Projet Annuel de Performance 2017 Mission 6 Culture et Education Populaire
PAP2017_M06 - 18/10/2016 >
REPUBLIQUE GABONAISE
Union - Travail - Justice
PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE
MISSION MINISTERIELLE CULTURE, ARTS ET EDUCATION CIVIQUE
/ HN[3$ 3 [NRCt[SléNHCtéN[ISDCN[ISHN[ISRFXP HCPN[F iNNiRC[SDl[P iNNiRCM
La mission récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les moyens (emplois) alloués à une politique publique.
La présentation de chaque mission détaille :
- la présentation du périmètre de la mission ;
- les principaux textes concernant la politique publique à mettre en œuvre et l’organisation administrative prévue ;
- les principales réformes ;
- les objectifs les plus représentatifs de la mission ;
- le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et action, en distinguant les autorisations d’engagement des crédits de paiement ;
- le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et titre, en distinguant les autorisations d’engagement des crédits de paiement.
Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. La présentation de chaque programme détaille :
La présentation du cadrage stratégique du programme :
- la présentation du périmètre du programme, son articulation avec d’autres programmes, et les pilotes et les différents acteurs du programme ;
- la structuration du programme, sa segmentation en actions et la présentation de chaque action ;
- l’analyse stratégique du contexte et du champ du programme ;
- les enjeux qui en ressortent pour l’administration gabonaise ;
- les objectifs stratégiques du programme avec le type de finalité du résultat visé, le(s) résultat(s) annuel(s) attendu(s), les indicateurs d’évaluation, les éléments clés de stratégie d’action annuelle, et les contributions des opérateurs et des principaux partenaires.
La présentation des moyens du programme et des dépenses fiscales associées :
- les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres) ;
- le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur évaluation ;
- les propositions relatives aux emplois de l’administration et aux emplois des opérateurs de l’Etat sont présentées en effectifs.
La justification des crédits au premier franc CFA
- les crédits sont justifiés, titre par titre, dès le premier franc CFA demandé.
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS 2
MISSION CULTURE, ARTS ET EDUCATION CIVIQUE 4
PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION 5
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 6
PROGRAMME CULTURE 11
PRESENTATION DU PROGRAMME 12
PERIMETRE DU PROGRAMME 12
PRESENTATION DES ACTIONS 12
CADRAGE STRATEGIQUE 14
PRESENTATION STRATEG IQUE DU PROGRAMME 14
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEG IQUES 14
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 19
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 19
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 20
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 21
PROGRAMME EDUCATION POPULAIRE 22
PRESENTATION DU PROGRAMME 23
PERIMETRE DU PROGRAMME 23
PRESENTATION DES ACTIONS 23
CADRAGE STRATEGIQUE 25
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 25
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 27
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 29
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 29
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 30
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 31
DEPENSES DE PERSONNEL 31
AUTRES DEPENSES 32
MISSION CULTURE, ARTS ET
EDUCATION CIVIQUE
PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION |
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
La Constitution de la République gabonaise affirme dans le troisième alinéa du préambule l’attachement fondamental du peuple gabonais à ses valeurs culturelles en ces termes : « proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen ».
Toutefois, cette importance donnée à la culture n’est pas tout à fait traduite dans les faits. En effet, le secteur connait quelques insuffisances qui se caractérisaient par :
- l’insuffisance de la déconcentration de l’offre culturelle ;
- l’absence de coopération et de synergie entre les différents acteurs concernés par les questions de culture
(Administration, collectivités locales et acteurs non étatiques) ;
- la quasi-inexistence des industries culturelles ;
- la situation économique précaire des créateurs des œuvres de l’esprit et l’inexistence du statut de l’artiste
;
- la pénurie dans le système de formation actuelle et le manque de personnel qualifié dans le secteur ;
- l’inexistence d’un centre de recherche spécialisé en matière de culture.
Face à cette situation et au regard de l’ampleur de la demande sociale exprimée en matière de culture et de la rapidité de l’évolution actuelle de la société, avec notamment, l’apparition et le développement des technologies de l’information et de la communication qui bouleversent tant la manière de produire que celle de diffuser et de consommer les produits culturels, le projet de société «L’Avenir en confiance ªsur la base duquel son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, a été élu, place la culture au centre de son action.
C’est dans ce cadre que le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), qui traduit la vision du Président de la République, vise à faire de la culture une ressource importante au service de la cohésion sociale, de la paix, de la promotion de la créativité et de la création des richesses ; et ceci, en vue du développement et de l’épanouissement intégral de l’Homme et de la nation gabonaise à travers un dialogue permanent avec les autres cultures du monde, notamment celle de la culture Bantu.
A cet effet, depuis 2011, des efforts considérables sont déployés dans le but d’améliorer le cadre législatif et réglementaire, les instruments de la gouvernance ainsi que l’offre culturelle. Ces interventions multiformes ont pour conséquence de renforcer et de rendre plus visible l’action culturelle et de la placer au centre du développement de notre pays.
ENJEUX
Au regard du contexte national qui souligne :
- la nécessité de garantir la participation de toutes les couches sociales à la vie culturelle ;
- le rôle de la culture et son intégration comme axe central, dans les stratégies de développement et
l’importance de la création des synergies entre le secteur de la culture et les autres secteurs du développement, notamment l’artisanat, l’environnement, l’éducation et le tourisme ;
- l’importance de développer l’économie de la culture de manière à ce qu’elle permette aux artistes et
aux acteurs culturels de vivre des fruits de leur travail et de contribuer à la création des richesses ;
- le rôle central du Gouvernement et des collectivités locales ainsi que la forte participation des acteurs
non étatiques dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques culturelles et dans la promotion du développement culturel national ;
- le dynamisme, la flexibilité et l’ouverture aux apports extérieurs et aux changements que commande
l’évolution de l’humanité.
L’on tire les trois enjeux majeurs suivants :
- Enjeu 1 : Assurer la préservation des acquis du patrimoine ;
- Enjeu 2 : Assurer la promotion de la créativité et le développement des industries culturelles ;
- Enjeu 3 : Assurer l’accès du plus grand nombre aux services culturels.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LE(S) RESULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)
OBJECTIF N°1 : Réaliser, d’ici 2020, l’inventaire du patrimoine national, la mise en œuvre des conventions 72 et 2003 et promouvoir les identités culturelles
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir réalisé 1 inventaire du patrimoine culturel matériel dans 3 localités ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir soutenu au moins 2 manifestations culturelles ;
- Résultat annuel n°3 : Avoir organisé au moins 2 manifestations culturelles ;
- Résultat annuel n°4 : Avoir reçu au moins 1000 visiteurs au Musée National d’Arts et Traditions.
OBJECTIF N°2 : amélioré, d’ici 2020 le cadre législatif et règlementaire.
- Résultat annuel attendu 1 : avoir capitalisé les formations organisées par le Ministère en charge de la
culture et autres institutions et organismes internationaux (UNESCO, OIF, EPA, FPMA, etc.) ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir organisé une session de formation sur l’élaboration de textes législatifs
et réglementaire du secteur culture.
OBJECTIF N°3 : Stimuler et valoriser la créativité et le développement des industries culturelles : - Améliorer le statut de l’artiste.
- Résultat annuel attendu 1 : avoir soutenu au moins 2 structures opérationnelles ;
- Résultat annuel attendu 2 : Etre parvenu à payer leurs droits à au moins 50 artistes.
PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
OBJECTIF N°1 : Réaliser, d’ici 2020, l’inventaire du patrimoine national, la mise en œuvre des conventions 72 et 2003 et promouvoir les identités culturelles
Type de finalité des résultats visés Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel n°1 : Avoir réalisé 1 inventaire du patrimoine culturel matériel dans 3 localités ;
- Résultat annuel n°2: avoir soutenu au moins 2 manifestations culturelles ;
- Résultat annuel n°3: avoir organisé au moins 2 manifestations culturelles ;
- Résultat annuel n°4: Avoir reçu au moins 1000 visiteurs au Musée National d’Arts et Traditions.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2017 |
2018 |
(2019) Cible |
Cible |
- Nombre de sites et monuments inventoriés; |
nombre |
ND |
ND |
10 |
1 |
1 |
2 (cumulées) |
Nombre de manifestations culturelles soutenues et |
nombre |
ND |
ND |
1000 |
4 |
4 |
8 (cumulées) |
Nombre de visites au Musée. |
nombre |
ND |
ND |
1000 |
1000 |
1300 |
2300 |
Sources des données : Direction Générale de la Culture, Direction des Services Provinciaux, Musée National des Arts et Traditions. Les données seront collectées en partant du rapport trimestriel d’activité.
ND= non disponible
Précisions méthodologiques :
- le nombre de sites et monuments inventoriés ;
- le nombre de manifestations soutenues et organisées, l’on procèdera à un simple décompte ;
le nombre de visiteurs au musée, l’on procèdera à un simple décompte.
ELEMENTS CLESDE LA STRATEGIE D’ACTION
- Informer les autorités et communautés locales de la réalisation d’un inventaire du patrimoine culturel matériel dans leur localité ;
- Présenter la fiche d’inventaire aux autorités et communautés locales tout en leur montrant le bien fondé de faire l’inventaire de leur patrimoine culturel ;
- Trouver les personnes ressources en matière de patrimoine culturel immatériel, par le canal des autorités et communautés locales ;
- Organiser un atelier de formation sur les méthodes et techniques d’inventaire à l’intention de l’équipeprojet et les participants locaux, par l’exploitation de la fiche d’inventaire, le prélèvement des coordonnées géo référencées des sites et monuments à l’aide d’un GPS, l’utilisation du double décamètre et la prise des photographies au moyen d’un appareil numérique ;
- Mettre en place des mécanismes de diffusion du patrimoine culturel et artistique au niveau national et international. Par exemple: des sites web, des flyer, des catalogues, des expositions et autres prestations d’acteurs culturels.
CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES
Musée: conservation, vulgarisation et diffusion du patrimoine matériel et immatériel ANPAC: promotion et soutien des opérateurs et acteurs culturels
Théâtre: Production, vulgarisation et sensibilisation sur les activités de danses et de théâtres
OBJECTIF N°2 : Améliorer d’ici 2020 le cadre législatif et rLglementaire
Type de finalité des résultats visés Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel n°1 : avoir capitalisé les formations organisées par le Ministère en charge de la culture
et autres institutions et organismes internationaux (UNESCO, OIF, EPA, FPMA, etc.) ;
- Résultat annuel n°2 : avoir organisé une session de formation sur l’élaboration de textes législatifs et
réglementaire du secteur culture
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
- Nombre de textes législatifs et règlementaires proposés; |
nombre |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 (cumulées) |
- Nombre de sessions de formation; |
% |
0 |
100 |
1 |
1 |
2 (cumulées) |
- Nombre de missions de contrôle et de suivi. |
nombre |
5 |
9 |
1 |
1 |
2 (cumulées) |
Sources des données : Direction Générale de la Culture, Direction des Services Provinciaux. Les données seront collectées à partir du rapport trimestriel d’activité
Précisions méthodologiques :
- Nombre de textes législatifs et règlementaires proposés ; - Nombre de sessions de formation ;
- Nombre de missions de contrôle et de suivi.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Mise en œuvre des connaissances acquises lors des sessions de formation par les acteurs et administrateurs culturels dans la réalisation de leurs différentes tâches.
CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES
ENAM : Organisation de sessions de formation à l’intention des acteurs culturels .
OBJECTIF N°3 : Stimuler et valoriser la créativité et le développement des industries culturelles : améliorer le statut de l’artiste |
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel n°1 : avoir soutenu au moins 2 structures opérationnelles ;
- Résultat annuel n°2 : Etre parvenu à payer leurs droits à au moins 50 artistes.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre d’acteurs et administrateurs culturels formés |
nombre |
ND |
100 |
100 |
50 |
150 (cumulées) |
Nombre de structures opérationnelles soutenues |
nombre |
ND |
2 |
2 |
3 |
5 (cumulées) |
Nombre d’artistes ayant perçu leurs droits |
nombre |
ND |
ND |
50 |
100 |
150 cumulées) |
Source des données : Direction Générale de la Culture, Direction Centrale du Personnel, ensemble des directions du Programme. Les données seront collectées à partir du rapport trimestriel d’activité.
ND= non disponible
Précisions méthodologiques :
Nombre d’acteurs et administrateurs culturels formés, l’on procèdera à un simple décompte ; Nombre de structures opérationnelles soutenues ; l’on procèdera à un simple décompte ; Nombre d’artistes ayant perçu leurs droits, l’on procèdera à un simple décompte.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Soutien aux opérateurs et acteurs culturels ;
- Information et sensibilisation à l’intention des auteurs et recensement des usagers des œuvres de l’esprit.
CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES
ANPAC : promotion et soutien des opérateurs et acteurs culturels ;
BUGADA : paiement de leurs droits aux auteurs ;
ENAM : Organisation de sessions de formation à l’intention des acteurs culturels.
|
|
|
Autorisations d’engagement |
|
|
|
|
Crédits de paiement |
|
|
|||||||||
Numéro et intitulé du programme |
Ouvertes en |
Demandées |
FDC, ADP (2) et autres ressources prévues en 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
Votés en LFR |
Demandés |
FDC, ADP ressources |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
|||||||||
N°6.290 |
Culture |
2 741 383 |
797 |
2 669 195 |
337 |
- |
2 735 |
643 813 |
2 735 |
643 813 |
2 741 |
383 797 |
2 669 195 |
337 |
- |
2 735 |
643 813 |
2 735 |
643 813 |
1 |
Education artistique |
2 558 579 |
400 |
2 492 324 |
769 |
|
2 552 |
995 244 |
2 552 |
995 244 |
2 558 |
579 400 |
2 492 324 |
769 |
|
2 552 |
995 244 |
2 552 |
995 244 |
2 |
Patrimoine et développement culturels |
182 804 |
397 |
176 870 |
568 |
|
182 |
648 569 |
182 |
648 569 |
182 |
804 397 |
176 870 |
568 |
|
182 |
648 569 |
182 |
648 569 |
N°6.297 |
Education populaire |
595 684 |
495 |
566 058 |
978 |
- |
635 |
684 495 |
635 |
684 495 |
595 |
684 495 |
566 058 |
978 |
- |
635 |
684 495 |
635 |
684 495 |
1 |
Alphabétisation |
356 898 |
013 |
336 577 |
667 |
|
375 |
053 950 |
375 |
053 950 |
356 |
898 013 |
336 577 |
667 |
|
375 |
053 950 |
375 |
053 950 |
2 |
Mobilisation sociale |
238 786 |
482 |
229 481 |
311 |
|
260 |
630 545 |
260 |
630 545 |
238 |
786 482 |
229 481 |
311 |
|
260 |
630 545 |
260 |
630 545 |
N°6.304 |
Pilotage et Soutien aux politiques de culture et d'éducation populaire |
|
- |
|
- |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
|
- |
|
- |
1 |
Pilotage de la stratégie ministérielle |
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
2 |
Coordination administrative |
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
Total Mission |
3 337 068 |
292 |
3 235 254 |
315 |
- |
3 371 |
328 308 |
3 371 |
328 308 |
3 337 |
068 292 |
3 235 254 |
315 |
- |
3 371 |
328 308 |
3 371 |
328 308 |
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||||||
Numéro et intitulé du programme et du |
Ouvertes en |
Demandées |
FDC, ADP (2) et autres ressources prévues en 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
Votés en LFR |
Demandés |
FDC, ADP (2) et autres ressources prévues en 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
N° 6.290 - Culture |
2 741 383 797 |
2 669 195 337 |
- |
2 735 643 813 |
2 735 643 813 |
2 741 383 797 |
2 669 195 337 |
- |
2 735 643 813 |
2 735 643 813 |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 2. Dépenses de personnel |
1 814 268 797 |
1 774 379 937 |
|
1 799 303 813 |
1 799 303 813 |
1 814 268 797 |
1 774 379 937 |
|
1 799 303 813 |
1 799 303 813 |
- Titre 3. Dépenses de biens et services |
250 775 000 |
218 475 400 |
|
260 000 000 |
260 000 000 |
250 775 000 |
218 475 400 |
|
260 000 000 |
260 000 000 |
- Titre 4. Dépenses de transferts |
676 340 000 |
676 340 000 |
|
676 340 000 |
676 340 000 |
676 340 000 |
676 340 000 |
|
676 340 000 |
676 340 000 |
- Titre 5. Dépenses d’investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
N° 6.297 - Education populaire |
595 684 495 |
566 058 978 |
|
635 684 495 |
635 684 495 |
595 684 495 |
566 058 978 |
|
635 684 495 |
635 684 495 |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 2. Dépenses de Personnel |
539 477 495 |
509 851 978 |
|
539 477 495 |
539 477 495 |
539 477 495 |
509 851 978 |
|
539 477 495 |
539 477 495 |
- Titre 3. Dépenses de Biens et Services |
53 957 000 |
53 957 000 |
|
93 957 000 |
93 957 000 |
53 957 000 |
53 957 000 |
|
93 957 000 |
93 957 000 |
- Titre 4. Dépenses de Transfert |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
2 250 000 |
2 250 000 |
- Titre 5. Dépenses d'investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
N° 6.304 : - Pilotage et Soutien aux politiques de culture et d'éducation populaire |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 2. Dépenses de Personnel |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 3. Dépenses de Biens et Services |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 4. Dépenses de Transfert |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 5. Dépenses d'investissement |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
Total Mission N° 6 Culture et éducation populaire |
3 337 068 292 |
3 235 254 315 |
0 |
3 371 328 308 |
3 371 328 308 |
3 337 068 292 |
3 235 254 315 |
0 |
3 371 328 308 |
3 371 328 308 |
Dont |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Titre 1. Charges financières de la dette |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Titre 2. Dépenses de personnel |
2 353 746 292 |
2 284 231 915 |
0 |
2 338 781 308 |
2 338 781 308 |
2 353 746 292 |
2 284 231 915 |
0 |
2 338 781 308 |
2 338 781 308 |
- Titre 3. Dépenses de biens et services |
304 732 000 |
272 432 400 |
0 |
353 957 000 |
353 957 000 |
304 732 000 |
272 432 400 |
0 |
353 957 000 |
353 957 000 |
- Titre 4. Dépenses de transfert |
678 590 000 |
678 590 000 |
0 |
678 590 000 |
678 590 000 |
678 590 000 |
678 590 000 |
0 |
678 590 000 |
678 590 000 |
- Titre 5. Dépenses d’investissement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Titre 6. Autres dépenses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROGRAMME CULTURE |
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
La culture, dans son sens le plus large, est définie par l’UNESCO comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.
Par cette définition, l’on comprend que l’expression culturelle est variée et multiforme. Elle est saisie au Gabon, à travers notamment les sites, les monuments et les paysages culturels, l’art plastique (sculpture, céramique et peinture), la danse et les rites, la musique, la littérature, le théâtre et le cinéma, domaines dans lesquels l’Etat et tous les acteurs de la politique culturelle dirigent leurs interventions.
La conception et la mise en œuvre de la politique culturelle sont, à titre principal, assurée par la Direction Générale de la Culture qui s’appuie sur un vaste réseau de structures, à savoir :
- L’Agence Nationale de Promotion Artistique et Culturelle (ANPAC) ;
- le Musée National des Arts et Traditions (MNAT);
- le Théâtre National (TN) ;
- l’Ecole Nationale d’Art et Manufacture (ENAM);
- le Conservatoire National de Musiques et des Danses (CNMD) ;
- Le Bureau Gabonais du Droit d’Auteur et des droits voisins (BUGADA) ;
- Les Services Provinciaux ;
- Les Collectivités locales ;
- D’autres départements ministériels (Artisanat ; Tourisme, Affaires Etrangères...).
Le programme « Culture » ne recouvre pas l’artisanat régi par un autre programme.
Le programme « Culture » est en articulation avec les programmes « Education populaire », « Enseignement pré- primaire et primaire », « Enseignement secondaire », « Enseignement supérieur », « Tourisme » et « Gabonais de l’étranger ».
Le Programme « Culture » comprend deux Actions : patrimoine et développement culturels et création artistique. Le Programme « Culture » est piloté par le Directeur Général de la Culture.
PRESENTATION DES ACTIONS
Le programme « Culture » vise principalement la démocratisation de la culture, la sauvegarde et la préservation du patrimoine culturel et la promotion de la créativité.
Il est structuré en deux (2) actions :
§ Patrimoine et développement culturels ;
§ Création artistique.
La mise en œuvre de ces actions n’est pas une exclusivité de l’Etat et des institutions publiques.
ACTION N° 1 : Patrimoine et développement culturels
L’action « Patrimoine et développement culturels » finance les politiques publiques destinées, d’une part, à préserver, conserver, enrichir et mettre en valeur le patrimoine culturel de la nation et, d’autre part, à assurer la participation de tous à la vie culturelle. Le champ du patrimoine concerné par cette action comprend les biens meubles (collections de musées) et immeubles (sites, monuments, paysages culturels, espaces protégés) ainsi que le patrimoine culturel immatériel. Cette action vise à familiariser le grand public avec son patrimoine afin de faciliter sa connaissance et son appropriation. Cela passe par la démocratisation culturelle qui se traduit notamment par l’accès du plus grand nombre aux expositions, festivals, spectacles de tous genres, carnavals et autres évènements réalisés, en milieu rural ou urbain.
Cette action est portée par la Direction Générale de la Culture.
L’action « Patrimoine et développement culturels » regroupe ainsi, outre les crédits de la Direction Générale de la Culture, les crédits de toutes autres structures impliquées dans le secteur de la culture et relevant du ministère de tutelle et ceux des activités liées à l’organisation des événements culturels (journées). On y trouve également les subventions et les contributions du Gabon aux organismes internationaux du secteur Culture. Par ailleurs, cette
action centralise les dépenses de solde non ventilées de l’ensemble du programme.
ACTION N° 2 : Création artistique
L’action « Création artistique » vise à assurer la diversification et le renouvellement de l’offre culturelle. Il s’agit d’assurer les conditions qui garantissent aux créateurs la libre expression de leur talent et de leur inspiration ainsi que des conditions d’exercice et de sécurité juridique, morale et matérielle. Il peut s’agir de soutien sous forme de distinction, de subvention ou toute autre forme d’assistance susceptible de stimuler la création. Cela passe notamment par le soutien aux industries et entreprises culturelles.
L’action « Création artistique » comprend les dotations budgétaires des activités permettant la promotion des artistes et des structures suivantes : l’Ecole Nationale d’Art et Manufacture, l’Agence Nationale de Promotion Artistique et Culturelle ; le Théâtre National, le BUGADA ainsi que les crédits non ventilés des services provinciaux que partagent conjointement la Culture et l’Education Civique.
Cette action est portée par la Direction de l’Education Artistique.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
La Constitution de la République gabonaise affirme dans le troisième alinéa du préambule l’attachement fondamental du peuple gabonais à ses valeurs culturelles en ces termes : « proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen ».
Toutefois, cette importance donnée à la culture n’est pas tout à fait traduite dans les faits. En effet, le secteur connait quelques insuffisances qui se caractérisent par :
- l’insuffisance de la déconcentration de l’offre culturelle ;
- l’absence de coopération et de synergie entre les différents acteurs concernés par les questions de culture
(Administration, collectivités locales et acteurs non étatiques) ;
- la quasi-inexistence des industries culturelles ;
- la situation économique précaire des créateurs des œuvres de l’esprit et l’inexistence du statut de
l’artiste ;
- la pénurie dans le système de formation actuelle et le manque de personnel qualifié dans le secteur ;
- l’inexistence d’un centre de recherche spécialisé en matière de culture.
Face à cette situation et au regard de l’ampleur de la demande sociale exprimée en matière de culture et de la rapidité de l’évolution actuelle de la société, avec notamment, l’apparition et le développement des technologies de l’information et de la communication qui bouleversent tant la manière de produire que celle de diffuser et de consommer les produits culturels, le projet de société « Egalité des chances ª sur la base duquel son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, a été élu, place la culture au centre de son action.
C’est dans ce cadre que le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), qui traduit la vision du Président de la République, vise à faire de la culture une ressource importante au service de la cohésion sociale, de la paix, de la promotion de la créativité et de la création des richesses ; ceci, en vue du développement et de l’épanouissement intégral de l’homme et de la nation gabonaise à travers un dialogue permanent avec les autres cultures du monde, notamment la culture Bantu.
A cet effet, depuis 2011, des efforts considérables sont déployés dans le but d’améliorer le cadre législatif et réglementaire, les instruments de la gouvernance ainsi que l’offre culturelle. Ces interventions multiformes ont pour conséquence de renforcer et de rendre plus visible l’action culturelle et de la placer au centre du développement de notre pays.
ENJEUX
Au regard du contexte national qui souligne :
- la nécessité de garantir la participation de toutes les couches sociales à la vie culturelle ;
- le rôle de la culture et son intégration comme axe central, dans les stratégies de développement et
l’importance de la création des synergies entre le secteur de la culture et les autres secteurs du développement, notamment l’artisanat, l’environnement, l’éducation et le tourisme ;
- l’importance de développer l’économie de la culture de manière à ce qu’elle permette aux artistes et
aux acteurs culturels de vivre des fruits de leur travail et de contribuer à la création des richesses ;
- le rôle central du Gouvernement et des collectivités locales ainsi que la forte participation des acteurs non étatiques dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques culturelles et dans la promotion du développement culturel national ;
- le dynamisme, la flexibilité et l’ouverture aux apports extérieurs et aux changements que commande
l’évolution de l’humanité.
L’on tire les trois enjeux majeurs suivants :
- Enjeu 1 : Assurer la préservation des acquis du patrimoine ;
- Enjeu 2 : Assurer la promotion de la créativité et le développement des industries culturelles ;
- Enjeu 3 : Assurer l’accès du plus grand nombre aux services culturels.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LE(S) RESULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)
OBJECTIF N°1 : Réaliser d’ici 2020, l’inventaire du patrimoine national et la mise en œuvre des conventions 2003 et 72 et promouvoir les identités culturelles
- Résultat annuel attendu 1 : avoir réalisé 1 inventaire du patrimoine culturel matériel dans 3 localités ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir soutenu au moins 2 manifestations culturelles ;
- Résultat annuel n°3 : avoir organisé au moins 2 manifestations culturelles ;
- Résultat annuel n°4 : avoir reçu au moins 1000 visiteurs au Musée National d’Arts et Traditions.
OBJECTIF N°2 : Améliorer d’ici 2020 le cadre législatif et rLlg lem entaire
- Résultat annuel attendu 1 : avoir capitalisé les formations organisées par le Ministère en charge de la
culture et autres institutions et organismes internationaux (UNESCO, OIF, EPA, FPMA, etc.) ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir organisé une session de formation sur l’élaboration de textes législatifs
et réglementaire du secteur culture.
OBJECTIF N°3 : Stimuler et valoriser la créativité et le développement des industries culturelles et améliorer le statut de l’artiste
- Résultat annuel attendu 1 : avoir soutenu au moins 2 structures opérationnelles ;
- Résultat annuel attendu 2 : être parvenu à payer leurs droits à au moins 50 artistes.
PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
OBJECTIF N°1 : Réaliser d’ici 2020, l’inventaire du patrimoine national, la mise en œuvre des conventions 2003 et 72 et promouvoir les identités culturelles
Type de finalité des résultats visés Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel n°1 : avoir réalisé 1 inventaire du patrimoine culturel matériel dans 3 localités ;
- Résultat annuel n°2 : avoir soutenu au moins 2 manifestations culturelles ;
- Résultat annuel n°3 : avoir organisé au moins 2 manifestations culturelles ;
- Résultat annuel n°4 : avoir reçu au moins 1000 visiteurs au Musée National d’Arts et Traditions.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2017 |
2018 |
(2019) Cible |
Cible |
Nombre de sites et monuments inventoriés |
nombre |
ND |
ND |
10 |
1 |
1 |
2 |
Nombre de manifestations culturelles soutenues et |
nombre |
ND |
ND |
1000 |
2 |
4 |
8 |
Nombre de visites au Musée |
nombre |
ND |
ND |
1000 |
1000 |
1300 |
2300 |
Sources des données : Direction Générale de la Culture, Direction des Services Provinciaux, Musée National des Arts et Traditions. Les données seront collectées en partant du rapport trimestriel d’activité.
ND= non disponible
Précisions méthodologiques
- Le nombre de sites et monuments inventoriés ;
- Le nombre de manifestations soutenues et organisées, l’on procèdera à un simple décompte ;
- Le nombre de visiteurs au musée, l’on procèdera à un simple décompte.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
< >Informer les autorités et communautés locales de la réalisation d’un inventaire du patrimoine culturel matériel dans leur localité ;
Présenter la fiche d’inventaire aux autorités et communautés locales tout en leur montrant le bien fondé de faire l’inventaire de leur patrimoine culturel ;
Trouver les personnes ressources en matière de patrimoine culturel immatériel, par le canal des autorités et communautés locales ;
Organiser un atelier de formation sur les méthodes et techniques d’inventaire à l’intention de l’équipeprojet et les participants locaux, par l’exploitation de la fiche d’inventaire, le prélèvement des coordonnées géo référencées des sites et monuments à l’aide d’un GPS, l’utilisation du double décamètre et la prise des photographies au moyen d’un appareil numérique ;
Mettre en place des mécanismes de diffusion du patrimoine culturel et artistique au niveau national et international. Par exemple : des sites web, des flyers, des catalogues, des expositions et autres prestations d’acteurs culturels.
CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES
Musée : conservation, vulgarisation et diffusion du patrimoine matériel et immatériel ANPAC : promotion et soutien des opérateurs et acteurs culturels
Théâtre : Production, vulgarisation et sensibilisation sur les activités de danses et de théâtres
OBJECTIF N°2 : Améliorer, d’ici 2020 le cadre législatif et rilg lementaire
Type de finalité des résultats visés Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel n°1 : avoir élaboré un projet de texte ;
- Résultat annuel n°2 : avoir organisé une session de formation sur l’élaboration de textes législatifs et
réglementaire du secteur culture.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
|
|
|
(2020) |
Nombre de textes législatifs et règlementaires proposés |
nombre |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 |
Nombre de sessions de formation |
nombre |
0 |
100 |
1 |
1 |
2 |
Source des données : Direction Générale de la Culture, Direction des Services Provinciaux. Les données seront collectées à partir du rapport trimestriel d’activité
Précisions méthodologiques :
- Nombre de textes législatifs et règlementaires proposés ; - Nombre de sessions de formation.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
• Mise en œuvre des connaissances acquises lors des sessions de formation par les acteurs et
administrateurs culturels dans la réalisation de leurs différentes tâches.
CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS
ENAM : Organisation de sessions de formation à l’intention des acteurs culturels .
OBJECTIF N°3 : Stimuler et valoriser la créativité et le développement des industries culturelles et améliorer le statut de l’artiste. |
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel n°1 : avoir soutenu au moins 2 structures opérationnelles ;
- Résultat annuel n°2 : être parvenu à payer leurs droits à au moins 50 artistes ;
- Résultat annuel n°3 : être parvenu à former 100 acteurs et administrateurs culturels.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre d’acteurs et administrateurs culturels formés |
nombre |
ND |
100 |
100 |
50 |
150 |
Nombre de structures opérationnelles soutenues |
nombre |
ND |
2 |
2 |
3 |
5 |
Nombre d’artistes ayant perçu leurs droits |
nombre |
ND |
ND |
50 |
100 |
150 |
Source des données : Direction Générale de la Culture, Direction Centrale du Personnel, ensemble des directions du Programme. Les données seront collectées à partir du rapport trimestriel d’activité
1 ND= non disponible
Précisions méthodologiques :
Nombre d’acteurs et administrateurs culturels formés : l’on procèdera à un simple décompte ; Nombre de structures opérationnelles soutenues : l’on procèdera à un simple décompte ; Nombre d’artistes ayant perçu leurs droits : l’on procèdera à un simple décompte.
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
< >Soutien aux opérateurs et acteurs culturels ;
Information et sensibilisation à l’intention des auteurs et recensement des usagers des œuvres de l’esprit.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
|
|
|
Demandés pour 2018 |
|
|
Prévisions 2019 |
|
|
|
|
Prévisions 2020 |
|
|
||||||||||||||
Actions et titres |
|
AE |
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|||
N° 6.290.1 - Education artistique |
2 |
558 |
579 |
400 |
2 |
558 |
579 |
400 |
2 |
492 |
324 |
769 |
2 |
492 |
324 |
769 |
2 552 |
995 |
244 |
2 |
552 |
995 |
244 |
2 |
552 |
995 |
244 |
2 |
552 |
995 |
244 |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- Titre 2. Dépenses de Personnel |
1 |
694 |
516 |
797 |
1 |
694 |
516 |
797 |
1 |
658 |
164 |
634 |
1 |
658 |
164 |
634 |
1 680 |
539 |
587 |
1 |
680 |
539 |
587 |
1 |
680 |
539 |
587 |
1 |
680 |
539 |
587 |
- Titre 3. Dépenses de Biens et Services |
|
228 |
159 |
149 |
|
228 |
159 |
149 |
|
198 |
256 |
681 |
|
198 |
256 |
681 |
236 |
552 |
203 |
|
236 |
552 |
203 |
|
236 |
552 |
203 |
|
236 |
552 |
203 |
- Titre 4. Dépenses de Transfert |
|
635 |
903 |
454 |
|
635 |
903 |
454 |
|
635 |
903 |
454 |
|
635 |
903 |
454 |
635 |
903 |
454 |
|
635 |
903 |
454 |
|
635 |
903 |
454 |
|
635 |
903 |
454 |
- Titre 5. Dépenses d'investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N° 6.290.2 - Patrimoine et développement culturels |
|
182 |
804 |
397 |
|
182 |
804 |
397 |
|
176 |
870 |
568 |
|
176 |
870 |
568 |
182 |
648 |
569 |
|
182 |
648 |
569 |
|
182 |
648 |
569 |
|
182 |
648 |
569 |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- Titre 2. Dépenses de Personnel |
|
119 |
752 |
000 |
|
119 |
752 |
000 |
|
116 |
215 |
304 |
|
116 |
215 |
304 |
118 |
764 |
226 |
|
118 |
764 |
226 |
|
118 |
764 |
226 |
|
118 |
764 |
226 |
- Titre 3. Dépenses de Biens et Services |
|
22 |
615 |
851 |
|
22 |
615 |
851 |
|
20 |
218 |
719 |
|
20 |
218 |
719 |
23 |
447 |
797 |
|
23 |
447 |
797 |
|
23 |
447 |
797 |
|
23 |
447 |
797 |
- Titre 4. Dépenses de Transfert |
|
40 |
436 |
546 |
|
40 |
436 |
546 |
|
40 |
436 |
546 |
|
40 |
436 |
546 |
40 |
436 |
546 |
|
40 |
436 |
546 |
|
40 |
436 |
546 |
|
40 |
436 |
546 |
- Titre 5. Dépenses d'investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Total Programme N°: 6.290 Culture |
2 |
741 |
383 |
797 |
2 |
741 |
383 |
797 |
2 |
669 |
195 |
337 |
2 |
669 |
195 |
337 |
2 735 |
643 |
813 |
2 |
735 |
643 |
813 |
2 |
735 |
643 |
813 |
2 |
735 |
643 |
813 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- Titre 2. Dépenses de personnel |
1 |
814 |
268 |
797 |
1 |
814 |
268 |
797 |
1 |
774 |
379 |
937 |
1 |
774 |
379 |
937 |
1 799 |
303 |
813 |
1 |
799 |
303 |
813 |
1 |
799 |
303 |
813 |
1 |
799 |
303 |
813 |
- Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
250 |
775 |
000 |
|
250 |
775 |
000 |
|
218 |
475 |
400 |
|
218 |
475 |
400 |
260 |
000 |
000 |
|
260 |
000 |
000 |
|
260 |
000 |
000 |
|
260 |
000 |
000 |
- Titre 4. Dépenses de transferts |
|
676 |
340 |
000 |
|
676 |
340 |
000 |
|
676 |
340 |
000 |
|
676 |
340 |
000 |
676 |
340 |
000 |
|
676 |
340 |
000 |
|
676 |
340 |
000 |
|
676 |
340 |
000 |
- Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Ouverts pour |
Sorties (B) |
Entrées (C) |
Effectifs pour D=A-B+C |
Ecart |
Hors catégorie |
|
|
|
|
|
Contractuels |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
Fonctionnaires |
465 |
|
|
|
|
A |
174 |
13 |
23 |
184 |
10 |
B |
465 |
4 |
28 |
489 |
24 |
C |
15 |
3 |
0 |
12 |
-3 |
Présalaires |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
MONP |
117 |
8 |
8 |
117 |
0 |
Autres (à préciser) |
|
|
|
|
|
Total programme |
771 |
28 |
59 |
802 |
31 |
EMPLOIS DES OPERATEURS DE L’ETAT
|
Réalisations 2017 : |
Prévisions 2018 : |
||||
Emplois rémunérés |
Emplois rémunérés |
|||||
Dans plafond du Ministère |
Hors plafond du Ministère |
Effectif total |
Dans plafond du Ministère |
Hors plafond du Ministère |
Effectif total |
|
Opérateur 1 : BUGADA |
39 |
|
39 |
50 |
|
50 |
Opérateur 2 : ENAM |
96 |
|
96 |
108 |
|
108 |
Opérateur 3 : ANPAC |
|
61 |
61 |
|
|
|
Opérateur 4 : Théâtre National |
|
|
|
|
|
|
Opérateur 5 : Musée National |
|
|
|
|
|
|
Total programme |
135 |
61 |
196 |
158 |
0 |
158 |
NB : Certains opérateurs n'ont pas produit l'information. Ce qui justifie les cellules non renseignées.
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
Justification au premier franc cfa (JPF) hors solde permanente et MONP Tableau : justification de la demande de crédits par action et par activité (M FCFA)
Actions |
Déterminants physiques et |
Montants |
||
PLF N+1 |
||||
AE |
CP |
|||
Action 2 : Patrimoine et Développement culturels |
|
|
|
|
Activité 1 : Soutien aux initiatives culturelles |
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
33 436 546 |
33 436 546 |
33 436 546 |
Dépenses indispensables |
|
33 436 546 |
33 436 546 |
33 436 546 |
Titre 4 : Transferts |
|
|
|
|
Dépenses indispensables |
|
33 436 546 |
33 436 546 |
33 436 546 |
Subventions aux organismes |
|
33 436 546 |
33 436 546 |
33 436 546 |
Activité 2 : Inventaire du Patrimoine |
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
22 616 321 |
22 616 321 |
22 616 321 |
Dépenses obligatoires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses indispensables |
|
22 616 321 |
22 616 321 |
22 616 321 |
Fournitures de bureaux |
|
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Missions |
|
15 616 321 |
15 616 321 |
15 616 321 |
Activité 4 : Promotion du site de la Lopé |
|
|
|
|
Titre 4 : Transferts |
|
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
|
Communication |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Activité 5: Vulgarisation du musée Léon MBA |
|
|
|
|
Titre 4 : Transferts |
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
|
Communication |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Action 1: création artistique |
|
|
|
|
Activité 1 : Participation au 8ème jeu de la francophonie |
|
231 235 365 |
231 235 365 |
231 235 365 |
Titre 4 : Transferts |
|
231 235 365 |
231 235 365 |
231 235 365 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
|
Participation du Gabon aux africains |
231 235 365 |
231 235 365 |
231 235 365 |
Activité 2: Elaboration des programmes d’éducation artistique dans les niveaux primaires et secondaires |
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
Fournitures de bureaux |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Perdiem |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Activité 3: Symposium International de sculpture sur le bois de Libreville (sisbelle) |
|
|
|
|
Titre 4 : Transferts |
|
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
Activité 4: campagne nationale de recensement des usagers et d’information sur les droits d’auteurs |
|
|
|
|
Activité 5 : production du théâtre et du Ballet National |
|
|
|
|
Titre 4 : Transferts |
|
40 999 546 |
40 999 546 |
40 999 546 |
Activité 5 : Ateliers de formation |
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
322 159 149 |
322 159 149 |
322 159 149 |
Activité 6 : Soutien aux initiatives culturelles |
|
|
|
|
Titre 4 : Transferts |
|
317 668 672 |
317 668 672 |
317 668 672 |
Total du programme hors titre 2 |
|
153 115 599 |
1 153 115 599 |
1 153 115 599 |
Arriérés de cotisations
CICIBA : budgété à 600 Millions précédemment contre 50 Millions en 2016, un rapport détaillant les arriérées de cette entité est en cours d’élaboration.
UNESCO : l’absence de domiciliation bancaire de l’UNESCO fait en sorte que la contribution de la partie Gabonaise n’est pas reversée à l’organisme. Un rapport détaillant des arriérées de cette entité est en cours d’élaboration.
PROGRAMME EDUCATION POPULAIRE
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le Programme "Education populaire" regroupe tous les moyens mis en œuvre par la Direction Générale de l’Education Civique et de l’Alphabétisation (DGECA), le Conseil National de l’Education Civique et le Conseil Permanent de l’Education Civique pour la conception et l’application de la politique nationale en matière d’éducation citoyenne.
Ce programme est notamment chargé :
- de concevoir les plans, programmes et projets d’alphabétisation, d’éducation à la citoyenneté et de
recherche y compris dans les différentes langues nationales ;
- de susciter la création des structures destinées à l’alphabétisation et à l’éducation permanente des
populations ;
- de favoriser l’appui pédagogique et méthodologique aux départements ministériels ainsi qu’aux
organismes publics et privés dans le domaine de la mobilisation sociale ;
- de coordonner et harmoniser les actions de mobilisation des populations sur les questions de
développement durable ;
- de garantir la célébration des manifestations à caractère national et international dans les domaines du
civisme et de l’alphabétisation.
Le Programme "Education populaire" est en cohérence avec les programmes suivants :
- Enseignement pré-primaire et primaire ;
- Enseignement technique et formation professionnelle ;
- Enseignement supérieur ;
- Vie de l’apprenant ;
- Culture ;
- Jeunesse et vie associative ;
- Sports et loisirs.
Le Programme "Education populaire" comprend deux actions : alphabétisation et mobilisation sociale.
Le Programme est piloté par le Directeur Général de l’Education Civique et de l’Alphabétisation (DGECA).
PRESENTATION DES ACTIONS
ACTION N° 1 : ALPHABETISATION
Cette action recouvre les prérogatives dévolues à la Direction Générale de l’Education Civique. Pour ce faire, la Direction Générale dispose des Centres d’alphabétisation qui dispensent des programmes de formation adaptés pour une alphabétisation tout au long de la vie.
L’action "Alphabétisation" est réalisée sous quatre formes :
- l’alphabétisation traditionnelle qui, elle est l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul calqué du
système formel ;
- l’alphabétisation fonctionnelle qui est le processus d’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul,
lié aux activités professionnelles de l’apprenant afin de promouvoir chez ce dernier l’acquisition ou l’amélioration des techniques de production et des compétences professionnelles ;
- l’alphabétisation conscientisante, qui est l’éducation à la citoyenneté ;
- alphabétisation professionnalisante, qui est l’apprentissage des petits métiers.
La Direction Générale de l’Education Civique et de l’Alphabétisation dispose de douze (12) centres d’alphabétisation fonctionnels et de dix (10) centres de lecture publique et d’animation culturelle (CLAC) sur l’ensemble du territoire national.
L’action "Alphabétisation" est exécutée par :
- la Direction de l’Alphabétisation et de la Lecture Publique (DALP) avec le Service Méthodes et
Enseignements, le Service Carte Nationale de l’Alphabétisation, le Service Post-alphabétisation, le Service Insertion et Réinsertion, le Service Promotion de la Lecture Publique ;
- la Direction de la Mobilisation Sociale avec le Service Animation, le Service Techniques et Programmes
Educatifs, le Service Appui à la mise en œuvre des Projets et Programmes.
ACTION N° 2 : MOBILISATION SOCIALE
Cette action regroupe les différents types de formation et de sensibilisation des populations en vue de renforcer leurs capacités à appréhender les problèmes liés à la culture, l’environnement, la politique et au développement pour une citoyenneté responsable.
L’Action Mobilisation sociale est exécutée par les directions et services suivants :
- la Direction de l’Education à la Citoyenneté avec le Service de la Vie Civique, le Service de l’Ethique, le
Service Education Environnementale ; le Service programmes ;
- la Direction de la Mobilisation Sociale avec le Service Animation, le Service Techniques et Programmes
Educatifs, le Service Appui à la mise en œuvre des Projets et Programmes.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
La Constitution de la République Gabonaise affirme dans le troisième alinéa du préambule l’attachement fondamental du peuple gabonais à ses valeurs sociales et à la culture citoyenne en ces termes : « proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen ».
Par ailleurs, le programme vient matérialiser l’Axe III du projet de société du Président de la République, « la moralisation de la vie publique et la bonne gouvernance » et constitue à cet effet un levier indispensable pour le développement social, économique et politique de notre pays, la gestion transparente et rationnelle des affaires publiques et l’instauration d’une éthique de la responsabilité.
Toutefois, le contexte dans lequel se déploie l’action conduite par le programme éducation populaire présente plusieurs caractéristiques majeures :
< >l’importance des difficultés économiques et sociales rencontrées par une grande partie de la population ;
problèmes de gouvernance économique et politique ;
refus de l’éthique de la responsabilité ;
la multiplication des abandons scolaires ;
l’incivisme grandissant des populations ;
l’augmentation de l’analphabétisme qui touche de plus en plus de jeunes ;
la dépravation des mœurs et l’affaiblissement des valeurs et des modèles sociaux traditionnels ;
le rôle de relais joué par les grands médias sur les questions de mœurs ;
un rôle de plus en plus important joué en matière d’éducation populaire par les organisations internationales (UNESCO), les associations et les organisations religieuses.Les attentes vis-à-vis du programme sont dès-lors les suivantes :
< >une meilleure gouvernance économique et politique ;
une observation d’une éthique de la responsabilité citoyenne ;
un enracinement plus évident de la culture civique ;
une administration publique plus performante ;
alphabétiser toutes celles et tous ceux qui en ont besoin pour aider à leur insertion / réinsertion sociale ;
mieux orienter les personnes en demande d’alphabétisation ;
soutenir les associations engagées dans la lutte contre l’analphabétisme ou pour la mobilisation sociale, notamment les petites associations ;
promouvoir les valeurs de base qui contribuent à la solidité et la stabilité de la société gabonaise ;
améliorer la cohérence globale des actions menées par les différentes administrations (Santé, Familles et affaires sociales, Education Civique) vis-à-vis des mêmes publics en situation de précarité ;
l’émergence d’un état d’esprit favorisant le développement durable.D’ores et déjà, plusieurs points forts peuvent être mis à l’actif des pouvoirs publics dans le champ du programme, notamment :
< >des résultats réels en matière d’alphabétisation ;
l’instauration d’une journée du drapeau depuis 2009 ;
la traduction de l’hymne national en 8 unités langues ;
la traduction du livret d’alphabétisation ;
la réalisation de deux études sur la perception des valeurs et symboles civiques et les déviances en milieu scolaire.Il reste cependant un certain nombre de difficultés et d’insuffisances à traiter, elles se caractérisent notamment par :
< >des résultats qui, de façon globale, sont loin de répondre à la demande en matière d’alphabétisation ;
un manque crucial de structures d’accueil pour l’alphabétisation ;
le système d’information embryonnaire dans le champ du programme ;
une redéfinition des missions de la Direction Générale avec le rattachement de la Direction de l’Education à la Citoyenneté ;
une coordination inter administration difficile en matière de mobilisation sociale ;< >le manque de profils spécialisés parmi les agents du programme.Les principaux textes de référence sont : le 33pFLIM1 mir1u3 5 u0 &$( & 33XEII nRYFP ELifmq1q portant création et organisation de la Direction Générale de l’Education Civique et de l’Alphabétisation (D.G.E.C.A) qui abroge certaines dispositions du décret 1 ° 1i18u3 5 u0 &$( 3 33KII 33pFlP ELF11q111portant attributions et organisation du Ministère de la Culture, des Arts et de l’Education Populaire.
ENJEUX
< >Enjeu 1 : L’adoption des points de repère éducatifs, civiques, culturels pour aider chacun à devenir encore plus autonome et responsable au sein de la collectivité ;
Enjeu 2 : La moralisation de la vie publique et la bonne gouvernance pour un développement durable ;
Enjeu 3 : l’appropriation de la culture du vivre ensemble pour la paix et la stabilité sociale.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES AVEC LE(S) RESULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)
OBJECTIF N°1 : Parvenir d’ici 2018 à élaborer les supports didactiques des centres d’alphabétisation
< >Résultat attendu 1 : avoir validé dix (10) référentiels.
Résultat attendu 2 : avoir expérimenté dix (10) référentiels.OBJECTIF N°2 : Parvenir d’ici 2018 à élaborer la politique nationale du secteur Education civique, Alphabétisation et Lecture Publique
< >Résultat attendu : être parvenu à élaborer et valider un (1) document stratégique. PRESENTATION DETAILLEE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
: OBJECTIF N°1 : Parvenir d’ici 2018 à élaborer les supports didactiques des centres d’alphabétisation
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
< >Résultat attendu 1 : avoir validé dix (10) référentiels.
Résultat attendu 2 : avoir expérimenté dix (10) référentiels.Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Cible |
Nombre de référentiels validés |
Nombre |
ND |
ND |
10 |
10 |
20 |
Nombre de référentiels expérimentés |
Nombre |
ND |
ND |
10 |
10 |
20 |
Source des données : Cabinet du DG Précisions méthodologiques
Mode de calcul : Décompte du nombre de référentiels validés / Décompte du nombre de référentiels expérimentés
ELEMENTS CLES DE LA STRATEGIE D’ACTION
- organisation d’un atelier de validation;
- organisation d’un atelier de formation des formateurs;
- vulgarisation des référentiels dans les douze (12) centres d’alphabétisation.
CONTRIBUTION DES PARTENAIRES
UNESCO : apports financier et technique pour la traduction de l’hymne national et la constitution nationale en huit unités de langues.
ISESCO : apports financier et technique.
OBJECTIF N° 2 : Parvenir d’ici 2018 à élaborer la politique nationale du secteur éducation civique, alphabétisation et lecture publique
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
< >Résultat 1 : être parvenu à élaborer et valider un (1) document stratégique. Indicateurs
Intitulé
Unité
2015
Réalisation
2016
Prévision PAP
2017
Cible
2018
Prévision
Cible
Echéance
pluriannuelle (2018)
Nombre de document stratégique élaboré et validé
nombre
ND
ND
1
1
1
Source des données : Archives de la DGECA
Précisions méthodologiques
Mode de calcul : Décompte du nombre de document stratégique élaboré et validé. ELEMENT CLE DE LA STRATEGIE D’ACTION
- Élaboration du document stratégique selon les différents axes (éducation civique, alphabétisation et
lecture publique) ;
- Validation interne du document global ;
- Organisation d’un atelier de validation du document stratégique.
CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES
< >OIF : implication dans le fonctionnement et le développement du réseau CLAC au Gabon par ses contributions multiformes ;
UNESCO : apport financier pour la traduction de l’hymne national et la constitution nationale en huit unités de langues ;
ISESCO : apport technique et/ou financier ;
Ambassade des Etats-Unis : apports technique et financier.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
Ouverts en 2017 (1) |
Demandés pour 2018 |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
||||
Action / Titre |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
N° 6.297.1 - Alphabétisation |
356 898 013 |
356 898 013 |
336 577 667 |
336 577 667 |
375 053 950 |
375 053 950 |
375 053 950 |
375 053 950 |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- Titre 2. Dépenses de Personnel |
330 157 016 |
330 157 016 |
306 713 466 |
306 713 466 |
330 157 016 |
330 157 016 |
330 157 016 |
330 157 016 |
- Titre 3. Dépenses de Biens et Services |
24 490 997 |
24 490 997 |
27 614 201 |
27 614 201 |
42 646 934 |
42 646 934 |
42 646 934 |
42 646 934 |
- Titre 4. Dépenses de Transfert |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
- Titre 5. Dépenses d'investissement |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
N° 6.297.2 : - Mobilisation sociale |
238 786 482 |
238 786 482 |
229 481 311 |
229 481 311 |
260 630 545 |
260 630 545 |
260 630 545 |
260 630 545 |
- Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Titre 2. Dépenses de Personnel |
209 320 479 |
209 320 479 |
203 138 512 |
203 138 512 |
209 320 479 |
209 320 479 |
209 320 479 |
209 320 479 |
- Titre 3. Dépenses de Biens et Services |
29 466 003 |
29 466 003 |
26 342 799 |
26 342 799 |
51 310 066 |
51 310 066 |
51 310 066 |
51 310 066 |
- Titre 4. Dépenses de Transfert |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Titre 5. Dépenses d'investissement |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total Programme N°6.297 - Education populaire |
595 684 495 |
595 684 495 |
566 058 978 |
566 058 978 |
635 684 495 |
635 684 495 |
635 684 495 |
635 684 495 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Titre 1. Charges financières de la dette |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- Titre 2. Dépenses de Personnel |
539 477 495 |
539 477 495 |
509 851 978 |
509 851 978 |
539 477 495 |
539 477 495 |
539 477 495 |
539 477 495 |
- Titre 3. Dépenses de Biens et Services |
53 957 000 |
53 957 000 |
53 957 000 |
53 957 000 |
93 957 000 |
93 957 000 |
93 957 000 |
93 957 000 |
- Titre 4. Dépenses de Transfert |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
- Titre 5. Dépenses d'investissement |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- Titre 6. Autres dépenses |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation (1) |
Ouverts en LFR |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart |
Effectifs 2017 |
Solde permanente des emplois de l’administration
|
185 |
182 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
// |
// |
// |
// |
// |
// |
Catégorie A (s2) |
80 |
77 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Permanents |
60 |
57 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Non permanents |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Catégorie B (s3) |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Permanents |
69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Non permanents |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Catégorie C (s4) |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Main d’œuvre non permanente |
36 |
34 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t |
221 |
216 |
0 |
0 |
0 |
216 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL
Tableau 1 : Effectif et masse salariale
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2017 et 2018 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1+s2+s3+s4 |
182 |
|
182 |
|
0 |
0 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
// |
|
// |
|
// |
// |
Catégorie A (s2) |
77 |
|
77 |
|
0 |
0 |
Permanents |
57 |
|
57 |
|
0 |
0 |
Non permanents |
20 |
|
20 |
|
0 |
0 |
Catégorie B (s3) |
99 |
|
99 |
|
0 |
0 |
Permanents |
69 |
|
69 |
|
0 |
0 |
Non permanents |
30 |
|
30 |
|
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
6 |
|
6 |
|
0 |
0 |
Permanents |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
Non permanents |
6 |
|
6 |
|
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
34 |
|
34 |
|
0 |
0 |
Emplois des opérateurs (u) |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
// |
|
// |
|
// |
// |
Total pour le programme (v) = s+t+u |
216 |
|
216 |
|
0 |
0 |
AUTRES DEPENSES
Actions |
Déterminants physiques et financiers |
Montants |
||
PLF N+1 |
||||
AE |
CP |
|||
Action 1: Alphabétisation |
|
|
24 390 000 |
24 390 000 |
Activité 1 : Conception et évaluation de politiques |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
Dépenses indispensables |
|
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
Fournitures informatiques |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Papeterie |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Fournitures de bureaux |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Alimentation |
|
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Frais de transport |
|
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
Services professionnels |
|
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
Carburant |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Activité 2: Réglementation |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Dépenses indispensables |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Fournitures de bureaux |
|
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Activité 3: Communication et sensibilisation externes / préparation de manifestations à caractère national et international dans le domaine du civisme et de l’alphabétisation |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
7 750 000 |
7 750 000 |
7 750 000 |
Dépenses obligatoires |
|
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
Arriérés de paiement de la Journée Internationale de l’Alphabétisation (J. I.A) |
|
4 125 000 |
4 125 000 |
4 125 000 |
Dépenses indispensables |
|
3 625 000 |
3 625 000 |
3 625 000 |
Fournitures informatiques |
|
525 000 |
525 000 |
525 000 |
Papeterie |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Fournitures de bureaux |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Production et communication de l’information |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Alimentation |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Carburant |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Activité 4 Enquêtes, études, tenue de bases de données et de fichiers, production de données statistiques |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
520 000 |
520 000 |
520 000 |
Dépenses indispensables |
|
520 000 |
520 000 |
520 000 |
Papeterie |
|
260 000 |
260 000 |
260 000 |
Fournitures de bureaux |
|
260 000 |
260 000 |
260 000 |
Activité 5: Animation et pilotage des Services déconcentrés |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
Dépenses indispensables |
|
1 020 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
Fournitures informatiques |
|
320 000 |
320 000 |
320 000 |
Papeterie |
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Fournitures de bureaux diverses |
|
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Activité 6: Conception des plans, programmes et projets d’alphabétisation |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
Dépenses indispensables |
|
4 700 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
Fournitures informatiques |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Papeterie |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Fournitures de bureaux |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Carburant |
|
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Frais de transport |
|
200 000 |
500 000 |
500 000 |
Entretien et réparation équipement informatique |
|
2 000 0000 |
2 000 0000 |
2 000 0000 |
Titre 4: Transferts |
|
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
Dépenses obligatoires |
|
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
Cotisations internationales (Conseil Régional pour l’Education et l’Alphabétisation en Afrique - CREAA) |
|
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
Action 2: Mobilisation Sociale |
|
|
29 567 000 |
29 567 000 |
|
|
|
29 567 000 |
29 567 000 |
Activité 1: Conception et évaluation de politiques |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
6 368 200 |
6 368 200 |
6 368 200 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
Fournitures informatiques |
|
2 368 200 |
2 368 200 |
2 368 200 |
Papeterie |
|
1 000 0000 |
1 000 0000 |
1 000 0000 |
Fournitures de bureaux |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Carburant |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Entretien et réparation |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Activité 2: Communication et sensibilisation externes / préparation de manifestations à caractère national et international dans le domaine du civisme |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
14 680 000 |
14 680 000 |
14 680 000 |
Dépenses indispensables |
|
14 680 000 |
14 680 000 |
14 680 000 |
Fournitures informatiques |
|
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Fournitures de bureaux |
|
1 430 000 |
1 430 000 |
1 430 000 |
Alimentation |
|
3 |
000 |
000 |
3 |
000 |
000 |
3 |
000 |
000 |
Production et communication de l’information |
|
4 |
000 |
000 |
4 |
000 |
000 |
4 |
000 |
000 |
Services professionnels |
|
5 |
000 |
000 |
5 |
000 |
000 |
5 |
000 |
000 |
Activité 3: Enquêtes, études, tenue de bases de données et de fichiers, production de données statistiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
100 |
000 |
|
100 |
000 |
|
100 |
000 |
Dépenses indispensables |
|
|
100 |
000 |
|
100 |
000 |
|
100 |
000 |
Fournitures de bureaux |
|
|
100 |
000 |
|
100 |
000 |
|
100 |
000 |
Activité 4 : Conception et évaluation de politiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
4 |
782 |
000 |
4 |
782 |
000 |
4 |
782 |
000 |
Dépenses indispensables |
|
4 |
782 |
000 |
4 |
782 |
000 |
4 |
782 |
000 |
Fournitures informatiques |
|
1 |
000 |
000 |
1 |
000 |
000 |
1 |
000 |
000 |
Fournitures de bureaux |
|
2 |
000 |
000 |
2 |
000 |
000 |
2 |
000 |
000 |
Carburant |
|
1 |
000 |
000 |
1 |
000 |
000 |
1 |
000 |
000 |
Entretien et répartition |
|
|
782 |
000 |
|
782 |
000 |
|
782 |
000 |
Activité 5 : Création des structures destinées à l’alphabétisation et à l’éducation permanente des populations et animation-appui à ce réseau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
3 |
636 |
800 |
3 |
636 |
800 |
3 |
636 |
800 |
Dépenses indispensables |
|
3 |
636 |
800 |
3 |
636 |
800 |
3 |
636 |
800 |
Fournitures informatiques |
|
|
900 |
000 |
|
900 |
000 |
|
900 |
000 |
Papeterie |
|
|
680 |
000 |
|
680 |
000 |
|
680 |
000 |
Services professionnels |
|
|
320 |
000 |
|
320 |
000 |
|
320 |
000 |
Carburant |
|
|
568 |
600 |
|
568 |
600 |
|
568 |
600 |
Alimentation |
|
1 |
168 |
200 |
1 |
168 |
200 |
1 |
168 |
200 |
Total programme hors titre 2 |
|
|
|
|
56 |
207 |
000 |
56 |
207 |
000 |
Commentaires :
Action 1 : Alphabétisation
Activité 1 : Conception et évaluation de politiques.
Titre 3 : 10 300 000.
Activité 2 : Réglementation. Titre 3 : 100 000.
Activité 3 : Communication et sensibilisation externes / préparation de manifestations à caractère national et international dans le domaine du civisme et de l’alphabétisation
Titre 3 : 7 750 000.
Activité 3 : Enqurte, études, tenue de bases de données et de fichiers, production de données statistiques.
Titre 3 : 520 000.
Activité 4 : Conception et évaluation de politiques.
Titre 3 : 4 782 000.
Activité 5 : Conception des plans, programmes et projets d’alphabétisation.
Titre 3 : 4 700 000.
Titre 4 : 2 250 000, cotisation internationale Conseil régional pour l’Education et l’Alphabétisation en Afrique (C.R.E.A.A).
Activité 6 : Animation et pilotage des services déconcentrés.
Titre 3 : 1 020 000.
Action 2 : Mobilisation sociale
Activité 1 : Conception et évaluation de politiques.
Titre 3 : 6 368 000.
Activité 2 : Communication et sensibilisation externes / préparation de manifestations à caractère national et international dans le domaine du civisme
Titre 3 : 14 680 000
Activité 4 : Enqurte, études, tenue de bases de données et de fichiers, production de données statistiques. Titre 3 : 100 000.
Activité 4 : Conception et évaluation de politiques.
Titre 3 : 4 782 000.
Activité 5 : Création des structures destinées à l’alphabétisation et à l’éducation permanente des populations et animation-appui à ce réseau.
Titre 3 : 3 636 800.
NB : Dans le cadre de l’organisation de la Journée Internationale de l’Alphabétisation (J.I.A), le programme accuse une dette de 4 125 000 FCFA car ladite journée a été préfinancée en 2014.
Aussi, le programme reste en attente du montant exact des arriérés de cotisations internationales du Conseil Régional pour l’Education et l’Alphabétisation en Afrique (C.R.E.A.A).