des Affaires Financières
(DCAF) qui est responsable de l’aspect finance et comptabilité au sein du Ministère. Elle gère tous les crédits d’investissement et depuis sa mise en place en 2010, elle apporte une assistance technique aux gestionnaires de crédits afin de mieux s’approprier les exigences en matière budgétaire ;
- La gestion des Ressources Humaines : relève de la compétence de la Direction des Ressources Humaines (DCRH) qui exerce deux grandes catégories d’activités : l’administration du personnel (gestion des congés, des absences, l’aspect social etc.), et le développement des Ressources Humaines qui permet de disposer d’un personnel compétent (recrutement, gestion des compétences, gestion des carrières, etc.) ;
- Le patrimoine immobilier : il est géré par la DCAF. Il comprend la construction, la réhabilitation et le
réaménagement des bâtiments. Il englobe également le gros entretien et la maintenance des équipements ;
- Les moyens généraux : ils sont gérés en partie par le Secrétariat Général (gestion des fluides, de
l’accueil). Pour le reste (équipements, fournitures, etc.), il revient à chaque service de gérer son matériel ;
- Les Systèmes d’informations, l’Informatique-Bureautique : la Direction Centrale des systèmes
d’Information (DCSI) en est responsable. Celle-ci intervient dans l’aspect matériel, car elle sert de conseil dans l’acquisition du matériel informatique et assure la maintenance des outils informatiques et des appareils de reprographie ;
- Les missions de la DCSI couvrent également l’aspect développement, car elle est chargée de récolter,
traiter, stocker et diffuser l’information issue du Ministère. En outre, elle tend aussi à développer les outils nécessaires à l’exécution des tâches ;
- Les Services intérieurs : les services intérieurs sont essentiellement gérés par le Secrétariat Général et
recouvrent une série de services : le gardiennage, la prévention sécurité, l’entretien des locaux ;
- La production de données statistiques (externes et internes) : elle relève de la Direction des statistiques. Ce service a pour missions, entre autres, de collecter, compiler, traiter les informations et de mettre les données analysées à la disposition des usagers, notamment les administrations, les opérateurs économiques, les ONG et les particuliers par les moyens de communications usuels ;
- La communication : cette fonction est gérée par un service communication au sein du secrétariat
général. Le service communication est une fonction d’appui essentielle au sein du Ministère. Elle est à la fois interne et externe. Toutefois, la communication extérieure du Ministère se fait sous l'autorité du cabinet via le conseiller en communication du ministre ;
- Le pilotage global des politiques : mené par le Cabinet du Ministre, il vise non seulement la mise en
œuvre d’une stratégie à travers la mobilisation des ressources humaines, mais également le suivi des politiques publiques menées au sein des programmes du Ministère.
Au sein du Cabinet du Ministre cette fonction recouvre les actions suivantes :
- l’examen des dossiers ;
- la validation des projets et des politiques ;
- l’orientation et/ou la reformulation desdits projets et politiques ;
- le suivi-évaluation.
Au sein du Secrétariat Général, il s’agit de coordonner et contrôler les activités des différents services du Ministère.
Le programme « Pilotage et Soutien à la politique des relations avec les institutions constitutionnelles »
est en cohérence avec le programme « Relations avec les institutions constitutionnelles ».
PRESENTATION DES ACTIONS
Le programme Soutien recouvre deux actions : le pilotage de la stratégie ministérielle et la coordination administrative.
ACTION N° 1 : Pilotage de la stratégie ministérielle
L’action « Pilotage de la stratégie ministérielle » est pilotée par le Ministre avec l’appui de son Cabinet technique et l’Inspection Générale des Services. L’objectif du pilotage de la stratégie ministérielle vise sur le court terme :
- l’efficacité de l’action publique ;
- la lisibilité des politiques budgétaires ;
- la recherche de l’efficacité accrue des dépenses ;
- la transparence des documents budgétaires.
De manière générale, le pilotage de la stratégie ministérielle exige :
- l’orientation générale de la gestion du Ministère pour les politiques communes (politiques indemnitaire,
de formation, d’achat, etc.) ;
- l’orientation et/ou les reformulations et la validation des projets et programmes ;
- l’examen et l’adoption des dossiers soumis aux réunions de coordination ministérielles, aux comités
techniques interministériels sectoriels et aux conseils présidentiels sectoriels ;
- la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation nécessaire, afin de s’assurer du contrôle continu, de
l’évaluation, de l’utilisation efficace des ressources des différents programmes et projets, de la responsabilisation, de la transparence et de l’intégrité ;
- faciliter les revues et contrôles périodiques sur place des documents financiers par le contrôleur
budgétaire (Ministère du Budget) ainsi que le suivi programmatique des activités par le Directeur Central des Affaires Financières.
ACTION N° 2 : coordination administrative
L’action « coordination administrative » est mise en œuvre par le Secrétariat Général. Cette action couvre toutes les activités qui concourent à celles du programme de politique publique, en lui fournissant un soutien ou un encadrement. Elles répondent à des politiques communes, transversales. Il s’agit des Finances, des Ressources Humaines, du Patrimoine immobilier, des Moyens généraux, des Services intérieurs, des Statistiques, de la Communication, du Service juridique, des Systèmes d’information.
Pour mener à bien ses missions, le Secrétariat Général s’appuie actuellement sur trois directions, à savoir :
- la Direction Centrale des Affaires financières ;
- la Direction Centrale des Ressources Humaines ;
- la Direction Centrale des Systèmes d’Information.
Cependant, pour faire face à un besoin constant de performance, le Gouvernement, réuni en Conseil des Ministres le 21 février 2013, a adopté plusieurs projets de décret portant cadre organique des Ministères. Ces textes ont pour objet l’harmonisation de certaines structures et la pérennisation de celles-ci au sein des départements ministériels. Ainsi ont été créées plusieurs Directions Centrales qui viendront dorénavant, à l’instar de celles qui existent déjà, appuyer l’action du Secrétariat Général. Il s’agit de :
- la Direction Centrale des Affaires Juridiques ;
- la Direction Centrale de la Communication ;
- la Direction Centrale des Archives et de la Documentation ;
- le Service Central du Courrier.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Le programme Pilotage et Soutien comprend toutes les fonctions transverses devant venir en appui aux Directions Générales sectorielles. Ces fonctions sont aujourd’hui organisées de la même manière dans tous les Ministères suite à la parution de nouveaux décrets d’organisation en 2013 érigeant de nouvelles Directions Centrales (Communication, Ressources Humaines, Documentation et Archivage, Système d’Information, Statistiques, Affaires Juridiques...) afin de renforcer les services fournis aux sectoriels et l’accompagnement assuré au quotidien, de rationaliser certaines activités autrefois effectuées en doublons, de spécialiser certaines fonctions sur des compétences plus pointues, et par là développer l’efficacité et l’efficience du Ministère.
Ces nouvelles fonctions, ayant été créées très récemment, ne sont pas encore opérationnelles : les agents ne sont pas nommés, les conditions d’accueil et de travail de ces agents ne sont souvent pas assurées, les feuilles de route ne sont pas encore définies. Cependant, les décrets précisent clairement les attributions de chaque direction et service, ce qui facilitera la mise en place réelle de ces fonctions et la déclinaison des missions permanentes en plans de travail opérationnels.
Les années à venir seront donc des années de construction et de mise en place de ces fonctions nouvelles. L’année 2018 sera une année de transition entre l’ancienne organisation avec des services qui parfois portent telle ou telle fonction, y compris au sein de directions générales et la nouvelle organisation avec les directions centrales.
Les difficultés rencontrées et défis à relever aujourd’hui par le programme Pilotage et Soutien sont donc de plusieurs ordres :
D’ordre général pour l’ensemble du programme :
- l’absence ou l’insuffisance de personnel formé dans le champ de compétences de la fonction parfois (par
exemple en matière de communication ou d’affaires juridiques) ;
- des agents qui parfois sont sous-exploités pour des raisons d’inadéquation en termes de compétences ou
d’insuffisance notable de moyens et outils de travail ;
- le manque et parfois l’absence totale de collaboration avec les agents bénéficiaires que sont les agents
sectoriels : absence d’analyse systématique des besoins notamment, absence d’enquêtes de satisfaction, manques d’échanges au quotidien) ;
- un manque de données sur l’existant (notamment sur le patrimoine du ministère, les équipements, les
agents...) ;
- l’absence de cadre de collaboration entre les différentes fonctions du programme Pilotage et Soutien et donc
une « équipe » à construire.
En ce qui concerne certains domaines spécifiques d’appui :
- une transition à opérer entre gestion administrative du personnel et gestion des ressources humaines :
évaluation des besoins en compétences afin de pouvoir développer des plans de formation, effectuer des redéploiements et optimiser le suivi de carrière, déclinaison de politiques de GRH et anticipation des évolutions des métiers, etc. ;
- de grands chantiers à lancer de redéfinition, formalisation, diffusion et contrôle des procédures transverses
afin d’améliorer le fonctionnement interne ;
- un mode de pilotage et de coordination des différentes administrations qui n’est pas suffisamment formalisé
et donc moins fonctionnel qu’il pourrait l’être (absence de procédures d’élaboration des rapports d’activité, difficultés à organiser à l’avance les réunions d’échanges et à réunir les personnes invitées, absence d’outils de suivi et de pilotage de l’activité) ;
- une fonction communication interne qui n’est pas encore organisée au sein du Ministère et donc faite de
manière informelle ;
- l’absence d’état des lieux exhaustif du patrimoine du Ministère ;
- l’absence de politique de centralisation des achats et de gestion optimale des moyens généraux ;
une relation entre chaque fonction Soutien, en particulier la DCAF qui est une émanation du Ministère du Budget, et les agents du Ministère à renforcer pour accompagner efficacement les sectoriels dans la conduite de leurs missions ;
- l’absence d’un véritable système de gestion de l’information (aussi bien sur le plan de la Documentation et
des Archives que sur le plan du Système d’Information) ;
- le passage d’une communication politique assurée par le Conseiller du Ministre à une communication plus
large, institutionnelle, portée par la Direction Centrale de la Communication ;
- afin de réussir cette véritable transformation, le programme devra développer en premier lieu l’expertise de
ses agents et lancer un certain nombre de chantiers, en fonction des priorités identifiées, à conduire en mode projet.
ENJEUX
Les principaux enjeux sont :
- assurer une gouvernance proactive et efficace de l’administration du ministère ;
- faire des fonctions support des acteurs déterminants de la modernisation de l’administration du
ministère ;
- développer la performance globale et au niveau de chaque fonction soutien.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LES RESULTATS ANNUELS ATTENDUS
OBJECTIF N°1 : D’ici à 2020, Garantir un pilotage efficace et dynamique de l’administration du Ministère
- Résultat annuel attendu 1 : avoir mis en place un cadre managérial propre au programme Soutien à
50%.
- Résultat annuel attendu 2 : produire un prototype de rapport d’activité et formaliser la périodicité de
transmission ;
- Résultat annuel attendu 3 : avoir organiser 4 rencontres avec les fonctions supports.
OBJECTIF N°2 : D’ici à 2020, Renforcer les capacités organisationnelles, techniques et opérationnelles en RH
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir élaboré à 70% le plan global de formation;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir mis en formation 20% du personnel recensé du Ministère.
OBJECTIF N°3 : D’ici à 2020, élaborer et garantir l’application des procédures internes
• Résultat annuel attendu : avoir produit à 50% un manuel de procédure pour trois (3) fonctions supports
(DCRH, DCSI, DCAF).
PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
OBJECTIF N°1 : : D’ici à 2020, Garantir un pilotage efficace et dynamique de l’administration du Ministère |
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultat annuel :
- Résultat annuel attendu 1 : avoir mis en place un cadre managérial propre au programme Soutien à
50%.
- Résultat annuel attendu 2 : produire un prototype de rapport d’activité et formaliser la périodicité de
transmission ;
- Résultat annuel attendu 3 : avoir organiser 4 rencontres avec les fonctions supports.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
Cible |
Cible |
Cible |
|
|
Réalisation |
Prévision |
2018 |
2019 |
Echéance |
%d’objectifs atteints |
% |
NA |
NA |
50 |
80 |
100 |
%d’envoi des rapports |
% |
NA |
NA |
50 |
80 |
100 |
nombre de rencontres organisées |
nombre |
NA |
NA |
4 |
8 |
12 |
Source des données : DCRH,
Précisions méthodologiques :
- indicateur 1 : nombre d’objectifs du PAP atteints/nombre total d’objectifs ;
- ndicateur 2 : nombre d’objectifs du PAP atteints/nombre total d’objectifs ;
- indicateur 3 : simple décompte.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES DGBFIP : accompagnement et conseil DGRIC : participation active aux réunions.
OBJECTIF N°2 : D’ici à 2020, renforcer les capacités organisationnelles, techniques et opérationnelles en RH
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir élaboré à 70% le plan global de formation;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir mis en formation 20% du personnel recensé du Ministère.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux d’avancement dans l’élaboration du manuel de procédures |
% |
NA |
NA |
70 |
90 |
100 |
Taux d’envoi en formation |
% |
NA |
NA |
20 |
60 |
100 |
Source des données : Cabinet, SG, IGS, DCAF, DCRH, DCSI ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Mettre en place un comité de rédaction représentant toutes les fonctions supports.
- Recenser les différentes procédures existantes dans les fonctions soutient.
- Rédiger les manuels de procédures.
- Produire un fichier des formations des différentes écoles et universités,
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
DGRIC
OBJECTIF N°3 : D’ici à 2020, élaborer et garantir l’application des procédures internes
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
• Résultat annuel : avoir produit à 50% un manuel de procédure pour trois (3) fonctions supports (DCRH,
DCSI, DCAF).
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
Cible |
Cible |
Cible |
Taux d’élaboration des manuels de procédures |
% |
NA |
NA |
50 |
80 |
100 |
Source des données : DCRH,
Précisions méthodologiques :
indicateur 1 : Taux d’élaboration des manuels de procédures
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES DGBFIP : accompagnement et conseil DGRIC : participation active aux réunions.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
|
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
Demandés pour 2018 |
|
|
Prévisions 2019 |
|
|
|
|
Prévisions 2020 |
|
|
|||||
Actions et titres |
|
AE |
|
|
CP |
|
AE |
CP |
|
AE |
|
|
CP |
|
|
AE |
|
CP |
|
|
Action 8.374.1 - Pilotage de la stratégie ministérielle |
53 |
039 |
909 |
53 |
039 |
909 |
152 745 605 |
152 745 605 |
90 |
809 |
945 |
90 |
809 |
945 |
90 |
809 |
945 |
90 |
809 |
945 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
22 |
458 |
644 |
22 |
458 |
644 |
28 181 191 |
28 181 191 |
22 |
458 |
644 |
22 |
458 |
644 |
22 |
458 |
644 |
22 |
458 |
644 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
30 |
581 |
265 |
30 |
581 |
265 |
124 564 414 |
124 564 414 |
68 |
351 |
301 |
68 |
351 |
301 |
68 |
351 |
301 |
68 |
351 |
301 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Action 8.374.2 - Coordination administrative |
80 |
105 |
798 |
80 |
105 |
798 |
881 659 925 |
881 659 925 |
142 |
335 |
762 |
142 |
335 |
762 |
142 |
335 |
762 |
142 |
335 |
762 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
29 |
720 |
063 |
29 |
720 |
063 |
825 257 340 |
825 257 340 |
29 |
720 |
063 |
29 |
720 |
063 |
29 |
720 |
063 |
29 |
720 |
063 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
50 |
385 |
735 |
50 |
385 |
735 |
56 402 586 |
56 402 586 |
112 |
615 |
699 |
112 |
615 |
699 |
112 |
615 |
699 |
112 |
615 |
699 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Total pour le programme N°8.374 Pilotage et Soutien aux relations avec le parlement |
133 |
145 |
707 |
133 |
145 |
707 |
1 034 405 530 |
1 034 405 530 |
233 |
145 |
707 |
233 |
145 |
707 |
233 |
145 |
707 |
233 |
145 |
707 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
52 |
178 |
707 |
52 |
178 |
707 |
853 438 530 |
853 438 530 |
52 |
178 |
707 |
52 |
178 |
707 |
52 |
178 |
707 |
52 |
178 |
707 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
80 |
967 |
000 |
80 |
967 |
000 |
180 967 000 |
180 967 000 |
180 |
967 |
000 |
180 |
967 |
000 |
180 |
967 |
000 |
180 |
967 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
PROPOSITION D’EMPLOIS |
Emplois de |
Réalisation |
Ouverts en LF (a) |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart (entrées - |
Effectifs 2018 |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
|
16 |
1 |
0 |
0 |
15 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
|
|
|
|
|
|
Catégorie A (s2) |
|
7 |
1 |
0 |
-1 |
6 |
Permanents |
|
7 |
1 |
0 |
-1 |
6 |
Non permanents |
|
|
|
|
|
|
Catégorie B (s3) |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Permanents |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Non permanents |
|
|
|
|
|
|
Catégorie C (s4) |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Permanents |
|
|
|
|
|
|
Non permanents |
|
|
|
|
|
|
Main d’œuvre non permanente (t) |
|
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t |
|
23 |
1 |
0 |
-1 |
22 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
AUTRES DEPENSES
Actions/activités /titres |
Déterminants physiques et financiers |
Montants PLF AE |
N+1 CP |
|
|
|
|
||
Action 1: Action 8.374.1 - Pilotage de la stratégie ministérielle |
|
|
30 581 578 |
30 581 578 |
Activité 1: Activités du Cabinet du Ministre |
|
|
26 781 578 |
26 781 578 |
Dépenses Indispensables |
|
|
26 781 578 |
26 781 578 |
Titre 3: Biens et services |
|
|
26 781 578 |
26 781 578 |
Fonctionnement courant du Cabinet |
|
|
26 781 578 |
26 781 578 |
Activité 2 : Contrôle et suivi de la régularité des activités des services |
|
|
3 800 000 |
3 800 000 |
Fournitures |
3 inspections par année ( nombre |
soit 1 266 667 |
3 800 000 |
3 800 000 |
Action 2: 8.374.2 - Coordination administrative |
|
|
150 385 422 |
200 385 734 |
Activité 1 : Coordination de l’action de l’administration |
|
|
10 000 000 |
10 000 000 |
Dépenses Indispensables |
|
|
10 000 000 |
10 000 000 |
Carburant |
5 voitures de fonctions et deux voitures de liaisons |
coût moyen 800 000 fcfa |
4 000 000 |
4 000 000 |
Fournitures |
2 services ( SG et SGA) |
coût moyen 2 000 000 fcfa |
4 000 000 |
4 000 000 |
Alimentation |
2 séance de travail/mois |
coût moyen 83 333 fcfa |
2 000 000 |
2 000 000 |
Activité 2: Gestion et développement des Ressources Humaines |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
Dépenses Indispensables |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
Carburant |
5 services |
coût moyen |
3 000 000 |
3 000 000 |
Fournitures |
5 services |
coût moyen |
5 000 000 |
5 000 000 |
Alimentation |
6 séances de travail ( 6 cocktails) |
coût moyen |
1 000 000 |
1 000 000 |
Formations |
mettre 5 agents en formations (2 années) |
Coût moyen |
21000000 |
21000000 |
Activité 3:Gestion et application des procédures internes |
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6 385 422 |
6 385 422 |
Dépenses Indispensables |
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6 385 422 |
6 385 422 |
Titre 3: Biens et services |
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6 385 422 |
6 385 422 |
Carburant |
3 services |
coût moyen |
2 000 000 |
2 000 000 |
Fournitures |
3 services |
coût moyen 1 000 000 fcfa |
3 000 000 |
3000000 |
Alimentation |
6 séances de travail ( 6 cocktails) |
coût moyen |
1 385 422 |
1385422 |
Activité 4: Gestion et développement du système d’information et des équipements informatiques |
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4 000 000 |
4 000 000 |
Dépenses Indispensables |
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4 000 000 |
4 000 000 |
Carburant |
4 services |
coût moyen |
1 000 000 |
1 000 000 |
Fournitures |
4 services |
coût moyen |
2 000 000 |
2 000 000 |
Alimentation |
6 séances de travail ( 6 cocktails) |
coût moyen |
1 000 000 |
1 000 000 |
Activité 5: Mise en œuvre des actes du Dialogue politique |
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100 000 000 |
100 000 000 |
Dépenses Indispensables |
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100 000 000 |
100 000 000 |
Titre 3: Biens et services |
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100 000 000 |
100 000 000 |
Restauration |
Pause café permanente. déjeuner |
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40 000 000 |
40 000 000 |
Hotellerie |
Hébergement. Ateliers et location |
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40 000 000 |
40 000 000 |
Communication |
Abonnement presse |
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10 000 000 |
10 000 000 |
Bureautique |
Fournitures de bureau, fournitures |
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10 000 000 |
10 000 000 |
Total Programme |
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180 967 000 |
180 967 000 |
Justifications :
Justifications :
Action 1 : Pilotage de la stratégie ministérielle
Les crédits de l’action 1 qui s’élève à 30 581 578 Fcfa permettront de financer 2 activités à savoir :
Activité 1: Activités du Cabinet du Ministre ,
Titre 3 :
Le montant alloué à ce titre est de 26 781 578 qui servira essentiellement à couvrir les besoins courant du cabinet du Ministre.
Activité 2 : Contrôle et suivi de la régularité des activités des services
Titre 3 : un montant de 3 800 000 Fcfa qui servira à l’achat des fournitures pour les inspections Action 2:Coordination administrative
Les crédits de cette action s’élèvent à 200 385 734 Fcfa et sont constitués essentiellement du titre 3 et de la mise en œuvre des actes du dialogue politique. Cette dotation servira à financer les dépenses indispensables (fournitures, Alimentation, produits énergétiques, restauration, hotellerie et communication) des 5 activités retenues afin d’atteindre les objectifs fixés.
Il s’agit des activités suivantes :
Activité 1 : coordination de l’action de l’administration (10 000 000 Fcfa) ;
Activité 2 : gestion et développement des Ressources Humaines (30 000 000 Fcfa) ; Activité 3 : gestion et applications des procédures internes (6 385 734 Fcfa) ;
Activité 4 : gestion et développement du système d’information et des équipements informatiques (4 000 000 Fcfa) Activité 5 : mise en œuvre des actes du dialogue politique (150 000 000 fcfa)