Projet Annuel de Performance 2018 Mission 2 Administration du Territoire
PAP2018_M02 - 12/02/2018 >
PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE
MISSION MINISTERIELLE : ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
Les PAP sont présentés dans des documents mission par mission.
La mission Administration du Territoire récapitule les crédits (y compris les fonds de concours et attributions de produits attendus) et les moyens (emplois) alloués à cette politique publique.
La présentation de cette mission détaille :
- la présentation du périmètre de la mission ;
- les principaux textes concernant la politique publique à mettre en œuvre et l’organisation administrative
prévue ;
- les principales réformes ;
- les objectifs les plus représentatifs de la mission ;
- le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et action, en distinguant les
autorisations d’engagement des crédits de paiement ;
- le récapitulatif des propositions d’allocation de crédits par programme et titre, en distinguant les
autorisations d’engagement des crédits de paiement
Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. La présentation de chaque programme détaille :
La présentation du cadrage stratégique du programme :
- la présentation du périmètre du programme, son articulation avec d’autres programmes, les pilotes et les
différents acteurs du programme ;
- la structuration du programme, sa segmentation en actions et la présentation de chaque action ;
- l’analyse stratégique du contexte et du champ du programme ;
- les enjeux qui en ressortent pour l’administration gabonaise ;
- les objectifs stratégiques du programme avec le type de finalité du résultat visé, le(s) résultat(s)
annuel(s) attendu(s), les indicateurs d’évaluation, les éléments clés de stratégie d’action annuelle et les contributions des opérateurs ainsi que ceux des principaux partenaires.
La présentation des moyens du programme et des dépenses fiscales associées :
- les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés
selon la nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres) ;
- le cas échéant, les dépenses fiscales rattachées au programme sont indiquées ainsi que leur
évaluation ;
- les propositions relatives aux emplois de l’administration et à ceux des opérateurs de l’Etat sont
présentées en effectifs.
La justification des crédits au premier franc CFA
- les crédits sont justifiés, titre par titre, dès le premier franc CFA demandé.
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS 2
MISSION 2 : ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 5
PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION 6
PERIMETRE DE LA MISSION 6
PRINCIPALES REFORMES 7
OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION 8
RECAPITULATION DES CREDITS 11
PROGRAMME : ADMINISTRATION TERRITORIALE 13
PRESENTATION DU PROGRAMME 14
PERIMETRE DU PROGRAMME 14
PRESENTATION DES ACTIONS 14
CADRAGE STRATEGIQUE 16
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 16
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 18
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 25
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 25
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 26
DEPENSES DE PERSONNEL 26
JUSTIFICATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 27
AUTRES DEPENSES 27
PROGRAMME : DECENTRALISATION 30
PRESENTATION DU PROGRAMME 31
PERIMETRE DU PROGRAMME 31
PRESENTATION DES ACTIONS 31
CADRAGE STRATEGIQUE 32
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 32
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 34
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 39
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 39
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 40
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 41
DEPENSES DE PERSONNEL 41
AUTRES DEPENSES 43
PROGRAMME : PREVENTION ET GESTION DES CATASTROPHES 45
PRESENTATION DU PROGRAMME 46
PERIMETRE DU PROGRAMME 46
CADRAGE STRATEGIQUE 48
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 49
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 52
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 52
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 53
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 54
DEPENSES DE PERSONNEL 54
AUTRES DEPENSES 55
PROGRAMME : PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE D’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 56
PRESENTATION DU PROGRAMME 57
PERIMETRE DU PROGRAMME 57
PRESENTATION DES ACTIONS 57
CADRAGE STRATEGIQUE 58
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME 58
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES 59
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES 63
PROPOSITIONS BUDGETAIRES 63
PROPOSITIONS D’EMPLOIS 64
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA 65
DEPENSES DE PERSONNEL 65
AUTRES DEPENSES 66
MISSION 2 : ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
PRESENTATION STRATEGIQUE DE LA MISSION
La mission Administration du Territoire est portée par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Hygiène Publique, chargé de la Décentralisation et du Développement Local.
PERIMETRE DE LA MISSION
La mission Administration du Territoire recouvre la politique du Gouvernement en matière d’administration du territoire, de frontières, d’élections, de libertés publiques, de décentralisation, de protection civile, de l’Hygiène Publique et du développement Local.
Cette mission, qui regroupe quatre programmes, concerne les matières principales suivantes :
Administration du territoire : élaborer la réglementation relative à la délimitation du territoire, au
découpage des circonscriptions administratives ; veiller à la réalisation du recensement administratif de la population ; veiller à la bonne tenue du fichier national d’Etat civil ; assurer le contrôle de la gestion administrative, matérielle et financière des services territoriaux de l’Etat ; assurer la gestion des personnels de commandement, d’encadrement et d’auxiliaires de commandement ;
- Frontières : restaurer et préserver l’intégrité du territoire national (résolution des litiges et contentieux,
prévention des litiges et contentieux, surveillance et démarcation des frontières) ;
Election : élaborer la réglementation relative aux élections et veiller à son application ; veiller à la délimitation des circonscriptions électorales et suivre son application ; veiller au bon déroulement des opérations électorales en concertation avec la CENAP ; veiller à l’établissement et à la mise à jour du fichier électoral ;
Libertés publiques : élaborer la réglementation relative à l’exercice des libertés publiques et veiller à son application ; veiller à l’exercice des libertés d’association et de culte dans le respect de l’ordre public ; veiller au respect des procédures de déclaration de demande de reconnaissance ou de sanction des partis politiques, des associations, des fondations, des ONG et des confessions religieuses ;
- Décentralisation : concevoir la réglementation se rapportant aux collectivités locales, à la décentralisation et veiller à sa mise en œuvre ; apporter un appui technique aux municipalités et arbitrer les conflits entre collectivités locales ;
Protection civile : concevoir les politiques publiques en matière de prévention des risques et de gestion des catastrophes et assurer leur mise en œuvre ; élaborer la réglementation en matière de protection civile et veiller à son application ; coordonner et conduire l’action des différents acteurs concourant à la gestion des situations d’urgence ;
- Hygiène Publique : concevoir les stratégies d’orientation sur l’assainissement des villes du Gabon, élaborer les textes sur l’Hygiène Publique et asseoir une véritable politique publique.
- Développement Local : créer les plans de développement locaux s’intégrant dans la stratégie nationale
d’aménagement du Territoire.
Cette mission ne recouvre pas les aspects de coordination des politiques urbaines. La mission est en articulation avec les missions suivantes :
- Aménagement du territoire ;
- Sécurité ;
- Santé ;
- Infrastructure et équipement.
PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE
Les principaux textes de référence dans le champ de la mission sont :
- le décret n° 0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la
Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;
- la loi n°14/96 du 6 juin 1996 portant réorganisation territoriale de la République Gabonaise ;
- la loi n°001/2014 du 30 janvier 2015 relative à la décentralisation ;
- le décret n° 00724/PR/MI du 29 juin 1998 fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et
auxiliaires de commandement ;
- le décret N° 0154/ PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité
publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;
- le décret N° 169 / PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre Délégué auprès du Ministre de
l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’immigration et de la Décentralisation ;
- le décret 082 /PR/ MISPID, du 8 avril 2010 portant réorganisation de la Commission Nationale des
Frontières ;
- le décret N° 0339/PR/MISPID du 03 juillet 2015 portant attributions et organisation de la Direction
Générale de l’Administration du Territoire ;
- le décret N°0343/PR/MISPID du 03 juillet 2015 portant création, organisation et attributions de la
Direction Générale des Elections et des Libertés Publiques.
PRINCIPALES REFORMES
Les principales reformes de la mission Administration du Territoire sont :
- l’élaboration des nouveaux textes organiques des directions générales qui composent la mission suite à
la prise du décret n°0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;
- l’élaboration des textes d’application à la nouvelle loi relative à la décentralisation ;
- la fiabilisation du fichier d’état civil.
OBJECTIFS LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA MISSION
OBJECTIF N° 1 : D’ici à fin 2019, être parvenu à améliorer le traitement des demandes d’associations
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : enregistrer et traiter au minimum 300 dossiers sur fichier Excel en vue de
son implémentation dans la future application de gestion des associations ;
- Résultat annuel attendu 2 : mettre en place un système d’archivage physique des dossiers enregistrés.
Indicateur
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de dossiers traités |
Nombre |
N/A |
300 |
300 |
1500 |
N/A |
Taux de réalisation de la mise en place du système d’archivage |
% |
N/A |
N/A |
100 |
|
100 |
Source des données : DGE
OBJECTIF N° 2 : D’ici à fin 2019, être parvenu à déployer l’état-civil numérique, biométrique et centralisé
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : être parvenu à déployer l’état civil numérique, biométrique et centralisé sur 10
centres pilotes.
Indicateur
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
PAP |
|
|
2019 |
Nombre de centres pilotes déployés |
Nombre |
N/A |
15 |
10 |
24 |
24 |
Source des données : DGELP
Précisions méthodologiques :
Nombre de centres pilotes déployés : simple décompte.
OBJECTIF N°3 : A l’horizon 2019, faire de la décentralisation une réalité
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé quatre (4) ateliers de vulgarisation de la loi organique
n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré cinq (5) projets de textes d’application restants de la loi
organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de campagnes de vulgarisation de la loi organique |
Nombre |
0 |
2 |
4 |
7 |
7(cumulé) |
Nombre de projets de textes d’application de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation à élaborer |
Nombre |
8 |
10 |
5 |
N/A |
N/A |
Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales.
Précision méthodologique : simple décompte
OBJECTIF N°4 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie et un programme d’action national de prévention des risques (PPR), de gestion des catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques, d’ici à 2019 |
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels :
- Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré des PPR dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et Ngounié) ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir mis en place le comité de la Plate-forme Nationale de prévention des
risques de catastrophe dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et de la Ngounié).
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de province disposant d’un PPR |
Nombre |
1 |
3 |
2 |
3 |
9 |
Nombre de provinces disposant d’un comité provincial de la Plate-forme Nationale |
Nombre |
0 |
4 |
2 |
3 |
9 |
Source des données : DGPC Précisions méthodologiques :
< >Nombre de provinces disposant d’un PPR : simple décompte.
Nombre de provinces disposant d’un comité provincial de la Plate-forme Nationale : simple décompte.
OBJECTIF N°5 :Etre parvenu d’ici à 2019 à faire vivre un dispositif opérationnel de pilotage des programmes assis sur les pratiques courantes
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : disposer de neuf (9) manuels de procédures formalisés et partagés (IGS) et
deux (2) manuels de procédure de la circulation (FPN) ;
- Résultat annuel attendu 2 : recenser les différentes plaintes faites à l’endroit des forces de police sur la
route.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
|
|
|
2019 |
Nombre de manuels de procédures produits |
Nombre |
2 |
6 |
9 |
15 |
15 |
Nombre de plaintes recensées des usagers de la route |
Nombre |
0 |
N/A |
480 |
480 |
0 |
Sources des données : Secrétariat Général, Inspection Générale des Services et Directions Centrales
RECAPITULATION DES CREDITS
RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET ACTION
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
|||||||||
Numéro et intitulé du programme et de |
Ouvertes en |
Demandées |
FDC, ADP (2) |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
Votés en LFR pour |
Demandés pour |
FDC, ADP (2) |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
|
2.136 |
Administration territoriale |
6 296 056 576 |
7 433 957 506 |
- |
6 553 828 768 |
6 791 170 275 |
6 296 056 576 |
7 433 957 506 |
- |
6 553 828 768 |
6 791 170 275 |
2.136.1 |
Gestion et coordination de l’administration du territoire |
5 440 427 268 |
6 520 109 416 |
- |
5 625 905 992 |
5 799 074 602 |
5 440 427 268 |
6 520 109 416 |
- |
5 625 905 992 |
5 799 074 602 |
2.136.2 |
Gestion des frontières |
201 900 000 |
221 184 543 |
- |
223 199 678 |
241 659 398 |
201 900 000 |
221 184 543 |
- |
223 199 678 |
241 659 398 |
2.136.3 |
Vie démocratique |
653 729 308 |
692 663 547 |
- |
704 723 098 |
750 436 274 |
653 729 308 |
692 663 547 |
- |
704 723 098 |
750 436 274 |
2.143 |
Décentralisation |
17 958 228 342 |
43 884 367 292 |
25 898 849 032 |
30 907 402 082 |
31 915 109 583 |
17 958 228 342 |
43 884 367 292 |
25 898 849 032 |
30 907 402 082 |
31 915 109 583 |
2.143.1 |
Elaboration de la stratégie et pilotage de la politique de décentralisation |
147 772 342 |
171 023 057 |
- |
149 850 588 |
156 877 251 |
147 772 342 |
171 023 057 |
- |
149 850 588 |
156 877 251 |
2.143.2 |
Assistance aux collectivités locales |
17 810 456 000 |
43 713 344 236 |
25 898 849 032 |
30 757 551 495 |
31 758 232 332 |
17 810 456 000 |
43 713 344 236 |
25 898 849 032 |
30 757 551 495 |
31 758 232 332 |
2.150 |
Prévention et gestion |
141 251 359 |
145 460 195 |
- |
142 997 459 |
148 740 814 |
141 251 359 |
145 460 195 |
- |
142 997 459 |
148 740 814 |
2.150.1 |
Prévention et réduction des risques des catastrophes |
117 745 359 |
121 462 094 |
- |
119 152 893 |
123 544 546 |
117 745 359 |
121 462 094 |
- |
119 152 893 |
123 544 546 |
2.150.2 |
Gestion des catastrophes |
23 506 000 |
23 998 101 |
- |
23 844 567 |
25 196 268 |
23 506 000 |
23 998 101 |
- |
23 844 567 |
25 196 268 |
2.157 |
Pilotage et Soutien à la politique d'administration |
2 324 487 533 |
2 348 184 872 |
- |
2 386 804 274 |
2 421 095 285 |
2 324 487 533 |
2 348 184 872 |
- |
2 386 804 274 |
2 421 095 285 |
2.157.1 |
Pilotage de la stratégie ministérielle |
205 136 000 |
168 646 160 |
- |
208 431 172 |
221 525 779 |
205 136 000 |
168 646 160 |
- |
208 431 172 |
221 525 779 |
2.157.2 |
Coordination administrative |
2 119 351 533 |
2 179 538 712 |
- |
2 178 373 102 |
2 199 569 506 |
2 119 351 533 |
2 179 538 712 |
- |
2 178 373 102 |
2 199 569 506 |
Total pour la mission Administration du Territoire |
26 720 023 810 |
53 811 969 865 |
25 898 849 032 |
39 991 032 584 |
41 276 115 957 |
26 720 023 810 |
53 811 969 865 |
25 898 849 032 |
39 991 032 584 |
41 276 115 957 |
RECAPITULATION DES CREDITS PAR PROGRAMME ET TITRE
|
Autorisations d’engagement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de paiement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro et intitulé du programme et du titre |
Ouvertes en LFR |
Demandées |
dont FDC, ADP |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
Votés en LFR |
|
Demandés |
FDC, ADP (2) |
Prévisions 2019 |
Prévisions 2020 |
N°2.136 Administration territoriale |
6 |
296 |
056 |
576 |
7 |
433 |
957 |
506 |
|
|
|
- |
6 |
553 |
828 |
768 |
6 |
791 |
170 |
275 |
6 |
296 |
056 |
576 |
7 |
433 |
957 |
506 |
|
|
|
- |
6 |
553 |
828 |
768 |
6 |
791 |
170 |
275 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
3 |
098 |
990 |
123 |
4 |
055 |
852 |
094 |
|
|
|
0 |
3 |
096 |
889 |
120 |
3 |
096 |
889 |
120 |
3 |
098 |
990 |
123 |
4 |
055 |
852 |
094 |
|
|
|
- |
3 |
096 |
889 |
120 |
3 |
096 |
889 |
120 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
2 |
260 |
434 |
453 |
2 |
469 |
293 |
100 |
|
|
|
0 |
2 |
491 |
789 |
965 |
2 |
697 |
873 |
357 |
2 |
260 |
434 |
453 |
2 |
469 |
293 |
100 |
|
|
|
- |
2 |
491 |
789 |
965 |
2 |
697 |
873 |
357 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
936 |
632 |
000 |
|
908 |
812 |
312 |
|
|
|
0 |
|
965 |
149 |
684 |
|
996 |
407 |
798 |
|
936 |
632 |
000 |
|
908 |
812 |
312 |
|
|
|
- |
|
965 |
149 |
684 |
|
996 |
407 |
798 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N°2.143 Décentralisation |
17 |
958 |
228 |
342 |
43 |
884 |
367 |
292 |
25 |
898 |
849 |
032 |
30 |
907 |
402 |
082 |
31 |
915 |
109 |
583 |
17 |
958 |
228 |
342 |
43 |
884 |
367 |
292 |
25 |
898 |
849 |
032 |
30 |
907 |
402 |
082 |
31 |
915 |
109 |
583 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
62 |
879 |
682 |
|
90 |
169 |
261 |
|
|
|
- |
|
62 |
837 |
052 |
|
62 |
837 |
052 |
|
62 |
879 |
682 |
|
90 |
169 |
261 |
|
|
|
- |
|
62 |
837 |
052 |
|
62 |
837 |
052 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
170 |
248 |
660 |
|
170 |
249 |
000 |
|
|
|
- |
|
173 |
905 |
340 |
|
188 |
288 |
175 |
|
170 |
248 |
660 |
|
170 |
249 |
000 |
|
|
|
- |
|
173 |
905 |
340 |
|
188 |
288 |
175 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
17 |
725 |
100 |
000 |
28 |
084 |
639 |
613 |
10 |
359 |
539 |
613 |
30 |
670 |
659 |
690 |
31 |
663 |
984 |
356 |
17 |
725 |
100 |
000 |
28 |
084 |
639 |
613 |
10 |
359 |
539 |
613 |
30 |
670 |
659 |
690 |
31 |
663 |
984 |
356 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
15 |
539 |
309 |
419 |
15 |
539 |
309 |
419 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
15 |
539 |
309 |
419 |
15 |
539 |
309 |
419 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N°2.150 Prévention et gestion des catastrophes |
|
141 |
251 |
359 |
|
145 |
460 |
195 |
|
|
|
- |
|
142 |
997 |
459 |
|
148 |
740 |
814 |
|
141 |
251 |
359 |
|
145 |
460 |
195 |
|
|
|
- |
|
142 |
997 |
459 |
|
148 |
740 |
814 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
64 |
193 |
137 |
|
68 |
402 |
195 |
|
|
|
0 |
|
64 |
149 |
616 |
|
64 |
149 |
616 |
|
64 |
193 |
137 |
|
68 |
402 |
195 |
|
|
|
- |
|
64 |
149 |
616 |
|
64 |
149 |
616 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
62 |
058 |
222 |
|
62 |
058 |
000 |
|
|
|
0 |
|
63 |
391 |
137 |
|
68 |
633 |
899 |
|
62 |
058 |
222 |
|
62 |
058 |
000 |
|
|
|
- |
|
63 |
391 |
137 |
|
68 |
633 |
899 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
15 |
000 |
000 |
|
15 |
000 |
000 |
|
|
|
0 |
|
15 |
456 |
706 |
|
15 |
957 |
299 |
|
15 |
000 |
000 |
|
15 |
000 |
000 |
|
|
|
- |
|
15 |
456 |
706 |
|
15 |
957 |
299 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N°2.157 Pilotage et Soutien à la politique d'administration |
2 |
324 |
487 |
533 |
2 |
348 |
184 |
872 |
|
|
|
- |
2 |
386 |
804 |
274 |
2 |
421 |
095 |
285 |
2 |
324 |
487 |
533 |
2 |
348 |
184 |
872 |
|
|
|
- |
2 |
386 |
804 |
274 |
2 |
421 |
095 |
285 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 |
973 |
523 |
533 |
2 |
042 |
424 |
572 |
|
|
|
0 |
1 |
972 |
185 |
716 |
1 |
972 |
185 |
716 |
1 |
973 |
523 |
533 |
2 |
042 |
424 |
572 |
|
|
|
- |
1 |
972 |
185 |
716 |
1 |
972 |
185 |
716 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
350 |
964 |
000 |
|
305 |
760 |
300 |
|
|
|
0 |
|
414 |
618 |
558 |
|
448 |
909 |
570 |
|
350 |
964 |
000 |
|
305 |
760 |
300 |
|
|
|
- |
|
414 |
618 |
558 |
|
448 |
909 |
570 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Total pour la mission 2 : Administration du Territoire |
26 |
720 |
023 |
810 |
53 |
811 |
969 |
865 |
25 |
898 |
849 |
032 |
39 |
991 |
032 |
584 |
41 |
276 |
115 |
957 |
26 |
720 |
023 |
810 |
53 |
811 |
969 |
865 |
25 |
898 |
849 |
032 |
39 |
991 |
032 |
584 |
41 |
276 |
115 |
957 |
Dont : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
5 |
199 |
586 |
475 |
6 |
256 |
848 |
122 |
|
|
|
0 |
5 |
196 |
061 |
504 |
5 |
196 |
061 |
504 |
5 |
199 |
586 |
475 |
6 |
256 |
848 |
122 |
|
|
|
0 |
5 |
196 |
061 |
504 |
5 |
196 |
061 |
504 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
2 |
843 |
705 |
335 |
3 |
007 |
360 |
400 |
|
|
|
0 |
3 |
143 |
705 |
000 |
3 |
403 |
705 |
000 |
2 |
843 |
705 |
335 |
3 |
007 |
360 |
400 |
|
|
|
0 |
3 |
143 |
705 |
000 |
3 |
403 |
705 |
000 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
18 |
676 |
732 |
000 |
29 |
008 |
451 |
924 |
10 |
359 |
539 |
613 |
31 |
651 |
266 |
080 |
32 |
676 |
349 |
453 |
18 |
676 |
732 |
000 |
29 |
008 |
451 |
924 |
10 |
359 |
539 |
613 |
31 |
651 |
266 |
080 |
32 |
676 |
349 |
453 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
0 |
15 |
539 |
309 |
419 |
15 |
539 |
309 |
419 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
15 |
539 |
309 |
419 |
15 |
539 |
309 |
419 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
PROGRAMME : ADMINISTRATION
TERRITORIALE
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le programme Administration territoriale a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique publique en matière d’administration du territoire, de frontières, d’élections, ainsi que de libertés publiques.
Il est notamment chargé de :
- la coordination de l’activité des unités territoriales déconcentrées et décentralisées (gouvernorats,
préfectures, sous-préfectures, conseils départementaux et communaux) ;
- la gestion des opérations électorales ;
- la reconnaissance légale des structures associatives et partis politiques ;
- la délimitation des circonscriptions administratives ;
- la gestion des questions de frontières.
Le programme est placé sous la responsabilité du Directeur Général des Elections et des Libertés Publiques (DGELP), responsable de programme. Les trois entités administratives qui composent le programme sont la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT), la Direction Générale des Elections et des Libertés Publiques (DGELP) et la Commission Nationale des Frontières.
Le programme Administration territoriale doit être en articulation avec les programmes Police nationale, Intégration africaine et coopération internationale ainsi que le programme Affaires étrangères.
En outre, Le programme Administration territoriale doit être en cohérence avec :
- la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP) ;
- la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel (CNPDCP) ; - l’Agence Nationale des Infrastructures Numérique et des Fréquences (ANINF).
PRESENTATION DES ACTIONS
Le programme Administration territoriale comprend trois actions : Gestion et coordination de l’Administration du territoire, Gestion des frontières et Vie démocratique.
ACTION N° 1 : Gestion et coordination de l’administration du territoire
Cette action, portée par la DGAT comprend les principales activités suivantes :
- représentation de l’Etat sur l’ensemble du territoire ;
- coordination des circonscriptions administratives ;
- application des textes législatifs et réglementaires en matière d’administration territoriale ;
- signature des laissez-passer mortuaires ;
- délivrance des autorisations d’achat et vente d’armes, des mains levées de cautions électorales et de
rapatriement, des jeux de hasard et société de gardiennage, d’exhumation et d’inhumation dans les concessions familiales ;
- délimitation et découpage du territoire ;
- gestion de l’information territoriale.
ACTION N° 2 : Gestion des frontières
Cette action, portée par la Commission Nationale des Frontières, comprend les principales activités suivantes :
- restauration et préservation de l’intégrité du territoire national ;
- démarcation des frontières.
ACTION N° 3 : Vie démocratique
Cette action, portée par la DGELP, comprend les principales activités suivantes :
- application des textes législatifs et réglementaires ;
- délimitation des circonscriptions électorales ;
- gestion des opérations électorales ;
- mise à jour du fichier électoral ;
- dressage de la liste électorale ;
- production et distribution des cartes d’électeurs ;
- commande et gestion du matériel électoral ;
- formation des agents électoraux ;
- instruction civique des électeurs en matière de vote ;
- reconnaissance légale des structures associatives, partis politiques, et confessions religieuses ;
- traitement des demandes d’autorisation des réunions publiques ;
- gestion du fichier des ONG, partis politiques, syndicats, fondations et confessions religieuses ;
- encadrement des libertés d’association et de culte dans le respect de l’ordre public.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Parmi les éléments de contexte qui impactent le programme Administration territoriale, il faut noter :
< >le poids croissant des nouvelles technologies (par exemple, l’introduction de la biométrie dans le processus électoral et l’état civil) ;
le développement de logiques d’action plus collectives au sein de la population (multiplication des demandes de reconnaissance d’associations, croissance des demandes d’autorisations de réunions publiques), l’autonomisation et la structuration progressives de la société civile ;
des engagements internationaux de plus en plus impactant (en matière de vie démocratique notamment)
l’intérêt croissant des médias pour les actions relevant du programme (élections, vie associative, réunions publiques,...) ;
d’une façon générale, la forte augmentation des demandes des citoyens et usagers vis-à-vis de l’administration.Les attentes de la population et de la société civile vis-à-vis du programme sont principalement les suivantes :
< >la proximité des administrations avec les administrés ;
la communication avec les populations ;
une information plus précise sur les règlementations applicables ;
le conseil et l’accompagnement des usagers dans le cadre de leurs demandes ;
un traitement plus rapide des demandes des citoyens / usagers.Les autorités politiques attendent de l’action du programme :
< >la restauration de l’image et de l’autorité de l’Etat à l’intérieur du pays, à travers la modernisation des moyens et outils de travail dans les Gouvernorats, Préfectures et Sous-préfectures ;
une transparence sans faille dans toutes les opérations électorales ;
un contrôle strict des armes et munitions en circulation ainsi que des sociétés privées de sécurité ;
une délimitation et une démarcation précises des frontières du pays ;
une coordination efficace des différents services de l’Etat opérant aux frontières.D’ores et déjà, plusieurs points forts peuvent être mis à l’actif des pouvoirs publics dans le champ du programme :
< >une amélioration des procédures administratives et une meilleure information des usagers sur ces
procédures (débits de boisson, laissez-passer mortuaires, création d’associations, port d’armes, ...) ;
une déconcentration partielle des décisions d’autorisation concernant les débits de boisson ;
le renforcement de la qualité des listes électorales (nouvelle application informatique) et le traitement des réclamations des électeurs ;
le lancement d’une opération de recensement et de classification des associations ;
le lancement de la mise aux normes des bureaux et résidences du personnel de commandement ;
un début de modernisation des outils de travail au niveau central et déconcentré (informatisation) ;
la poursuite du projet IBOGA (introduction de la biométrie dans la gestion de l’état civil et le processus électoral).Reste cependant un certain nombre de difficultés et insuffisances à traiter, notamment :
< >une centralisation encore excessive des autorisations administratives ;
une information des usagers qui reste encore globalement insuffisante ;
l’absence de dématérialisation des procédures ;
des délais de réponse aux usagers encore très longs (création des associations, délivrance des licences administratives) ;
l’absence de structure administrative dédiée au domaine d’action « Libertés publiques » ;
- des procédures encore à améliorer, le manque de formulaires types et d’outils d’aide à la préparation
des dossiers par les usagers ;
- des chevauchements de compétences, des zones de flou ou des problèmes de coordination avec d’autres administrations relevant du Ministère de l’Intérieur ou d’autres Ministères : contrôle des sociétés de gardiennage et de sécurité (DGAT / Police nationale, ...) ;
- une professionnalisation encore insuffisante des personnels de commandement due notamment au non-
respect des critères de nomination et à l’absence de formation continue de ces personnels ;
- des systèmes d’information et de gestion à moderniser aux différents niveaux de commandement.
.
ENJEUX
- Garantir l’exercice effectif des libertés publiques et des droits démocratiques reconnus par la loi et
promouvoir la tranquillité publique ;
- pouvoir disposer de frontières claires et admises par l’ensemble des pays limitrophes ;
- assurer un pilotage et une coordination efficace de l’action des Gouvernorats, Préfectures et Sous- préfectures.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS
OBJECTIF N°1 : Sur la période 2017-2019, avoir réussi à améliorer l’encadrement des débits de boisson et des dépôts des armes et munitions civiles
- Résultat annuel attendu 1 : recenser les débits de boissons dans le premier arrondissement de la
commune d’Owendo ;
- Résultat annuel attendu 2 : alimenter le fichier central des débits de boisson avec les données
recensées dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo ;
- Résultat annuel attendu 3 : recenser les dépôts d’armes dans le premier arrondissement de la commune
d’Owendo ;
- Résultat annuel attendu 4 : alimenter le fichier central des dépôts d’armes et munitions civiles avec les
données recensées dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo.
OBJECTIF N°2 : D’ici à fin 2019, être parvenu à améliorer le traitement des demandes d’associations
- Résultat annuel attendu 1 : enregistrer et traiter au minimum 300 dossiers sur fichier Excel en vue de
son implémentation dans la future application de gestion des associations ;
- Résultat annuel attendu 2 : mettre en place un système d’archivage physique des dossiers enregistrés.
OBJECTIF N° 3 : D’ici à fin 2019, être parvenu à déployer l’état civil numérique, biométrique et centralisé
- Résultat annuel attendu : être parvenu à déployer l’état civil numérique, biométrique et centralisé sur 10
centres pilotes.
OBJECTIF N° 4 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à améliorer le niveau de civisme électoral - Résultat annuel attendu : organiser 1 campagne de sensibilisation (révision de la liste électorale).
OBJECTIF N° 5 : Sur la période 2017-2019, avoir réussi à restaurer et à préserver l’intégrité du territoire national
- Résultat annuel attendu 1 : avancer à hauteur de 40% dans le processus de règlement des litiges
frontaliers ;
- Résultat annuel attendu 2 : résoudre à 25% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et le
Cameroun ;
- Résultat annuel attendu 3 : résoudre à 22% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et la
Guinée-Equatoriale ;
- Résultat annuel attendu 4 : résoudre à 42% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et Sao
Tomé ;
- Résultat annuel attendu 5 : progresser de 55% dans le processus de démarcation sur l’ensemble du
territoire.
OBJECTIF N° 6 : Sur la période 2017-2019, avoir réussi à fiabiliser les limites géographiques des circonscriptions administratives
- Résultat annuel attendu : actualiser la carte administrative des villages dans les provinces de
l’Estuaire, du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.
OBJECTIF N° 7 : D’ici à fin 2019, avoir développé les compétences des agents de l’administration sur programme
- Résultat annuel attendu : organiser 1 séminaire de formation à l’endroit du personnel rattaché au
programme.
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIF N° 1 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à améliorer l’encadrement des débits de boisson et des dépôts des armes et munitions civiles dans la commune d’Owendo |
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : recenser les débits de boissons dans le premier arrondissement de la
commune d’Owendo ;
- Résultat annuel attendu 2 : alimenter le fichier central des débits de boisson avec les données
recensées dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo ;
- Résultat annuel attendu 3 : recenser les dépôts d’armes dans le premier arrondissement de la commune
d’Owendo ;
- Résultat annuel attendu 4 : alimenter le fichier central des dépôts d’armes et munitions civiles avec les
données recensées dans le premier arrondissement de la commune d’Owendo.
Indicateurs :
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre d’arrondissements ayant fait l’objet d’un recensement des débits de boisson |
Nombre |
N/A |
N/A |
1 |
2 |
2 |
Taux d’alimentation du fichier des débits de boisson |
% |
35 |
50 |
50 |
100 |
100 |
Nombre d’arrondissements ayant fait l’objet d’un recensement des dépôts d’armes |
Nombre |
N/A |
N/A |
1 |
2 |
2 |
Taux d’alimentation du fichier des dépôts d’armes et munitions civiles |
% |
50 |
50 |
50 |
100 |
100 |
Source des données : DGAT Précisions méthodologiques :
- Nombre d’arrondissement ayant fait l’objet d’un recensement des débits de boisson : simple comptage ;
- les taux d’alimentations du fichier des débits de boisson et du dépôt d’armes et munitions sont calculés
en donnant une pondération de 50% pour chaque arrondissement de la commune d’Owendo ;
- nombre d’arrondissement ayant fait l’objet d’un recensement des dépôts d’armes : simple
comptage.
Eléments clés de la stratégie d’action
- Développer l’information et la communication vis à vis des publics concernés ;
- collecter les données auprès des équipes, saisir les données sur le fichier ;
- mettre en place trois équipes chargées du recensement : définir un modus operandi, recenser les
débits de boissons ;
- mettre en place trois équipes chargées du recensement : définir un modus operandi, recenser les
magasins de vente d’armes et de munitions ;
- collecter les données auprès des équipes, saisir les données dans le fichier.
Contribution des partenaires
- Direction Générale de la Statistique : appui méthodologique dans la définition de la typologie des
données et l’architecture du fichier ;
- Forces de Police Nationale, Gendarmerie Nationale, Direction Générale de la Documentation et de
l’Immigration, Agence Nationale de la Promotion des Investissements, Ministère de la Justice : implication dans la révision de la règlementation et des procédures sur les débits de boisson et sur les processus transversaux de gestion.
OBJECTIF N° 2 : D’ici à fin 2019, être parvenu à améliorer le traitement des demandes d’associations
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : enregistrer et traiter au minimum 300 dossiers sur fichier Excel en vue de
son implémentation dans la future application de gestion des associations ;
- Résultat annuel attendu 2 : mettre en place un système d’archivage physique des dossiers enregistrés.
Indicateur
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de dossiers traités |
Nombre |
N/A |
300 |
300 |
1500 |
N/A |
Taux de réalisation de la mise en place du système d’archivage |
% |
N/A |
N/A |
100 |
|
100 |
Source des données : DGE Précisions méthodologiques :
Taux de réalisation de la mise en place du système d’archivage consiste à :
< >identification du site d’archivage : 10% ;
aménagement de l’espace : 50% ;
affection du personnel dédié : 10% ;
formation du personnel dédié : 20% ;
mise en service : 10% ;Eléments clés de la stratégie d’action
- recevoir, collecter les informations et transmettre les dossiers ;
< >formaliser un programme de travail et répartir la charge entre les agents ;
modifier la loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations.Contribution des partenaires
< >la DGDI : enquêtes de moralité ;
les ministères techniques concernés : avis techniques ;
Forces de Police Nationale, Gendarmerie Nationale, Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration, Direction Générale de l’Economie Sociale, Ministère en charge de la Famille, Ministère de la Jeunesse et des Sports : implication dans la révision de la règlementation sur les associations et sur l’amélioration des processus transversaux de gestion.
OBJECTIF N° 3 : D’ici à fin 2019, être parvenu à déployer l’état-civil numérique, biométrique et centralisé
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : être parvenu à déployer l’état civil numérique, biométrique et centralisé sur 10
centres pilotes.
Indicateur
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
PAP |
|
|
2019 |
Nombre de centres pilotes déployés |
Nombre |
N/A |
15 |
10 |
24 |
24 |
Source des données : DGELP
Précisions méthodologiques :
Nombre de centres pilotes déployés : simple décompte Eléments clés de la stratégie d’action
- suivre le processus de validation des textes (code civil, la loi organique sur l’état civil, le code de
procédure pénale, le code de procédure civile, le code de la nationalité, le code de l’enregistrement, des libertés publiques et des élections) ;
- mettre en place une organisation chargée des faits d’état-civil.
Contribution des partenaires
- ANINF : appui technique ;
- Ministères de la Justice, de la Défense, de la Santé et des Affaires Etrangères : mise en œuvre et
fonctionnement.
OBJECTIF N° 4 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à améliorer le niveau de civisme électoral
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : organiser 1 campagne de sensibilisation (révision de la liste électorale).
Indicateur
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
PAP |
|
|
2019 |
nombre de campagne de sensibilisation |
nombre |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Source des données : DGE
Précisions méthodologiques :
Nombre de campagne de sensibilisation : simple décompte Eléments clés de la stratégie d’action
- sensibiliser le grand public (médias, conférences) ;
- réaliser un spot publicitaire pour diffusion à la TV et radio ;
- mettre en œuvre une campagne d’affichage.
Contribution des partenaires
- CENAP : prise en charge d’une partie des actions de sensibilisation en période électorale ;
Médias publics : implication dans les actions de communication de l’administration.
OBJECTIF N° 5 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à restaurer, à préserver l’intégrité du territoire national.
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : avancer à hauteur de 40% dans le processus de règlement des litiges
frontaliers ;
- Résultat annuel attendu 2 : résoudre à 25% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et le
Cameroun ;
- Résultat annuel attendu 3 : résoudre à 22% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et la
Guinée-Equatoriale ;
- Résultat annuel attendu 4 : résoudre à 42% les litiges de délimitation territoriale entre le Gabon et Sao
Tomé ;
- Résultat annuel attendu 5 : progresser de 55% dans le processus de démarcation sur l’ensemble du
territoire.
Indicateurs :
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
|
|
|
2019 |
Taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges frontaliers |
% |
0 |
35 |
40 |
45 |
45 |
Taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges frontaliers Gabon-Cameroun |
% |
N/A |
22 |
25 |
25 |
35 |
Taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges frontaliers Gabon-Guinée Equatoriale |
% |
N/A |
20 |
22 |
22 |
30 |
Taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges frontaliers Gabon-Sao Tomé |
% |
N/A |
35 |
42 |
42 |
45 |
Taux d’avancement dans le processus de démarcations |
% |
0 |
40 |
55 |
55 |
57 |
Source des données : Commission Nationale des Frontières Précisions méthodologiques :
- taux d’avancement dans le processus de démarcation : c’est le cumul du poids en % de la pondération de chaque étape de la démarcation ;
- taux d’avancement dans le processus de règlement des litiges : c’est le cumul du poids en % de la pondération de chaque étape dans le règlement d’un litige.
Eléments clés de la stratégie d’action
- poursuivre les projets en étroite coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères et les autres
départements concernés (programme Intégration africaine et coopération internationale) ;
- participer à tous les travaux des commissions ad hoc et commissions techniques organisées au Gabon et dans les pays limitrophes ;
- fonctionner en mode projet, mettre en commun les productions réalisées ;
- concevoir et mettre en œuvre tout mécanisme de surveillance des frontières et de prévention des conflits et des litiges ;
- résoudre les litiges anciens et nouveaux répertoriés au 1er janvier 2016, litige qui se traduisent par une
occupation du territoire gabonais, l’urgence étant dans la province du Haut-Ogooué ;
- consolider la résolution des litiges sur la détermination et le tracé des frontières du Gabon avec le
Cameroun et le Congo ;
- procéder avec la partie camerounaise à la reconnaissance de tous les segments terrestre et fluvial, ainsi
que celle de la matérialisation du passage du parallèle 1°15’N du Kom à l’Ayina.
- faire accélérer la ratification de la convention portant délimitation de la frontière maritime entre le Gabon
et Sao-Tomé et Principe, signé à Sao-Tomé le 26 avril 2001.
Contribution des partenaires
AGEOS (partenariat en cours d’élaboration).
OBJECTIF N° 6 : Sur la période 201 7-201 9, avoir réussi à fiabiliser les limites géographiques des circonscriptions administratives |
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : actualiser la carte administrative de 719 villages dans les provinces de
l’Estuaire ; du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de villages mis à jour dans la carte administrative |
Nombre |
N/A |
N/A |
719 |
1438 |
3000 |
Source des données : DGAT/ INC
Précisions méthodologiques :
- Nombre de départements dont les villages ont été recensés : simple décompte ; Eléments clés de la stratégie d’action
- formaliser un programme de travail ;
- recenser et caractériser les zones floues dans les limites administratives (analyse des données
disponibles, échange d’information avec le personnel de commandement) ;
- effectuer des relevés topographiques des villages.
Contribution des partenaires
< >Institut National de la Cartographie : production et impression des cartes ;
AGEOS : informations spatiales ;
ANUTTC : questions foncières.
OBJECTIF N° 7 : D’ici à fin 2019, avoir développé les compétences du personnel du programme
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : organiser 1 séminaire de formation à l’endroit du personnel rattaché au
programme.
Indicateur
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
|
|
|
2019 |
Nombre de séminaire organisé |
nombre |
1 |
2 |
1 |
1 |
6 |
Source des données : DGAT
Précisions méthodologiques :
Nombre de séminaire organisé : simple comptage, avec cumul sur les années.
Eléments clés de la stratégie d’action
< >mettre en place une équipe chargé d’organiser la formation ;
préparer les modules et les supports de formation ;
organiser la formation.Contribution des partenaires
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
|
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
|
|
Demandés pour 2018 |
|
|
|
|
Prévisions 2019 |
|
|
|
|
|
Prévisions 2020 |
|
|
|
|||||||||||
Actions et titres |
|
AE |
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
||
N°2.136.1 Gestion et coordination de l’administration du territoire |
5 |
440 |
427 |
268 |
5 |
440 |
427 |
268 |
6 |
520 |
109 |
416 |
6 |
520 |
109 |
416 |
5 |
625 |
905 |
992 |
5 |
625 |
905 |
992 |
5 |
799 |
074 |
602 |
5 |
799 |
074 |
602 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
3 |
082 |
394 |
123 |
3 |
082 |
394 |
123 |
4 |
034 |
131 |
818 |
4 |
034 |
131 |
818 |
3 |
080 |
304 |
372 |
3 |
080 |
304 |
372 |
3 |
080 |
304 |
372 |
3 |
080 |
304 |
372 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
1 |
637 |
394 |
145 |
1 |
637 |
394 |
145 |
1 |
786 |
742 |
899 |
1 |
786 |
742 |
899 |
1 |
803 |
021 |
287 |
1 |
803 |
021 |
287 |
1 |
952 |
140 |
093 |
1 |
952 |
140 |
093 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
720 |
639 |
000 |
|
720 |
639 |
000 |
|
699 |
234 |
700 |
|
699 |
234 |
700 |
|
742 |
580 |
333 |
|
742 |
580 |
333 |
|
766 |
630 |
138 |
|
766 |
630 |
138 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N°2.136.2 Gestion des frontières |
|
201 |
900 |
000 |
|
201 |
900 |
000 |
|
221 |
184 |
543 |
|
221 |
184 |
543 |
|
223 |
199 |
678 |
|
223 |
199 |
678 |
|
241 |
659 |
398 |
|
241 |
659 |
398 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
201 |
900 |
000 |
|
201 |
900 |
000 |
|
221 |
184 |
543 |
|
221 |
184 |
543 |
|
223 |
199 |
678 |
|
223 |
199 |
678 |
|
241 |
659 |
398 |
|
241 |
659 |
398 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N°2.136.3 Vie démocratique |
|
653 |
729 |
308 |
|
653 |
729 |
308 |
|
692 |
663 |
547 |
|
692 |
663 |
547 |
|
704 |
723 |
098 |
|
704 |
723 |
098 |
|
750 |
436 |
274 |
|
750 |
436 |
274 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
16 |
596 |
000 |
|
16 |
596 |
000 |
|
21 |
720 |
276 |
|
21 |
720 |
276 |
|
16 |
584 |
749 |
|
16 |
584 |
749 |
|
16 |
584 |
749 |
|
16 |
584 |
749 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
421 |
140 |
308 |
|
421 |
140 |
308 |
|
461 |
365 |
659 |
|
461 |
365 |
659 |
|
465 |
569 |
000 |
|
465 |
569 |
000 |
|
504 |
073 |
866 |
|
504 |
073 |
866 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
215 |
993 |
000 |
|
215 |
993 |
000 |
|
209 |
577 |
612 |
|
209 |
577 |
612 |
|
222 |
569 |
350 |
|
222 |
569 |
350 |
|
229 |
777 |
660 |
|
229 |
777 |
660 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Total pour le programme N°2.136 Administration territoriale |
6 |
296 |
056 |
576 |
6 |
296 |
056 |
576 |
7 |
433 |
957 |
506 |
7 |
433 |
957 |
506 |
6 |
553 |
828 |
768 |
6 |
553 |
828 |
768 |
6 |
791 |
170 |
275 |
6 |
791 |
170 |
275 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
3 |
098 |
990 |
123 |
3 |
098 |
990 |
123 |
4 |
055 |
852 |
094 |
4 |
055 |
852 |
094 |
3 |
096 |
889 |
120 |
3 |
096 |
889 |
120 |
3 |
096 |
889 |
120 |
3 |
096 |
889 |
120 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
2 |
260 |
434 |
453 |
2 |
260 |
434 |
453 |
2 |
469 |
293 |
100 |
2 |
469 |
293 |
100 |
2 |
491 |
789 |
965 |
2 |
491 |
789 |
965 |
2 |
697 |
873 |
357 |
2 |
697 |
873 |
357 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
936 |
632 |
000 |
|
936 |
632 |
000 |
|
908 |
812 |
312 |
|
908 |
812 |
312 |
|
965 |
149 |
684 |
|
965 |
149 |
684 |
|
996 |
407 |
798 |
|
996 |
407 |
798 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation 2016 |
Ouverts en LF |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart |
Effectifs 2018 |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 + s2 + s3 + s4 |
598 |
598 |
0 |
0 |
0 |
598 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie A (s2) |
310 |
310 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Permanents |
310 |
310 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie B (s3) |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Permanents |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Permanents |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
479 |
479 |
0 |
0 |
0 |
479 |
Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t |
107 |
107 |
0 |
0 |
0 |
107 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA
DEPENSES DE PERSONNEL
Tableau 1 : effectifs et masse salariale
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2018 et 2017 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
598 |
|
598 |
|
0 |
0 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
0 |
|
0 |
|
|
|
Catégorie A (s2) |
310 |
|
310 |
|
0 |
0 |
Permanents |
310 |
|
310 |
|
0 |
0 |
Non permanents |
0 |
|
0 |
|
|
|
Catégorie B (s3) |
180 |
|
180 |
|
0 |
0 |
Permanents |
180 |
|
180 |
|
0 |
0 |
Non permanents |
0 |
|
0 |
|
|
|
Catégorie C (s4) |
180 |
|
180 |
|
0 |
0 |
Permanents |
180 |
|
180 |
|
0 |
0 |
Non permanents |
0 |
|
0 |
|
|
|
Main d’œuvre non permanente (t) |
479 |
|
479 |
|
0 |
0 |
Emplois des opérateurs (u) |
|
|
|
|
|
|
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
|
|
|
|
|
|
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
|
|
|
|
|
|
Total pour le programme (v) = s + t + u |
1077 |
|
1077 |
|
0 |
0 |
Tableau 2 : répartition géographique des effectifs
Catégories d’emploi |
LFR 2017 |
PLF 2018 |
Personnels administratifs |
598 |
598 |
Administration centrale |
150 |
150 |
Administration déconcentrée |
448 |
448 |
Personnels techniques |
479 |
479 |
Administration centrale |
110 |
110 |
Administration déconcentrée |
369 |
369 |
Opérateur(s) |
0 |
0 |
Central |
|
|
Déconcentré |
|
|
Autres |
0 |
0 |
Total |
|
|
JUSTIFICATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Ce programme ne bénéficie pas d’investissement.
AUTRES DEPENSES
Actions |
Déterminants physiques et financiers |
Montants PLF N+1 |
||
AE |
CP |
|||
Action 1 : Gestion et coordination de l’administration du territoire |
|
|
2 485 977 599 |
2 485 977 599 |
Activité 1 : Gestion de l'administration territoriale en centrale |
|
|
|
|
Titre 3: Biens et services |
|
|
549 242 899 |
549 242 899 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
Entretien et maintenance |
2 Directions (DAG, DAT) et le cabinet du DGAT |
9 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
Fournitures |
DGAT et cabinet |
9 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
6 services d'appui |
3 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
2 Directions (DAG et DAT) de l'Administration Générale |
9 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Objectif 1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Objectif 6 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Objectif 7 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Carburant véhicules divers |
2 Directions (DAG, DAT) et le cabinet du DGAT |
15 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Habillement |
Tenues d’apparat des 9 Gouverneurs (9X3=27x1050000=2835 0000) |
28 350 000 |
28 350 000 |
28 350 000 |
Habillement |
Tenues d’apparat des 48 Préfets (48X3=144x900000=129 600000) |
129 600 000 |
129 600 000 |
129 600 000 |
Habillement |
Tenues d’apparat des 26 Sous- Préfets (26X3=78x750000=5850 0000) |
58 500 000 |
58 500 000 |
58 500 000 |
Frais de mission et de transport |
5 directions et 12 services |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
Objectif 1 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Objectif 6 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Objectif 7 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Entretien de bâtiment |
Bâtiment Delta |
43 566 982 |
43 566 982 |
43 566 982 |
Alimentation |
Organisation du 17 Août 2018 |
83 725 917 |
83 725 917 |
83 725 917 |
Titre 4 : Transferts |
720 639 000 |
|
31 695 700 |
31 695 700 |
Dépenses indispensables |
Subvention Gabon Indépendance |
31 695 700 |
31 695 700 |
31 695 700 |
Activité 2 : Gestion de l'administration territoriale en déconcentré |
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
|
1 237 500 000 |
1 237 500 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
Entretien et maintenance |
9 Gouverneurs |
1 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
48 Préfets |
750 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
|
26 Sous-Préfets |
500 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
Fournitures |
9 Gouvernorats |
5 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
48 Préfectures |
4 000 000 |
192 000 000 |
192 000 000 |
|
26 sous-Préfectures |
3 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
|
Carburant véhicules divers |
9 Gouverneurs |
5 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
48 Préfets |
3 000 000 |
144 000 000 |
144 000 000 |
|
26 Sous- Préfets |
2 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
Alimentation réception des hôtes |
9 Gouverneurs |
1 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
48 Préfets |
1 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
|
26 Sous- Préfets |
1 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
Alimentation Fête du 17 août 2018 |
9 Gouverneurs |
6 500 000 |
58 500 000 |
58 500 000 |
48 Préfets |
4 500 000 |
216 000 000 |
216 000 000 |
|
26 Sous- Préfets |
4 500 000 |
117 000 000 |
117 000 000 |
|
Frais de mission et de transport |
9 Gouverneurs |
3 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
48 Préfets |
2 000 000 |
96 000 000 |
96 000 000 |
|
26 Sous- Préfets |
1 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
Titre 4 : Transferts |
|
|
667 539 000 |
667 539 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
667 539 000 |
667 539 000 |
indemnités et allocations |
Allocations chefferies des 9 provinces |
|
667 539 000 |
667 539 000 |
Action 2 : Gestion des frontières |
|
|
221 184 543 |
221 184 543 |
Activité 1 : Restauration et préservation de l'intégrité du territoire national (Objectif 5) |
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
|
221 184 543 |
221 184 543 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
|
Subvention de la commission nationale des frontières |
|
221 184 543 |
221 184 543 |
Action 3 : Vie démocratique |
|
|
670 943 271 |
670 943 271 |
Activité 1 : Election et libertés publiques |
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
|
461 365 659 |
461 365 659 |
Dépenses obligatoires |
|
|
|
|
Entretien et maintenance |
Convention AMOA (98000000) Convention AT (52600000) |
150 600 000 |
150 600 000 |
150 600 000 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
Entretien et maintenance |
3 Directions (DE, DF et DCAP) et DGELP |
2 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Fournitures |
3 Directions (DE, DF et DCAP) et DGELP |
15 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
Objectif 4 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Gestion et suivi du programme |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
IBOGA Fonctionnement |
90 225 351 |
90 225 351 |
90 225 351 |
|
Carburant véhicules divers |
8 Véhicules divers |
2 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
organisation d'une campagne de sensibilisation |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Alimentation |
Gestion et suivi du programme (48 Réunions/an) |
1 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
Frais de mission et de transport |
6 directions |
5 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Traitement des demandes des associations |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Déploiement et mise en œuvre de l'Etat civil |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
organisation d'une campagne de sensibilisation |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Gestion et suivi du programme |
24 040 308 |
24 040 308 |
24 040 308 |
|
Titre 4 : Transferts |
|
|
209 577 612 |
209 577 612 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
Subvention Pour charge de service public |
Subvention aux Partis Politiques |
|
209 577 612 |
209 577 612 |
Total du Programme : |
|
|
|
|
PROGRAMME : DECENTRALISATION
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le responsable du programme Décentralisation est le Directeur Général des Collectivités Locales.
Le programme décentralisation comporte deux actions :
- élaboration de la stratégie et pilotage de la politique de décentralisation ;
- assistance aux collectivités locales.
S’agissant de la première action, elle vise l’adaptation du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation aux évolutions du moment, le transfert des compétences et des moyens de l’État aux collectivités locales, la promotion de la gouvernance locale et l’impulsion d’une dynamique de développement local durable.
Quant à la seconde action, elle se propose d’apporter une assistance institutionnelle, technique et logistique aux collectivités locales en vue d’améliorer le cadre de vie en milieu urbain.
En outre, elle intègre aussi les aspects ci-après :
- l’exercice de la tutelle de l’État sur les collectivités locales ;
- l’équipement des collectivités locales ;
- le financement des collectivités locales.
PRESENTATION DES ACTIONS
ACTION N° 1 : Elaboration de la stratégie et pilotage de la politique de décentralisation
La mise en œuvre de l’action intègre :
- la publication de la loi organique n°001/2014 du 30 janvier 2015 relative à la décentralisation et la prise
des textes d’application relatifs à la décentralisation ainsi que l’élaboration d’un code général des collectivités locales et divers guides pratiques ;
- le pilotage de la stratégie de décentralisation et de déconcentration pour le développement local ;
- le transfert des compétences et des moyens de l’Etat aux collectivités locales ;
- l’institutionnalisation, la coordination et l’organisation de la journée africaine de la décentralisation, de la
gouvernance et du développement local.
ACTION N° 2 : Assistance aux collectivités locales
La mise en œuvre de l’action intègre :
- l’adaptation des institutions et des textes aux contraintes et aux nouvelles exigences en matière de
gestion locale ;
- le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des collectivités locales ;
- le suivi du processus de réalisation des travaux de l’unité de stockage et de gestion des déchets ;
- la maîtrise de l’information locale ;
- la coordination de l’organisation de la journée citoyenne ;
- l’exercice de la tutelle de l’État sur les collectivités locales ;
- l’équipement des collectivités locales ;
- le financement des collectivités locales.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Les attentes du programme au cours des prochaines années sont formulées de la manière suivante :
- l’élaboration des textes d’application de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la
décentralisation ;
- la mise en place d’un schéma directeur de la décentralisation ;
- le transfert des compétences et des moyens de l’État aux collectivités locales ;
- la mise en place de la Fonction Publique Locale ;
- l’élaboration, l’adoption et la publication du texte instituant la journée africaine de la décentralisation, de
la gouvernance et du développement local ;
- la construction d’usines spécialisées dans le traitement et la valorisation des déchets ;
- la publication du décret portant organisation de la journée citoyenne ;
- la mise en place effective d’une base de données des collectivités locales.
Les faits marquants récents se résument comme suit :
- l’adoption de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;
- l’adoption le 29 décembre 2011 par le Parlement du projet de loi relative au transfert des compétences
de l’État aux collectivités locales ;
- la réalisation des études préliminaires en vue de la construction d’un centre d’enfouissement technique,
de traitement et de valorisation des déchets à Nkoltang (PK 27) ;
- l’adoption du décret portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des
Collectivités Locales.
Les points forts de l’action de l’administration en matière de décentralisation et d’assistance aux collectivités locales concernent :
- le pilotage de la réforme de la politique de décentralisation en cours ;
- le co-pilotage et le co-portage de l’étude stratégique du processus de décentralisation et de
déconcentration au Gabon.
Les difficultés auxquelles l’administration est confrontée dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation se présentent de la manière suivante :
la non mise en place des organes de la décentralisation que sont la Commission Nationale de la
Décentralisation (CND), le Comité Technique de la Décentralisation (CTD) et les Commissions Provinciales de la Décentralisation (CPD), rendant ainsi les limites et les modalités de transferts des compétences imprécises ;
la faiblesse notoire des ressources financières locales qui se traduit par une étroitesse de la fiscalité
locale, des difficultés de mobilisation des ressources fiscales et parafiscales du fait d’un manque patent de statistiques et de l’absence d’informations sur les budgets des collectivités locales d’une part, et d’autre part, la non lisibilité d’une clé de répartition des subventions allouées par l’Etat aux collectivités locales ;
la faible déconcentration des services centraux de l’État, le sentiment partagé par les collectivités locales
et que les élus locaux expriment avec force dans les différentes rencontres est que la déconcentration n’accompagne pas la décentralisation. Le partenaire technique local, quand il existe, est généralement dépourvu de pouvoirs, de moyens humain, financier et matériel qu’exigent les missions d’assistance aux collectivités locales ;
la faible capacité d’accomplissement des missions traditionnelles des collectivités locales (gestion des
voiries, exécution des mesures de sûreté générale et de salubrité publique, etc.) du fait que les personnels locaux propres et qualifiés sont souvent rares tandis que le nombre des membres des bureaux des collectivités locales est pléthorique ;
la faible capacité d’action en matière de développement qui résulte de la quasi-inexistence des outils de
planification locale tels que les plans locaux de développement, les plans communaux de développement et les outils de gestion programmatique dont découlent le plan d’investissement communal et le plan d’entretien communal d’une part, et d’autre part, de la méconnaissance des contrats de plans Etat-collectivités locales ;
l’inadéquation des statuts des collectivités locales avec leurs missions de service public et de
développement socio-économique et culturel ;
la mauvaise organisation des services techniques, la précarité de l’emploi et du statut des personnels
des collectivités locales en ce sens qu’il n’existe pas un statut particulier de la fonction publique locale et un référentiel des emplois locaux ;
- l’absence d’harmonisation et de concertation entre les politiques nationales de l’Etat et les politiques des
collectivités locales d’une part, et entre les politiques des collectivités locales elles-mêmes d’autre part, à l’origine des chevauchements et des conflits de compétences ;
- l’inadéquation entre les recrutements ou affectations des agents et les compétences requises exigées au
sein des services centraux ;
- l’ensemble des mesures relatives à la lutte contre le phénomène de l’insalubrité ne tient compte que de
la seule commune de Libreville et ses environs ;
- l’insuffisance des équipements informatiques, roulants et en mobiliers de bureaux au niveau des
services composants le programme décentralisation.
ENJEUX
- parvenir à la concrétisation de la décentralisation ;
- renforcer l’action des collectivités locales.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LE(S) RÉSULTAT(S) ANNUEL(S) ATTENDU(S)
OBJECTIF N° 1 : A l’horizon 2019, faire de la décentralisation une réalité
- Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé quatre (4) ateliers de vulgarisation de la loi organique
n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré les cinq (5) projets de textes d’application restants de la loi
organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.
OBJECTIF N°2 : A l’horizon 2019, renforcer les capacités des collectivités locales par le biais d’une assistance institutionnelle, technique et logistique
- Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé deux (2) ateliers de renforcement des capacités des élus
locaux en matière d’élaboration des budgets et des comptes administratifs.
- Résultat annuel attendu 2 : Parvenir à la signature d’une convention financière entre le Gouvernement et
un partenaire identifié à hauteur de 50% pour la construction d’une usine de traitement et de valorisation des déchets.
- Résultat annuel attendu 3 : avoir formé le personnel dans deux (2) communes en matière de gestion des
déchets (Ntoum et Owendo).
OBJECTIF N°3 : A l’horizon 2019, maîtriser l’information des collectivités locales, notamment en se dotant d’un répertoire des données constamment mis à jour et facilement accessible aux services de l’Etat, aux collectivités locales et aux partenaires au développement
- Résultat annuel attendu : avoir collecté les données de deux (2) collectivités locales situées dans les
chefs-lieux de provinces.
OBJECTIF N°4 : A l’horizon 2019, concevoir et assurer le portage d’actions phares au niveau national mobilisant les collectivités locales
Résultat annuel attendu : avoir cordonné l’organisation de cinq (5) journées citoyennes.
OBJECTIF N°5 : Etre parvenu d’ici 2019 à mettre en place une véritable politique sur l’hygiène publique
Résultat annuel attendu : élaborer 75 % de la loi d’orientation en matière d’hygiène publique.
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIF N°1 : A l’horizon 2019, faire de la décentralisation une réalité
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé quatre (4) ateliers de vulgarisation de la loi organique
n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré cinq (5) projets de textes d’application restants de la loi
organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de campagnes de vulgarisation de la loi organique n°1/2014 réalisées |
Nombre |
0 |
2 |
4 |
7 |
7(cumulé) |
Nombre de projets de textes d’application de la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation à élaborer |
Nombre |
8 |
10 |
5 |
N/A |
N/A |
Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales.
Précision méthodologique : simple décompte Eléments clés de la stratégie d’action
- mettre en place un groupe de travail ;
- évaluer le coût des ateliers de vulgarisation ;
- choisir les modules de formation ;
- choisir les intervenants ;
- vulgariser la loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.
- mettre en place un comité ad hoc de la décentralisation en charge de l’élaboration des projets de textes
d’application ;
- initier les textes d’application.
Contributions des partenaires Le PNUD : assistance technique.
OBJECTIF N°2 : A l’horizon 2019, renforcer les capacités des collectivités locales par le biais d’une assistance institutionnelle, technique et logistique
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu 1 : avoir organisé deux (2) ateliers de renforcement des capacités des élus
locaux en matière d’élaboration des budgets et des comptes administratifs ;
- Résultat annuel attendu 2 : Parvenir à la signature d’une convention financière entre le Gouvernement et
un partenaire identifié à hauteur de 60% pour la construction d’une usine de traitement et de valorisation des déchets ;
- Résultat annuel attendu 3 : avoir formé le personnel dans deux (2) communes en matière de gestion des
déchets (Ntoum et Owendo).
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre d’ateliers de renforcement des capacités matière d’élaboration des budgets et des comptes |
Nombre |
N/A |
4 |
2 |
9 |
9 (cumulé) |
Taux d’avancement de la convention financière entre le gouvernement et un |
Nombre |
N/A |
10 |
60 |
100 |
100 |
Nombre de collectivités locales concernées par la |
Nombre |
0 |
6 |
2 |
10 |
10 |
Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales
Précision méthodologique
Nombre d’ateliers de renforcement des capacités des conseils locaux en matière d’élaboration des budgets et des comptes administratifs : Simple décompte
Le taux d’avancement de la convention financière entre le gouvernement et un partenaire identifié signé se
calcule par l’application d’une pondération à chaque action :
< >séance de travail avec le partenaire : 10%;
séance de travail avec le Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Intérieur, le partenaire et l’ANGTI sur les modalités de financement : 20% ;
visite du site de la décharge de Mindoubé : 10% ;
visite du site du PK 27 : 10% ;
requête de financement pour les études complémentaires du projet : 10% ;
requête de financement pour la construction de l’usine de traitement des déchets : 10% ;
accord de financement : 30%.Nombre de collectivités locales concernées par la formation : simple décompte. Eléments clés de la stratégie d’action
< >mettre en place un groupe de travail ;
évaluer le coût des formations ;
choisir les modules de formation ;
choisir les intervenants ;
former ;
organiser la séance de travail avec le partenaire ;
organiser la séance de travail avec le Ministère de l’Economie, le Ministère de l’Intérieur, le partenaire et l’ANGTI sur les modalités de financement ;
visiter le site de la décharge de Mindoubé ;
visiter du site du pk 27 ;
rechercher le financement pour les études complémentaires du projet ;
rechercher le financement pour la construction de l’usine de traitement des déchets ;
obtenir l’accord de financement ;
recenser les besoins des collectivités locales en matière d’assistance institutionnelle, technique et logistique ;
élaborer un programme d’assistance technique aux collectivités locales ;
mettre en œuvre le programme d’assistance technique aux collectivités locales ;
suivre et évaluer la mise en œuvre du programme d’assistance technique aux collectivités locales.CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES
ANGTI : maitre d’ouvrage délégué du projet de construction de l’usine de traitement des déchets.
OBJECTIF N°3 : A l’horizon 2019, maîtriser l’information des collectivités locales, notamment en se dotant d’un répertoire des données constamment mis à jour et facilement accessibles aux services de l’Etat, aux collectivités locales et aux partenaires au développement
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu : avoir collecté les données de deux (2) collectivités locales.
Indicateur
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2019 Cible |
Nombre de collectivités locales ayant fait l’objet de collecte |
Nombre |
2 |
4 |
2 |
18 |
18 |
Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales
Précisions méthodologiques : simple décompte Eléments clés de la stratégie d’action
- élaborer le cahier de charges ;
- élaborer et valider le questionnaire d’enquête ;
- former les agents chargés de collecter les données ;
- administrer le questionnaire ;
- mettre en place la base de données des collectivités locales.
Contributions des partenaires
L’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) : conseil et expertise pour la mise en place du système d’informations des collectivités locales.
OBJECTIF N°4 : A l’horizon 2019, concevoir et assurer le portage d’actions phares au niveau national mobilisant les collectivités locales
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
- Résultat annuel attendu : avoir organisé cinq (5) journées citoyennes.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
|
|
|
2019 |
Nombre de journées citoyennes coordonnées |
Nombre |
0 |
12 |
5 |
9 |
9 |
Source des données : Direction Générale des Collectivités Locales
Précisions méthodologiques :
Nombre de journées citoyennes coordonnées : simple décompte Cles de la stratégie d’action
- mettre en place un groupe de travail chargé de la coordination de l’organisation de la journée citoyenne ;
- initier le projet de texte ;
• faire adopter le projet de texte en Conseil des Ministres ;< >vulgariser le texte adopté.CONTRIBUTIONS DES OPERATEURS / PARTENAIRES Les collectivités locales : partie prenante.
OBJECTIF N°5 : Etre parvenu d’ici 2019 à mettre en place une véritable politique sur l’hygiène publique
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers fl Efficience de l’Administration
Résultat annuel
< >Résultat annuel attendu : élaborer une loi d’orientation en matière d’hygiène publique. Indicateurs
Intitulé
Unité
2016
Réalisation
2017
Prévision
2018
Prévision PAP
2019
Cible
Cible
échéance 2019
Taux d’avancement du projet de loi d’orientation
%
N/A
75
20
100
100
Source des données : Secrétariat Général, Direction Générale des Collectivités Locales, Collectivités Locales.
Précisions méthodologiques :
< >faire un pré-état des lieux sur l’existant : 10% ;
mettre en place une cellule de réflexion sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, avec la participation des administrations concernées : 10% ;
élaborer le projet de loi d’orientation : 30% ;
organiser un atelier de restitution et de validation du projet de loi d’orientation : 10% ;
organiser les campagnes de sensibilisation et d’information sur l’hygiène publique : 10%;
examiner le projet de loi d’orientation par les administrations compétentes 20% ;
adopter la loi d’orientation : 10%.Eléments clés de la stratégie d’action
< >faire un pré-état des lieux sur l’existant ;
mettre en place une cellule de réflexion sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, avec la participation des administrations concernées ;
élaborer le projet de loi d’orientation ;
organiser un atelier de restitution et de validation du projet de loi d’orientation ;
organiser les campagnes de sensibilisation et d’information sur l’hygiène publique ;
examiner le projet de loi d’orientation par les administrations compétentes ;
adopter la loi d’orientation.Contributions des partenaires Administrations sectorielles.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES |
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
|
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
|
|
Demandés pour 2018 |
|
|
|
|
Prévisions 2019 |
|
|
|
|
|
Prévisions 2020 |
|||||||||||
Actions et titres |
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
CP |
N°2.143.1 Elaboration de la stratégie et pilotage de la politique de décentralisation |
|
147 |
772 |
342 |
|
147 |
772 |
342 |
|
171 |
023 |
057 |
|
171 |
023 |
057 |
|
149 |
850 |
588 |
|
149 |
850 |
588 |
|
156 |
877 |
251 |
156 877 251 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
55 |
523 |
682 |
|
55 |
523 |
682 |
|
79 |
620 |
780 |
|
79 |
620 |
780 |
|
55 |
486 |
039 |
|
55 |
486 |
039 |
|
55 |
486 |
039 |
55 486 039 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
77 |
248 |
660 |
|
77 |
248 |
660 |
|
77 |
248 |
814 |
|
77 |
248 |
814 |
|
78 |
907 |
843 |
|
78 |
907 |
843 |
|
85 |
433 |
913 |
85 433 913 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
15 |
000 |
000 |
|
15 |
000 |
000 |
|
14 |
153 |
462 |
|
14 |
153 |
462 |
|
15 |
456 |
706 |
|
15 |
456 |
706 |
|
15 |
957 |
299 |
15 957 299 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N°2.143.2 Assistance aux collectivités locales |
17 |
810 |
456 |
000 |
17 |
810 |
456 |
000 |
43 |
713 |
344 |
236 |
43 |
713 |
344 |
236 |
30 |
757 |
551 |
495 |
30 |
757 |
551 |
495 |
31 |
758 |
232 |
332 |
31 758 232 332 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
7 |
356 |
000 |
|
7 |
356 |
000 |
|
10 |
548 |
480 |
|
10 |
548 |
480 |
|
7 |
351 |
013 |
|
7 |
351 |
013 |
|
7 |
351 |
013 |
7 351 013 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
93 |
000 |
000 |
|
93 |
000 |
000 |
|
93 |
000 |
186 |
|
93 |
000 |
186 |
|
94 |
997 |
497 |
|
94 |
997 |
497 |
|
102 |
854 |
262 |
102 854 262 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
17 |
710 |
100 |
000 |
17 |
710 |
100 |
000 |
28 |
070 |
486 |
151 |
28 |
070 |
486 |
151 |
30 |
655 |
202 |
985 |
30 |
655 |
202 |
985 |
31 |
648 |
027 |
057 |
31 648 027 057 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
15 |
539 |
309 |
419 |
15 |
539 |
309 |
419 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total pour le programme N°2.143 Décentralisation |
17 |
958 |
228 |
342 |
17 |
958 |
228 |
342 |
43 |
884 |
367 |
292 |
43 |
884 |
367 |
292 |
30 |
907 |
402 |
082 |
30 |
907 |
402 |
082 |
31 |
915 |
109 |
583 |
31 915 109 583 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
25 |
898 |
849 |
032 |
25 |
898 |
849 |
032 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
- |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
0 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
62 |
879 |
682 |
|
62 |
879 |
682 |
|
90 |
169 |
261 |
|
90 |
169 |
261 |
|
62 |
837 |
052 |
|
62 |
837 |
052 |
|
62 |
837 |
052 |
62837051,86 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
170 |
248 |
660 |
|
170 |
248 |
660 |
|
170 |
249 |
000 |
|
170 |
249 |
000 |
|
173 |
905 |
340 |
|
173 |
905 |
340 |
|
188 |
288 |
175 |
188288174,6 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
17 |
725 |
100 |
000 |
17 |
725 |
100 |
000 |
28 |
084 |
639 |
613 |
28 |
084 |
639 |
613 |
30 |
670 |
659 |
690 |
30 |
670 |
659 |
690 |
31 |
663 |
984 |
356 |
31663984356 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
15 |
539 |
309 |
419 |
15 |
539 |
309 |
419 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
0 |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
0 |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation 2016 |
Ouverts en LF |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart |
Effectifs 2018 |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 + s2 + s3 + s4 |
47 |
47 |
0 |
18 |
18 |
65 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie A (s2) |
24 |
24 |
0 |
18 |
18 |
42 |
Permanents |
24 |
24 |
0 |
18 |
18 |
42 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie B (s3) |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Permanents |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Permanents |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Total pour les emplois de l’administration (v) = s+t |
55 |
55 |
0 |
18 |
18 |
73 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL
Tableau 1 : effectifs et masse salariale
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2018 et 2017 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 + s2 + s3 + s4 |
47 |
|
65 |
|
18 |
|
Solde forfaitaire globale (s1) |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Catégorie A (s2) |
24 |
|
42 |
|
18 |
|
Permanents |
24 |
|
42 |
|
18 |
|
Non permanents |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Catégorie B (s3) |
18 |
|
18 |
|
0 |
|
Permanents |
18 |
|
18 |
|
0 |
|
Non permanents |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Catégorie C (s4) |
5 |
|
5 |
|
0 |
|
Permanents |
5 |
|
5 |
|
0 |
|
Non permanents |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Main d’œuvre non permanente (t) |
8 |
|
8 |
|
0 |
|
Emplois des opérateurs (u) |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Total pour le programme (v) = s + t + u |
55 |
|
73 |
|
18 |
|
Tableau 2 : répartition géographique des effectifs
Catégories d’emploi |
LF 2016 |
PLF 2017 |
Personnels administratifs |
47 |
47 |
Administration centrale |
47 |
47 |
Administration déconcentrée |
0 |
0 |
Personnels techniques |
8 |
8 |
Administration centrale |
8 |
8 |
Administration déconcentrée |
0 |
0 |
Opérateur(s) |
0 |
0 |
Central |
|
|
Déconcentré |
|
|
Autres |
0 |
0 |
Total |
55 |
55 |
Tableau 3 : demandes de recrutement
Besoins de recrutement |
Justification |
||||
Priorité |
Métier / Fonction |
Nombre |
Dont |
Dont |
|
1 |
Administrateur Civil Administrateur Economique et Financier |
5 |
5 |
0 |
Pourvoir les postes de directeurs et chargés d’études ayant une bonne connaissance de l’administration |
2 |
Ingénieur Géographes Urbaniste Ingénieur en Aménagement du Territoire |
4 |
0 |
4 |
Disposer d’une expertise technique dans le suivi des travaux d’aménagement (exemple les bassins versants) |
3 |
Gestionnaires Urbains et des Collectivités locales |
4 |
0 |
4 |
Disposer d’une expertise technique dans le suivi des travaux d’aménagement urbain |
4 |
Juriste |
1 |
0 |
1 |
Disposer d’une compétence dans le domaine juridique, notamment dans la rédaction des différents textes relatifs à la décentralisation |
5 |
Ingénieurs en Assainissement urbain Master en Maîtrise d’ouvrages et gestion des grands travaux Ingénieur en Génie Civil |
1 |
0 |
1 |
Pour le contrôle et le suivi des travaux divers |
6 |
Cartographes |
1 |
1 |
0 |
Disposer d’une expertise technique dans l’interprétation des documents cartographiques |
7 |
Ingénieur Informaticien Ingénieur Statisticien |
1 |
0 |
1 |
Disposer d’une expertise technique dans la gestion des données des collectivités locales |
8 |
Attaché d’Administration ou Assimilé Attaché des Services Economiques et Financiers |
1 |
0 |
1 |
Pour assister le Manager dans ses attributions aux plans administratif et financier |
AUTRES DEPENSES
Actions |
Déterminants physiques et financiers |
|
|
Montants PLF N+1 |
|
|||||||
|
AE |
|
|
CP |
|
|||||||
Action 1 : Elaboration de la stratégie de décentralisation et pilotage de sa mise en œuvre |
|
|
|
|
|
91 |
402 |
276 |
|
91 |
402 |
276 |
Activité 1 : Elaboration de la stratégie de décentralisation (Objectif 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
|
|
|
|
43 |
877 |
762 |
|
43 |
877 |
762 |
Dépenses indispensables : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournitures |
1 Direction (DD) + le cabinet du DGD |
|
|
|
|
12 |
127 |
762 |
|
12 |
127 |
762 |
Frais de missions et de transport |
10 agents |
2 |
000 |
000 |
|
20 |
000 |
000 |
|
20 |
000 |
000 |
Carburant véhicule divers |
3 véhicules |
1 |
000 |
000 |
|
3 |
000 |
000 |
|
3 |
000 |
000 |
Entretien et réparation véhicule divers |
3 véhicules |
|
500 |
000 |
|
1 |
500 |
000 |
|
1 |
500 |
000 |
Alimentation |
4 ateliers |
|
750 |
000 |
|
3 |
000 |
000 |
|
3 |
000 |
000 |
Entretien bâtiment |
Bâtiment Ministère de l’Intérieur |
|
|
|
|
4 |
250 |
000 |
|
4 |
250 |
000 |
Activité 2 : Pilotage de la mise en œuvre de la politique de décentralisation (Objectif 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
|
|
|
|
33 |
371 |
052 |
|
33 |
371 |
052 |
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais de missions et de transport |
8 agents |
1 |
500 |
000 |
|
12 |
000 |
000 |
|
12 |
000 |
000 |
Entretien et réparation véhicule divers |
2 véhicules |
|
500 |
000 |
|
1 |
000 |
000 |
|
1 |
000 |
000 |
Carburant-véhicule divers |
2 véhicules |
1 |
000 |
000 |
|
2 |
000 |
000 |
|
2 |
000 |
000 |
Fournitures |
1 Direction (DTCL) + le cabinet du DGAM |
|
|
|
|
12 |
000 |
000 |
|
12 |
000 |
000 |
Alimentation |
1 comité (élaboration des textes) |
1 |
250 |
000 |
|
2 |
121 |
052 |
|
2 |
121 |
052 |
Entretien bâtiment |
Bâtiment Ministère de l’Intérieur |
|
|
|
|
4 |
250 |
000 |
|
4 |
250 |
000 |
Titre 4 : Transferts |
|
|
|
|
|
14 |
153 |
462 |
|
14 |
153 |
462 |
Dépenses obligatoires : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subvention pour charge de service public |
Cotisations interna nationales (CADDEL) |
|
|
|
|
14 |
153 |
462 |
|
14 |
153 |
462 |
Action 2 : Assistance aux collectivités locales |
|
|
|
|
43 |
702 |
795 |
756 |
43 |
702 |
795 |
756 |
Activité 1 : Assistance aux collectivités locales (objectif 2 et 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
|
|
|
|
53 |
575 |
186 |
|
53 |
575 |
186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses indispensables : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournitures |
1 Direction (DAM) + Cabinet du DGAM |
|
|
|
|
12 |
500 |
000 |
|
12 |
500 |
000 |
Frais de missions et de transport |
10 agents |
2 |
000 |
000 |
|
20 |
000 |
000 |
|
20 |
000 |
000 |
Entretien réparation véhicules divers |
5 véhicules |
|
500 |
000 |
|
2 |
500 |
000 |
|
2 |
500 |
000 |
Carburant-véhicule divers |
5 véhicules |
|
|
|
|
5 |
000 |
000 |
|
5 |
000 |
000 |
alimentation |
11 séminaires |
|
|
|
|
8 |
575 |
186 |
|
8 |
575 |
186 |
Entretien bâtiment |
Bâtiment Ministère de l’Intérieur |
|
|
|
|
5 |
000 |
000 |
|
5 |
000 |
000 |
Titre 4 : Transferts |
|
|
|
|
28 |
070 |
486 |
151 |
28 |
070 |
486 |
151 |
Dépenses obligatoires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ristournes aux collectivités locales |
|
|
|
|
10 |
360 |
386 |
151 |
10 |
360 |
386 |
151 |
Relèvement des sal. + (prise en compte de Akanda & Owendo) |
|
|
|
|
2 |
913 |
324 |
500 |
2 |
913 |
324 |
500 |
Part patronal CNAMGS (4,1%) CNSS (16%) |
|
|
|
|
1 |
348 |
611 |
500 |
1 |
348 |
611 |
500 |
Subventions d'entretien/ordures ménagères |
|
|
|
|
6 |
268 |
603 |
000 |
6 |
268 |
603 |
000 |
Emoluments des élus locaux |
|
|
|
|
2 |
480 |
588 |
000 |
2 |
480 |
588 |
000 |
Emoluments des Secrétaires généraux |
|
|
|
|
|
176 |
220 |
000 |
|
176 |
220 |
000 |
Dépenses indispensables : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subvention pour charge de service public |
Averda |
|
3 445 788 000 |
3 445 788 000 |
Clean Africa |
|
1 076 965 000 |
1 076 965 000 |
|
Titre 5 : Investissements |
|
|
15 539 309 419 |
15 539 309 419 |
Ristournes aux collectivités locales |
|
|
15 539 309 419 |
15 539 309 419 |
Activité 2 : Hygiène publique |
|
|
|
|
Titre 3 : Biens et services |
|
|
39 425 000 |
39 425 000 |
Dépenses indispensables : |
|
|
|
|
Frais de missions et de transport |
8 agents |
2 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Carburant-véhicule divers |
2 véhicules |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Entretien réparation véhicules divers |
2 véhicules |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Fournitures |
2 Directions (DL et DCU) |
6 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
Alimentation |
1 comité chargé de |
|
2 425 000 |
2 425 000 |
Entretien bâtiment |
Bâtiment Ministère de |
|
5 000 000 |
5 000 000 |
Total du programme |
|
|
43 794 198 032 |
43 794 198 032 |
PROGRAMME : PREVENTION ET
GESTION DES CATASTROPHES
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le programme Prévention et gestion des catastrophes exprime les orientations et la politique du Gouvernement en matière d’élaboration d'une stratégie de prévention des risques et de réduction des catastrophes en vue de la protection des populations, ainsi que la gestion des catastrophes en apportant assistance aux populations en cas de sinistre.
Ce programme est piloté par le Directeur Général de la Protection Civile, Responsable du Programme (RPROG).
La Direction Générale de la Protection Civile est assistée dans la conduite de ses missions par un certain nombre de partenaires au développement et des ONG.
Le programme prévention et gestion des catastrophes compte deux actions :
< >prévention et réduction des risques de catastrophes ;
gestion des catastrophes.
amélioration du cadre de vie et changement climatique de la mission économie forestière et protection de l’environnement ;
préparation et emploi des forces (action "sécurité civile" avec le corps des sapeurs-pompiers) de la mission défense ;
administration territoriale de la mission administration du territoire ;
décentralisation de la mission administration du territoire ;
prévention et sécurité sanitaire de la mission santé.PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE
Les principaux textes de référence sont :
< >la loi n° 21/2004 du 02 février 2005 relative aux Plans d’Exposition aux Risques (PER) ;
l’ordonnance n°009/PR/2010 portant modification de certaines dispositions de la loi n°021/2004 relative aux plans d’exposition aux risques ;
le décret n°00248/PR.MI.CAB/PC du 15 février 1972 portant création en République Gabonaise du Service Nationale de la Protection Civile ;
le décret n°0672/PR/MISPID du 16 mai 2011 portant création, attributions et fonctionnement de la plate- forme nationale de prévention et réduction des risques de catastrophes ;
le décret n°0294/PR/MISPID du 4 juin 2015 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Protection Civile ;
l’arrêté n°00979/PM/MISPID du 11 novembre 2010 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel d’Experts en gestion des situations d’urgences ;
l’arrêté n°0007/MISPID/DGPR du 14 mars 2013 portant organisation et fonctionnement du comité
provincial de la plate-forme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophe.
PRESENTATION DES ACTIONS
Le programme Prévention et gestion des catastrophes comporte deux actions à savoir :
ACTION 1 : Prévention et réduction des risques de catastrophes
L’action prévention et réduction des risques de catastrophes consiste à :
- élaborer les stratégies de prévention et de réduction des risques de catastrophes : les campagnes d’éducation et de sensibilisation des populations sur les gestes de premiers secours en cas de sinistre ou de catastrophe ;
- mettre en œuvre la plateforme nationale ;
- établir une cartographie des zones à risques et leur mise à disposition aux populations ;
- mettre en œuvre le dispositif d’alerte précoce afin d’atténuer l’ampleur des dégâts en cas de
catastrophe ;
- mettre en isolement les zones à risques et le déguerpissement des populations habitant lesdites zones.
ACTION 2 : Gestion des catastrophes
L’action gestion des catastrophes consiste à :
- réaliser plusieurs dispositifs de gestion efficace de sinistres et de catastrophes : Plan National
d’Organisation de Secours (PNOS) ;
- mettre en œuvre le Plan national de contingence ;
- piloter efficacement l’organisation et la mise en œuvre des secours en cas de sinistre ou de
catastrophe ;
- recenser et prendre en charge les sinistrés.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Entre 2009 et 2015, le Gabon a eu à faire face à plusieurs types de sinistres et de catastrophes (inondations, orages et vents violents, éboulements, incendies, ...) occasionnant près de 16.787 sinistrés à travers le territoire national.
Beaucoup d’avancées ont été réalisées pour prévenir et gérer les catastrophes :
- mise en place de la plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophes ;
- définition d’un Plan national de contingence ;
- mise en place d’un logiciel opérationnel pour la gestion des sinistrés ;
- mise en place d’un comité interministériel d’experts en gestion des situations d’urgence ;
- engagement du processus d’identification de l’ensemble des zones à risques ;
- organisation et animation de séminaires ;
- renforcement des capacités en matière de protection civile ;
- mise en place d’un dispositif de gestion des sinistrés.
Cependant, il n’existe pas encore de stratégie nationale, ni de programme d’action pluriannuel de prévention et de gestion des catastrophes et d’adaptation au changement climatique alors qu’il existe une stratégie et un programme d’action sous régional. Des plans de dangers, moyens et besoins des communes de Libreville et d’Owendo existent, mais il faut les actualiser.
Le système d’alerte précoce des catastrophes est en voie de réalisation.
Au niveau interne, la Direction Générale de la Protection Civile doit encore développer de nombreux dispositifs et outils pour pouvoir agir efficacement :
- un système d’information sur les catastrophes et sinistres ;
- une banque de données sur les risques, les sinistres et les catastrophes ;
- un observatoire des risques ;
- une unité polyvalente de protection et d’assistance aux populations ;
- une opérationnalisation des services territoriaux prévus par le décret n°0294 cité ci-dessus, pour une
action plus efficace et efficiente.
ENJEUX
- inscrire le Gabon dans la mise en œuvre des actions prioritaires du cadre d’action de SENDAI :
comprendre le risque, renforcer la gouvernance des risques, investir dans les risques pour la résilience, renforcer la préparation pour une réponse effective et pour la reconstruction ;
- anticiper, prévenir et gérer efficacement les sinistres et catastrophes ;
- garantir la mise en œuvre efficace des secours en cas de sinistre ou de catastrophe.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS
OBJECTIF N°1 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie et un programme d’action national de prévention des risques (PPR) et d’adaptation aux changements climatiques, d’ici à 2019.
- Résultat annuel attendu 1 : avoir élaboré des PPR dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et Ngounié) ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir mis en place le comité de la Plate-forme Nationale de prévention des
risques de catastrophe dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et Ngounié).
OBJECTIF N°2 : Mettre en œuvre le programme d’action national de gestion des catastrophes, d’ici à 2019.
- Résultat annuel attendu : avoir validé à 50% le Plan National d’Organisation des Secours.
OBJECTIF N°3 : Renforcer la coopération régionale et internationale, d’ici à 2019.
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir réussi la signature d’un (1) nouveau partenariat en matière de
coopération ;
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir organisé 1 séminaire de formation en matière de protection civile à
l’endroit des agents de la DGPC.
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIF N°1 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie et un programme d’action national de prévention des risques et d’adaptation aux changements climatiques,d’ici à 2019.
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultats annuels :
- Résultat annuel attendu 1 : Avoir élaboré des PPR dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et Ngounié);
- Résultat annuel attendu 2 : Avoir mis en place le comité de la Plate-forme Nationale de prévention des
risques de catastrophe dans 2 provinces (Moyen-Ogooué et de la Ngounié).
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de province disposant d’un PPR |
Nombre |
1 |
3 |
2 |
3 |
9 |
Nombre de provinces disposant d’un comité provincial de la Plate-forme Nationale |
Nombre |
0 |
4 |
2 |
3 |
9 |
Source des données : DGPC Précisions méthodologiques :
- nombre de provinces disposant d’un PPR : simple décompte ;
- nombre de provinces disposant d’un comité provincial de la Plate-forme Nationale : simple décompte.
Eléments clés de la stratégie d’action
- mobiliser les acteurs de la Plate-forme Nationale ;
- recenser les zones à risques (constitution des équipes, établissement d’un chronogramme de travail,
préparation des fiches de collecte de données) ;
- installer les comités provinciaux dans les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié ; - former les managers des risques (comités provinciaux) ;
réaliser la cartographie des zones à risque pour les provinces du Moyen-Ogooué et de la Ngounié.
Contributions des partenaires
CEEAC, ONUSIPC, Agences du Système des Nations Unies au Gabon, UNOCHA : Expertise, conseils, assistance technique.
OBJECTIF N°2 : Mettre en œuvre le programme d’action national de gestion de catastrophes, d’ici à 2019
Type de finalité des résultats visés
Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers
fl Efficience de l’Administration
Résultat annuel
Résultat annuel attendu : avoir validé à 50% le Plan National d’Organisation des Secours (PNOS).
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Taux de validation du plan national PNOS |
% |
10 |
10 |
50 |
100 |
100 |
Source des données : DGPC
Précisions méthodologiques :
La validation du PNOS consiste à :
- l’élaboration du PNOS : 20%
- la validation : 30%
- le test (exercice de simulation) : 40%
- l’adoption du PNOS : 10%
Eléments clés de la stratégie d’action
< >mobiliser le Comité Interministériel d’Experts en Gestion des Situations d’Urgence ;
valider le Plan National d’Organisation des Secours par toutes les parties prenantes à l’occasion d’un atelier national ;
tester le Plan National d’Organisation des Secours par un exercice de simulation (incendie) ;
mettre en pratique le Plan National d’Organisation des Secours (Protéger et assister les populations en cas de catastrophes).
OBJECTIF N°3 : Renforcer la coopération régionale et internationale, d’ici à 2019.
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
fl Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultats annuels
Résultat annuel attendu 1 : avoir réussi la signature d’un (1) nouveau partenariat en matière de coopération ;
Résultat annuel attendu 2 : avoir organisé 1 séminaire de formation en matière de protection civile à l’endroit des agents de la DGPC.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
Nombre de partenariat en matière de coopération signé |
Nombre |
N/A |
1 |
1 |
1 |
3 |
Nombre de séminaire de formation en matière de protection civile |
Nombre |
2 |
3 |
1 |
2 |
6 |
Source des données : DGPC
Précisions méthodologiques :
- Nombre de séminaires de formation organisés en matière de coopération signé : simple décompte ; - Nombre de séminaire de formation en matière de protection civile : simple décompte.
Eléments clés de la stratégie d’action
< >gestion d’un PC crise ;
prise de contact avec le partenaire ;
déclinaison des besoins ;
rédaction du protocole et signature du protocole d’accord ;
élaboration du plan de formation.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
|
Demandés pour 2018 |
|
|
|
Prévisions 2019 |
|
|
|
Prévisions 2020 |
|
|
|||||||||
Actions et titres |
AE |
|
|
CP |
|
|
AE |
|
|
CP |
|
|
AE |
|
|
CP |
|
|
AE |
|
|
CP |
|
|
N°2.150.1 Prévention et réduction des risques des catastrophes |
117 |
745 |
359 |
117 |
745 |
359 |
121 |
462 |
094 |
121 |
462 |
094 |
119 |
152 |
893 |
119 |
152 |
893 |
123 |
544 |
546 |
123 |
544 |
546 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
56 |
687 |
137 |
56 |
687 |
137 |
60 |
404 |
037 |
60 |
404 |
037 |
56 |
648 |
705 |
56 |
648 |
705 |
56 |
648 |
705 |
56 |
648 |
705 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
46 |
058 |
222 |
46 |
058 |
222 |
46 |
058 |
057 |
46 |
058 |
057 |
47 |
047 |
482 |
47 |
047 |
482 |
50 |
938 |
542 |
50 |
938 |
542 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
15 |
000 |
000 |
15 |
000 |
000 |
15 |
000 |
000 |
15 |
000 |
000 |
15 |
456 |
706 |
15 |
456 |
706 |
15 |
957 |
299 |
15 |
957 |
299 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N°2.150.2 Gestion des catastrophes |
23 |
506 |
000 |
23 |
506 |
000 |
23 |
998 |
101 |
23 |
998 |
101 |
23 |
844 |
567 |
23 |
844 |
567 |
25 |
196 |
268 |
25 |
196 |
268 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
7 |
506 |
000 |
7 |
506 |
000 |
7 |
998 |
158 |
7 |
998 |
158 |
7 |
500 |
911 |
7 |
500 |
911 |
7 |
500 |
911 |
7 |
500 |
911 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
16 |
000 |
000 |
16 |
000 |
000 |
15 |
999 |
943 |
15 |
999 |
943 |
16 |
343 |
655 |
16 |
343 |
655 |
17 |
695 |
357 |
17 |
695 |
357 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Total pour le programme N°2.150 Prévention et gestion des catastrophes |
141 |
251 |
359 |
141 |
251 |
359 |
145 |
460 |
195 |
145 |
460 |
195 |
142 |
997 |
459 |
142 |
997 |
459 |
148 |
740 |
814 |
148 |
740 |
814 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
64 |
193 |
137 |
64 |
193 |
137 |
68 |
402 |
195 |
68 |
402 |
195 |
64 |
149 |
616 |
64 |
149 |
616 |
64 |
149 |
616 |
64 |
149 |
616 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
62 |
058 |
222 |
62 |
058 |
222 |
62 |
058 |
000 |
62 |
058 |
000 |
63 |
391 |
137 |
63 |
391 |
137 |
68 |
633 |
899 |
68 |
633 |
899 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
15 |
000 |
000 |
15 |
000 |
000 |
15 |
000 |
000 |
15 |
000 |
000 |
15 |
456 |
706 |
15 |
456 |
706 |
15 |
957 |
299 |
15 |
957 |
299 |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation 2016 |
Ouverts en LF |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart |
Effectifs 2018 |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie A (s2) |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Permanents |
10 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie B (s3) |
12 |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Permanents |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Non permanents |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Permanents |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non permanents |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2018 et 2017 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
27 |
- |
90 |
- |
63 |
|
Solde forfaitaire globale (s1) |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
|
Catégorie A (s2) |
13 |
- |
35 |
- |
22 |
|
Permanents |
13 |
- |
35 |
- |
22 |
|
Non permanents |
|
- |
|
- |
|
|
Catégorie B (s3) |
13 |
- |
55 |
- |
42 |
|
Permanents |
13 |
- |
55 |
- |
42 |
|
Non permanents |
|
- |
|
- |
|
|
Catégorie C (s4) |
1 |
- |
0 |
- |
-1 |
|
Permanents |
1 |
- |
0 |
- |
-1 |
|
Non permanents |
|
- |
|
- |
|
|
Main d’œuvre non permanente (t) |
4 |
- |
21 |
- |
17 |
|
Emplois des opérateurs (u) |
|
- |
|
- |
|
- |
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
|
- |
|
- |
|
- |
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
|
- |
|
- |
|
- |
Total pour le programme (v) = s+t+u |
31 |
- |
111 |
- |
142 |
- |
Besoins de recrutement |
Justification |
||||
Priorité |
Métier / Fonction |
Nombre |
Dont internes |
Dont externes |
|
1 |
Géographes |
4 |
0 |
4 |
Pour les études de terrain |
2 |
Topographes |
4 |
0 |
4 |
Pour le prélèvement des données topographiques |
3 |
Cartographe |
2 |
0 |
2 |
Pour la rédaction et la production des cartes |
4 |
Préventionnistes |
2 |
0 |
2 |
Pour mettre en œuvre de manière efficace les mesures préventives |
5 |
Historien |
1 |
0 |
1 |
Pour les états de lieux des catastrophes et sinistres |
6 |
Aménagiste/Urbaniste |
4 |
0 |
4 |
Pour les études d’impacts et de faisabilité |
7 |
Environnementaliste |
2 |
0 |
2 |
Pour les études d’impacts sur l’environnement |
8 |
Psychologue |
3 |
0 |
3 |
Pour l’appui des cellules psychologiques |
9 |
Sociologue |
2 |
0 |
2 |
Pour les études d’impacts liées sur le comportement des individus dans la société |
10 |
Administrateur Civil |
2 |
0 |
2 |
Pour la gestion administrative |
11 |
Communicateur |
2 |
1 |
1 |
Pour la sensibilisation et l’information |
12 |
Adjoints de communication |
2 |
0 |
2 |
Pour la sensibilisation et l’information |
13 |
Adjoints sociaux |
3 |
0 |
3 |
Pour les enquêtes de terrain |
14 |
Informaticien |
2 |
0 |
2 |
Pour la création de site, pour le développent de logiciels en gestion de catastrophes, de base de données, Pour la gestion du programme |
15 |
Documentalistes/Archivistes |
2 |
0 |
2 |
Pour l’analyse, le traitement et la classification des documents |
16 |
Secrétaires |
2 |
0 |
2 |
Pour jouer le rôle d’opératrice de saisie |
17 |
Adjoints d’Administration |
2 |
0 |
2 |
Pour la gestion administrative |
18 |
Adjoints des services économiques |
3 |
0 |
3 |
Pour la gestion financière du programme |
19 |
Traducteurs |
1 |
0 |
1 |
Pour la traduction des documents en anglais |
20 |
MONP |
3 |
0 |
3 |
Chauffeur, coursier et technicien de surface |
|
|
AUTRES DEPENSES |
|
|
Action 2 : Gestion des catastrophes |
PROGRAMME : PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE D’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
PRESENTATION DU PROGRAMME |
PERIMETRE DU PROGRAMME
Le responsable du programme est le Secrétaire Général.
Le programme pilotage et soutien à la politique d’administration du territoire a pour principales missions :
< >la définition des orientations stratégiques ;
la coordination technique de l’administration générale des services du Ministère.Le programme pilotage et soutien comprend toutes les fonctions transversales qui viennent en appui des programmes de politiques publiques. Ces fonctions sont aujourd’hui portées par des directions centrales (Ressources humaines, Affaires financières, Affaires juridiques, Études et statistiques, Communication, Systèmes d’information, Documentation, Publication et archives), outre le cabinet, l’inspection générale et le secrétariat général.
PRINCIPAUX TEXTES DE REFERENCE
Les principaux textes de référence sont :
< >le Décret N° 0154/ PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ainsi que celles du Ministre Délégué ;
le Décret N° 169 / PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de l’immigration et de la Décentralisation ;
le Décret N° 376 / PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant modification du décret n°1325/PR/MFPRA du 02 octobre 1991 portant création et attributions de la fonction de Secrétaire général de Ministère prévoit que le Secrétaire général coordonne et contrôle l’activité des Directions générales ;
le Décret N° 0333/PR/MISPID du 28 février 2013 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de l’Immigration et de la Décentralisation ;
le Décret N° 378/PR/MFPRAME du 26 mai 2000 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Inspections générales des services des ministères prévoit qu’elles sont chargées de contrôler et de suivre la régularité de l’activité de l’ensemble des services du Ministère.
PRESENTATION DES ACTIONS
ACTION N° 1 : Pilotage de la stratégie ministérielle
L’action pilotage de la stratégie ministérielle recouvre les activités du Cabinet du Ministre, du Cabinet du Ministre Délégué, de l’Inspection Générale des Services et de l’Inspection Générale des Forces de Police Nationale. Elle consiste en :
< >la conception de la stratégie ministérielle en matière d’administration territoriale, de frontières, de protection civile et de décentralisation ;
l’application du contrôle de la performance du département.ACTION N° 2 : Coordination administrative
L’action "coordination administrative" est pilotée par le Secrétariat Général. Cette action consiste à :
< >la coordination de la politique de gestion des ressources humaines, des finances, du patrimoine, des systèmes d’information et de la communication ;
l’orientation, la supervision, et la coordination de l’action des programmes du Ministère ;
l’appui des programmes de politiques publiques à travers les fonctions soutien.
CADRAGE STRATEGIQUE |
PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME
ANALYSE STRATEGIQUE DU CONTEXTE ET DU CHAMP DU PROGRAMME
Les principaux éléments de contexte et les faits marquants :
< >la mise en place effective de la Direction Centrale des Systèmes d’Information et de la Direction Centrale des Ressources Humaines.Les points forts :
< >la connexion de certains services au réseau internet ;
l’élaboration du répertoire électronique ;
la modernisation de l’outil de travail (acquisition du matériel informatique) ;
la mise en place du comité de pilotage pour l’élaboration des textes ;
la mise en place des véritables outils en matière des ressources humaines.Les points faibles :
< >l’insuffisance des agents de conception ;
la vétusté du bâtiment.ENJEUX
< >Enjeu 1 : assurer une gouvernance proactive et efficace de l’administration du ministère ;
Enjeu 2 : faire des fonctions supports des acteurs déterminants de la modernisation de l’administration du ministère ;
Enjeu 3 : développer la performance globale et au niveau de chaque fonction soutien.
PRESENTATION DES OBJECTIFS STRATEGIQUES
LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AVEC LES RÉSULTATS ANNUELS ATTENDUS
OBJECTIF N°1 : Etre parvenu d’ici à 2019 à faire vivre un dispositif opérationnel de pilotage des programmes assis sur des pratiques courantes
- Résultat annuel attendu 1 : disposer de neuf (9) manuels de procédures formalisés et partagés (IGS) et
deux (2) manuels de procédure de la circulation (FPN) ;
- Résultat annuel attendu 2 : recensement des différentes plaintes faites à l’endroit des forces de police
sur la route.
OBJECTIF N°2 : Parvenir à mettre en place d’ici à 2019 les trois premiers outils pour une gestion moderne des ressources humaines (les fiches de postes actuelles, la proposition de référentiels des métiers pour le ministère et le plan de formation)
- Résultat annuel attendu 1 : disposer d’un référentiel des métiers ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré 60 % du plan de formation ;
- Résultat annuel attendu 3 : avoir élaboré 100 % de fiche de Poste ;
.
OBJECTIF N°3 : Améliorer les conditions ergonomique et sociale du ministère d’ici à 2019
- Résultat annuel attendu 1 : avoir optimisé et sécurisé 70 % du LAN du Ministère.
- Résultat annuel attendu 2 : avoir accompagné socialement 38 agents.
OBJECTIF N°4 : Etre parvenu d’ici à 2019 à faire un état des lieux du patrimoine et à professionnaliser les managers BOP dans le processus budgétaires
- Résultat annuel attendu 1 : avoir effectué l’état des lieux au Moyen-Ogooué ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir formé 5 managers BOP dans le Moyen-Ogooué sur les instruments budgétaires.
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
OBJECTIF N°1 : Etre parvenu d’ici à 2019 à faire vivre un dispositif opérationnel de pilotage des programmes assis sur les pratiques courantes |
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : disposer de neuf (9) manuels de procédures formalisés et partagés (IGS) et
deux (2) manuels de procédure de la circulation (FPN) ;
- Résultat annuel attendu 2 : recenser les différentes plaintes faites à l’endroit des forces de police sur la
route.
Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
|
|
|
2019 |
Nombre de manuels de procédures produits |
Nombre |
2 |
6 |
9 |
15 |
15 |
Nombre de plaintes recensées des usagers de la route |
Nombre |
0 |
N/A |
480 |
480 |
0 |
Sources des données : Secrétariat Général, Inspection Générale des Services et Directions Centrales
Précision méthodologique :
Simple décompte pour les deux indicateurs avec cumul sur la période. NB indicateur 1 : FPN 1 manuel et IGS 8 manuels.
Eléments clés de la stratégie d’action
< >organiser des séances périodiques de travail du comité de rédaction des manuels de procédure ;
transmettre les manuels de procédures rédigés à la commission de validation ;
imprimer les manuels de procédures déjà élaborés ;
vulgariser les manuels de procédures ;
identifier les types de plaintes ;
classifier les plaintes par nature.OBJECTIF N°2 : Parvenir à mettre en place d’ici à 2019 les trois premiers outils pour une gestion moderne des ressources humaines
Type de finalité des résultats visés
< >Efficacité socio-économique0 Qualité de service rendu aux usagers
< >Efficience de l’AdministrationRésultat annuel
< >Résultat annuel attendu 1 : disposer d’un référentiel des métiers ;
Résultat annuel attendu 2 : avoir élaboré 60 % du plan de formation ;
Résultat annuel attendu 3 : avoir élaboré 100 % de fiches de postes.Indicateurs
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
|
|
|
2019 |
Nombre de référentiels élaborés |
Nombre |
N/A |
1 |
1 |
3 |
3 |
Taux d’avancement dans l’élaboration du plan de formation |
% |
35 |
85 |
60 |
100 |
100 |
Taux d’élaboration des fiches de postes |
% |
20 |
50 |
100 |
100 |
100 |
Source des données : Secrétariat Général, Direction Centrale des Ressources Humaines. Précisions méthodologiques :
Nombre de référentiels élaborés : simple décompte
Taux d’avancement dans l’élaboration du plan de formation : c’est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions à réaliser.
< >identifier les profils de formation : 15% ;
identifier les établissements agréés : 15% ;
signer des partenariats avec les établissements agréés : 30% ;
mettre en place le plan de formation : 40%.Taux d’élaboration des fiches de postes : c’est le cumul du poids en pourcentage des différentes actions à réaliser.
< >identification des emplois : 10% ;
identification des postes du ministère : 10% ;
rédaction des fiches de poste : 30% ;
validation des fiches de poste : 10% ;
distribution des fiches aux agents : 20% ;
dépouillage des profils : 20%.
Eléments clés de la stratégie d’action < >identifier les métiers de chaque service ;
élaborer le plan de formation ;
élaborer les référentiels des métiers ;
identifier les métiers à former du ministère ;
identifier les établissements agréés ;
signer des partenariats avec les établissements agréés ;
mettre en place le plan de formation ;
identification des emplois ;
identification des postes du ministère ;
rédaction des fiches de poste ;
validation des fiches de poste ;
distribution des fiches aux agents ;
dépouillage des profils.OBJECTIF N°3 : Améliorer les conditions ergonomique et sociale du ministère
Type de finalité des résultats visés
< >Efficacité socio-économique0 Qualité de service rendu aux usagers
< >Efficience de l’Administration
Résultat annuel attendu 1 : avoir optimisé et sécuriser 70 % du LAN du Ministère.
Résultat annuel attendu 2 : accompagner socialement 38 agents.
Intitulé
Unité
2016
réalisation
2017
Prévision
2018
Prévision PAP
2019
Cible
Cible
Echéance
2019
taux de connectivité au LAN
%
80
90
70
80
100%
nombre d’agents bénéficiant de l’accompagnement social
Nombre
N/A
N/A
38
45
N/A
Source des données : Direction centrale des systèmes d’information. Précisions méthodologiques :
< >taux de connectivité : (nombre de postes connectés / le nombre total de postes du ministère)*100 ;
nombre d’agents bénéficiant de l’accompagnement social : simple décompte.
préparation à la prise en compte d’un 2ième lien fibre optique (FO) ;
mise en place de l’architecture ;
acquisition d’un équipement ;
configuration du travail ;
mise en service ;
consultation chaque année du fichier des âges des agents de 60 ans à plus.
OBJECTIF N° 4 : Etre parvenu d’ici à 2019 à faire un état des lieux du patrimoine et à professionnaliser les managers BOP dans le processus budgétaire
Type de finalité des résultats visés
fl Efficacité socio-économique
Qualité de service rendu aux usagers Efficience de l’Administration
Résultat annuel
- Résultat annuel attendu 1 : avoir effectué l’état des lieux dans le Moyen-Ogooué ;
- Résultat annuel attendu 2 : avoir formé 5 managers BOP dans le Moyen-Ogooué sur les instruments budgétaires.
Indicateur
Intitulé |
Unité |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Cible |
|
|
|
|
|
|
2019 |
Nombre de province ayant eu l’état des lieux du patrimoine |
Nombre |
1 |
1 |
1 |
1 |
9 |
Nombre de managers BOP formés |
Nombre |
15 |
15 |
5 |
10 |
45 |
Source : DCAF
Précision méthodologique :
- Nombre de province ayant eu l’état des lieux du patrimoine : Simple décompte ;
- nombre de managers BOP formées : Simple décompte.
Eléments clés de la stratégie d’action
< >faire le recensement du patrimoine dans le Moyen-Ogooué ;
identifier les besoins en formation des Rprog, Rbop, Ruo ;
concevoir les supports de formation ;
organiser les formations ;
mettre en place un groupe de travail dédié à l’inventaire du patrimoine ;
mettre en place une stratégie de travail ;
préparation des budgets.
PRESENTATION DES MOYENS DEMANDES
PROPOSITIONS BUDGETAIRES
PRESENTATION DES CREDITS PAR ACTION ET PAR TITRE
|
|
|
Ouverts en 2017 (1) |
|
|
|
Demandés pour 2018 |
|
|
|
|
Prévisions 2019 |
|
|
|
|
|
Prévisions 2020 |
|
|
|
|||||||||||
Actions et titres |
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
|
AE |
|
|
|
CP |
|
|
N°2.157.1 Pilotage de la stratégie ministérielle |
|
205 |
136 |
000 |
|
205 |
136 |
000 |
|
168 |
646 |
160 |
|
168 |
646 |
160 |
|
208 |
431 |
172 |
|
208 |
431 |
172 |
|
221 |
525 |
779 |
|
221 |
525 |
779 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
|
50 |
136 |
000 |
|
50 |
136 |
000 |
|
51 |
886 |
379 |
|
51 |
886 |
379 |
|
50 |
102 |
010 |
|
50 |
102 |
010 |
|
50 |
102 |
010 |
|
50 |
102 |
010 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
155 |
000 |
000 |
|
155 |
000 |
000 |
|
116 |
759 |
781 |
|
116 |
759 |
781 |
|
158 |
329 |
162 |
|
158 |
329 |
162 |
|
171 |
423 |
769 |
|
171 |
423 |
769 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
N°2.157.2 Coordination administrative |
2 |
119 |
351 |
533 |
2 |
119 |
351 |
533 |
2 |
179 |
538 |
712 |
2 |
179 |
538 |
712 |
2 |
178 |
373 |
102 |
2 |
178 |
373 |
102 |
2 |
199 |
569 |
506 |
2 |
199 |
569 |
506 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 |
923 |
387 |
533 |
1 |
923 |
387 |
533 |
1 |
990 |
538 |
193 |
1 |
990 |
538 |
193 |
1 |
922 |
083 |
706 |
1 |
922 |
083 |
706 |
1 |
922 |
083 |
706 |
1 |
922 |
083 |
706 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
195 |
964 |
000 |
|
195 |
964 |
000 |
|
189 |
000 |
519 |
|
189 |
000 |
519 |
|
256 |
289 |
396 |
|
256 |
289 |
396 |
|
277 |
485 |
800 |
|
277 |
485 |
800 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Total pour le programme N°2.157 Pilotage et Soutien à la politique d'administration |
2 |
324 |
487 |
533 |
2 |
324 |
487 |
533 |
2 |
348 |
184 |
872 |
2 |
348 |
184 |
872 |
2 |
386 |
804 |
274 |
2 |
386 |
804 |
274 |
2 |
421 |
095 |
285 |
2 |
421 |
095 |
285 |
Dont : FDC, ADP (2) et autres ressources attendus |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
Titre 1. Charges financières de la dette |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 2. Dépenses de personnel |
1 |
973 |
523 |
533 |
1 |
973 |
523 |
533 |
2 |
042 |
424 |
572 |
2 |
042 |
424 |
572 |
1 |
972 |
185 |
716 |
1 |
972 |
185 |
716 |
1 |
972 |
185 |
716 |
1 |
972 |
185 |
716 |
Titre 3. Dépenses de biens et services |
|
350 |
964 |
000 |
|
350 |
964 |
000 |
|
305 |
760 |
300 |
|
305 |
760 |
300 |
|
414 |
618 |
558 |
|
414 |
618 |
558 |
|
448 |
909 |
570 |
|
448 |
909 |
570 |
Titre 4. Dépenses de transfert |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 5. Dépenses d’investissement |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
Titre 6. Autres dépenses |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
PROPOSITIONS D’EMPLOIS
EMPLOIS DE L’ADMINISTRATION
|
Effectifs |
|||||
Emplois de l’administration |
Réalisation 2016 |
Ouverts en LF |
Répartition prévisionnelle 2018 |
Total |
||
|
|
|
Prévisions de |
Prévisions |
Ecart |
Effectifs 2018 |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
186 |
119 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Solde forfaitaire globale (s1) |
47 |
31 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Catégorie A (s2) |
81 |
38 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Permanents |
79 |
35 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Non permanents |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Catégorie B (s3) |
48 |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Permanents |
38 |
28 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Non permanents |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catégorie C (s4) |
10 |
22 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Permanents |
2 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Non permanents |
8 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Main d’œuvre non permanente (t) |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Total pour les emplois de l’administration(v) = s+t |
218 |
151 |
0 |
0 |
0 |
151 |
JUSTIFICATION AU PREMIER FRANC CFA |
DEPENSES DE PERSONNEL
|
2017 |
2018 |
Ecart entre 2018 et 2017 |
|||
|
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Effectifs (1) |
Coût total (2) |
Ecart d’effectifs |
Ecart de coût |
Solde permanente des emplois de l’administration (s) = s1 +s2+s3+s4 |
186 |
|
186 |
|
0 |
|
Solde forfaitaire globale (s1) |
47 |
|
47 |
|
0 |
|
Catégorie A (s2) |
81 |
|
81 |
|
0 |
|
Permanents |
79 |
|
79 |
|
0 |
|
Non permanents |
2 |
|
2 |
|
0 |
|
Catégorie B (s3) |
48 |
|
48 |
|
0 |
|
Permanents |
38 |
|
38 |
|
0 |
|
Non permanents |
10 |
|
10 |
|
0 |
|
Catégorie C (s4) |
10 |
|
10 |
|
0 |
|
Permanents |
2 |
|
2 |
|
0 |
|
Non permanents |
8 |
|
8 |
|
0 |
|
Main d’œuvre non permanente (t) |
32 |
|
32 |
|
0 |
|
Emplois des opérateurs (u) |
|
|
|
|
|
|
Emplois rémunérés par le programme - inclus dans le plafond d’emplois du ministère (3) |
|
|
|
|
|
|
Emplois rémunérés par l’opérateur - hors plafond d’emplois du ministère (4) |
|
|
|
|
|
|
Total pour le programme (v) = s+t+u |
218 |
|
218 |
|
0 |
|
Besoins de recrutement |
Justification |
||||
Priorité |
Métier / Fonction |
Nombre |
Dont internes |
Dont externes |
|
1 |
Administrateurs civils diplômés de l’ENA |
10 |
0 |
10 |
Le programme présente des carences en ressources humaines (cadres de conception) |
2 |
Juristes |
5 |
0 |
5 |
La création récente de la Direction centrale des affaires juridiques |
3 |
Diplômés en GRH |
10 |
0 |
10 |
La mise en place prochaine de la Direction centrale des ressources humaines |
4 |
Ingénieurs informatiques |
2 |
0 |
2 |
Direction centrale des systèmes d’information nouvellement créée |
5 |
Techniciens informatiques |
3 |
0 |
3 |
|
6 |
Archiviste, Documentaliste |
5 |
0 |
5 |
Personnels à prendre en compte au centre de documentation qui sera créé |
7 |
Assistante de direction |
6 |
3 |
3 |
|
AUTRES DEPENSES
Actions |
Déterminants physiques et financiers |
Montants PLF N+1 |
||||||
AE |
CP |
|||||||
Action 1 : Pilotage de stratégie ministérielle |
|
|
116 759 781 |
116 759 781 |
||||
Activité 1 : Pilotage de la Politique Publique |
|
|
63 127 181 |
63 127 181 |
||||
Titre 3: Biens et services |
|
|
63 127 181 |
63 127 181 |
||||
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
||||
Fournitures |
cabinet du ministre |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
carburant |
cabinet du ministre |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
frais de mission et de transport |
8 agents |
2 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
Entretien réparation |
UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
Entretien réparation |
10 véhicules |
500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Alimentation |
cabinet du ministre |
2 027 181 |
2 127 181 |
2 127 181 |
||||
Activité 2 : Contrôle de la Gestion de l'Administration Centrale |
|
|
33 100 000 |
33 100 000 |
||||
Titre 3 : Biens et services |
|
|
33 100 000 |
33 100 000 |
||||
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
||||
Fournitures |
13 agents |
700 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
||||
carburant |
4 véhicules |
1 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
frais de mission et de transport |
2 agents par provinces |
8 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
Entretien réparation |
4 véhicules |
1 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Activité 3 : Contrôle de la Gestion des Forces de Police Nationale |
|
|
20 532 600 |
20 532 600 |
||||
Titre 3: Biens et services |
|
|
20 532 600 |
20 532 600 |
||||
Dépenses obligatoires |
|
|
|
|
||||
Entretien et Maintenance |
Dette SOBAT TCE |
IGFPN |
3 132 600 |
3 132 600 |
||||
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
||||
Fournitures |
3 services |
2 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||
carburant |
3 inspections |
800 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
frais de mission et de transport |
3 inspections |
1 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Entretien réparation |
3 véhicules |
800 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
Action 2: Coordination administrative |
|
|
189 000 519 |
189 000 519 |
||||
Activité 1 : Coordonner l'action de l'administration |
|
|
85 439 779 |
85 439 779 |
||||
Titre 3: Biens et services |
|
|
|
|
||||
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
||||
Fournitures |
4 services |
1 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
carburant |
4 services |
2 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
frais de mission et de transport |
10 agents |
2 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Entretien réparation |
4 services |
1 500 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
Entretien réparation |
bâtiment du Delta |
40 439 779 |
40 439 779 |
40 439 779 |
||||
Alimentation |
Réception par le SG des hôtes |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Activité 2 : Gestion des Fonctions supports |
|
|
51 500 000 |
51 500 000 |
||||
Titre 3 : Biens et services |
|
|
|
|
||||
Fournitures |
3 directions (DCSI, DCRH, DCAF) |
4 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
carburant |
3 véhicules (DCSI, DCRH, DCAF) |
1 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
frais de mission et de transport |
3 directions (DCSI, DCRH, DCAF) |
10 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
Entretien réparation |
3 véhicules (DCSI, DCRH, DCAF) |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Alimentation |
2 directions (DCAF, DCRH) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Activité 3 : Mise en œuvre des Objectifs Stratégiques |
|
|
|
52 |
060 |
740 |
52060740 |
||
Titre 3 : Biens et services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses indispensables |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fournitures |
Objectif 1 : objectif 2 : Objectif 3 : Objectif 4 : |
12 000 000 5 060 740 17 000 000 8 000 000 |
|
42 |
060 |
740 |
42 |
060 |
740 |
frais de mission et de transport |
objectif 3 : Objectif 4 : |
5 000 000 |
|
10 |
000 |
000 |
10 |
000 |
000 |
Total du Programme : |
|
|
|
305 |
760 300 |
305 |
760 300 |