Projet Annuel de Performance 2017 Mission 28 Fonction Publique et Modernisation de l'Etat
PAP2017_M28 - 18/10/2016 >
Projet Annuel de Performance 2017 Mission 28 Fonction Publique et Modernisation de l'Etat
Projet annuel de performance |
|
Mission Ministérielle Fonction publique et modernisation de l’etat |
|
Annexe au projet de loi de finances pour |
2017 |
Avant-propos |
La mission Fonction Publique et Modernisation de l’Etat récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les moyens (emplois) alloués à cette politique publique.
La présentation de cette mission détaille :
- la présentation du périmètre de la mission ;
- les principaux textes concernant la politique publique à mettre en œuvre et l’organisation administrative prévue ;
- les principales réformes ;
- les principaux éléments de contexte et l’analyse stratégique de la Mission
- les objectifs les plus représentatifs de la mission ;
- le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et action, en distinguant les autorisations d’engagement des crédits de paiement ;
- le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et titre, en distinguant les autorisations d’engagement des crédits de paiement
Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. La présentation de chaque programme détaille :
La présentation du cadrage stratégique du programme :
- la présentation du périmètre du programme, son articulation avec d’autres programmes, et les pilotes et les différents acteurs du programme ;
- la structuration du programme, sa segmentation en actions et la présentation de chaque action ;
- l’analyse stratégique du contexte et du champ du programme ;
- les enjeux qui en ressortent pour l’administration gabonaise ;
- les objectifs stratégiques du programme avec le type de finalité du résultat visé, le(s) résultat(s) annuel(s) attendu(s), les indicateurs d’évaluation, les éléments clés de stratégie d’action annuelle, et les contributions des opérateurs et des principaux partenaires.
La présentation des moyens du programme et des dépenses fiscales associées :
- les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres) ;
- le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur évaluation ;
- les propositions relatives aux emplois de l’administration et aux emplois des opérateurs de l’Etat sont présentées en effectifs.
La justification des crédits au premier franc CFA
- les crédits sont justifiés, titre par titre, dès le premier franc CFA demandé.
Table des matières
MISSION 28 : Fonction Publique et Modernisation de l’ETAT 5
PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION 6
PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE 6
OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION 7
PROGRAMME FONCTION PUBLIQUE 11
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 14
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 16
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 24
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 28
DETAIL DE LA SUBVENTION ALLOUEE A L’OPERATEUR 37
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 38
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 40
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 40
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 44
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 46
PROGRAMME REFORME DE L’ETAT 50
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 53
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 54
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 57
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 59
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE DE REFORME DE L’ETAT 66
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 68
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 69
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 73
MISSION 28 : Fonction Publique et Modernisation de l’ETAT |
PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION |
Le Ministre de la Fonction Publique est le chef de file de la Mission "Fonction Publique et Modernisation de l’Etat". Il est accompagné dans le cadre de la mise en œuvre de cette mission par le Ministre de Réforme de l’Etat.
PERIMETRE DE LA MISSION |
La mission interministérielle "Fonction Publique et Modernisation de l’Etat" est en charge de la politique gouvernementale en matière de gestion des ressources humaines de l’Etat (personnels civils uniquement) et en matière de réforme administrative.
A ce titre, elle oriente, gère, forme et contrôle la gestion des personnels civils de l’Etat d’une part, initie et met en œuvre toute réforme en matière administrative d’autre part.
Cette mission comprend quatre (4) programmes :
- Fonction Publique ;
- Pilotage et soutien à la politique de Gestion des Ressources Humaines ;
- Modernisation de l’Etat ;
- Pilotage et soutien à la politique de Réforme de l’Etat.
PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE |
Les attributions du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative sont définies par le décret n° 0309/PR/MFPRAMCJI du 25 septembre 2014 portant attributions et organisation du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et de la Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels et le Décret n° 0310/PR/MFPRAMCJI du 25 septembre 2014 portant réorganisation de la Direction Générale de la Fonction Publique.
PRINCIPALES REFORMES |
La mission va poursuivre la réforme de la gestion des ressources humaines initiée dans le cadre de la mission interministérielle regroupant la gestion des ressources humaines et celle de la gestion des finances publiques d’une part, et asseoir la réforme administrative comme définies dans la nouvelle configuration de la mission depuis la mise en place de l’actuel gouvernement, d’autre part.
Aussi, les crédits sollicités pour 2016 participeront ils à la mise en œuvre et opérationnalisation des Directions Centrales des Ressources Humaines(DCRH), du Système Intégré des Ressources Humaines et de paie(SIRHP) et à l’effectivité de la réforme administrative.
OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION |
OBJECTIF N°1 : OBJECTIF N°1: Mettre en place et opérationnaliser les DCRH |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : 15 % des actes de gestion (Titularisations/Confirmations et avancements, mise à la retraite) sont élaborés par les DCRH pour les ministères ;
- Résultat annuel attendu 2 : Moins de 50 % des actes de gestion devant être signés dans l’année sont signés au-delà du délai maximum ;
- Résultat annuel attendu 3 : 4 journées d’actions d’information/communication/formation dispensées aux DCRH dans l’année.
Indicateurs.
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Pourcentage des actes de gestion (Titularisations / Confirmations et avancements, mise à la retraite) élaborés par les DCRH;
|
% |
40 |
15 |
15 |
|
|
Pourcentage des actes de gestion devant être signés dans l’année et qui sont signés au-delà du délai maximum;
|
% |
- |
50 |
50 |
|
|
Nombre de journées d’information / communication / formation dispensées aux DCRH dans l’année.
|
Nb |
3 |
4 |
4 |
|
|
Source des données : Direction Générale de la Fonction Publique
OBJECTIF N°2 : Etre parvenu à alléger les procédures administratives |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
¨ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir allégé 50% de procédures administratives
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Pourcentage de procédures administratives allégées
|
% |
25% |
50% |
50% |
|
100 (2025) |
Source des données : DGRA -Direction de la Modernisation
RECAPITULATION DES CREDITS |
RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET ACTION
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
|||||||||||
Numéro et intitulé du programme et de l’action |
Ouvertes en LF (1) 2016 |
Demandées pour 2017 |
FDC, ADP (2) et autres ressources |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
Voté en LF (1) 2016 |
Demandées pour 2017 |
FDC, ADP (2) et autres ressources |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
||
28.892 |
Programme Fonction publique |
2 261 457 716 |
5 113 307 641 |
0 |
4 963 307 641 |
4 963 307 641 |
2 261 457 716 |
5 113 307 641 |
0 |
4 963 307 641 |
4 963 307 641 |
|
1 |
Action gestion des ressource humaine |
671 041 616 |
725 076 516 |
0 |
575 076 516 |
575 076 516 |
671 041 616 |
725 076 516 |
0 |
575 076 516 |
575 076 516 |
|
2 |
Action gestion administrative |
203 200 616 |
3 126 666 925 |
0 |
3 126 666 925 |
3 126 666 925 |
203 200 616 |
3 126 666 925 |
0 |
3 126 666 925 |
3 126 666 925 |
|
3 |
Action formation |
1 387 215 484 |
1 261 564 200 |
0 |
1 261 564 200 |
1 261 564 200 |
1 387 215 484 |
1 261 564 200 |
0 |
1 261 564 200 |
1 261 564 200 |
|
28.899 |
Programme Modernisation de l'Etat |
175 000 000 |
555 260 111 |
0 |
205 260 111 |
205 260 111 |
175 000 000 |
555 260 111 |
0 |
205 260 111 |
205 260 111 |
|
1 |
Action réforme administrative |
175 000 000 |
192 260 111 |
0 |
205 260 111 |
205 260 111 |
175 000 000 |
192 260 111 |
0 |
205 260 111 |
205 260 111 |
|
2 |
Action modernisation des cadres juridiques et institutionnels |
0 |
363 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
28.906 |
Pilotage et soutien à la politique de la fonction publique |
338 840 000 |
4 515 881 984 |
0 |
4 215 881 984 |
4 215 881 984 |
338 840 000 |
4 515 881 984 |
0 |
4 215 881 984 |
4 215 881 984 |
|
1 |
Action pilotage de la stratégie ministérielle |
121 076 924 |
102 140 000 |
0 |
121 076 924 |
121 076 924 |
121 076 924 |
102 140 000 |
0 |
121 076 924 |
121 076 924 |
|
2 |
Action coordination administrative |
217 763 076 |
4 413 741 984 |
0 |
4 094 805 060 |
4 094 805 060 |
217 763 076 |
4 413 741 984 |
0 |
4 094 805 060 |
4 094 805 060 |
|
28.901 |
Pilotage et soutien à la politique de Réforme de l'Etat |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Action pilotage de la stratégie ministérielle |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Action coordination administrative |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Total pour la mission |
2 775 297 716 |
10 234 449 736 |
0 |
9 384 449 736 |
9 384 449 736 |
2 775 297 716 |
10 234 449 736 |
0 |
9 384 449 736 |
9 384 449 736 |
||
RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET TITRE
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||||||
Numéro et intitulé du programme et du titre |
Ouvertes en LF (1) 2016 |
Demandées pour 2017 |
FDC, ADP (2) et autres ressources |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
Voté en LF (1) 2016 |
Demandées pour 2017 |
FDC, ADP (2) et autres ressources |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
|
N°28.892 Programme fonction publique |
2 261 457 716 |
5 113 307 641 |
0 |
4 963 307 641 |
4 963 307 641 |
2 261 457 716 |
5 113 307 641 |
0 |
4 963 307 641 |
2 041 457 716 |
|
Titre I. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
435 537 000 |
3 357 386 925 |
0 |
3 357 386 925 |
3 357 386 925 |
435 537 000 |
3 357 386 925 |
0 |
3 357 386 925 |
435 537 000 |
|
Titre 3. Dépenses de biens et services |
1 376 724 716 |
1 306 724 716 |
0 |
1 156 724 716 |
1 156 724 716 |
1 376 724 716 |
1 306 724 716 |
0 |
1 156 724 716 |
1 156 724 716 |
|
Titre 4. Dépenses de transfert |
449 196 000 |
449 196 000 |
0 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
0 |
449 196 000 |
449 196 000 |
|
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N°28.899 Programme Modernisation de l'Etat |
175 000 000 |
555 260 111 |
0 |
205 260 111 |
205 260 111 |
175 000 000 |
555 260 111 |
0 |
205 260 111 |
205 260 111 |
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
35 000 000 |
65 260 111 |
0 |
65 260 111 |
65 260 111 |
35 000 000 |
65 260 111 |
0 |
65 260 111 |
65 260 111 |
|
Titre 3. Dépenses de biens et services |
140 000 000 |
490 000 000 |
0 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
490 000 000 |
0 |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N°28.906Pilotage et soutien à la politique de la fonction publique |
338 840 000 |
4 515 881 984 |
0 |
4 215 881 984 |
4 215 881 984 |
338 840 000 |
4 515 881 984 |
0 |
4 215 881 984 |
4 215 881 984 |
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
38 840 000 |
3 915 881 984 |
0 |
3 915 881 984 |
3 915 881 984 |
38 840 000 |
3 915 881 984 |
0 |
3 915 881 984 |
3 915 881 984 |
|
Titre 3. Dépenses de biens et services |
300 000 000 |
600 000 000 |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
600 000 000 |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||||||
Numéro et intitulé du programme et du titre |
Ouvertes en LF (1) 2016 |
Demandées pour 2017 |
FDC, ADP (2) et autres ressources |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
Voté en LF (1) 2016 |
Demandées pour 2017 |
FDC, ADP (2) et autres ressources |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
|
N°28.901 Pilotage et soutien à la politique de Réforme de l'Etat |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Titre 2. Dépenses de personnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Titre 3. Dépenses de biens et services |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Total pour la mission |
2 775 297 716 |
10 234 449 736 |
0 |
9 384 449 736 |
9 384 449 736 |
2 775 297 716 |
10 234 449 736 |
0 |
9 384 449 736 |
6 462 599 811 |
|
Dont : |
|||||||||||
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
509 377 000 |
7 338 529 020 |
0 |
7 338 529 020 |
7 338 529 020 |
509 377 000 |
7 338 529 020 |
0 |
7 338 529 020 |
4 416 679 095 |
|
Titre 3. Dépenses de biens et services |
1 816 724 716 |
2 446 724 716 |
0 |
1 596 724 716 |
1 596 724 716 |
1 816 724 716 |
2 446 724 716 |
0 |
1 596 724 716 |
1 596 724 716 |
|
Titre 4. Dépenses de transfert |
449 196 000 |
449 196 000 |
0 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
0 |
449 196 000 |
449 196 000 |
|
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROGRAMME FONCTION PUBLIQUE |
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME |
Depuis 2013, la mise en place de la déconcentration et la professionnalisation de la gestion des agents civils de l’Etat auprès des Directions Centrales des Ressources Humaines sont portées par le programme "Fonction Publique", afin de repositionner la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP) dans le rôle de prescripteur de la norme, de pilote et de coordonnateur de l’activité GRH.
Ainsi en 2015-2016, près de 44 Directeurs Centraux des Ressources Humaines et leurs adjoints ont été nommés avec leurs Chefs de Service dans la majorité des départements ministériels.
Toutefois, le transfert des compétences s’effectue progressivement avec la cession exclusive des DCRH sur les mobilités.
Pour 2017, il s’agira dans un premier temps de procéder par les DCRH à l’élaboration des titularisations/confirmations et avancements, afin de permettre à ces Directions d’avoir une totale autonomie dans l’élaboration de ces actes de gestion des personnels relevant de leur périmètre de compétence sous le contrôle bienveillant de la DGFP. L’objectif étant de rendre effectifs les fondements d’une gestion des ressources humaines performante et modernisée.
Dans un second temps, La DGFP réaffirme son engagement à stabiliser les modalités de pilotage et de suivi de l'activité RH, tout en optimisant la gestion administrative par la dématérialisation et la simplification des circuits de visas et de signature et enfin en déployant le dispositif d'évaluation individuelle des agents civils de l’Etat.
Le Programme Fonction Publique se compose ainsi de trois (3) actions :
- Gestion des ressources humaines ;
- Gestion administrative ;
- Formation.
Les deux premières actions sont pleinement portées par la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP), et plus précisément par le Directeur Général de la Fonction Publique, Responsable du programme. Il est soutenu dans le cadre de l’action formation, par le Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et par le Directeur Général de l’Ecole de Préparation Aux Carrières Administratives (EPCA).
Dans ce programme, les principaux contributeurs sont les Directions Centrales des Ressources Humaines présentes dans tous les départements ministériels.
Le champ du Programme recouvre :
- la gestion administrative, qui consiste à assurer le suivi des carrières administratives des agents civils de l’Etat en matière d’actes administratifs (intégration, engagement,…).
- la gestion des ressources humaines, avec la mise en place d’outils qui permettront aux gestionnaires des ressources humaines de gérer de façon optimale les personnels de leur administration et de mettre en valeur les compétences des agents civils de l’Etat.
Toutefois, le champ du Programme ne recouvre pas :
- la Gestion des forces de défense et sécurité, car elles incombent à des centres de gestion délégués distincts de celui de la Fonction Publique ;
- la Gestion des magistrats, prise en charge, du fait de la séparation des pouvoirs, par un centre de gestion autonome.
Enfin, le Programme doit être en adéquation avec les programmes :
- « Modernisation de l’Etat », en ce qui concerne l’adaptation des structures,
- « Gestion des dépenses publiques et contrôle des ressources », en ce qui concerne le pilotage de la masse salariale et des emplois.
Le Responsable du Programme est le Directeur Général de la Fonction Publique.
PRESENTATION DES ACTIONS |
ACTION N° 1 : Gestion des ressources humaines |
Cette action recouvre :
- La définition, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques RH,
- L’organisation des directions et la gestion des emplois,
- Le contrôle de l’activité RH,
- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
- La gestion de la mobilité,
- La gestion des effectifs,
- La conception et la mise en œuvre des réformes organisationnelles propres à optimiser l’exercice des missions RH,
- Le développement de l’employabilité des agents,
- La mise en place des entretiens annuels d’évaluation,
- L’accompagnement du changement,
- La production de statistiques et de bilans RH.
Ces activités sont conçues, suivies et évaluées au sein de la DGFP conformément au décret n°310/PR/MFPRAMCJI du 25 septembre 2014 portant réorganisation de la Direction Générale de la Fonction Publique. Elles sont mises en œuvre dans les DCRH, au sein du bureau "Mobilité et gestion des entretiens professionnels" (service "Formation et parcours professionnel”) et du service "Gestion des ressources humaines”.
ACTION N° 2 : Gestion administrative |
L’action recouvre :
- le recrutement ;
- l’organisation des concours interministériels ;
- l’organisation des concours sectoriels ;
- la gestion des carrières ;
- la gestion des emplois ;
- la gestion des départs ;
- la gestion des congés maladie ;
- la gestion des congés ;
- la tenue à jour administrative des dossiers individuels ;
- la gestion du contentieux ;
- la gestion des affaires disciplinaires ;
- la gestion des affaires sociales ;
- la gestion des distinctions honorifiques ;
- la gestion des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail ;
- la gestion du dialogue social (relations avec les organisations syndicales).
La DGFP est en charge de l’élaboration de la norme dans ces différents domaines, ainsi que du suivi et du contrôle de sa mise en œuvre. Ces activités sont exercées au plan opérationnel dans les DCRH, au sein des services « Politiques sociales et des conditions de travail», « Actes de gestion » et « Documentation et des archives».
ACTION N° 3 : Formation |
Plusieurs types de formations recouvrent cette action :
- la formation continue ;
- la formation promotionnelle ;
- les formations qualifiantes ;
- la formation initiale.
La DGFP est en charge de l’élaboration de la politique en matière de formation continue, ainsi que du suivi et du contrôle de sa mise en œuvre. La mise en œuvre opérationnelle est assurée par les DCRH, au sein des bureaux "Plan de formation" et "Gestion du répertoire ministériel des établissements agréés et évaluation des formations" du service "Formation et parcours professionnel”.
La formation des cadres à haut potentiel relève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ; l’Ecole de Préparation aux Carrières Administratives (EPCA) forme quant à elle les cadres des niveaux intermédiaires et les agents d’exécution.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME |
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Dans le cadre de l’efficacité de l’Administration Gabonaise avec pour objectif d’acquérir un service de qualité, le Président de la République a introduit des mesures visant la réforme de l’Etat à l’horizon 2025 dans le cadre du « Gabon des services ». Ces mesures qui touchent pleinement le programme Fonction Publique par son dispositif d’animation de l’action publique que sont les Agents Civils de l’Etat constituent un élément fondamental du processus de modernisation de l’Etat.
Ainsi, les faits marquants récents visant la réforme de la gestion des ressources humaines de l’Etat et qui ont été menés par le Programme Fonction Publique sont les suivants :
- Nouveau Système de rémunération
La mise en place du Nouveau Système de Rémunération est effective depuis juillet 2015. Le Programme Fonction Publique y a contribué par la prise en compte du caractère particulier de chaque agent de l’Etat.
Au plan quantitatif, les recrutements doivent désormais être anticipés, objectivés, c’est-à-dire correspondre à un besoin réel de l’Administration qui, lorsqu’il ne peut être pourvu en interne par le biais d’un redéploiement, doit être validé par le Ministère en charge de la Fonction Publique.
Afin de mettre en œuvre la réforme de la gestion des ressources humaines, le programme "Fonction Publique" devra disposer à moyen terme de profils requis correspondant majoritairement à des agents de conception et d’encadrement. Il devra donc dorénavant être tenu compte de cette réalité pour les recrutements à venir, tant au niveau de la DGFP qu’à celui des DCRH.
D’une manière plus générale, pour que notre administration puisse parvenir à atteindre les résultats de performance et d’efficience qui lui sont demandés, elle devra désormais recruter en fonction de ses besoins, puis former ses personnels tout au long de leur carrière.
L’absence totale d’une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences constitue l’un des motifs de dérive de l’évolution des effectifs publics. Une véritable démarche métiers est donc mise en œuvre et se poursuivra en 2017, tant au niveau interministériel que ministériel
- Opérationnalisation des Directions Centrales des Ressources Humaines
Suite à l’installation des Directions Centrales des Ressources Humaines (DCRH) en 2015- 2016, ces unités administratives sont effectives. Elles ont pour but de veiller à une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au niveau aussi bien ministériel qu’interministériel tout en anticipant les besoins à court terme de l’administration et en identifiant les leviers permettant de mettre en adéquation ces besoins à la réalité des effectifs (recrutements, mobilités, formations,…), sous les directives de la DGFP, telle une véritable démarche métiers.
Toutefois, Notre administration est entachée de graves déficiences tenant à des problèmes de gestion, qui se traduisent de la manière suivante :
- des lenteurs administratives pour les agents dans le cadre de la gestion de leur carrière, entraînant ainsi le paiement des rappels et le retard dans le versement des retraites ;
- des circuit des visas et signatures des actes de gestion longs ;
- des pertes fréquentes de dossiers individuels ;
- une multiplicité des fichiers.
La déconcentration de la gestion des carrières dans les ministères au travers des DCRH, sera de nature à fluidifier et à accélérer le traitement et l’élaboration des actes de gestion, ce qui permettra aux agents publics de bénéficier plus rapidement des impacts financiers des évènements survenant au cours de leur carrière.
De plus, une carrière valorisante basée sur des parcours professionnels clairement définis sera l’objet de travail entre le Responsable du Programme, les opérateurs et les DCRH.
ENJEUX
Les enjeux relatifs au programme Fonction Publique sont :
- Enjeu 1 : Disposer d’une GRH permettant de tenir à jour dans les plus brefs délais la situation administrative de tous les agents civils de l’Etat ;
- Enjeu 2 : Etre en mesure de maîtriser l’évaluation quantitative et qualitative des effectifs de l’administration civile de l’Etat ;
- Enjeu 3 : Mettre la GRH au service de l’atteinte des objectifs de performance de l’Administration civile de l’Etat ;
- Enjeu 4 : Développer une GRH qui motive les agents à inscrire leurs projets professionnels et leurs actions dans la dynamique de performance impulsée au sein de l’administration d’Etat.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES |
Liste des objectifs stratégiques avec leS résultatS annuelS attenduS
OBJECTIF N°1 : Mettre en place et opérationnaliser les DCRH
- Résultat annuel attendu 1 : 15 % des actes de gestion (Titularisations/Confirmations et avancements, mise à la retraite) sont élaborés par les DCRH pour les ministères ;
- Résultat annuel attendu 2 : Moins de 50 % des actes de gestion devant être signés dans l’année sont signés au-delà du délai maximum
- Résultat annuel attendu 3 : 4 journées d’actions d’information/communication/formation dispensées aux DCRH dans l’année
OBJECTIF N°2 : Maîtriser l’évolution des effectifs de la fonction publique par l’encadrement du recrutement
- Résultat annuel attendu 1 : 90 % des recrutements sont validés par la DGFP ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir moins de 5 % du taux d’évolution des effectifs
OBJECTIF N°3 : Mettre en œuvre une gestion des ressources humaines performante avec une professionnalisation des structures de formation
- Résultat annuel attendu 1 : 30 % des agents de la DGFP et des DCRH sont formés à l’utilisation des tableaux de suivi de l’activité RH ;
- Résultat annuel attendu 2 : les acteurs RH doivent avoir rempli les tableaux de suivi à 30 % ;
- Résultat annuel attendu 3 : le répertoire des établissements agrées est élaboré à 30% ;
- Résultat annuel attendu 4 : 14 Ministères ont élaboré un plan de formation ;
- Résultat annuel attendu 5 : 25 matières d’enseignement dispensées à l’ENA ont fait l’objet d’une révision dans l’année ;
- Résultat annuel attendu 6 : 10% des Administrations ont bénéficié des enseignements de l’ENA et de l’EPCA adaptés aux spécificités de leurs domaines d’activités ;
- Résultat annuel attendu 7 : 20% des partenariats adaptés aux profils appropriés sont signés entre les Administrations et les structures de formation ;
- Résultat annuel attendu 8 : 3 provinces ont bénéficié d’un séminaire de perfectionnement.
OBJECTIF N°4 : Se doter des outils de base de la gestion des ressources humaines
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir élaboré à 30% les manuels des procédures dans les Administrations ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir diffusé à 80% ces manuels des procédures auprès des acteurs RH ;
- Résultat annuel attendu 3 : Avoir élaboré à 30 % le répertoire interministériel des métiers de l’Etat.
OBJECTIF N°5 : Disposer des dossiers complets des agents
- Résultat annuel attendu 1 : moins de 60 % des dossiers sont incomplets lors des contrôles effectués dans l’année ;
- Résultat annuel attendu 2 : 20 % des dossiers sont complétés et actualisés.
OBJECTIF N°6 : Mettre en œuvre une gestion individualisée et personnalisée des agents de la fonction publique
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir atteint 30 % du dispositif permettant l’entretien individuel d’évaluation
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir élaboré à 30% le dictionnaire des compétences.
- Résultat annuel attendu 3 : 100% des fiches de postes des agents civils élaborées
Présentation détaillée des objectifs stratégiques
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : 15 % des actes de gestion (Titularisations/Confirmations et avancements, mise à la retraite) sont élaborés par les DCRH pour les ministères ;
- Résultat annuel attendu 2 : Moins de 50 % des actes de gestion devant être signés dans l’année sont signés au-delà du délai maximum ;
- Résultat annuel attendu 3 : 4 journées d’actions d’information/communication/formation dispensées aux DCRH dans l’année.
Indicateurs.
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Pourcentage des actes de gestion (Titularisations / Confirmations et avancements, mise à la retraite) élaborés par les DCRH;
|
% |
40 |
15 |
15 |
|
|
Pourcentage des actes de gestion devant être signés dans l’année et qui sont signés au-delà du délai maximum;
|
% |
- |
50 |
50 |
|
|
Nombre de journées d’information / communication / formation dispensées aux DCRH dans l’année.
|
Nb |
3 |
4 |
4 |
|
|
Source des données : Direction Générale de la Fonction Publique
Précisions méthodologiques :
Définition de l’indicateur n° 1 : les actes élaborés dans l’année par les DCRH sont ceux informatisés à savoir intégrations, engagements, titularisations, confirmations, avancements automatiques.
Mode de calcul : Le pourcentage des actes de gestion élaborés par les DCRH est le nombre des actes de gestion relatifs aux agents civils élaborés dans l’année par les DCRH rapporté au nombre des actes de gestions élaborés dans l’année par les agents civils multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 2 : Tous les actes de gestion élaborés par les DCRH et la DGFP signés après délai.
Mode de calcul : Le taux des actes de gestion devant être signés dans l’année et qui sont signés au-delà du délai maximum est obtenu par le nombre des actes de gestion relatifs aux agents civil élaborés dans l’année par les DCRH et la DGFP et signés au-delà du délai maximum divisé par le nombre des actes de gestion élaborés dans l’année pour les agents civils multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 3 : les journées d’information/communication/formation dispensées aux DCRH sont relatives aux sessions de formation sur la gestion administrative des agents et à l’appropriation des outils de la GRH.
Mode de calcul : Décompte du nombre de journées d’information/communication/formation dispensées par les services de la DGFP ou par des cabinets de consultants externes aux DCRH dans l’Année.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Achèvement de la réorganisation de la DGFP (recrutements, formations),
- Intégration des personnels de la DGFP et des DCRH dans le corps « Gestion des ressources humaines »,
- Appui des experts métiers de la DGFP aux gestionnaires des DCRH afin de leur permettre d’acquérir une totale autonomie dans l’élaboration des actes de gestion,
- Définition des rôles et responsabilités des acteurs RH (DGFP, DCRH) et précision de l’articulation de leurs missions avec celles des acteurs BOP (RPROG, RBOP et RUO),
- Animation du réseau des DCRH par la DGFP, tenue régulière de comités de suivi, organisation de la mutualisation et de l’échange de bonnes pratiques,
- Recensement au fil de l’eau des besoins en formations des DCRH, organisation, animation et suivi des sessions ad hoc,
- Réalisation de séminaires et journées d’information en tant que de besoin à l’intention des DCRH et de leurs personnels.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
- Remontée mensuelle des DCRH vers la DGFP des tableaux de bord de suivi de l’activité RH
- Si besoin, animation de sessions de formation à destination des DCRH par des cabinets de consultant externes
OBJECTIF N°2 : MAÎTRISER L’EVOLUTION DES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE PAR L’ENCADREMENT DU RECRUTEMENT |
Type de finalité des résultats visés
þ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : 90 % des recrutements sont validés par la DGFP ;
- Résultat annuel attendu 2 : moins de 5 % du taux d’évolution des effectifs
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Taux de recrutements validés par la DGFP
|
% |
90 |
90 |
90 |
|
|
Taux d’évolution des effectifs.
|
% |
5 |
5 |
5 |
|
|
Source des données : DGFP ; DCRH
Précisions méthodologiques :
Définition de l’indicateur n° 1 : Les recrutements validés par la DGFP représentent les recrutements de tous les agents civils de l’Etat, conformément aux compétences qui lui sont dévolues au sein de l’appareil administratif de l’Etat.
Mode de calcul : Le taux de recrutement validés par la DGFP est obtenu par le nombre total des recrutements validés par la DGFP dans l’année divisé par le nombre total des recrutements validés par la DGFP plus l’effectif des recrutements non prévus lors des conférences de planification multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 2 : le taux d’évolution des effectifs concerne les agents civils de l’Etat permanents et non permanents (fonctionnaires et contractuels).
Mode de calcul : Le taux d’évolution des effectifs est obtenu par Delta entre l’année n et l’année n-1 divisée par Les effectifs de l’année n-1 multipliée par 100
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Intégration des conférences de recrutement et de redéploiement conformément à l’arrêté n° 1332/MFP/MINECOFIN relatif au recrutement (objet, modalités, calendrier, participants),
- Sensibilisation des ministères (Secrétaires généraux, DCRH) sur la nécessité de respecter le volume des recrutements validés lors des conférences de planification et de programmation des recrutements,
- Appui de la DGFP aux ministères pour anticiper et calibrer leurs besoins en recrutement (mise à disposition d’outils, formations),
- Formation et sensibilisation des RPROG sur la gestion des plafonds d’emploi et l’anticipation des besoins,
- Développement des synergies avec la Direction Générale du Budget pour corréler les demandes de moyens (financiers et humains) des ministères.
OBJECTIF N°3 : METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PERFORMANTE AVEC UNE PROFESSIONNALISATION DES STRUCTURES DE FORMATION |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
¨ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels :
- Résultat annuel attendu 1 : 30 % des agents de la DGFP et des DCRH sont formés à l’utilisation des tableaux de suivi de l’activité RH ;
- Résultat annuel attendu 2 : les acteurs RH doivent avoir rempli les tableaux de suivi à 30 % ;
- Résultat annuel attendu 3 : le répertoire des établissements agrées est élaboré à 30% ;
- Résultat annuel attendu 4 : 14 Ministères ont élaboré un plan de formation ;
- Résultat annuel attendu 5 : 25 matières d’enseignement dispensées à l’ENA ont fait l’objet d’une révision dans l’année ;
- Résultat annuel attendu 6 : 10% des Administrations ont bénéficié des enseignements de l’ENA et de l’EPCA adaptés aux spécificités de leurs domaines d’activités ;
- Résultat annuel attendu 7 : 20% des partenariats adaptés aux profils appropriés sont signés entre les Administrations et les structures de formation ;
- Résultat annuel attendu 8 : 3 provinces ont bénéficié d’un séminaire de perfectionnement.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle 2025 |
Pourcentage des agents de la DGFP et des DCRH formés à l’utilisation des tableaux de suivi de l’activité RH |
Pourcentage |
30 |
30 |
30 |
|
100 |
Taux de remplissage des tableaux de suivi devant être servis par l’ensemble des acteurs RH |
Pourcentage |
30 |
30 |
30 |
|
100 |
Taux d’avancement de l’élaboration du répertoire des établissements agréés |
Pourcentage |
|
30 |
30 |
|
100 |
Nombre de Ministères ayant élaboré un plan de formation |
Nombre |
14 |
14 |
14 |
|
100 |
Nombre de matières d’enseignement dispensées à l’ENA ayant fait l’objet d’une révision dans l’année |
Nombre |
25 |
25 |
25 |
|
74 |
Pourcentage des Administrations ayant bénéficié des enseignements de l’ENA et de l’EPCA adaptés aux spécificités de leurs domaines d’activités |
Pourcentage |
- |
10 |
10 |
|
100 |
Pourcentage des partenariats adaptés aux profils appropriés signés entre les Administrations et les structures de formation |
Pourcentage |
- |
20 |
20 |
|
100 |
Nombre de Province ayant bénéficié d’un séminaire de perfectionnement |
Nombre |
- |
- |
3 |
|
-1 |
Source des données : DGFP, DCRH, ENA
Précisions méthodologiques : définition des indicateurs et mode de calcul
Définition de l’indicateur n° 1 : Taux de remplissage des tableaux de suivi devant être servis par l’ensemble des acteurs RH. Il est question des tableaux de suivi de toute l’activité RH.
Mode de calcul : Le taux des agents de la DGFP et des DCRH formés à l’utilisation des tableaux de suivi de l’activité RH est obtenu par le Nombre de tableaux de suivi RH complétés divisé par le nombre de tableaux de suivi RH devant être servis par l’ensemble des acteurs RH (DGFP et DCRH) multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 2 : La part des agents de la DGFP et des DCRH formés à l’utilisation des tableaux de suivi vise les responsables d’unités opérationnelles et les cadres de conception.
Mode de calcul : le Taux de remplissage des tableaux de suivi devant être servis par l’ensemble des acteurs RH est obtenu par Nombre des personnels d’encadrement formés à l’utilisation des tableaux de suivi divisé par le nombre total des personnels d’encadrement des structures de la DGFP et des DCRH multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 3 : il s’agit des établissements sur le territoire national et à l’extérieur du pays.
Mode de calcul : décompte des établissements avec lesquels les Administrations ont signé une convention.
Définition de l’indicateur n° 4 : Part des ministères ayant élaboré un plan de formation. Il s’agit des formations continues, des stages de perfectionnement et de formation (verticale et horizontale).
Mode de calcul : le nombre de Ministères ayant élaboré un plan de formation est obtenu par Nombre de plans de formation ministériels pour l’année 2015 divisé par le nombre de départements ministériels multiplié par 100
Nombre de Ministères ayant élaboré un plan de formation
Définition de l’indicateur n° 5 : Nombre de matières d’enseignement dispensées à l’ENA ayant fait l’objet d’une révision dans l’année
Mode de calcul : décompte du nombre de matières enseignées à l’ENA ayant fait l’objet d’une révision en 2016.
Définition de l’indicateur n° 6 : Pourcentage des Administrations ayant bénéficié des enseignements de l’ENA et de l’EPCA adaptés aux spécificités de leurs domaines d’activités
Mode de calcul : le taux des Administrations ayant bénéficié des enseignements de l’ENA et de l’EPCA adaptés aux spécificités de leurs domaines d’activités est obtenu par le Nombre des Administrations ayant bénéficié des enseignements de l’ENA et de l’EPCA Adaptés aux spécificités de leurs domaines d’activités divisé par le Nombre total des Administrations multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 7 : Pourcentage des partenariats adaptés aux profils appropriés signés entre les Administrations et les structures de formation.
Mode de calcul : Pourcentage des partenariats adaptés aux profils appropriés signés entre les Administrations et les structures de formation est le nombre des partenariats adaptés aux profils appropriés signés entre les Administrations et les structures de formation élaborés dans l’année divisé par Nombre total des Administrations multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 8 : Nombre de Province ayant bénéficié d’un séminaire de perfectionnement
Mode de calcul : Nombre de Province ayant bénéficié d’un séminaire de perfectionnement dans l’année divisé par le nombre total des provinces.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Elaboration d’un bilan du suivi d’activités exercées dans les DCRH
- Si besoin, aménagement des tableaux de suivi/indicateurs/modalités et périodicité de remontée de l’information
- Définition, en bilatéral avec chaque DCRH, des nouvelles valeurs chiffrées à atteindre
- Définition des leviers de pilotage et des marges de progression de chaque niveau de responsabilité;
- Etude de l’informatisation du recueil des données dans le cadre de la mise en place du nouveau système d’information
- Identification des éventuels besoins de formation complémentaires, organisation, animation et suivi des formations ad hoc
- Spécification puis vérification de la correcte intégration des contrôles et règles de gestion administrative dans le nouveau système d’information
- Formation des gestionnaires RH à l’utilisation du nouvel outil informatique
- Mise en œuvre de nouveaux circuits de visas et de signatures des actes de gestion
- Mise en place du suivi de l’activité RH aux niveaux interministériel et ministériel
- Formation des agents des DCRH à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et au bilan d’un plan de formation
- Mutualisation des bonnes pratiques ministérielles par la DGFP dans le cadre de l’animation du réseau des DCRH
- Actualisation régulière du répertoire des établissements de formation et écoles agréés
- Mise en œuvre par les DCRH et suivi par la DGFP du dispositif d’évaluation des formations
- Actualisation régulière des matières d’enseignement dispensées à l’ENA, création d’un Comité scientifique destiné à valider ces actualisations
- Mise en adéquation permanente des enseignements des écoles avec les besoins des administrations
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
- Remontée mensuelle des DCRH vers la DGFP des tableaux de bord de suivi de l’activité RH
- Elaboration par les DCRH d’un plan de formation ministériel annuel
OBJECTIF N°4 : SE DOTER DES OUTILS DE BASE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
¨ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels :
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir élaboré à 30% les manuels des procédures dans les Administrations ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir diffusé à 80% ces manuels des procédures auprès des acteurs RH ;
- Résultat annuel attendu 3 : Avoir élaboré à 30 % le répertoire interministériel des métiers de l’Etat.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle 2025 |
Taux d’élaboration des manuels des procédures dans les Administrations |
Pourcentage |
30 |
30 |
30 |
|
100 |
Taux de diffusion de ces manuels auprès des acteurs RH |
Pourcentage |
30 |
80 |
80 |
|
100 |
Taux d’avancement de l’élaboration du répertoire interministériel des métiers de l’Etat |
Pourcentage |
30 |
30 |
30 |
|
100 |
Source des données : Direction de la Gestion des Personnels, Direction du Recrutement
Précisions méthodologiques : définition de l’indicateur et mode de calcul
Définition de l’indicateur n° 1 : Taux d’élaboration des manuels de procédures dans les Administrations.
Mode de calcul : Le Taux d’élaboration des manuels des procédures dans les Administrations est Nombre des manuels de procédures élaborés dans les Administrations par le nombre total des Administrations élaborés dans l’année multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 2 : Taux de diffusion de ces manuels auprès des principaux acteurs concernés : Personnels d’encadrement, Agents
Mode de calcul : Taux de diffusion de ces manuels auprès des acteurs RH est Nombre d’agents ayant reçu le manuel de procédures élaborés divisé par le nombre total de destinataires identifiés multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 3 : il s’agit d’identifier préalablement les étapes devant permettre l’élaboration du répertoire interministériel des métiers de l’Etat
Mode de calcul : Cumul des pondérations des étapes préalablement définies.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Actualisation des procédures RH par rapport aux nouveaux circuits de visas et de signatures des actes de gestion,
- Sensibilisation des encadrants des DCRH sur la nécessité d’accompagner les agents dans la prise en main du manuel des procédures,
- Réflexion sur les conditions et le calendrier d’actualisation du manuel,
- Etude sur la dématérialisation de ce document.
- Sensibilisation des DCRH sur leur rôle pivot en matière d’élaboration du répertoire des métiers, formation des acteurs de la démarche,
- Rencontre des DCRH avec les Directions Générales pour qu’elles effectuent la description des emplois actuels,
- Analyse avec les Directions Générales de ces descriptions et élaboration sur cette base des emplois type, organisation et animation des séances de travail au sein de chaque secteur de l’administration et en inter-secteurs,
- Formalisation, analyse et mise en cohérence transversale des fiches métiers,
- Consolidation et finalisation du répertoire puis validation par les décideurs,
- Diffusion et transmission aux destinataires du répertoire des emplois type et demande de déclinaison des fiches aux niveaux emploi et poste,
- Organisation d’une actualisation régulière sur la base de remontées périodiques des DCRH.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
- Positionnement des DCRH comme point focal ministériel pour l’élaboration du répertoire des métiers de la Fonction Publique
- Contribution de certains agents et encadrant des ministères pour la description de leurs métiers
OBJECTIF N°5 : DISPOSER DES DOSSIERS INDIVIDUELS DES AGENTS COMPLETS |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels :
- Résultat annuel attendu 1 : moins de 60 % des dossiers sont incomplets lors des contrôles effectués dans l’année ;
- Résultat annuel attendu 2 : 20 % des dossiers sont complétés et actualisés.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle 2025 |
Pourcentage des dossiers incomplets lors des contrôles effectués dans l’année |
Pourcentage |
20 |
60 |
60 |
|
0 |
Pourcentage des dossiers complétés et actualisés |
Pourcentage |
80 |
10 |
20 |
|
100 |
Source des données : Direction de la Documentation
Précisions méthodologiques
Définition de l’indicateur n° 1 : Part des dossiers incomplets lors des contrôles effectués dans l’année.
Mode de calcul : le pourcentage des dossiers incomplets lors Nombre total de dossiers vérifiés Nombre total de dossiers vérifiés total de dossiers contrôlés multiplié par 100
Définition de l’indicateur n° 2 : Pourcentage des dossiers complétés et actualisés.
Mode de calcul : Le pourcentage des dossiers complétés et actualisés est le nombre de dossiers complétés et actualisés divisé par Nombre total de dossiers vérifiés multiplié par 100
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Réexamen du contenu du dossier de l’agent et étude sur sa dématérialisation,
- Définition et formalisation des règles de tenue et d’actualisation du dossier de l’agent,
- Réalisation d’audits réguliers sur l’exhaustivité des dossiers individuels.
CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES
- Mise en œuvre par les DCRH de plans de contrôles annuels de vérification du contenu des dossiers individuels.
OBJECTIF N°6 : METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION INDIVIDUALISEE ET PERSONNALISEE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
¨ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir atteint 30 % du dispositif permettant l’entretien individuel d’évaluation
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir élaboré à 30% le dictionnaire des compétences.
- Résultat annuel attendu 3 : 100% des fiches de postes des agents civils élaborées
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle 2025 |
Taux de préparation du dispositif permettant l’entretien individuel d’évaluation |
Pourcentage |
30 |
30 |
30 |
|
100 |
Taux d’avancement de l’élaboration du dictionnaire des compétences |
Pourcentage |
30 |
30 |
30 |
|
100 |
Taux de fiche de poste élaborés dans l’administration
|
Pourcentage |
- |
- |
100 |
|
|
Source des données : Direction de la Gestion des Personnels de la DGFP
Précisions méthodologiques :
Définition de l’indicateur n° 1 : il s’agit d’identifier préalablement les étapes devant permettre la préparation du dispositif permettant l’entretien individuel d’évaluation.
Mode de calcul : Cumul des pondérations des étapes préalablement définies.
Définition de l’indicateur n° 2 : il s’agit d’identifier préalablement les étapes devant permettre l’élaboration du dictionnaire des compétences
Mode de calcul : Cumul des pondérations des étapes préalablement définies.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Dès l’adoption du texte, réalisation d’une campagne de communication interne autour du dispositif d’évaluation à destination des différentes cibles (Directeurs Centraux des Ressources Humaines, agents des DCRH, managers et agents civils),
- Elaboration par la DGFP et diffusion auprès des DCRH du cadre de mise en œuvre du dispositif (calendrier, trame du compte rendu et de la restitution),
- Organisation, suivi et bilan de la campagne annuelle d’évaluation par les DCRH, appui aux managers de proximité pour le déroulement des entretiens, conseil aux agents si besoin,
- Aménagement si nécessaire du dispositif au vu des enseignements tirés du premier bilan de réalisation.
- Rencontre avec les DCRH des directions générales pour qu’elles recensent les compétences requises par l’exercice de leurs métiers, formation des acteurs de la démarche,
- Description avec chacune des directions générales et transversalement de ces compétences selon un modèle prédéfini et élaboration sur cette base d’une nomenclature des compétences,
- Formalisation, analyse et mise en cohérence transversale des fiches compétences,
- Consolidation et finalisation du dictionnaire, puis validation par les décideurs,
- Diffusion et transmission aux destinataires du dictionnaire des compétences et demande de déclinaison au niveau ministériel,
- Organisation d’une actualisation régulière sur la base de remontées périodiques des DCRH.
CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES
- Remontée des DCRH à la DGFP du compte rendu ministériel de la campagne d’évaluation sur les résultats
- Positionnement des DCRH comme point focal ministériel pour l’élaboration du dictionnaire des compétences
- Contribution de certains agents et encadrant des ministères pour énumération des compétences nécessaires à l’exercice de leur métier.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES |
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
Ouverts en 2016 (1) |
Demandés pour 2017 |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
||||
Actions et titres |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
28.892.1 Action gestion des ressources humaines |
671 041 616 |
671 041 616 |
725 076 516 |
725 076 516 |
575 076 516 |
575 076 516 |
575 076 516 |
575 076 516 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
27 108 000 |
27 108 000 |
27 108 000 |
27 108 000 |
27 108 000 |
27 108 000 |
27 108 000 |
27 108 000 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
637 933 616 |
637 933 616 |
691 968 516 |
691 968 516 |
541 968 516 |
541 968 516 |
541 968 516 |
541 968 516 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.892.2 Action gestion administrative |
203 200 616 |
203 200 616 |
3 126 666 925 |
3 126 666 925 |
3 126 666 925 |
3 126 666 925 |
3 126 666 925 |
3 126 666 925 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
134 817 000 |
134 817 000 |
3 056 666 925 |
3 056 666 925 |
3 056 666 925 |
3 056 666 925 |
3 056 666 925 |
3 056 666 925 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
68 383 616 |
68 383 616 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.892.3 Action formation |
1 387 215 484 |
1 387 215 484 |
1 261 564 200 |
1 261 564 200 |
1 261 564 200 |
1 261 564 200 |
1 261 564 200 |
1 261 564 200 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
273 612 000 |
273 612 000 |
273 612 000 |
273 612 000 |
273 612 000 |
273 612 000 |
273 612 000 |
273 612 000 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
670 407 484 |
670 407 484 |
544 756 200 |
544 756 200 |
544 756 200 |
544 756 200 |
544 756 200 |
544 756 200 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
443 196 000 |
443 196 000 |
443 196 000 |
443 196 000 |
443 196 000 |
443 196 000 |
443 196 000 |
443 196 000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme |
2 261 457 716 |
2 261 457 716 |
5 113 307 641 |
5 113 307 641 |
4 963 307 641 |
4 963 307 641 |
4 963 307 641 |
4 963 307 641 |
|
Ouverts en 2016 (1) |
Demandés pour 2017 |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
||||
Actions et titres |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
435 537 000 |
435 537 000 |
3 357 386 925 |
3 357 386 925 |
3 357 386 925 |
3 357 386 925 |
3 357 386 925 |
3 357 386 925 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
1 376 724 716 |
1 376 724 716 |
1 306 724 716 |
1 306 724 716 |
1 156 724 716 |
1 156 724 716 |
1 156 724 716 |
1 156 724 716 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
449 196 000 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS |
EMPLOIS DE L’administration
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation 2015 |
Ouverts en LF pour 2016 |
Répartition prévisionnelle 2017 |
Total |
||
|
(a) |
|||||
(1) |
|
|||||
|
|
|
Prévisions de sorties |
Prévisions d’entrées |
Ecart |
Effectifs 2017 |
(entrées - sorties) |
(a + Ecart) |
|||||
Solde permanente des emplois de l’administration |
361 |
372 |
9 |
0 |
-9 |
363 |
(s) = s1 + s2 + s3 + s4 |
||||||
Solde forfaitaire globale (s1) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Catégorie A (s2) |
120 |
143 |
2 |
0 |
-2 |
141 |
Permanents |
118 |
141 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Non permanents |
2 |
2 |
2 |
0 |
-2 |
0 |
Catégorie B (s3) |
195 |
186 |
4 |
0 |
-4 |
182 |
Permanents |
179 |
172 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Non permanents |
16 |
14 |
4 |
0 |
-4 |
10 |
Catégorie C (s4) |
45 |
42 |
3 |
0 |
-3 |
39 |
Permanents |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Non permanents |
28 |
25 |
3 |
0 |
-3 |
22 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t |
400 |
411 |
9 |
0 |
-9 |
402 |
EMPLOIS DES OPERATEURS DE L’ETAT
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL |
Tableau 1 : effectifs et masse salariale
|
2017 |
|||||
Réalisation |
Prévision |
|||||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
(effectifs 2017 – effectifs 2016) |
(coût 2017 – coût 2016) |
|||||
Solde permanente des emplois de l’administration |
372 |
0 |
363 |
0 |
-9 |
0 |
(s) = s1 + s2 + s3 + s4 |
||||||
Solde forfaitaire globale (s1) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie A (s2) |
143 |
0 |
141 |
0 |
-2 |
0 |
Permanents |
141 |
0 |
141 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
2 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
0 |
Catégorie B (s3) |
186 |
0 |
182 |
0 |
-4 |
0 |
Permanents |
172 |
0 |
172 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
14 |
0 |
10 |
0 |
-4 |
0 |
Catégorie C (s4) |
42 |
0 |
39 |
0 |
-3 |
0 |
Permanents |
17 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
25 |
0 |
22 |
0 |
-3 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
39 |
0 |
39 |
0 |
0 |
0 |
Emplois des opérateurs (u) |
138 |
0 |
140 |
0 |
2 |
0 |
Emplois rémunérés par le programme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
138 |
0 |
140 |
0 |
2 |
0 |
Emplois rémunérés par l’opérateur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- hors plafond d’emplois du ministère (4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme |
549 |
0 |
542 |
0 |
-7 |
0 |
(v) = s + t + u |
|
|
|
|
|
|
Tableau 2 : répartition géographique des effectifs
Catégories d’emploi |
LF 2016 |
PLF 2017 |
---|---|---|
Personnels administratifs |
411 |
402 |
Administration centrale |
207 |
198 |
Administration déconcentrée |
204 |
204 |
Personnels techniques |
00 |
00 |
Administration centrale |
00 |
00 |
Administration déconcentrée |
00 |
00 |
Opérateur(s) |
138 |
140 |
Central |
138 |
140 |
Déconcentré |
00 |
00 |
Autres |
|
|
Total |
549 |
542 |
AUTRES DEPENSES |
Actions/activités /titres
|
Déterminants physiques et financiers
|
Montants |
Observations
|
||
AE |
CP |
||||
Action 1: Gestion des Ressources Humaines |
|
|
697 968 516 |
697 968 516 |
|
Activité 1: Refonte de la nomenclature des services |
|
|
63 000 000 |
63 000 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
63 000 000 |
63 000 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
63 000 000 |
63 000 000 |
|
Fournitures |
30 Agents |
150 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
organigrammes des départements ministériels |
Alimentation |
30 agents |
150 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
10 comités |
Frais de mission et de transport |
30 agents |
1 800 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
frais liés au déplacement au sein des administrations pendant 20 jours |
Activité 2 : Conférence d'intégration et de redéploiement |
|
|
64 750 000 |
64 750 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
64 750 000 |
64 750 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
64 750 000 |
64 750 000 |
|
Fournitures |
14 conférences |
500 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Papeterie de 700 000 pour |
impression du listing des agents avec les cadres organiques, fournitures informatiques de 3 500 000 |
|||||
Alimentation |
14 conférences |
1 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Frais de mission et de transport |
25 agents |
1 750 000 |
43 750 000 |
43 750 000 |
pour 8 750 000 pour les frais de déplacement et 35 0000 pour les frais de mission pendant 14 jours |
Activité 3: Actualisation de la nomenclature des corps |
|
|
45 400 000 |
45 400 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
45 400 000 |
45 400 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
45 400 000 |
45 400 000 |
|
Fourniture de bureaux |
25 agents |
68 800 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Fourniture de bureaux de 1 700 000 papeteries de 500 000 fournitures informatiques de 700 000 pendant 15 jours |
Alimentation |
15 jours |
500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Frais de mission et de transport |
25 agents |
1 400 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
10 000 000 frais de mission et 25 000 000 frais de déplacement pendant 15 jours |
Activité 4 : Reforme GRH |
|
|
116 000 000 |
116 000 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
116 000 000 |
116 000 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
116 000 000 |
116 000 000 |
|
Services extérieurs |
4 sessions de formation |
20 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
renforcement des capacités par les experts du métier RH |
Fourniture |
4 sessions de formation |
4 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Papeterie : 10 000 000 |
impression des supports de formation |
|||||
Fourniture informatique: 6 000 000 |
|||||
Alimentation |
4 sessions de formation |
5 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Activité5:Elaboration du répertoire des métiers de la Fonction Publique et du dictionnaire des compétences |
|
|
75 750 000 |
75 750 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
75 750 000 |
75 750 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
75 750 000 |
75 750 000 |
|
Services extérieurs |
30 jours |
1 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Expert RH pour accompagnement et validation |
Fourniture de bureaux |
30 jours |
150 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
pour impression des projets: répertoire des métiers et dictionnaire des compétences |
Alimentation |
30 jours |
300 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Frais de mission et de transport |
20 agents |
1 500 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Frais de mission et de déplacement pendant 30 jours |
Activité 6: Mise en place de l'entretien individuel d'évaluation |
|
|
63 443 516 |
63 443 516 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
63 443 516 |
63 443 516 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
63 443 516 |
63 443 516 |
|
Services extérieurs |
15 jours de comité |
1 333 333 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Expert RH pour accompagnement et validation |
Fournitures |
15 jours de comité |
200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
pour impression du projet d'entretien individuel d'évaluation |
Alimentation |
15 jours |
900 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
Frais de mission et de transport |
15 agents |
1 796 234 |
26 943 516 |
26 943 516 |
frais de déplacement : 4 443 516 et frais de mission : 22 500 000 |
Activité 7: Actualisation du répertoire des établissements et écoles agrées |
|
|
119 750 000 |
119 750 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
119 750 000 |
119 750 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
119 750 000 |
119 750 000 |
|
Fournitures |
30 jours de comité |
125 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
pour impression des établissements et écoles à agréer; impression des établissements et écoles agrées |
Alimentation |
30 jours |
700 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
Petit déjeuner et déjeuner / jour de travaux |
Frais de mission et de transport |
10 agents |
9 500 000 |
95 000 000 |
95 000 000 |
3 pays africains et 2 pays européens |
Activité 8: Opérationnalisation et suivi des objectifs |
|
|
85 375 000 |
85 375 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
85 375 000 |
85 375 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
85 375 000 |
85 375 000 |
|
Fournitures |
5 comités |
1 875 000 |
9 375 000 |
9 375 000 |
impression plan d'actions, PBI, DPG;DPH hors titre 2, météo, contrat de performance 2017; PAP2018 et autres à raison de 20 jours par comité |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
20 agents |
300 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Alimentation |
20 jours |
500 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Petit déjeuner et déjeuner / jour de travaux |
Frais de mission et de transport |
20 agents |
3 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
frais d'astreinte pour le déploiement sur le terrain |
|
|
|
|
|
|
Activité 9: Gestion des ressources humaines et Administrative des services déconcentrés |
|
|
64 500 000 |
64 500 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
58 500 000 |
58 500 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
58 500 000 |
58 500 000 |
|
Fournitures |
9 directions provinciales |
3 917 000 |
35 253 000 |
35 253 000 |
Gestion administrative, impression courante: notes de service, note circulaires et autres |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
9 directions provinciales |
2 400 000 |
21 600 000 |
21 600 000 |
Directeurs et Chef de services |
Entretien et maintenance |
9 directions provinciales |
183 000 |
1 647 000 |
1 647 000 |
|
Dépenses obligatoires |
|
|
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Titre 4: TRANSFERT |
|
|
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Transferts aux autorités supranationales et contributions aux organisations internationales |
1 cotisation |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Cotisation internationale au CAFRAD |
Action 2: Gestion Administrative |
|
|
122 996 000 |
122 996 000 |
|
Activité 1: Gestion du recrutement |
|
|
30 800 000 |
30 800 000 |
|
Dépenses obligatoires |
|
|
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Titre 2: Personnel |
|
|
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Perdiem, y c.Perdiem main d'œuvre villageoise pour Examens et concours à Libreville |
|
|
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
23 300 000 |
23 300 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
23 300 000 |
23 300 000 |
|
Fournitures |
2 services + cabinet |
6 833 333 |
20 500 000 |
20 500 000 |
Rédaction administrative, impression courante: notes de service, note circulaires et autres |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
4 véhicules |
700 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Directeur 1 000 000, Directeur Adjoint 800 000, Chef 500000*2 |
Activité 2: Gestion des mises en stage professionnelle |
|
|
66 696 000 |
66 696 000 |
|
Dépenses obligatoires |
|
|
45 496 000 |
45 496 000 |
|
Titre 2: Personnel |
|
|
45 496 000 |
45 496 000 |
|
Perdiem, y c.Perdiem main d'œuvre villageoise pour le comité de suivi de mise en stage à Libreville |
|
|
45 496 000 |
45 496 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
21 200 000 |
21 200 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
21 200 000 |
21 200 000 |
|
Fournitures |
2 services + cabinet |
5 833 333 |
17 500 000 |
17 500 000 |
Rédaction administrative, impression courante: notes de service, note circulaires et autres |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
4 véhicules |
925 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
Directeur 1000000, Directeur Adjoint 800 000, Chef 500000*2 |
Activité 3: Gestion des personnels et du contentieux |
|
|
25 500 000 |
25 500 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
25 500 000 |
25 500 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
25 500 000 |
25 500 000 |
|
Fournitures |
3 services + cabinet |
4 437 500 |
17 750 000 |
17 750 000 |
impression courante: notes de service, note circulaires et autres |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
5 véhicules |
1 550 000 |
7 750 000 |
7 750 000 |
Directeur 1 000 000, Directeur Adjoint 800 000, Chef 500000*2 |
Action 3: Formation |
|
|
1 124 248 200 |
1 124 248 200 |
|
Activité 1: Renforcement des capacités des Agents de l'Etat par la formation continue EPCA |
|
|
294 850 200 |
294 850 200 |
|
Dépenses obligatoires |
|
|
61 296 000 |
61 296 000 |
|
Titre 2: Personnel |
|
|
61 296 000 |
61 296 000 |
|
Indemnité de vacation enseignante de l’EPCA |
1884 heures |
25000 |
47100000 |
47100000 |
Taux horaires du Directeur Général, du Directeur et des enseignants |
Indemnité de vacation enseignants à l' EPCA pour ( Marine marchande : Formation à l'EPCA) |
710 |
20000 |
14196000 |
14196000 |
correction des copies du secrétariat des examens |
Dépenses Indispensables |
|
|
21 554 200 |
21 554 200 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
21 554 200 |
21 554 200 |
|
Fournitures |
12 mois |
395 833 |
4 750 000 |
4 750 000 |
impression courante: notes de service, note circulaires, liste de présence, relevé de note, fiche individuel et autres |
Entretien et maintenance |
1 convention |
14 786 200 |
14 786 200 |
14 786 200 |
Convention de nettoyage ENA-EPCA |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
3 Véhicules de fonction |
672 666 |
2 018 000 |
2 018 000 |
Directeur Général 1000000, Secrétaire Général 500000, voitures de liaison 518000 |
Dépenses obligatoires |
|
|
212 000 000 |
212 000 000 |
|
Titre 4: TRANSFERT |
|
|
212 000 000 |
212 000 000 |
|
Transfert aux ménages |
4 trimestres |
53 000 000 |
212 000 000 |
212 000 000 |
paiement du trousseau scolaire aux internes: 12 500 000 |
paiement des bourses aux externes de 242 élèves : 199 500 000 |
|||||
Activité 2: Renforcement des capacités des Agents de l'intérieur du pays par des séminaires EPCA |
|
|
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Alimentation |
2 provinces intervenantes |
7 500 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
restauration déplacement |
Frais de mission et de transport |
2 provinces intervenantes |
5 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Hébergement et transport et frais de mission des intervenants |
Fournitures |
2 provinces intervenantes |
2 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
séminaire sur la déontologie administrative |
Frais relations publiques – communication |
2 provinces intervenantes |
2 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Location salle, sonorisation, chaise et autres |
Activité 3: Examens partiels et Organisation du concours d'entrée EPCA |
|
|
79 702 000 |
79 702 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
79 702 000 |
79 702 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
79 702 000 |
79 702 000 |
|
Frais relations publiques – communication |
|
|
12 200 000 |
12 200 000 |
Impression des fiches de candidature : 12 000 000 |
Publication des listes media 200 000 a Gabon télévision et Union |
|||||
Fournitures |
35 000 copies d'examens |
300 |
10 500 000 |
10 500 000 |
copie d’examen |
Services extérieurs Concours entrée |
6 jours
|
8 366 666 |
50 200 000 |
50 200 000 |
Commission d’examen des dossiers: 9000 000 |
Commission de surveillance: 16 800 000 |
|||||
Commission de superviseur: 2 700 000 |
|||||
Commission secrétariat: 1 500 000 |
|||||
correcteurs: 15 200 000 |
|||||
Jury de délibération : 5 000 000 |
|||||
Services extérieurs examen partiels |
71 agents |
95 802 |
6 802 000 |
6 802 000 |
Commission de surveillance: 3 402 000 |
Commission de secrétariat : 3 400 000 |
|||||
Activité 4: Révision des textes organiques et Conseil d'Administration EPCA |
|
|
10 000 000 |
10 000 000
|
|
Dépenses Indispensables |
|
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Fournitures |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Alimentation |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Services extérieurs |
6 commissaires |
1 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 commissaires |
Frais relations publiques – communication |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
Diapositive et autres |
Activité 5: Arrimage aux standards internationaux EPCA |
|
18 300 000 |
18 300 000 |
|
|
Dépenses Indispensables |
|
|
18 300 000 |
18 300 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
18 300 000 |
18 300 000 |
|
Service extérieur |
2 agents |
2 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Un partenariat avec l'IRA de France |
Frais de mission et de transport |
2 agents 10 jours |
5 400 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
déplacement et hébergement de deux agents |
|
|||||
Alimentation |
forfait |
|
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Activité 6: Séminaire de Perfectionnement EPCA |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Service extérieur |
2 sessions |
11 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
Vacation des animateurs 2 sessions : 18 000 000 |
Secrétariat : 4 000 000 |
|||||
Frais relations publiques – communication |
2 sessions |
1 900 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
Reprographie: 2 000 000 |
Impression: 1 800 000 |
|||||
Alimentation |
2 sessions |
2 100 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
Forfait traiteur |
|
|
||||
Activité 7: concours d'entrée ENA |
|
|
79 000 000 |
79 000 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
79 000 000 |
79 000 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
79 000 000 |
79 000 000 |
|
Alimentation |
700 plats |
10 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
les 700 plats correspondent à la durée de deux semaines |
Fournitures |
1000 fiches de candidature |
4 800 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Service extérieur |
|
|
67 000 000 |
67 000 000 |
commission de secrétariat: 8 000 000 |
Jury de délibération : 3 600 000 |
|||||
Indemnité de vacation des enseignants : 50 000 000 pour 550 candidats à raison de 2 tours |
|||||
Indemnité de vacation de surveillant: 5 400 000 |
|||||
Frais relations publiques – communication |
2 Medias |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
Gabon télévision, Union |
Activité 8: Examens ENA |
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
51 050 000 |
51 050 000 |
|
Service extérieur |
6 classes |
6 966 666 |
41 800 000 |
41 800 000 |
Indemnité de vacation:38 000 000 |
Jury de délibération : 1 800 000 |
|||||
Secrétariat : 2 000 000 |
|||||
Frais relations publiques – communication |
4000 copies |
2 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
impression |
Fournitures |
50 cartons de rame |
25 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
photocopie de sujet |
Activité 9: Fonctionnement de l'ENA |
|
|
511 346 000 |
511 346 000 |
|
Dépenses obligatoires |
|
|
75 000 000 |
75 000 000 |
|
Titre 2: Personnel |
|
|
75 000 000 |
75 000 000 |
|
Indemnité de vacation enseignants de l' ENA |
3000 heures |
25 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
taux horaire enseignants |
Dépenses Indispensables |
|
|
205 150 000 |
205 150 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
205 150 000 |
205 150 000 |
|
Service extérieur France |
|
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
Convention ENA-France |
Service extérieur Singapour |
|
|
40 000 000 |
40 000 000 |
1 trimestre sur 2017 des 10 étudiants |
Service extérieur enseignement |
Nombre d’heures |
|
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Fournitures |
12 mois |
145 833 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
1 véhicule |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Véhicule de fonction |
Entretien et maintenance |
1 convention |
|
2 400 000 |
2 400 000 |
Convention de nettoyage |
Dépenses obligatoires |
|
|
231 196 000 |
231 196 000 |
|
Titre 4: TRANSFERT |
|
|
231 196 000 |
231 196 000 |
|
Transfert aux ménages |
50 élèves |
4 623 920 |
231 196 000 |
231 196 000 |
Frais de stage : 19 260 000 frais de stage : 19 260 000 Allocation familiale : 1 696 000 |
DETAIL DE LA SUBVENTION ALLOUEE A L’OPERATEUR |
Détail de la subvention allouée à l’opérateur |
Montant LF 2015 |
Montant demandé LF 2016 |
Opérateur EPCA |
152 528 991 |
209 556 500 |
Dépenses de personnel (hors plafond) |
|
|
Fonctionnement courant |
152 528 991 |
209 556 500 |
Dépenses d’équipement |
|
|
Projet d’investissement X (hors projets de politique publique) |
|
|
Projet d’investissement Y (hors projets de politique publique) |
|
|
Opérateur ENA |
517 878 493 |
335 200 000 |
Dépenses de personnel (hors plafond) |
|
|
Fonctionnement courant |
517 878 493 |
335 200 000 |
Dépenses d’équipement |
|
|
Projet d’investissement X (hors projets de politique publique) |
|
|
Projet d’investissement Y (hors projets de politique publique) |
|
|
Total global |
670 407 484 |
544 756 500 |
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME |
Le programme Pilotage et Soutien à la gestion des ressources humaines regroupe les services du cabinet du Ministre, de l’Inspection Générale, du Secrétariat Général et ses services supports.
Le Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique est le responsable de ce programme. Ainsi, doit-il veiller aussi bien au pilotage de la stratégie ministérielle qu’à la coordination administrative.
La Direction Centrale des Ressources Humaines (DCRH), la Direction Centrale des Services Informatiques (DCSI), la Direction Centrale des Archives et de la Documentation et celle des Affaires Financières composent actuellement le programme. D’autres fonctions supports à l’instar de la Direction Centrale des Affaires Juridiques, de la Direction Centrale des Statistiques et des Etudes et de celle de la Communication sont en voie d’être opérationnelles.
PRESENTATION DES ACTIONS |
ACTION N° 1 : PILOTAGE DE LA STRATEGIE MINISTERIELLE |
Le pilotage de la stratégie ministérielle est réalisé par le Cabinet du Ministre avec l’appui technique de l’Inspection Générale des Services.
Cette action vise notamment à :
- donner des orientations sur les politiques publiques à mettre en œuvre par les programmes de la mission.
- s’assurer de l’atteinte de tous les objectifs contenus dans les PAP du fait de la responsabilité du Ministre ;
- contrôler les activités des services.
ACTION N° 2 : COORDINATION ADMINISTRATIVE |
La coordination administrative est une compétence dévolue au Secrétariat Général appuyé par ses services supports. Elle vise à s’assurer que les politiques publiques poursuivies ou portées par le Ministre sont inscrites dans les programmes des Directions Générales et que les moyens prévus sont en adéquation avec les objectifs définis et inscrits dans les PAP.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME |
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Les éléments stratégiques pris en compte par le programme sont principalement les suivants :
- le pilotage efficace et dynamique de l’administration n’est pas assuré ;
- les manquements constatés au niveau des services proposés aux usagers ;
- la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du Ministère est inexistante ;
ENJEUX
- Enjeu 1 : assurer une gouvernance proactive et efficace de l’administration du Ministère ;
- Enjeu 2 : développer la performance globale du Ministère et au sein de chaque Fonction soutien.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES |
Liste des objectifs stratégiques avec les résultats annuels attendus
OBJECTIF N°1 : ASSURER LE PILOTAGE EFFICACE ET DYNAMIQUE DE L’ADMINISTRATION
- Résultat annuel attendu 1 : 12 tableaux de bord sont produits par les RPROG;
- Résultat annuel attendu 2 : 13 objectifs du PAP sont atteints dans l’année.
OBJECTIF N°2 : AMELIORER LES SERVICES A L’USAGER
- Résultat annuel attendu 1 : 50% de l’information sollicitée par les usagers est donnée au moment où elle est demandée
- Résultat annuel attendu 2 : 10 procédures seront élaborés sur le contrôle de l’Inspection Générale des Services
OBJECTIF N°3 : METTRE EN PLACE LA GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS, DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU MINISTERE
- Résultat annuel attendu 1 : 70% d’avancement du répertoire des métiers du Ministère
- Résultat annuel attendu 2 : 100% des fiches de postes disponibles
- Résultat annuel attendu 3 : 90% des dossiers des agents du ministère sont complets
OBJECTIF N°4: RENDRE EFFECTIVE LA REFORME BUDGETAIRE AU SEIN DU MINISTERE
- Résultat annuel attendu 1 : Atteindre un taux d’engagement des crédits de 90%
- Résultat annuel attendu 2 : Réaliser 4 actions de formation à l’endroit des RPROG
Présentation détaillée des objectifs stratégiques
OBJECTIF N°1 : Assurer le pilotage efficace et dynamique de l’administration |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
¨ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels :
- Résultat annuel attendu 1 : 12 tableaux de bord sont produits par les RPROG ;
- Résultat annuel attendu 2 : 13 objectifs du PAP sont atteints dans l’année
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle 2018 |
Nombre de tableaux de bord trimestriels produit par les 3 RPROG dans les délais |
Nombre |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
Nombre d’objectifs atteints à l’année |
Nombre |
|
50 |
13 |
13 |
13 |
Source des données : Secrétariat Général
Précisions méthodologiques :
- Nombre de tableaux de bord trimestriels produit dans les délais par les 3 RPROG ;
- Nombre d’objectifs constatés tous les trimestres comme étant en voie d’être atteints au niveau de chaque programme
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Définir un plan de travail avec les programmes de politiques et entre les services du programme pilotage et soutien ;
- Définir un format-type et la périodicité de transmission de tableaux de bord et de rapport d’activités ;
- Définir le processus de production des tableaux de bord, identifier les risques et mettre en place des contrôles
- Veiller à ce que les revues d’objectifs trimestrielles soient organisées très régulièrement et que des décisions de pilotage soient prises assurant l’atteinte des objectifs ;
- Veiller à ce que les décisions de pilotage prises en revues d’objectifs soient effectivement mise en œuvre.
OBJECTIF N°2 : AMELIORER LES SERVICES A L’USAGER |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
¨ |
Efficience de l’Administration |
Résultat annuel :
Résultat annuel attendu1 : 50% de l’information sollicitée par les usagers est donné au moment où elle est demandée.
Résultat annuel attendu 2 : 10 procédures seront élaborés sur le contrôle de l’Inspection Générale des Services
Indicateurs :
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle 2018 |
Pourcentage de demandes d’information immédiatement satisfaites |
% |
|
50% |
50% |
100% |
|
Nombre de procédure formalisée
|
Nombre |
|
|
10 |
|
|
Source des données : Secrétariat Général
Précisions méthodologiques : nombre de demandes d’information immédiatement satisfaites / nombre total de demandes d’information enregistrées à l’accueil « usagers »
ELEMENTSCLESDE LA STRATEGIE D’ACTION
- Elaborer une stratégie de qualité de service et renforcer les capacités des agents chargés de l’accueil des usagers ;
- Structurer un circuit de communication interne et externe : définir les procédures de collecte et de diffusion de l’information ;
- Mettre en place et faire vivre un suivi continu des informations sollicitées, des demandes d’information immédiatement satisfaites et des délais d’information des demandes non immédiatement satisfaites ;
- Elaborer les manuels de procédures.
OBJECTIF N°3 : METTRE EN PLACE LA GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS, DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU MINISTERE |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
¨ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels :
ü-70% d’avancement du répertoire des métiers du ministère ;
- -100% des fiches de postes disponibles ;
- -90% des dossiers des agents du ministère sont complets conformément au référentiel d’un dossier complet.
Indicateur :
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle 2018 |
Taux d’avancement du répertoire des métiers du ministère |
% |
50% |
50% |
70% |
100% |
|
Pourcentage des fiches de postes disponibles |
% |
40% |
40% |
100% |
100% |
|
Pourcentage d’agents ayant un dossier complet conformément au référentiel défini |
% |
10% |
10% |
90% |
100% |
|
Source des données : Secrétariat Général
Précisions méthodologiques :
- Niveau de réalisation des actions prévues au plan d’action rendant possible l’atteinte du résultat ;
- Nombre de fiches de postes établies sur l’ensemble des fiches de postes à établir x100 ;
- Nombre d’agents ayant un dossier complet conformément au référentiel sur l’ensemble des agents du Ministère
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Elaborer le répertoire des métiers du ministère ;
- Avoir un dossier physique et numérisé de chaque agent du ministère ;
- Définir les parcours professionnels par type de métier et inter métiers
OBJECTIF N°4 : RENDRE EFFECTIVE LA REFORME BUDGETAIRE AU SEIN DU MINISTERE |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels :
-Atteindre un taux d’engagement des crédits de 90 % ;
- Réaliser 4 actions de formation à l’endroit des RPROG
Indicateur :
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2017 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle 2018 |
Taux d’engagement des crédits |
% |
|
|
90% |
100% |
|
Nombre d’actions de formation dédiées à la réforme organisée au sein du Ministère |
NB |
|
|
4 |
|
|
Source des données : Secrétariat Général
Précisions méthodologiques :
- Indicateur 1 : Le taux des crédits engagés est le rapport entre le montant total des autorisations d’engagement ouvertes ;
- Indicateur 2 : simple décompte.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Faire participer les RPROG – RBOP et RUO à des séminaires de formation sur la pratique BOP ;
- Faire de l’opérationnalisation et de la mise en œuvre du PAP 2016 une expérience directement bénéfique à la bonne compréhension de la qualité d’un PAP et de bien l’élaborer ;
- Développer l’interaction Equipes de programme – Cabinet – Ministre en particulier lors de la préparation du PAP 2017 ;
- Organiser des conférences budgétaires préparatoires en interne au Ministère.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES |
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
Ouverts en 2016 |
Demandés pour 2017 |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
||||
Actions et titres |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
28.906.1 Action pilotage de la stratégie ministérielle |
121 076 924 |
121 076 924 |
102 140 000 |
102 140 000 |
121 076 924 |
121 076 924 |
121 076 924 |
121 076 924 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 840 000 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
117 236 924 |
117 236 924 |
98 300 000 |
98 300 000 |
117 236 924 |
117 236 924 |
117 236 924 |
117 236 924 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.906.2 Action coordination administrative |
217 763 076 |
217 763 076 |
4 413 741 984 |
4 413 741 984 |
4 094 805 060 |
4 094 805 060 |
4 094 805 060 |
4 094 805 060 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
35 000 000 |
35 000 000 |
3 912 041 984 |
3 912 041 984 |
3 912 041 984 |
3 912 041 984 |
3 912 041 984 |
3 912 041 984 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
182 763 076 |
182 763 076 |
501 700 000 |
501 700 000 |
182 763 076 |
182 763 076 |
182 763 076 |
182 763 076 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme |
338 840 000 |
338 840 000 |
4 515 881 984 |
4 515 881 984 |
4 215 881 984 |
4 215 881 984 |
4 215 881 984 |
4 215 881 984 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
38 840 000 |
38 840 000 |
3 915 881 984 |
3 915 881 984 |
3 915 881 984 |
3 915 881 984 |
3 915 881 984 |
3 915 881 984 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
300 000 000 |
300 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS |
EMPLOIS DE L’administration
|
Effectifs |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emplois de l’administration |
Réalisation 2016
|
Ouverts en LF pour 2016 (a) |
Répartition prévisionnelle 2017 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de sorties |
Prévisions d’entrées |
Ecart (entrées - sorties) |
Effectifs 2017 (a + Ecart) |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1+s2+s3+s4+ SO |
324 |
324 |
8 |
4 |
-4 |
320 |
Contractuels (SO) |
4 |
4 |
0 |
1 |
1 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
5 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Solde forfaitaire globale (s1) (Hors catégorie) |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Catégorie A (s2) |
116 |
116 |
8 |
3 |
-5 |
111 |
Permanents |
116 |
116 |
8 |
3 |
-5 |
111 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie B (s3) |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
153 |
Permanents |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
153 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
37 |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Permanents |
37 |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t |
341 |
341 |
8 |
4 |
-4 |
337 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL |
2016 Réalisation |
2017 Prévision |
Ecart entre 2016 et 2017 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs |
Coût total |
Effectifs |
Coût total |
Ecart d’effectifs (effectifs 2017 – effectifs 2016) |
Ecart de coût (coût 2017 – coût 2016) |
|
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1+s2+s3+s4+ SO |
324 |
0 |
320 |
0 |
-4 |
0 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
14 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
Contractuels |
4 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
Catégorie A (s2) |
116 |
0 |
111 |
0 |
-5 |
0 |
Permanents |
116 |
0 |
111 |
0 |
-5 |
|
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie B (s3) |
153 |
0 |
153 |
0 |
0 |
0 |
Permanents |
153 |
0 |
153 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
37 |
0 |
37 |
0 |
0 |
0 |
Permanents |
37 |
0 |
37 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
17 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
Emplois des opérateurs (u) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme (v) = s+t+u |
341 |
0 |
337 |
0 |
-4 |
0 |
Besoins de recrutement |
Justification |
||||
---|---|---|---|---|---|
Priorité |
Métier / Fonction |
Nombre |
Dont internes |
Dont externes |
|
1 |
Ingénieur informaticien |
2 |
2 |
0 |
Combler les départs des ingénieurs promus comme directeurs centraux des services informatiques auprès des départements ministériels |
2 |
Analyste programmeur |
3 |
3 |
0 |
Pallier l’absence de ces profils au sein de la DCSI |
Justifications :
La Direction Centrale des Services Informatiques a vu ses ingénieurs informaticiens promus comme directeurs centraux des services informatiques et chefs de service auprès des départements ministériels créant ainsi le besoin exprimé en la matière, et combler le besoin d’analystes programmeurs au sein de la DCSI.
Ces recrutements vont permettre de mettre en place au sein de chaque unité administrative des mini- applications liées à leur fonctionnement respectif d’une part, et d’autre part, d’installer, de mettre en réseaux et d’assurer le fonctionnement du Système d’Information des Ressources Humaines et de Paie(SIRH) dans les DCRH.
AUTRES DEPENSES |
Actions/activités /titres |
Déterminants physiques et financiers |
Montants |
Observations |
||
PLF N+1 |
|||||
|
|
|
AE |
CP |
|
Action 1: Pilotage de la stratégie ministérielle |
|
|
102 140 000 |
102 140 000 |
|
Activité 1: Conception et suivi de la politique des ressources humaines de l'Etat |
|
|
73 040 000 |
73 040 000 |
|
Dépenses Obligatoires |
|
|
3 840 000 |
3 840 000 |
|
Titre 2: Personnel |
|
|
3 840 000 |
3 840 000 |
|
Perdiem main d'œuvre non permanente (MONP) |
|
|
3 840 000 |
3 840 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
69 200 000 |
69 200 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
69 200 000 |
69 200 000 |
|
Fournitures |
17 bureaux |
335 294 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
14 véhicules de fonction |
742 850 |
10 400 000 |
10 400 000 |
|
Frais de mission et de transport |
cabinet du ministre ( 11 agents ) |
2 845 454 |
31 300 000 |
31 300 000 |
|
Frais relations publiques – communication |
17 agents |
135 290 |
2 300 000 |
2 300 000 |
Impression : Cartes de visite et chemises personnalisées |
Abonnements-agences de presse |
Abonnement mensuel |
241 665 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Abonnement agence de presse |
2 900 000journaux de presse annuel |
|||||
Alimentation |
Réception mensuelle du cabinet |
875 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
Entretien et maintenance |
14 véhicules de fonction |
435 700 |
6 100 000 |
6 100 000 |
|
Activité 2: Contrôle et inspection de l'ensemble des services du ministère |
|
|
29 100 000 |
29 100 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
29 100 000 |
29 100 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
29 100 000 |
29 100 000 |
|
Fournitures |
8 bureaux |
962 500 |
7 700 000 |
7 700 000 |
impression des notes, impression de résolution |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
3 Véhicules |
633 330 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Services extérieurs |
4 séminaires |
1 025 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
séminaires sur le suivi de l'application des textes et des manuels de procédure |
Frais de mission et de transport |
3 inspecteurs |
866 660 |
15 400 000 |
15 400 000 |
inspection à l'intérieur des provinces et assister à la convention sur le CAFRAD |
Action 2: Coordination administrative |
|
|
536 700 000 |
536 700 000 |
|
Activité 1: Coordination et amélioration des services relevant de sa tutelle |
|
|
167 400 000 |
167 400 000 |
|
Dépenses Obligatoires |
|
|
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Titre 2: Personnel |
|
|
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Perdiem, y c.Perdiem main d'œuvre villageoise |
|
|
35 000 000 |
35 000 000 |
comité consultatif de la fonction publique |
Dépenses Indispensables |
|
|
132 400 000 |
132 400 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
132 400 000 |
132 400 000 |
|
Entretien et maintenance |
6 bâtiments |
5 050 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
entretien de 6 bâtiment du ministère |
Fournitures |
14 bureaux |
164 285 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
3 véhicules de fonction |
833 330 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Services extérieurs |
5 formations |
2 680 000 |
13 400 000 |
13 400 000 |
5 formations sur le renforcement de capacité à raison de 2 680 000 F cfa par formation |
Frais de mission et de transport |
11 agents |
2 963 636 |
32 600 000 |
32 600 000 |
organisation internationale sur les questions de bonne gouvernance vérification de l'interconnexion des directions provinciales |
Frais relations publiques – communication |
Abonnement mensuel |
316 665 |
3 800 000 |
3 800 000 |
Frais de Boite postal et de colis postaux du ministère annuel |
Frais relations publiques – communication |
2575 fiches |
8 000 |
20 600 000 |
20 600 000 |
Fiches bleues |
Alimentation |
réception mensuelle du secrétariat général |
766 665 |
9 200 000 |
9 200 000 |
|
Activité 2: Opérationnalisation et suivi des Projet annuel de performance |
|
|
27 200 000 |
27 200 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
27 200 000 |
27 200 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
27 200 000 |
27 200 000 |
|
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
10 personnes |
200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Fournitures |
10 personnes |
42 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
reproduction et impression des canevas lors des comités |
Alimentation |
6 comités |
1 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Il s'agit de 6 comités tenu dans l'année concernant le suivi des objectif et l'élaboration des Conférences, PAP, DPG, RAP |
Frais de mission et de transport |
10 personnes |
1 500 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
per diem relatif à la motivation des points focaux et la ligne managériale |
Activité 3: Gestion des ressources humaines du ministère de la fonction Publique |
|
|
8 300 000 |
8 300 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
8 300 000 |
8 300 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
8 300 000 |
8 300 000 |
|
Fournitures |
5 services |
700 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
fonctionnement des services |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
2 Véhicules |
400 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Frais de mission et de transport |
7 agents |
500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
déplacement dans les services déconcentré de la DGFP |
Frais relations publiques – communication |
5 services |
100 000 |
500 000 |
500 000 |
Cartes de visite |
Activité 4: Archivage Numérique |
|
|
7 550 000 |
7 550 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
7 550 000 |
7 550 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
7 550 000 |
7 550 000 |
|
Frais relations publiques – communication |
72 recueil |
45 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
Recueil de texte |
Fournitures |
5 services |
600 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
fonctionnement des services |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
2 Véhicules |
400 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Frais relations publiques – communication |
200 livrets |
2 500 |
500 000 |
500 000 |
Livret d'information des agents publics |
Activité 5 : Gestion des systèmes d'information |
|
|
15 700 000 |
15 700 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
15 700 000 |
15 700 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
15 700 000 |
15 700 000 |
|
Entretien et maintenance |
9 bureaux |
250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Fournitures |
3 services |
2 533 333 |
7 600 000 |
7 600 000 |
|
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
4 véhicules |
300 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Frais de mission et de transport |
5 agents |
700 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
vérification du système FUR au près des directions provinciales au sein de la DGFP |
Frais relations publiques – communication |
5 services |
230 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
conception de carte de visite et imprimé de demande d'action pour les 5 services |
Activité 6: Gestion des affaires financières du ministère |
|
|
10 550 000 |
10 550 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
10 550 000 |
10 550 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
10 550 000 |
10 550 000 |
|
Fournitures |
4 services |
950 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
4 véhicules |
200 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Frais de mission et de transport |
25 agents |
468 750 |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
Service extérieurs |
2 formations |
1 100 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
Formation sur la vulgarisation de la BOP |
Activité 7: Formation et perfectionnement des agents( PAIDRH) |
|
|
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
300 000 000 |
300 000 000 |
|
Loyers – actifs produits |
|
|
37 000 000 |
37 000 000 |
|
Entretien et maintenance |
|
|
4 676 755 |
4 676 755 |
|
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Produit d'entretien et produits hygiéniques |
|
|
1 010 000 |
1 010 000 |
|
Matériels et fournitures spécifiques |
|
|
261 250 |
261 250 |
|
Alimentation |
|
|
1 030 000 |
1 030 000 |
enseignements et stagiaires Ecole polytechniques de Masuku |
Fournitures |
|
|
2 473 245 |
2 473 245 |
|
Services extérieurs |
|
|
250 548 750 |
250 548 750 |
|
Total du Programme |
|
|
638 840 000 |
638 840 000 |
|
PROGRAMME REFORME DE L’ETAT |
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME |
Le programme mis en œuvre dans le cadre de la réforme administrative est en phase avec la vision déclinée dans le PSGE. Les actions menées dans ce sens visent la transformation de notre administration. Cette ambition passe par l’orientation de toute l’activité de celle-ci vers la performance afin qu’elle ait pour principale finalité de contribuer à la croissance, toute chose qui requiert l’amélioration en continu de l’action et de la gouvernance administrative. Dans ce cas précis réformer l’administration c’est moderniser son mode de fonctionnement et de gestion.
Le service public performant poursuit deux objectifs :
- Développer une offre de service de qualité au profit des usagers à travers :
- l’instauration d’une dynamique de modernisation des processus, modes de fonctionnement et pratiques professionnelles ;
- l’amélioration des prestations servies;
- le développement d’une offre de service orientée exclusivement vers la satisfaction des attentes des usagers ;
- l’adaptation des services publics à l’évolution des attentes des usagers ;
- l’innovation et le développement des stratégies.
- Servir de levier de croissance au profit du développement de notre pays par :
- la redéfinition du périmètre d’intervention de l’administration ;
- la réduction de l’emprise de l’administration sur les ressources de l’Etat ;
- la rationalisation de l’organisation et du fonctionnement de l’administration ;
- la promotion de la pertinence, l’efficience et la cohérence globale des structures administratives.
Le programme Modernisation de l’Etat est porté par la Direction Générale de la Réforme Administrative.
Elle comprend :
- la Direction de la Recherche et de la Réforme Administrative ;
- la Direction de l’Organisation et Méthodes ;
- la Direction de la Législation et des Relations Extérieures.
La conduite du programme est assurée par le Directeur Général de la Modernisation de l’Etat.
PRESENTATION DES ACTIONS |
ACTION N° 1 : La réforme administrative |
L’action réforme administrative couvre deux domaines principaux :
- le développement d’actions orientées vers la mise en place d’une administration moins consommatrice de ressources ;
- la mise en cohérence des structures administratives.
La mise en place d’une administration moins consommatrice de ressources s’appuie sur la réalisation des activités ci-après :
- l’analyse coûts/performance des différentes structures administratives ;
- l’élaboration d’une stratégie de développement de la performance ;
- l’action en vue du resserrement des structures ;
- La promotion de méthodes et outils permettant le développement de l’efficience des structures administratives;
- le portage d’une politique globale de modernisation des administrations ;
- l’action en vue de développer l’externalisation d’activités assurée actuellement en régie;
- le conseil et l’accompagnement des administrations dans la mise en œuvre des projets concourant à cette finalité.
Par ailleurs, la mise en cohérence des structures administratives s’appuiera essentiellement sur :
- la proposition d’organisation innovante des structures administratives ;
- la conduite de la réforme du cadre administratif ;
- la révision du dispositif juridique encadrant l’organisation et le fonctionnement de l’administration.
ACTION N° 2 : La Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels |
Cette action va être conduite par la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat. Quatre principales
Activités doivent être conduites :
1. Rationalisation des structures administratives de l’Etat et des cadres organiques. Cette activité est organisée en quatre points essentiels :
- Coordination des actions de modernisation de l’Etat et impulsion de la bonne gouvernance qui, au sens de la BOP, exige le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats ;
- Connaissance de la taille des structures de l’Etat (directions générales, agences, fonds, projets, cellules, Commissariats etc.) et redéfinition du périmètre d’action des structures pour une optimisation du Rendement des services de l’Etat ;
- Recensement des services de l’Etat ;
- Normalisation de la présentation des services de l’Etat.
2. Modernisation des processus, modes de fonctionnement et pratiques professionnelles, tant au sein des
Administrations que dans les relations administrations-opérateurs de l’Etat. Il s’agit de se focaliser sur cinq principaux points que sont :
- Développement des compétences ;
- Accroissement de l’efficacité de l’administration publique ;
- Transformation des structures de gestion des pratiques et des méthodes de travail ;
- Rationalisation des systèmes de gestion ;
- Promotion de la culture de résultats en collaboration avec le projet BOP.
3. Amélioration de la relation à l’usager. Cette activité doit s’articuler autour des quatre points suivants :
- Promotion des bonnes pratiques ;
- Amélioration de l’accueil des usagers ;
- Simplification des procédures administratives et réduction des délais de réponse aux usagers ;
- Appui à l’amélioration du contrôle interne et la coordination de l’action de chaque ministère
4. Mise en œuvre d’une politique de mise à niveau des équipements et des bâtiments administratifs.
La direction générale de la modernisation n’a pas de texte organique. Les directions qui la composent sont issues du décret 805/PR/MFPRA portant attributions et organisations du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative à savoir: direction de la recherche et de la réforme administrative, la direction de l’organisation et des méthodes, la direction de la législation et des relations extérieures.
Les missions de ces entités, exclusivement centrées sur l’aspect structures ne prennent pas véritablement en compte les orientations du PSGE sur la modernisation visées par le présent programme annuel de performance.
ACTION N°
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME |
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Les éléments stratégiques pris en compte par le programme sont principalement les suivants:
- Le PSGE fait de la bonne gouvernance et de la modernisation administrative un pilier du développement économique et social de notre pays ;
- La croissance non maîtrisée et inflationniste des structures administratives (opérateurs de l’Etat compris) et des effectifs ;
- Le niveau de productivité et de qualité des services des administrations qui apparaît nettement insuffisant compte tenu des ressources engagées ;
- L’existence de nombreux acteurs jouant un rôle important en matière de modernisation de l’administration : SGG, DGBFiP, DGFP, IGS des ministères, ANINF.
ENJEUX
- Enjeu 1 : Concrétiser l’Etat stratège
- Enjeu 2 : Rendre l’action des administrations plus efficiente et en faire un levier de croissance
- Enjeu 3 : Placer le citoyen, l’usager et le contribuable au centre de l’action administrative
- Enjeu 4 : Rendre les agents publics plus contributifs au processus de réforme de l’administration
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES |
Liste des objectifs stratégiques avec les résultats annuels attendus
OBJECTIF N°1 : Etre parvenu à alléger les procédures administratives
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir allégé 50% de procédures administratives
OBJECTIF N°2 : Optimiser les cadres juridiques de l’administration et des collectivités locales en vue de renforcer son efficience
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir élaboré 5 projets de textes d’application
- Résultat annuel attendu 2 : 2 projets de textes organiques révisés
- Résultat annuel attendu 3 : 2 ministères et 2 collectivités locales disposent d’un plan de modernisation
OBJECTIF N°3 : Etre parvenu à réviser la nomenclature des établissements administratifs
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir codifié tous les services administratifs
Présentation détaillée des objectifs stratégiques
OBJECTIF N°1 : Etre parvenu à alléger les procédures administratives |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
¨ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir allégé 50% de procédures administratives
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Pourcentage de procédures administratives allégées
|
% |
25% |
50% |
50% |
|
100 (2025) |
Source des données : DGRA -Direction de la Modernisation
Précisions méthodologiques :
- Indicateur 1: nombre de processus ou de procédures administratives simplifiés/nombre total de procédures recensées;
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Lancer le recensement des procédures ;
- Lancer des enquêtes de modernisation auprès des administrations et usagers ;
- Conduire les études et analyses des procédures et formalités administratives identifiées en vue de leur simplification.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les ministères ou directions générales collaboreront avec la DGME en vue de l’atteinte de l’objectif
OBJECTIF N°2 : Optimiser les cadres juridiques de l’administration et des collectivités locales en vue de renforcer leur efficience |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir élaboré 5 projets de textes d’application
- Résultat annuel attendu 2 : 2 projets de textes organiques révisés
- Résultat annuel attendu 3 : 2 ministères et 2 collectivités locales disposent d’un plan de modernisation
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Nombre de projets de textes d’application de la loi n°1/2005 élaborés |
Nombre |
5 |
3 |
5 |
|
|
Nombre de textes organiques révisés conformément aux dysfonctionnements constatés |
Nombre |
5 |
3 |
2 |
|
|
Nombre de ministères et de collectivités locales disposant d’un plan de modernisation |
Nombre |
3 |
3 |
4 |
|
|
Source des données : DGRA Direction de la Modernisation
Précisions méthodologiques :
Tous les indicateurs, simple décompte
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Réactiver le Comité Consultatif de la Fonction Publique ;
- Mettre en place un comité de rédaction des nouveaux textes et les textes d’application y relatifs ;
- Elaborer les deux propositions de nouveaux textes et leurs textes d’application ;
- Suivre le processus d’examen des textes et obtenir leur validation.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les administrations déconcentrées et les collectivités locales identifiées : contractualiser avec la Direction de la Modernisation le processus d’accompagnement.
OBJECTIF N°3 : Etre parvenu à réviser la nomenclature des établissements administratifs |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir codifié tous les services administratifs
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Pourcentage d’établissements codifiés |
% |
|
|
100 |
|
100,00 (2025) |
Source des données : DGRA - Direction de la Modernisation
Précisions méthodologiques :
Etablir une liste des établissements à actualiser ou à créer des codes d’établissement.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Recenser tous les établissements administratifs sur la base des textes organiques
- Codifier ces établissements
- Actualiser FUR.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
Les ministères ou directions générales collaboreront avec la DGRA en vue de l’atteinte de l’objectif.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES |
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
Ouverts en 2016 |
Demandés pour 2017 |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
||||
Actions et titres |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
28.899.1 Action réforme administrative |
175 000 000 |
175 000 000 |
192 260 111 |
192 260 111 |
205 260 111 |
205 260 111 |
205 260 111 |
205 260 111 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
35 000 000 |
35 000 000 |
65 260 111 |
65 260 111 |
65 260 111 |
65 260 111 |
65 260 111 |
65 260 111 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
140 000 000 |
140 000 000 |
127 000 000 |
127 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.899.2 Action modernisation des cadres juridiques et institutionnels |
0 |
0 |
363 000 000 |
363 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
0 |
0 |
363 000 000 |
363 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme |
175 000 000 |
175 000 000 |
555 260 111 |
555 260 111 |
205 260 111 |
205 260 111 |
205 260 111 |
205 260 111 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
35 000 000 |
35 000 000 |
65 260 111 |
65 260 111 |
65 260 111 |
65 260 111 |
65 260 111 |
65 260 111 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
140 000 000 |
140 000 000 |
490 000 000 |
490 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS |
EMPLOIS DE L’administration
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL |
Tableau 1 : effectifs et masse salariale
2016 Réalisation |
2017 Prévision |
Ecart entre 2016 et 2017 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Effectifs |
Coût total |
Effectifs |
Coût total |
Ecart d’effectifs (effectifs 2017 – effectifs 2016) |
Ecart de coût (coût 2017 – coût 2016) |
|
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 + s2 + s3 + s4 |
35 |
0 |
20 |
0 |
-19 |
0 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie A (s2) |
24 |
0 |
21 |
0 |
-3 |
0 |
Permanents |
21 |
0 |
19 |
0 |
-2 |
0 |
Non permanents |
3 |
0 |
2 |
0 |
-1 |
0 |
Catégorie B (s3) |
10 |
0 |
9 |
0 |
-1 |
0 |
Permanents |
10 |
0 |
9 |
0 |
-1 |
0 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
1 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
Permanents |
1 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois des opérateurs (u) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme (v) = s + t + u |
35 |
0 |
20 |
0 |
-19 |
0 |
Tableau 2 : répartition géographique des effectifs
Catégories d’emploi |
LF 2016 |
PLF 2017 |
---|---|---|
Personnels administratifs |
26 |
26 |
Administration centrale |
26 |
26 |
Administration déconcentrée |
0 |
0 |
Personnels techniques |
0 |
0 |
Administration centrale |
0 |
0 |
Administration déconcentrée |
0 |
0 |
Opérateur(s) |
0 |
0 |
Central |
0 |
0 |
Déconcentré |
0 |
0 |
Autres |
0 |
0 |
Total |
26 |
26 |
Tableau 3 : demandes de recrutement
Actions |
Effectif au 01/01/2016 |
Propositions de recrutements pour l’année N+1 |
||||
Nombre |
Métier |
Internes |
Externes |
Services bénéficiaires |
||
Action 1 |
|
30 |
Juristes-Informaticien-Statisticien- Economiste-Chargés d’Etudes |
20 |
10 |
DRRA-DOM |
Action 2 |
0 |
15 |
Juristes-Informaticien-Statisticien- Economiste-Chargés d’Etudes |
10 |
5 |
DLRE |
Total |
0 |
45 |
|
30 |
15 |
|
Justifications :
La DGME est une structure en création, la mise en œuvre des activités nécessite un renforcement des capacités au niveau des structures et des personnels.
Ces recrutements vont permettre de renforcer les effectifs de la DGME et le bon fonctionnement au sein de chacune de ses directions.
AUTRES DEPENSES |
Actions/activités /titres |
Déterminants physiques et financiers
|
Montants |
Observations |
||
Quantité |
P. Unitaire |
AE |
CP |
|
|
Action 1: Réforme Administrative |
|
|
162 000 000 |
162 000 000 |
|
Activité 1: Accompagner les administrations et les collectivités locales dans la démarche de modernisation |
|
|
44 150 000 |
44 150 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
44 150 000 |
44 150 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
44 150 000 |
44 150 000 |
|
Fournitures |
15 agents |
383 333 |
5 750 000 |
5 750 000 |
Photocopie des supports de formation |
Alimentation |
15 agents |
60 000 |
900 000 |
900 000 |
15 agents pour 3 jours à raison de 20 000 Fcfa par jour au sein de 3 administrations ( Mairie, préfecture, gouvernorat du moyen Ogooué) |
Frais de mission et de transport |
15 agents |
1000000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Assistance et accompagnement des administrations en matière de réforme administrative |
Service extérieurs |
5 agents |
4500000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
renforcement des capacités |
Activité 2 : Accompagnement des administrations déconcentrées et décentralisées dans la démarche de modernisation de gestion de ressources humaines |
|
|
24 650 000 |
24 650 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
24 650 000 |
24 650 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
24 650 000 |
24 650 000 |
|
Fournitures |
15 agents |
383 333 |
5 750 000 |
5 750 000 |
Photocopie des supports de formation |
Alimentation |
15 agents |
60 000 |
900 000 |
900 000 |
Mission en province de 15 agents pour 3 jours, à raison de 20 000 F cfa par jour au sein de 3 administrations (Mairie, préfecture, gouvernorat) |
Frais de mission et de transport |
15 agents |
1 200 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Assistance et accompagnement des administrations en matière de réforme de gestion des ressources humaines et des structures |
Activité 3: Recenser les procédures administratives |
|
|
53 625 000 |
53 625 000 |
|
Dépenses Obligatoires |
|
|
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Titre 2: Personnels |
|
|
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Perdiem, y c.Perdiem main d'œuvre villageoise |
|
|
35 000 000 |
35 000 000 |
comité consultatif de la fonction publique |
Dépenses Indispensables |
|
|
18 625 000 |
18 625 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
18 625 000 |
18 625 000 |
|
Fournitures |
10 agents |
62 500 |
625 000 |
625 000 |
Photocopie des procédures recensées, des formulaires et autres documents. |
Alimentation |
10 agents |
675 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
Prise en charge de 10 agents pendant 45 jours au sein des administrations dont les procédures sont à recenser, à raison de 15 000 F cfa par personne. |
Frais de mission et de transport |
10 agents |
1 125 000 |
11 250 000 |
11 250 000 |
Prise en charge de la mission et des déplacements de 10 agents commises pour le recensement des procédures administratives. |
Activité 4: Analyser les procédures administratives |
|
|
11 475 000 |
11 475 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
11 475 000 |
11 475 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
11 475 000 |
11 475 000 |
|
Fournitures |
10 agents |
10 000 |
225 000 |
225 000 |
Photocopie des procédures recensées et analysées, des formulaires et autres documents. |
Alimentation |
10 agents |
225 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
Prise en charge de 10 personnes pendant 15 jours pour l'analyse des procédures, à raison de 15 000 F CFA par personne. |
Frais de mission et de transport |
10 agents |
900 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Prise en charge de l'astreinte des 10 personnes chargées de l'analyse des procédures administratives recensées. |
Activité 5: Valider les procédures administratives |
|
|
11 600 000 |
11 600 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
11 600 000 |
11 600 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
11 600 000 |
11 600 000 |
|
Fournitures |
10 agents |
35 000 |
350 000 |
350 000 |
Photocopie des procédures analysées, des formulaires et autres documents |
Alimentation |
10 agents |
225 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
Prise en charge de 10 personnes pendant 15 jours pour la validation des procédures analysées, à raison de 15 000 F cfa par personne. |
Services extérieurs |
10 Agents |
900 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Prise en charge de l'astreinte des 10 personnes chargées de la validation des procédures administratives. |
Activité 6: Promotion de la qualité des services |
|
|
16 500 000 |
16 500 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
16 500 000 |
16 500 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
16 500 000 |
16 500 000 |
|
Fournitures |
20 agents |
100 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Frais relations publiques – communication |
500 supports |
5 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Impression des prospectus et autres supports de communication. |
Alimentation |
300 personnes |
20 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Prise en charge des IG, SG, DG, DCRH et les partenaires sociaux pour les actions de promotion de la qualité des services. |
Services extérieurs |
2 experts |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Prise en charge de 2 experts gabonais chargés d'animer le séminaire sur la promotion de la qualité des services. |
Services extérieurs |
1 expert |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Prise en charge d'un expert expatrié chargé d'animer le séminaire. Cette dépense prend en compte le transport, l'hébergement, l'alimentation et les frais de mission. |
Action 2: Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels |
|
|
363 000 000 |
363 000 000 |
|
Activité 1: Optimiser les Cadres Juridiques et Institutionnels de l'Administration |
|
|
80 375 000 |
80 375 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
80 375 000 |
80 375 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
80 375 000 |
80 375 000 |
|
Fournitures |
20 experts |
293 750 |
5 875 000 |
5 875 000 |
reproduction des projets de textes et documents divers |
Alimentation |
20 experts |
725 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
Prise en charge des 20 experts mobilisés pour la validation des 20 textes d'application du nouveau statut général de la fonction publique, à raison de 7250 F cfa par personne pour 100 jours ( 5 jours/texte* 20 textes). |
Services extérieurs |
20 experts |
3 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Prise en charge de l'astreinte des 20 experts chargés de la validation des 20 projets de textes, à raison de 150000 F CFA par expert |
Activité 2: Elaboration des projets de textes portés par le ministère de la fonction publique |
|
|
50 625 000 |
50 625 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
50 625 000 |
50 625 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
50 625 000 |
50 625 000 |
|
Fournitures |
10 agents |
612 500 |
6 125 000 |
6 125 000 |
reproduction des projets de textes et documents divers |
Alimentation |
10 agents |
1 450 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
Prise en charge des 10 agents mobilisés pour l'élaboration des 20 textes d'application du nouveau statut général de la fonction publique, à raison de 15 000 F cfa par personne pour 100 jours ( 5 jours/texte* 20 textes). |
Services extérieurs |
10 agents |
1 500 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Prise en charge de l'astreinte de 10 personnes chargées de l'élaboration des 20 projets de textes |
Activité 3: Validation des projets de textes portés par le ministère de la fonction publique. |
|
|
79 750 000 |
79 750 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
79 750 000 |
79 750 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
79 750 000 |
79 750 000 |
|
Fournitures |
10 agents |
52 500 |
5 250 000 |
5 250 000 |
reproduction des projets de textes et documents divers |
Alimentation |
10 experts |
1 450 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
Prise en charge des 10 experts chargés de la validation des projets de texte et 10 agents de la direction |
Services extérieurs |
20 personnes |
3 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Prise en charge de l'astreinte des 10 experts chargés de la validation et 10 agents de la direction à raison de 150 000 par texte |
Activité 4: Elaborer les critères d'évaluation des agents publics |
|
|
94 450 000 |
94 450 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
94 450 000 |
94 450 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
94 450 000 |
94 450 000 |
|
Fournitures |
9 services et 1 cabinet |
1 900 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
5 véhicules de fonction |
2 900 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
Carburant pour véhicule de fonction à raison de 725 000 F cfa par trimestre |
Entretien et maintenance |
33 bureaux |
346 969 |
11 450 000 |
11 450 000 |
|
Alimentation |
1 cabinet |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
Services extérieur |
cabinet du directeur général (20 personnes) |
200 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Séminaires de sensibilisation et d'information, |
Activité 5:Elaboration des critères d'évaluation des structures administratives et des cadres organiques |
|
|
57 800 000 |
57 800 000 |
|
Dépenses Indispensables |
|
|
57 800 000 |
57 800 000 |
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
57 800 000 |
57 800 000 |
|
Fournitures |
9 services 1 cabinet |
800 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
rédaction des rapports, photocopie des documents, formulaire et autres |
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie |
6 véhicules divers |
300 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
agents sur le terrain |
Alimentation |
4 commissions |
3 625 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
4 commissions à raison de 2 500 000 F cfa par commission (service traiteur) |
Services extérieurs |
4 équipes |
3 625 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
Séminaires de sensibilisation et d'information |
Total du Programme |
|
|
525 000 000 |
525 000 000 |
|
Justifications :
Action 1 : Réforme Administrative
Activité 1 : Accompagner les administrations et les collectivités locales dans leur démarche de modernisation
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services - Assistance technique Modernisation - Appui et accompagnement des administrations déconcentrées et des collectivités locale - Recensement des procédures administratives - Ateliers de validation des procédures administratives - Renforcement des capacités en interne - Assistance et accompagnement des administrations en matière
de Réforme Administrative - Kit de formation
Achat de biens : Fournitures – Alimentation – Frais de mission et de transport – Services extérieurs :
5 750 000 + 900 000 + 15 000 000 + 22 500 000= 44 150 000
Activité 2 : Accompagner les administrations déconcentrées et décentralisées dans leur démarche de modernisation de gestion des ressources humaines
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Alimentation – Frais de mission et de transport :
5 750 000 + 900 000 + 18 000 000= 24 650 000
Activité 3 : Recenser les procédures administratives
Titre 2 : Dépenses de personnel
Perdiem y compris perdiem main d’œuvre villageoise= 35 000 000
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Alimentation – Frais de mission et de transport :
625 000 + 6 750 000 + 11 250 000= 18 625 000
Activité 4 : Analyser les procédures administratives
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Alimentation – Frais de mission et de transport :
225 000 +2 250 000 + 9 000 000= 11 475 000
Activité 5 : Valider les procédures administratives
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Alimentation – Services extérieurs :
350 000 + 2 250 000 + 9 000 000= 11 600 000
Activité 6 : Promotion de la qualité des services
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Frais relations publiques-communication – Alimentation – Services extérieurs :
2 000 000 + 2 500 000 + 6 000 000 + 6000 000= 16 500 000
Action 2 : Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels
Activité 1 : Optimiser les Cadres Juridiques et Institutionnels
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Alimentation – Services extérieurs :
5 875 000 + 14 500 000 + 60 000 000= 80 375 000
Activité 2 : Elaboration des projets de textes portés par le ministère de la fonction publique
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Alimentation – Services extérieurs :
6 125 000 + 14 500 000 + 30 000 000= 50 625 000
Activité 3 : Validation des projets de textes portés par le ministère de la fonction publique
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fournitures – Alimentation – Services extérieurs :
Fonctionnement des services
5 250 000 + 14 500 000 + 60 000 000= 79 750 000
Activité 4 : Elaborer les critères d’évaluation des agents publics
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie – Entretien et maintenance – Alimentation – Services extérieurs :
19 000 000 + 14 500 000 + 11 450 000 + 9 500 000 + 40 000 000= 94 450 000
Activité 5 : Elaboration des critères d’évaluation des structures administratives et des cadres organiques.
Titre 3 : Dépenses de biens et services
Fonctionnement des services
Fournitures – Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie – Alimentation :
19 000 000 + 9 800 000 + 14 500 000 + 14 500 000= 57 800 000
PROGRAMME PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE DE REFORME DE L’ETAT |
PERIMETRE DU PROGRAMME |
Le programme Pilotage et Soutien à la politique de réforme de l’Etat recouvre l’ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement optimal du ministère. Ainsi, le programme pilotage et soutien est en cohérence avec le programme "Modernisation de l’Etat".
Le Programme Pilotage et Soutien se compose du Cabinet du Ministre, de l'Inspection Générale des Services, du Secrétariat Général avec tous les services qui lui sont rattachés. Il prend en charge le pilotage des politiques publiques ainsi que la gestion de tous les services concourant à la bonne marche de l’Administration.
Ce programme comprend la fonction financière, la gestion des ressources humaines, le pilotage global des politiques menées par le Cabinet du Ministre.
Le programme « Pilotage et Soutien à la politique de réforme de l’Etat a pour responsable le Secrétaire Général du Ministère.
PRESENTATION DES ACTIONS |
Ce programme est structuré en deux actions.
ACTION N° 1 : Pilotage de la stratégie ministérielle |
L’action "pilotage de la stratégie ministérielle" vise à :
- Orienter la mise en œuvre des politiques publiques par les programmes de la mission ;
- s'assurer de l'atteinte de tous les objectifs contenus dans les PAP du fait de la responsabilité politique du Ministre ;
- contrôler les activités des services.
Cette action est pilotée par le Ministre avec l’appui de son Cabinet et comprend également l’Inspection Générale des Services
ACTION N° 2 : Coordination Administrative |
L’action "coordination administrative" est pilotée par le Secrétaire Général. Cette action recouvre toutes les activités qui concourent à l’effectivité et l’efficience des autres actions ou programmes de politique publique, en leur fournissant un soutien ou un encadrement.
Elles répondent à des politiques communes, transversales. Il s’agit des Finances, des Ressources Humaines, du Patrimoine, du Courrier, des Systèmes d’information.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME |
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon Emergent, le Gouvernement assigne au Ministère de la Réforme de l’Etat les actions suivantes :
- la mise en place d’un dispositif institutionnel de réforme de l’Etat ;
- la maîtrise des processus opérationnels de l’administration ;
- la mise à niveau et la rationalisation des équipements et bâtiments administratifs ;
- l’optimisation des dépenses de fonctionnement de l’administration.
Créé à la faveur du Gouvernement formé le 2 octobre 2016, ce programme est chargé de la mise en œuvre de la politique publique du programme modernisation de l’Eta.
Par ailleurs, le programme « pilotage et soutien » à la politique de réforme de l’Etat est confronté à plusieurs difficultés :
- l’absence de personnels nommés ;
- l'absence de procédures formalisées;
- l’insuffisance des effectifs ;
- le défi des structures d'accueil.
Ces difficultés sont à résoudre à court ou moyen terme et le Ministère se propose de trouver des solutions au cours des prochaines années, dont les plus urgentes sont la mise en place de toutes les fonctions support.
ENJEU
- Développer la performance de chaque fonction support
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES |
Liste des objectifs stratégiques avec les résultats annuels attendus
OBJECTIFN°1 : D’ici à fin 2018, être parvenu à mettre en place les outils de base pour une gestion modernisée des Ressources Humaines du Ministère
- Résultat annuel attendu 1 : Le titre 2 des 2 programmes du MEC est renseigné dans les PAP 2018
- Résultat annuel attendu 2 : 100 % des agents du Ministère sont dotés d’une fiche de poste renseignée et validée
OBJECTIF N°2 : D’ici à fin 2018, être parvenu à améliorer l’exécution budgétaire et accompagner les responsables de programmes pour l’élaboration des P.A.P.
- Résultat annuel attendu 1 : 100 % des documents préalables à l’exécution budgétaire sont produits par les équipes de programme du Ministère avant le 31.12
- Résultat annuel attendu 2 : le taux moyen d’exécution des budgets des programmes du Ministère est supérieur ou égal à 95%
- Résultat annuel attendu 3 : le taux moyen de rejet des dossiers de dépense des programmes du Ministère est inférieur ou égal à 5%
OBJECTIF N° 3 : D’ici à fin 2019, être parvenu à élaborer le manuel de procédures du Ministère
- Résultat annuel attendu : avoir accompagné une Direction Générale dans l’élaboration de leur manuel de procédures.
Présentation détaillée des objectifs stratégiques
OBJECTIF N°1 : D’ici à fin 2018, être parvenu à mettre en place les outils de base pour une gestion modernisée des Ressources Humaines du Ministère |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
¨ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : Le titre 2 des 2 programmes du MEC est renseigné dans les PAP 2018
- Résultat annuel attendu 2 : 100 % des agents du Ministère sont dotés d’une fiche de poste renseignée et validée
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Nombre de PAP du MEC avec un titre 2 correctement renseigné |
Nombre |
|
|
2 |
2 |
2 |
Pourcentage d’agents du Ministère dotés d’une fiche de poste renseignée et validée |
% |
|
|
100% |
100 |
100 |
Source des données : Direction Centrale des Ressources humaines(DCRH) et services associés
Mode de calcul des indicateurs:
Indicateur 1 :
Nombre de PAP 2016 du Ministère avec le titre 2 renseigné : le titre 2 doit contenir la masse salariale de tous les agents de chaque programme, fonctionnaires, contractuels de droit public et MONP
Indicateur 2 :
Nombre d’agents ayant une fiche de poste/nombre d’agents du ministère
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
Renseignement du titre 2 des PAP des deux programmes du MEC
- S’assurer au préalable de la qualité du fichier des effectifs du MEC
- Ventiler le fichier des effectifs par programme (travail conjoint DCRH / managers des programmes)
- Croiser le fichier des effectifs des programmes MEC avec le fichier de la solde (travail conjoint DCRH / managers des programmes)
- Traiter les écarts (travail conjoint DCRH / managers des programmes)
- Obtenir de la Direction de la Solde le calcul de la masse salariale de chaque programme
- Définir une procédure d’actualisation en continue du fichier des effectifs et de la masse salariale
- Renseigner le titre 2 dans les PAP du MEC
Elaboration des fiches de poste
- Travailler avec la DGFP sur cet objectif pour être en cohérence avec le travail qui y est effectué
- Préparer le formulaire de fiche de poste ainsi que son guide méthodologique
- Mettre en place un outil de suivi de l’avancement des travaux dans les programmes
- Former les responsables hiérarchiques au renseignement des fiches de postes
- Accompagner méthodologiquement les responsables hiérarchiques
- Faire un contrôle de cohérence global du contenu des fiches de poste renseignées
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
- Accompagnement méthodologique de la DGFP
OBJECTIF N°2 :D’ici à fin 2018, être parvenu à améliorer l’exécution budgétaire et l’accompagnement des Responsables de Programmes pour l’élaboration des PAP |
Type de finalité des résultats visés
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : 100 % des documents préalables à l’exécution budgétaire sont produits par les équipes de programme du Ministère avant le 31.12
- Résultat annuel attendu 2 : le taux moyen d’exécution des budgets des programmes du Ministère est supérieur ou égal à 95%
- Résultat annuel attendu 3 : le taux moyen de rejet des dossiers de dépense des programmes du Ministère est inférieur ou égal à 5%
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Taux d’élaboration avant le 31.12 des documents préalables à l’exécution budgétaire |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
Taux moyen d’exécution des budgets des programmes |
% |
|
|
≥95 |
100 |
100 |
Taux moyen de rejet des dossiers de dépense des programmes |
% |
|
|
0 |
0 |
0 |
Source des données : Direction Centrale des Affaires financières et services associés
Précisions méthodologiques : Les informations seront fournies par les services concernés dans chaque Programme en collaboration avec le Ministère du Budget.
ELEMENTSCLESDE LA STRATEGIE D’ACTION
- Identification des besoins des managers BOP sur le volet budgétaire
- Formation des managers BOP à l’élaboration et à l’exécution du budget
- Mise en mains de documents de sensibilisation
- Accompagnement de l’élaboration du volet budgétaire des PAP
- Préparation des différentes conférences budgétaires avec les RPROG
- Finalisation du volet budgétaire des PAP avec les RPROG
- Elaboration des documents préalables à l’exécution budgétaire
- Elaboration de rapports mensuels d’exécution budgétaire
- Mise à disposition des managers BOP d’un outil de suivi des dossiers de dépenses
CONTRIBUTIONS DESPARTENAIRES
- Unité du Contrôle Budgétaire et services centraux de la DGBFIP
OBJECTIF N°3 :D’ici à fin 2019, être parvenu à élaborer le manuel de procédure du Ministère |
¨ |
Efficacité socio-économique |
þ |
Qualité de service rendu aux usagers |
þ |
Efficience de l’Administration |
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : avoir accompagné une Direction Générale dans l’élaboration de leur manuel de procédures.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 Réalisation |
2016 Réalisation |
2017 Cible |
2018 Cible |
Cible Echéance pluriannuelle |
Nombre de structures dotées d’un manuel de procédures |
Nombre |
|
|
1 |
NA |
|
Source des données : Inspection Générale et l’ensemble des structures ciblées
Mode de calcul des indicateurs : Décompte des manuels de procédures élaborés
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Mettre en place un groupe de travail dédié avec l’accompagnement méthodologique d’un membre de l’IGS
- Recenser et analyser les procédures existantes
- Identifier les manques
- Rédiger les procédures
- Tester les procédures auprès des équipes opérationnelles et les ajuster si besoin est
- Valider les procédures
- Former les équipes opérationnelles aux procédures
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES |
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
Ouverts en 2016 |
Demandés pour 2017 |
Prévisions 2018 |
Prévisions 2019 |
||||
Actions et titres |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
28.901.1 Action pilotage de la stratégie ministérielle |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
0 |
|||||||
Titre 3. Dépenses de biens et services |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.901.2 Action coordination administrative |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
0 |
|||||||
Titre 3. Dépenses de biens et services |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||||
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total pour le programme N°28.901 Pilotage et soutien à la politique de Réforme de l'Etat |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |